关于万州区2024年财政决算的报告
关于万州区2024年财政决算的报告
一、全区收支决算情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是万州现代化建设从全面部署到纵深推进的重要之年,是改革攻坚突破的奋斗之年。在区委的坚强领导下,财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届二中三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,全力实现“三攻坚一盘活”改革突破,提质实施积极的财政政策,妥善应对严峻的财政形势,预算执行总体平稳,财政风险总体可控。根据《中华人民共和国预算法》规定,重点报告以下情况。
(一)一般公共预算。全区完成收入82.89亿元,为预算(调整预算,下同)的100.78%,增长5.82%;其中,税收收入46.42亿元,为预算的100.02%,增长4.02%;非税收入36.47亿元,为预算的101.77%,增长8.20%。加上级补助78.87亿元、上年结转结余7.93亿元、地方政府一般债务转贷收入20.26亿元、待偿债再融资一般债券上年结余2524万元、动用预算稳定调节基金3168万元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金16.74亿元,收入总计为207.28亿元。完成支出166.87亿元,增长0.54%。加上解上级支出12.92亿元、地方政府一般债务还本支出19.17亿元、安排预算稳定调节基金782万元、结转下年支出8.24亿元,支出总计207.28亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数据不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,调减上级补助收入100万元为存量资金转移支付,调增区域间转移支出100万元。(表1)
|
表1:2024年全区一般公共预算收支决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
|
收入总计 |
2072878 |
2072778 |
支出总计 |
2072878 |
2072778 |
|
一般公共预算收入 |
828939 |
828939 |
一般公共预算支出 |
1668655 |
1668655 |
|
税收收入 |
464160 |
464160 |
上解上级支出 |
129160 |
129160 |
|
非税收入 |
364779 |
364779 |
债务还本支出 |
191670 |
191670 |
|
上级补助收入 |
788862 |
788762 |
补充预算稳定调节基金 |
782 |
782 |
|
返还性收入 |
21812 |
21812 |
调出资金 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
553937 |
553937 |
区域间转移性支出 |
|
100 |
|
专项转移支付收入 |
213113 |
213013 |
年终结余 |
82611 |
82411 |
|
待偿债再融资一般债券上年结余 |
2524 |
2524 |
结转下年的支出 |
|
|
|
上年结余 |
79346 |
79346 |
待偿债再融资一般债券结余 |
|
|
|
调入资金 |
167439 |
167439 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
67439 |
67439 |
|
|
|
|
债务(转贷)收入 |
202600 |
202600 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
3168 |
3168 |
|
|
|
(二)政府性基金预算。全区完成收入44.95亿元,为预算的129.82%,下降31.76%,其中国有土地使用权出让收入40.23亿元,下降32.21%,加上级补助24.15亿元、上年结转结余20.62亿元、地方政府专项债务转贷收入79.26亿元,收入总计168.97亿元。完成支出67.04亿元,下降37.93%,加上解上级支出2.62亿元、调出资金6.74亿元、地方政府专项债务还本支出56.66亿元、结转下年支出35.91亿元,支出总计168.97亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,铁路建设资金专项上解增加217万元。(表2)
|
表2:2024年全区政府性基金预算收支决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 | |||
|
收入总计 |
1689682 |
1689682 |
支出总计 |
1689682 |
1689682 | |||
|
政府性基金预算收入 |
449457 |
449457 |
政府性基金预算支出 |
670401 |
670401 | |||
|
上级补助收入 |
241450 |
241450 |
上解上级支出 |
25942 |
26159 | |||
|
上年结余 |
206175 |
206175 |
调出资金 |
67439 |
67439 | |||
|
债务(转贷)收入 |
792600 |
792600 |
债务还本支出 |
566600 |
566600 | |||
|
调入资金 |
|
|
年终结余 |
359300 |
359083 | |||
(三)国有资本经营预算。全区完成收入20.62亿元,为预算的101.04%,增长170.88%,增幅较高主要是区属国有企业历年未分配利润专项上缴,加上级补助209万元,收入总计20.64亿元。完成支出7.61亿元,增长346.66%,加调出资金10亿元、年终结余3.03亿元,支出总计20.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的2024年执行数一致。(表3)
|
表3:2024年全区国有资本经营预算收支决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 | |||
|
收入总计 |
206426 |
206426 |
支出总计 |
206426 |
206426 | |||
|
国有资本经营预算收入 |
206217 |
206217 |
国有资本经营预算支出 |
76098 |
76098 | |||
|
上级补助收入 |
