中国共产主义青年团重庆市万州区委员会2023年度决算公开说明

中国共产主义青年团重庆市万州区委员会2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。
3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区青联和少先队工作,领导和指导全区性青少年社团组织的工作。
4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。
7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业部门民主管理。
8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。
(二)机构设置。本部门设3个内设机构,办公室、组织宣传部、青年少年部,设青少年综合服务中心,与青年少年部合署办公。2023年底在职职工7人,包括行政人员6人,机关工勤人员1名。
(三)部门构成。从预算部门构成看,纳入本部门2023年度决算编制的只有中国共产主义青年团重庆市万州区委员会,无下级预算部门。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计457.30万元,支出总计457.30万元。收支较上年决算数增加43.26万元,增长10.45%,主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加;新增其他收入2023年“希望工程1+1-幻方助学项目”助学金。
2.收入情况。2023年度收入合计457.30万元,较上年决算数增加43.26万元,增长10.45%,主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加;新增其他收入2023年“希望工程1+1-幻方助学项目”助学金。其中:财政拨款收入437.30万元,占95.63%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入20.00万元,占4.37%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计457.30万元,较上年决算数增加43.26万元,增长10.45%,主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加;新增其他收入2023年“希望工程1+1-幻方助学项目”助学金。其中:基本支出212.71万元,占46.51%;项目支出244.59万元,占53.49%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计437.30万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加23.26万元,增长5.62%。主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加;新增其他收入2023年“希望工程1+1-幻方助学项目”助学金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入437.30万元,较上年决算数增加26.26万元,增长6.39%。主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加。较年初预算数增加93.69万元,增长27.27%。主要原因是追加安排西部计划志愿者社保经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出437.30万元,较上年决算数增加26.26万元,增长6.39%。主要原因是本年度西部计划志愿者人数增加,2023年大学生志愿服务西部专项经费增加。较年初预算数增加93.69万元,增长27.27%。主要原因是追加安排西部计划志愿者社保经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0万元,与上年数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出346.30万元,占79.19%,较年初预算数增加42.47万元,增长13.98%,主要原因是年中追加下达2023年大学生志愿服务西部专项经费;共青团重庆市万州区第八次代表大会经费;课题研究经费;新增其他收入2023年“希望工程1+1-幻方助学项目”助学金等。
(2)社会保障与就业支出75.12万元,占17.18%,较年初预算数增加52.84万元,增长237.16%,主要原因是年中追加下达团区委西部计划志愿者2023年社会保险经费预算。
(3)卫生健康支出9.38万元,占2.15%,较年初预算数增加2.87万元,增长44.09%,主要原因是年中人员调动出入变动。追加下达职工基本医疗保险缴费。
(4)住房保障支出6.50万元,占1.49%,较年初预算数减少4.49万元,下降40.86%,主要原因是年中人员调动出入变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出212.71万元。其中:人员经费187.71万元,较上年决算数减少104.39万元,下降35.74%,主要原因是2023年大学生志愿服务西部计划志愿者工资调整为项目资金,人员经费减少。人员经费用途主要包括机关职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及西部计划志愿者工资、社保支出。公用经费25.01万元,较上年决算数增加5.40万元,增长27.54%,主要原因是本年度新增2022年公用经费奖补资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.26万元,较年初预算数减少0.58万元,下降69.05%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,进行了预算调整;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.03万元,下降10.34%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出0万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是本部门2023年本部门未安排因公出国(境)。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0万元,与上年支出数持平,主要原因是2022年未发生公务用车购置支出。
公务车运行维护费0.22万元,主要用于公务车维修费及保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降8.33%,主要原因是严格执行公务用车管理规定,无新增运维支出。较上年支出数减少0.01万元,下降4.35%,主要原因是严格执行公务用车管理规定,无新增运维支出。
公务接待费0.04万元,主要用于接待新世纪“希望故事汇”公益项目组来万考察接待。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降93.33%,主要原因是主要原因是本年度减少公务接待次数。较上年支出数减少0.02万元,下降33.33%,主要原因是主要原因是本年度减少公务接待次数。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次3人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费126.00元,车均购置费0万元,车均维护费0.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.21万元,较上年决算数增加5.37万元,增长91.95%,主要原因是本年度多次举办大型会议活动。举办区第八次团代会会议;“青春音乐季”青年好声音大赛;青年工作联席会第五次全体会议。本年度培训费支出3.60万元,较上年决算数减少0.70万元,下降16.28%,主要原因是本年度无2022区级青马工程线上培训费用。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出25.01万元,机关运行经费,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加5.40万元,增长27.54%,本年度新增2022年公用经费奖补资金。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体13个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金437.30万元。
团区委2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
部门编码 |
136001 |
自评总分(分) |
96.13 | |||||||||
部门 |
郭燕希 |
联系电话 |
58121140 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率等分(分) | |||||||||
年度总金额 |
3436134.29 |
4693297.96 |
4573036.84 |
— |
— |
— | ||||||||
其中:财政拨款 |
3436134.29 |
4493297.96 |
4373036.84 |
97.32 |
10 |
9.73 | ||||||||
一般公共预算 |
3436134.29 |
4493297.96 |
4373036.84 |
— |
— |
— | ||||||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
