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[ 索引号 ] 11500101753066733B/2023-00148
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区城市管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 发布日期 ] 2023-10-27

重庆市万州区城市管理局2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-27 来源:万州区城市管理局
语音播报

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项,拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。

2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。

3.负责城市道路(含市政广场)、桥梁(不含结构安全检测、结构维护)、隧道设施及其附属设施等的维护管理;负责城市灯饰照明(含景观照明)工程建设及维护的管理;负责城市公共停车场和路内停车位的管理;负责广场规划、建设,公共停车场的布点规划,城市道路桥梁隧道及其附属设施(含地下人行通道、人行天桥等)的监测、维护、管理;指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。

4.负责城市供水、节水的监督管理;监督管理城市供水水质;负责城市二次供水管理工作。

5.负责城区环境卫生管理;负责城区水域环境卫生管理;负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;指导镇乡环境卫生管理工作,负责农村生活垃圾治理的监督管理。

6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇乡城市管理行政执法工作。

8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动;负责城市规划区古树名木保护管理工作;参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作;负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

10.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导镇乡市容环境综合整治工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的研究和宣传教育工作;指导城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。

13.承担万州区城市管理和综合执法工作领导小组日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市万州区城市管理局内设10个科室,分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科(挂督查考核科牌子)、重点项目办(挂行政审批科牌子)、市容环卫管理科、园林绿化管理科、执法监督科、市政设施管理科(挂停车办牌子)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区城市管理局(本级)、重庆市万州区城市管理综合行政执法支队、重庆市万州区园林绿化管理中心、重庆市万州区环境卫生管理中心、重庆市万州区数字化城市管理中心、重庆市万州区市政设施维护管理中心、重庆市万州区城市供水节水管理中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计50,967.10万元,支出总计50,967.10万元。收支较上年决算数增加6,911.92万元,增长15.7%,主要原因一是由于城区管护面积增加,常年性运行维护项目预算增加4,257.7万元,其中增加街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)909.78万元、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴1,284.77万元、城乡市容环境综合整治及考核工作经费50万元、城区绿化管护费585.52万元、绿化损毁维护费20万元、道路运行维护费213万元、路灯电费及维护费250万元、城市公共空间照明187万元、桥梁隧道维护费150万元、市政公共用水补助400万元、垃圾清收运输费26.09万元、环卫设备运行维护费161.23万元、西山公园动物园联展20.31万元;二是城市管理建设等一次性项目增加4,671.67万元,其中增加万州区船舶废弃物接收处置工程365.37万元、万州区城市小游园和重要节点改造工程730.56万元、万州经开区市政设施设备整改完善项目1,031.42万元、万州区城市提升评选表彰经费32万元、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作经费20万元、罚没收入成本返还139.49万元、万州区智慧城管一期244.15万元、万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程141.78万元、镇乡居民生活垃圾污染综合治理工程12.46万元、垃圾处置费征收专项支出271.6万元、城区建筑垃圾消纳场项目前期经费60万元、2022年城区坡坎崖绿化美化项目103万元、万州区长江沿岸主段消落带生态修复项目280万元、苗木移栽及动物园等对外移植服务11.74万元、万州区城市绿地系统规划修编97万元、太白岩山顶公园还房续建三期项目1.18万元、停车泊位标线施划工程100万元、公益节点整治项目200万元、生命通道专项整治工程53万元、20182021年所得税缴纳74.28万元、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程130万元、城区桥梁关键部位改造工程407万元、2021年第一次全国自然灾害综合风险普查3万元、农村公路安全防护栏工程11.26万元、道路路灯及广场设施维护费151.38万元;三是减少2,017.45万元,其中基本支出差旅费等减少245.03万元;项目支出减少1,772.42万元(减少2021年招商组工作经费3.7万元、2021年创文工作经费129万元、生活垃圾分类202万元、垃圾处置征收经费51.16万元、三峡库区清漂作业经费89.96万元、城管执法支队市容综合整治经费21万元、天高路垃圾中转站改扩建工程676.92万元、城市规划区边坡景观提升工程146.69万元、西山公园停车场工程175.81万元、太白岩山顶公园工程49.2万元、红砂碛公园至音乐广场167米高程以下边坡景观提升工程226.98万元);总体收支较上年决算数增加。主要用于城市市场化清扫保洁服务、生活垃圾收集运输、园林绿化管护、市政设施维护、城管执法等方面支出。