209 |
209 |
调出资金 |
100000 |
100000 | |||
|
上年结余 |
|
|
年终结余 |
30328 |
30328 | |||
二、区级收支决算情况
(一)一般公共预算。全年完成收入81.52亿元,增长6.15%。其中:税收收入45.27亿元,增长4.38%;非税收入36.25亿元,增长8.44%。完成收入加上级补助78.88亿元、上年结转结余8.08亿元、下级上解收入2.31亿元、调入资金16.74亿元,地方政府一般债务转贷收入20.26亿元、调入预算稳定调节基金3168万元、收入总计208.11亿元。完成支出154.62亿元,增长2.85%。完成支出加上解上级支出12.92亿元、补助下级支出13.63亿元、债务还本支出19亿元、向国际组织借款还本支出1646万元、安排预算稳定调节基金782万元、区域间转移支付100万元、结转下年支出7.69亿元,支出总计208.11亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数据不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,将调减上级补助收入100万元为存量资金转移支付,增加区域间转移支出100万元。(表4)
|
表4:2024年区级一般公共预算收支决算表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
|
收入总计 |
2081191 |
2081091 |
支出总计 |
2081191 |
2081091 |
|
本级收入合计 |
815163 |
815163 |
本级支出合计 |
1546156 |
1546156 |
|
税收收入 |
452713 |
452713 |
上解上级支出 |
129160 |
129160 |
|
非税收入 |
362450 |
362450 |
补助下级支出 |
136284 |
136284 |
|
上级补助收入 |
788862 |
788762 |
一般债务还本支出 |
190024 |
190024 |
|
返还性收入 |
21812 |
21812 |
补充预算稳定调节基金 |
782 |
782 |
|
一般性转移支付收入 |
553937 |
55397 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
1646 |
1646 |
|
专项转移支付收入 |
213113 |
213013 |
区域间转移支付 |
100 |
100 |
|
上年结余 |
80818 |
80818 |
年终结余 |
77139 |
76939 |
|
下级上解收入 |
23141 |
23141 |
|
|
|
|
调入资金 |
167439 |
167439 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
67439 |
67439 |
|
|
|
|
债务(转贷)收入 |
202600 |
202600 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
3168 |
3168 |
|
|
|
(二)政府性基金预算。全年完成收入44.86亿元,下降31.83%。完成收入加上级补助24.15亿元、下级上解收入3384万元、上年结转结余19.03亿元、地方政府专项债务转贷收入79.26亿元,收入总计167.64亿元。完成支出65.63亿元,下降37.16%。完成支出加上解上级支出2.62亿元、补助下级支出1.68亿元、调出资金6.74亿元、债务还本支出56.66亿元、结转下年支出34.31亿元,支出总计167.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,铁路建设资金专项上解增加217万元。(表5)
|
表5:2024年区级政府性基金预算收支决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 | |||
|
收入总计 |
1676405 |
1676405 |
支出总计 |
1676405 |
1676405 | |||
|
本级收入合计 |
448630 |
448630 |
本级支出合计 |
656331 |
656331 | |||
|
上级补助收入 |
241450 |
241450 |
上解上级支出 |
25942 |
26159 | |||
|
下级上解收入 |
3384 |
3384 |
补助下级支出 |
16754 |
16754 | |||
|
上年结余 |
190341 |
190341 |
调出资金 |
67439 |
67439 | |||
|
债务(转贷)收入 |
792600 |
792600 |
债务还本支出 |
566600 |
566600 | |||
|
|
|
|
年终结余 |
343339 |
343122 | |||
(三)国有资本经营预算。全区完成收入20.62亿元,增长170.88%,完成收入加上级补助209万元,收入总计20.64亿元。完成支出7.61亿元,增长346.7%,加调出资金10亿元、结转下年3.03亿元,支出总计20.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的2024年执行数一致。(表6)
|
表6:2024年区级国有资本经营预算收支决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 | ||
|
收入总计 |
206426 |
206426 |
支出总计 |
206426 |
206426 | ||
|
本级收入合计 |
206217 |
206217 |
本级支出合计 |
76098 |
76098 | ||
|
上级补助收入 |
209 |
209 |
调出资金 |
100000 |
100000 | ||
|
上年结余 |
|
|
年终结余 |
30328 |
30328 | ||
特别需要说明的是,社会保险基金预算由全市统筹,区县不列报决算。
三、专项事项报告
(一)转移支付使用情况。2024年上级对我区转移支付103.03亿元(一般公共预算78.88亿元,政府性基金预算24.15亿元)。其中,返还性收入2.18亿元;一般性转移支付55.39亿元(财力性转移支付24.50亿元,教育等共同事权转移支付30.77亿元,其他一般性转移支付0.12亿元),主要用于“三保”支出;专项转移支付45.46亿元,主要用于农林水、三峡后续、超长期特别国债项目建设等上级特定用途事项支出。
