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[ 索引号 ] 11500101MB16028044/2023-00144
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;体育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-30
[ 发布日期 ] 2023-10-30

重庆市万州区体育学校2022年度单位决算情况说明

日期:2023-10-30 来源:万州区文化旅游委
语音播报

重庆市万州区体育学校2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区体育学校旨在培养少年儿童体育后备人才,促进体育事业发展。为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才;保证体校学生完成九年制义务教育。

(二)机构设置

我校是副处级财政全额拨款事业单位,编制数44人,截止20211231日在编在岗人数35人。体校内设办公室、训练科、学生科、后勤科,开设有举重、拳击、跆拳道、柔道、武术、摔跤、艺术体操、网球、篮球、田径等项目。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1006.72万元,支出总计1006.72万元。收支较上年决算数增加58.22万元、上升6.14%,主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。同时本年度训练与参赛次数增多,同时对办公楼和综合楼进行维护,导致体育彩票公益金增加。由于相关政策调整差旅费减少,导致公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1006.72万元,较上年决算数增加58.22万元,上升6.14%,主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。同时本年度训练与参赛次数增多,同时对办公楼和综合楼进行维护,导致体育彩票公益金增加。

3.支出情况。2022年度支出合计1006.72万元,较上年决算数增加58.22万元,上升6.14%,主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。同时本年度训练与参赛次数增多,同时对办公楼和综合楼进行维护,导致体育彩票公益金增加,支出相应增加。其中:基本支出842.98万元,占83.64%;项目支出164.74万元,占16.36%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1006.72万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加58.22万元,增加6.14%。主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。同时本年度训练与参赛次数增多,同时对办公楼和综合楼进行维护,导致体育彩票公益金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入941.98万元,较上年决算数增加39.38万元,增长4.36%。主要原因追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出941.98万元,较上年决算数增加39.38万元,增长4.36%。主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。所以导致一般公共预算收入增加,支出相应增加。较年初预算数增加261.43万元,增长27.75%。主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假,退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出718.39万元,占76.30%,较年初预算数增加186.95万元,增长26.02%,主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假经费预算。

3)社会保障与就业支出146.86万元,占15.59%,较年初预算数增加74.48万元,增长50.71%。主要是追加安排了退休人员健康休养费。

4)卫生健康支出40.99万元,占4.35%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

5)住房保障支出35.74万元,占3.79%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出941.98万元。其中:人员经费777.70万元,较上年决算数增加86.01万元,增长4.91%,主要原因是追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。公用经费62.28万元,较上年决算减少50.19万元,减少2.41%,主要原因相关政策调整,差旅费减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入64.74万元,较上年决算数增加18.84万元,增加41.05%,主要原因是本年度训练与参赛次数增多,参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛,导致体育彩票公益金增加。本年支出45.9万元,较上年决算数减少4.74万元,增加11.51%,主要原因是本年度训练与参赛次数增多,同时对办公楼和综合楼进行维护,导致体育彩票公益金增加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计2.32万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。 较上年支出数增加0.001万元,增长减少0.04%

公务车运行维护费2.00万元,主要用于文件交换、市内因公出行、扶贫工作、体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务接待费0.32万元,主要用于接待有关部门、单位来我校检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.001万元,增加0.04%

(二)三公经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次120人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费27.33元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2022年度本部门(单位)政府采购支出总额19.79万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.79万元。授予中小企业合同金额19.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.79万元,占政府采购支出总额的100%主要用于天城市民健身中心办公楼下水管道更换。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出164.74万元

(二)绩效自评结果

重庆市万州区体育学校

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

运动员教练员伙食补助费

实际完成率

=100%

100

%

10

100

10


98

完成及时率

=100%

100

%

10

100

10


市级比赛奖牌数达标率

50

89

40

89

40


输送人数达标率

15

20

30

20

30


服务对象满意度

=100%

98

%

10

98

8


2

竞技体育后备人才单项训练基地资助

实际完成率

=100%

100

%

10

100

10


98

完成及时率

=100%

100

%

10

100

10


参加市级及以上比赛获得奖牌数

50

89

40

89

40


参与该项目培训的运动员人数

300

350

30

350

30


服务对象满意度

=100%

98

%

10

98

8


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话: 023-5832659917723688979

人:王诗宇

箱:648853135@qq.com


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