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[ 索引号 ] 11500101MB151197XC/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区政务服务办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区公共资源交易中心2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区政务服务办
语音播报

重庆市万州区公共资源交易中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定;

2.为公共资源交易提供场所、设施和服务;

3.按照下达的政府采购计划及采购人的委托,组织实施本级政府集中采购活动;

4.为公共资源交易监督工作提供必要条件,为处理交易争议提供服务;

5.建立完善的平台运行管理制度,制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范;

6.做好交易登记、发布交易信息、提供专家抽取服务、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等;

7.受委托代收代管交易保证金;

8.协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设,按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据;

9.收集、整理、归档交易服务过程中的有关资料,依法提供公共资源交易信息查询服务;

10.发现违法违规行为,保留有关证据并及时向行政监督部门报告;

11.按规定结算交易资金;

12.接受行政监督部门的指导、协调和监督;

13.承担上级交办的其他工作。

(二)单位构成

万州区公共资源交易中心为财政全额拨款公益二类事业单位,机构规格副处级,内设科室6个,分别为办公室、建设工程科、政府采购科、资源资产交易科、信息管理科、财务科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数436.14万元,其中:一般公共预算拨款436.14万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2024年增加5.15万元,主要是一般公共预算拨款增加5.15万元。

(二)支出预算2025年年初预算数436.14万元,其中:一般公共服务支出预算312.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算79.63万元,卫生健康支出预算22.63万元,住房保障支出预算21.88万元。支出预算较2024年增加5.15万元,主要是基本支出预算增加 5.15万元,项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入436.14万元,一般公共预算财政拨款支出436.14万元,比2024年增加5.15万元。其中:基本支出436.14万元,比2024年增加5.15万元,主要原因是社会保险缴费基数增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是2025年年初预算无使用项目预算拨款安排的支出。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算2.90万元,比2024年增加1.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是本单位未安排因公出国(境)事务;公务接待费0.50万元,比2024年增加0.30万元,主要原因是本单位为促进远程异地评标交流学习,公务接待费相应增加;公务用车运行维护费2.40万元,比2024年增加1.20万元,主要原因是本单位因开展远程异地评标工作需要,公务车使用频率增加,相应增加公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00万元,比2024年增加0.00万元;主要原因是本单位未安排公务用车购置事项

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.00万元:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.50万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:杨庆     联系方式:023-58203136

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