2.收入情况。2022年度收入合计50,965.92万元,较上年决算数增加7,408.71万元,增长17%,主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、城乡市容环境综合整治及考核工作经费、城区绿化管护费、市政公共用水补助等常年性预算额度及项目增加;二是2022年新增万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、罚没收入成本返还、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等项目预算。其中:财政拨款收入50,965.92万元,占100%。年初结转和结余1.18万元,为区园林绿化中心太白岩山顶公园续建项目待摊费用。

3.支出情况。2022年度支出合计50,967.10万元,较上年决算增加6,913.10万元,增长15.7%,主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、城乡市容环境综合整治及考核工作经费、城区绿化管护费、市政公共用水补助等常年性预算额度及项目增加;二是2022年新增万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、罚没收入成本返还、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等项目预算。其中:基本支出11,388.81万元,占22.3%;项目支出39,578.28万元,占77.7%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1.18万元,下降100%,主要原因是区园林绿化中心太白岩山顶公园续建项目待摊费用1.18万元,在2022年实现支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计50,965.92万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加7,241.64万元,增长16.6%。主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、城乡市容环境综合整治及考核工作经费、城区绿化管护费、市政公共用水补助等常年性预算额度及项目增加;二是2022年新增万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、罚没收入成本返还、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等项目预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入43,682.38万元,较上年决算数增加12,935.61万元,增长42.1%主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴等一般公共预算项目预算额度增加;二是我单位垃圾处置费征收经费、公园管护费、城区绿化维护费、鲜花摆放及花展、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等项目预算在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排;三是2022年新增万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等项目预算。较年初预算数增加10,384.31万元,增长31.2%。主要原因是年中追加安排万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等一般公共预算项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出43,682.38万元,较上年决算数增加12,768.54万元,增长41.3%。主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴等一般公共预算项目预算额度增加;二是垃圾处置费征收经费、公园管护费、城区绿化维护费、鲜花摆放及花展、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等项目预算在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排;三是2022年新增万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等项目预算。较年初预算数增加10,384.31万元,增长31.2%。主要原因是年中追加安排万州区船舶废弃物接收处置工程、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目、万州区智慧城管一期、2022年城区坡坎崖绿化美化、观音岩片区道路综合整治工程、生命通道专项整治工程、公益节点整治项目、九龙路人行道改造工程、城区道路及市政设施整治工程、城区桥梁关键部位改造工程、万州大桥及石宝嘴大桥安全设施改造工程等一般公共预算项目

3.结转结余情况。2022年度年末,本部门无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出25.17万元,占0.1%,较年初预算数增加25.17万元,增长100%,主要原因是年中追加预算,主要用于支付抚恤金及生活补助费用。

2)社会保障与就业支出2,020.27万元,占4.6%,较年初预算数增加1,138.98万元,增长129.2%,主要原因是年中追加退休职工健康休养费预算及社保费用结算,主要用于支付退休职工健康休养费、在职职工养老保险、职业年金等费用。

3)卫生健康支出522.11万元,占1.2%主要用于缴纳职工医疗保险及补助医疗费用等支出。

4)节能环保支出18,418.80万元,占42.2%,较年初预算数增加354.21万元,增长2%,主要原因是年中追加垃圾焚烧发电可行性缺口补贴等费用,主要用于生活垃圾焚烧处置支出。

5)城乡社区支出22,201.80万元,占50.8%,较年初预算数增加8,806.92万元,增长65.7%主要原因是年中追加万州区城市小游园和重要节点改造工程、城乡生活垃圾分类、万州区船舶废弃物接收处置工程、万州经开区市政设施设备整改完善项目等预算资金。主要用于城市管理项目建设支出。

6)农林水支出39.46万元,占0.1%,较年初预算数增加39.46万元,增长100%,主要原因是年中追加农村公路安全防护栏工程预算,主要用于道路安全防护栏建设。

7)住房保障支出439.31万元,占1%,较年初预算数增加4.11万元,增长0.9%,主要原因是年中追加住房公积金预算,主要用于缴纳职工住房公积金。

8)灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%主要原因是年中追加项目预算,主要用于城市管理领域灾害防治及应急管理支出。

