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[ 索引号 ] 11500101781561571G/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区九池街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区九池街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区九池街道
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重庆市万州区九池街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

(二)单位构成

遵循精简、统一效能原则,设基层治理综合指挥室1个综合办事机构,党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构。九池街道机关行政编制 30名,实有人数29

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1373.30万元,其中:一般公共预算拨款1373.30万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2024减少76.39万元,主要是项目经费拨款减少79.39万元

(二)支出预算2025年年初预算数1373.30万元,其中:一般公共服务支出预算877.75万元,国防支出预算2万元,公共安全支出14.4万元,社会保障和就业支出预算146.42万元,卫生健康支出预算48.22万元,农林水支出227.51万元,住房保障支出预算57.01万元。支出预算较2024减少76.39万元,主要是基本支出预算增加3.54万元,项目支出预算减少79.39万元

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1373.30万元,一般公共预算财政拨款支出1373.30万元,比2024年减少76.39万元。其中:基本支出831.82万元,比2024年增加3.54万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出541.48万元,比2024减少79.39万元,主要原因是五长制基层治理项目预算减少,政府运行类项目预算减少

2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元。重庆市万州区九池街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费8万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位严控公务接待开支;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位严控公务用车开支;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费107.36万元,比上年增加15.33万元,主要原因为公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款541.48万元。

(四)国有资产占有使用情况截止202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谭婧钏    联系方式:023-58194338


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