1.完成年度基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设,学校共青团及少先队工作。 2.健全完善非公经济和社会组织团建工作。 3.建设青少年活动阵地。 4.完成重庆市万州区2023年大学生志愿服务西部计划项目管理。 5.扶持青年创新创业,开展承担青年职业技能大赛。 |
积极履行团区委工作职能,完成年度基层团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设,学校共青团及少先队工作。服务青年人数达6000人以上,开展活动场次25场以上,资金使用及时率98%以上,带动就业效果良好,服务对象满意度高。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离度(%) |
等分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | ||||
服务对象数量 |
个 |
≥ |
5000 |
6000 |
20 |
100 |
30 |
30 |
||||||
服务青少年活动场次 |
场次 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
20 |
20 |
||||||
资金使用及时率 |
% |
= |
100 |
98 |
2 |
100 |
20 |
16 |
||||||
带动就业效果 |
定性 |
好 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
团干部培训效果 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
总体说明 |
团区委2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
提前下达2023年大学生志愿服务西部专项经费 |
年度预算执行率 |
= |
96.39 |
% |
10 |
全部完成 | 10 |
99.64 | |
发放次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
50 |
12 |
50 |
||||
发放质量 |
定性 |
好 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
发放准时程度 |
定性 |
准时 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
满意程度 |
定性 |
高 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
2 |
课题研究经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
全部完成 | 10 |
100 | |
开展活动次数 |
≥ |
4 |
次 |
60 |
4 |
60 |
||||
产生效益 |
定性 |
好 |
% |
20 |
全部完成 |
20 |
||||
满意度 |
定性 |
好 |
% |
10 |
全部完成 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:郭燕希,023-58121140。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
437.30 |
一、一般公共服务支出 |
366.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
20 |
八、社会保障和就业支出 |
75.11 |
九、卫生健康支出 |
93848.38 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
6.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
457.30 |
本年支出合计 |
457.30 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
457.30 |
总计 |
457.30 |
收入决算表 | |||||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
457.30 |
437.30 |
20 |
支出决算表 | |||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
457.30 |
212.71 |
244.59 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
437.30 |
一、一般公共服务支出 |
346.30 |
346.30 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
75.12 |
75.12 |
||||
九、卫生健康支出 |
9.38 |
9.38 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
6.50 |
6.50 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
437.30 |
本年支出合计 |
437.30 |
437.30 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
437.30 |
总计 |
437.30 |
437.30 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
437.30 |
212.71 |
224.59 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
184.85 |
302 |
商品和服务支出 |
25.01 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
28.54 |
30201 |
办公费 |
3.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.53 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
45.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.59 |
30206 |
电费 |
0.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.64 |
30207 |
邮电费 |
2.47 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.06 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.63 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.86 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.42 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.11 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.2 |
30227 |
委托业务费 |
3.98 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.01 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
公用经费合计 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0 |
0 |
0 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:中国共产主义青年团重庆市万州区委员会 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
25.01 |
(一)支出合计 |
0.26 |
0.26 |
(一)行政单位 |
25.01 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.22 |
0.22 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
0.22 |
0.22 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
1 |
3.公务接待费 |
0.04 |
0.04 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
— |
0.04 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
0 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
0 | |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
0 | |
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 | |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
11.21 |
||
三、培训费 |
— |
3.60 |
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