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[ 索引号 ] 115001010086303575/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区交通运输委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区交通运输委员会2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区交通运输委
语音播报

重庆市万州区交通运输委员会

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,起草全区交通运输发展的有关实施意见、管理规定和改革方案,并组织实施;负责区内交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通运输发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、站场布局、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作。

3.综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式,协调中央和市垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。  

4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;指导监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范贯彻执行;指导机动车驾驶培训及驾驶学校的行业管理,指导为公路运输提供服务的停车场、洗车场管理;指导监督区内三级及以下技术船员的培训、考试、发证工作;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江通航支流和通航封闭水域的地方水上交通安全监管责任;指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

7.承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全区公路、港口、码头、航道、站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维修。

8.承担交通运政、路政、港航、海事执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

10.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全区交通重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展对外交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市万州区交通运输委员会内设11个机构处室,分别是办公室、党委办公室、法规科、综合规划科、公路管理科、行政审批科、综合运输管理科、港航管理科、铁路民航科、安全信访科、财务科。下属 5个二级预算单位,分别是重庆市万州区道路运输管理事务中心、重庆市万州区公路事务中心、重庆市万州区港航海事事务中心、重庆市万州区交通运输综合行政执法支队重庆市万州区交通工程质量安全中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数11985.68万元,其中:一般公共预算拨款10724.98万元,政府性基金预算拨款1260.7万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加241.52万元,主要是一般公共预算资金拨款增加2885.51万元政府性基金预算资金拨款减少2,643.99万元。

(二)支出预算2025年年初预算数11985.68万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算405.34万元,卫生健康支出预算57万元,住房保障支出预算48.38万元,城乡社区支出1260.7万元,交通运输支出10214.26万元。支出预算较2024年增加241.52万元,主要是基本支出预算增加14.25万元,项目支出预算增加227.27万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10724.98万元,一般公共预算财政拨款支出10724.98万元,比2024年增加2,885.51万元。其中:基本支出1059.18万元,比2024年增加14.25万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制交通运输行政支出增加等,主要用于保障交通运输委在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出9665.8万元,比2024年增加2871.26万元,主要原因是增加了普通省道和农村公路以奖代补切块资金,主要用于农村公路建设、养护等重点工作

2025年政府性基金预算收入1260.7万元,政府性基金预算支出1260.7万元,比2024年减少2,643.99万元,主要原因是减少了机场保障补助资金,主要用于农村公路日常养护、水上应急救援基地建设等重点工作。

“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算12.2万元,比2024年减少0.13万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少或增加0万元,主要原因是无出国计划;公务接待费7万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费5.2万元,比2024年增加0.07万元,主要原因是油价上涨,维护费增加;公务用车购置费0万元,比2024年减少或增加0万元;主要原因是暂无购车计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费140.13万元,比上年增加44.91万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况本单位政府采购预算总额6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款9665.8万元。

(四)国有资产占有使用情况截至202412月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:牟红  联系方式:023-58222727


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