9)其他支出12.46万元,占0%,较年初预算数增加12.46万元,增长100%主要原因是年中追加镇乡居民生活垃圾污染综合治理工程项目预算,主要用于支付工程费用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,388.81万元。其中:人员经费10,430.78万元,较上年决算数增加543.63万元,增长5.5%,主要原因是新招录人员及在职职工工资晋级调整。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费958.03万元,较上年决算数减少780.53万元,下降44.9%,主要原因是公用经费差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7,283.54万元,较上年决算数减少5,526.90万元,下降43.1%,主要原因是垃圾处置费征收经费、公园管护费、城区绿化维护费、鲜花摆放及花展、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等项目预算在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排。本年支出7,283.54万元,较上年决算数减少5,526.90万元,下降43.1%,主要原因是垃圾处置费征收经费、公园管护费、城区绿化维护费、鲜花摆放及花展、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等项目预算在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计86.70万元,较年初预算数减少2.48万元,下降2.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少70.83万元,下降45%,主要原因是本部门下属区城管执法支队作业用车费用在2021年纳入了“三公”经费支出统计,2022年按照预算一体化管理要求,未计入“三公”经费支出统计。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。

公务车运行维护费84.24万元,主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元,下降2.6%,主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求,严控公务车运行维护支出,费用较年初预算数减少。较上年支出数减少68.13万元,下降44.7%,主要原因是本部门下属区城管执法支队作业用车费用在2021年纳入了“三公”经费支出统计,2022年按照预算一体化管理要求,未计入“三公”经费支出统计。

公务接待费2.46万元,主要用于接待上级部门工作检查及周边区县单位考察学习等接待支出,全年共计接待71批次423人,人均接待费用58.11。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降8.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费用较年初预算数下降。较上年支出数减少2.70万元,下降52.3%,主要原因是疫情原因,2022年公务接待批次、人数及费用均较上年支出数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为135辆;国内公务接待71批次423人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费58.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元,下降100%,主要原因是本部门2022年未发生会议费相关支出。本年度培训费支出14.45万元,较上年决算数减少9.92万元,下降40.7%,主要原因是疫情原因,本部门2022年培训较上年减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出431.70万元,主要用于开支办公费、水电费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少174.21万元,下降28.8%,主要原因一是牢固树立过紧日子思想,厉行节约,减少非必要开支;二是差旅费预算较上年减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆165辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车36辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车129辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,157.08万元,其中:政府采购货物支出480.50万元、政府采购工程支出6,941.12万元、政府采购服务支出2,735.46万元。授予中小企业合同金额8,176.15万元,占政府采购支出总额的80.5%,其中:授予小微企业合同金额1,412.23万元,占政府采购支出总额的13.9%。主要用于采购垃圾分类设备、市政广场及公园物业管理服务、鲜花及苗木等支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织部门本级及所属单位对部门整体和9个重点专项项目、61个一般性项目开展了绩效自评,涉及资金39578.28万元

(二)绩效自评结果

重庆市万州区城市管理局

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区城市管理局

部门联

系人

马艳

联系电话

58241225

自评总分

(分)

99.1

当年绩效

目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成城市管理综合行政执法日常工作;城市市政管理管护;城市环境卫生管理管护;城市园林绿化管理管护;城市管理综合行政执法日常工作;城市综合管理工作;城市供水、节水的监督管理工作;城市二次供水管理;城市供水水质的监督管理等工作;组织编制本行业、本系统的专项规划;统筹实施本系统重点工程项目;牵头本系统重点工程项目的监督、管理、协调等有关工作。


完成城市管理综合行政执法日常工作;城市市政管理管护;城市环境卫生管理管护;城市园林绿化管理管护;城市管理综合行政执法日常工作;城市综合管理工作;城市供水、节水的监督管理工作;城市二次供水管理;城市供水水质的监督管理等工作;组织编制本行业、本系统的专项规划;统筹实施本系统重点工程项目;牵头本系统重点工程项目的监督、管理、协调等有关工作。

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

指标值

指标权重

(分)

全年

完成值

指标得分

(分)

说明

年度预算执行率

=

100

%

10

100

9.1


城市建成区公共区域清扫保洁面积

平方米

12440000

20

12440000

20


功能照明日常亮灯率

%

98

10

98

10


供水水质合格率

%

98

20

98

20


市政、绿化完好率

%

95

20

95

20


数字化城市管理问题处置结案率

%

98

10

98

10


城管舆情处置市民回访满意度

%

90

10

98

10


重庆市万州区城市管理局(本级)

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

街道市容环境运行维护及综合整治(含考核奖补)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98

城市建成区公共区域清扫保洁面积

12443700

平方米

60

12443700

60


规范化管理街区

17

10

17

10


机扫率

95

%

5

95

5


清洁度和容貌秩序大幅提升

95

%

10

95

8


群众满意度

95

%

5

95

5


2

垃圾焚烧发电可行性缺口补贴

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98

年处理生活垃圾量

30.96

万吨

30

30.96

30


年清运生活垃圾量

30.96

万吨

30

30.96

30


生活垃圾处理清运及时率

100

%

10

100

10


年焚烧生活垃圾发电量

10000

万千瓦

10

10000

9


服务对象满意度

95

%

10

95

9


重庆市万州区环境卫生管理中心

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

环卫设施运行维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


99.27

城区及镇乡垃圾中转站管护

=

10

20

10

20


公厕管护

=

100

20

100

20


管道疏通、沼气除渣

=

100

%

13

100

13


生态效益提升

95

%

30

95

30


市民群众满意度

95

%

7

94

6.27


2

环卫设备运行维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


99.27

车辆箱体管护

=

234

20

234

20


生产车辆维护

=

81

18

81

18


城区及镇乡生活垃圾(含农村)清运力度

=

100

%

15

100

15


生态效益提升

95

%

30

95

30


市民群众满意度

95

%

7

94

6.27


3

餐厨垃圾收运处置费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


99.27

餐厨垃圾无害化处理率

=

100

%

20

100

20


废气、废水达标排放率

=

100

%

13

100

13


规范餐厨垃圾收运率

=

100

%

20

100

20


生态效益提升

95

%

30

95

30


服务对象满意度

95

%

7

94

6.27


重庆市万州区园林绿化管理中心

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

城区绿化维护费

年度预算指标执行率

=

100

%

15

100

15


96

园林设施维护率

=

100

%

15

100

13


园林设施维护质量合格率

=

100

%

15

100

15


园林设施维护完成率

=

100

%

15

100

13


园林绿化维护量

=

100

%

10

100

10


提供良好的休闲环境

95

%

10

100

10


美化城市市容

95

%

10

100

10


社会公众满意度

95

%

10

100

10


重庆市万州区市政设施维护管理中心

2022年度重点专项项目支出绩效自评表


序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

道路维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


95

实际完成率

98

%

25

100

25


完成及时率

98

%

20

98

15


质量达标率

98

%

20

99

20


经济效益

95

%

5

95

5


社会效益

95

%

5

95

5


生态效益

95

%

5

95

5


服务对象满意度

95

%

10

95

10


2

路灯电费及维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


95

实际完成率

98

%

25

100

25


完成及时率

98

%

20

98

15


质量达标率

98

%

20

99

20


经济效益

95

%

5

95

5


社会效益

95

%

5

95

5


生态效益

95

%

5

95

5


服务对象满意度

95

%

10

95

10


3

城市公共空间照明电缆及维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


95

实际完成率

98

%

25

100

25


完成及时率

98

%

20

98

15


质量达标率

98

%

20

99

20


经济效益

95

%

5

95

5


社会效益

95

%

5

95

5


生态效益

95

%

5

95

5


服务对象满意度

95

%

10

95

10



重庆市万州区城市管理局(本级)

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万开快速通道管护定额补助

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98

维护道路长度

6.29

千米

60

6.29

60


验收合格率

100

%

10

100

10


按计划完工率

100

%

10

100

9


受益人数

216

万人

5

216

5


群众满意度

95

%

5

95

4


2

万州区船舶废弃物接收处置工程

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98

船舶废弃物接收转运率

100

%

20

100

18


固定垃圾中转泊位

1

20

1

20


污水中转泊位

1

20

1

20


水域清漂垃圾接收转运率

100

%

20

100

20


市民满意度

95

%

10

95

10


(三)部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效自评。

(四)财政重点绩效评价情况

本部门2022年没有区财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:李小康,联系电话:023-58241225


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