同上年比较,增加8.53亿元,主要是专项转移支付增加17.56亿元(2024年超长期特别国债资金增加10.21亿元)。
区对乡镇转移支付13.63亿元。其中:一般性转移支付7.91亿元,主要用于基层兜牢“三保”底线;专项转移支付5.72亿元,主要用于农田水利建设、农村环境综合整治、农村道路、危旧房改造和自然灾害救治等方面。
(二)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。按照《中华人民共和国预算法》规定,将2023年区级预算稳定调节基金余额3168万元纳入2024年预算编制,并将2024年超收收入782万元纳入2025年预算稳定调节基金。
按照《中华人民共和国预算法》规定,我区在年初按照一般公共预算支出额的1%设置1.6亿元预备费,执行中实际动用预备费1.6亿元,主要用于防火抗旱、应急救灾等。
2023年全区一般公共预算结转81870万元(其中再融资一般债券结转2524万元),按原项目纳入2024年预算安排支出;2024年全区一般公共预算结转82411万元,按原项目纳入2025年预算安排支出。
(三)全区政府债务管控情况。2024年末,全区地方政府债务限额410.02亿元(其中:一般债务85.64亿元,专项债务324.38亿元),与今年1月向区六届人大七次会议报告的2024年执行数略有差异,主要原因1月市财政暂未下达各区县2024年债务限额和余额,现以市财政下达额度为准。2024年末政府债务余额410.02亿元(其中:一般债务85.64亿元,专项债务324.38亿元),全区政府债务余额未超过债务限额,风险总体可控。全年新增政府债券25.66亿元,其中:一般债券3.06亿元,主要用于万州天生城大遗址修复、鸡公岭天星小学(一期)等15个项目;专项债券22.60亿元,主要用于三峡医学中心、万州经开区新田港口物流园基础设施等24个项目。发行再融资债券73.86亿元,用于到期政府债务还本。偿还政府债券利息11.76亿元、主权外贷还本1646万元。
(四)“三公”经费支出及政府采购情况。2024年度区级“三公”经费支出3204万元,同比下降26.48%,其中:因公出国(境)费4万元,公务接待费593万元,公务用车购置及运行维护费2607万元(公务用车购置费669万元,主要是公安、交通等执法部门报废更新执法办案车辆,增加公务用车购置费;公务用车运行维护费1938万元,主要是新能源公务车辆增加、燃油车减少,运行费减少)。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,坚持政府“过紧日子”,严格执行“三公”经费“只减不增”要求,严控“三公”经费支出。
政府采购政策功能日益发挥,2024年全区政府采购预算金额19.97亿元,实际采购17.77亿元,节约财政资金2.2亿元,节约率11.02%。优先支持采购节能环保产品,并为中小微企业预留采购份额。
(五)全区预算绩效管理情况。2024年纵深推进预算绩效管理改革,全区预算绩效管理水平稳步提升。稳步推进事前绩效评估,对376个新增300万元以上项目开展事前绩效自评估。切实提高绩效目标质量,审核3919个项目绩效目标,涉及资金120亿元。推动绩效监控贯通协同,对执行进度不合理、绩效目标实现可能性不高的项目分别采取停止项目实施,暂缓或停止预算拨款等措施,避免资金闲置浪费。推进绩效评价提质增效,重点评价8个项目,涉及资金38748万元。督促部门单位对财政重点绩效评价发现问题进行整改,将评价结果作为预算安排、改进管理和完善政策的重要依据。
(六)监督检查和审计整改情况。加强财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用,陆续开展了重点专项检查、会计信息质量检查、预决算公开检查等各类检查8项,共计查出问题89个,涉及违规金额12.48亿元,其中应收回财政资金117.65万元,已收回14.61万元(其余暂未达到整改时限)。高度重视审计问题整改,《2024年度财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》和《区县财政运行质效暨园区改革攻坚情况专项审计调查报告》反映问题共44个,其中28个立行立改问题将在9月底前全部完成整改;分阶段整改或持续整改问题16个,正在推进整改中。对未完成整改的问题将采取针对性措施逐步加以整改,压实整改责任,抓好整改落实,并建立健全长效机制,堵塞漏洞,举一反三,防止类似情况再次发生,不断提高财政预决算水平。
主任,各位副主任,各位委员,下一步我们将在区委的坚强领导下,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚持以政领财、以财辅政,扎实做好财政各项工作,发挥好财政的基础和重要支柱作用。
附件:万州区2024年财政决算情况表(草案)
附件
万州区2024年财政决算情况表
(草 案)
重庆市万州区财政局
2025年10月
目 录
1. 2024年全区收支决算总表(表1)
2. 2024年区级一般公共预算收支决算表(表2)
3. 2024年区级一般公共预算支出决算表(按功能分类科目)(表3)
4. 2024年区级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)(表4)
5. 2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表(表5)
6. 2024年区级一般公共预算转移支付决算表(分项目)(表6)
7. 2024年区级政府性基金预算收支决算表(表7)
8. 2024年区级政府性基金预算支出决算表(表8)
9. 2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表(表9)
10. 2024年区级国有资本经营预算收支决算表(表10)
11. 2024年区级社保基金预算收支决算表(表11)
12. 2024年地方政府债务限额及余额情况表(表12)
13. 2024年政府债券使用情况表(表13)
14. 2024年地方政府债务相关情况表(表14)
15. 2024年区级“三公经费”支出决算表(表15)
表1
2024年全区收支决算总表
单位:万元
|
项目 |
执行数 |
决算数 |
项目 |
执行数 |
决算数 |
|
一般公共预算收入总计 |
2,072,878 |
2,072,778 |
一般公共预算支出总计 |
2,072,878 |
2,072,778 |
|
全区收入合计 |
828,939 |
828,939 |
全区支出合计 |
1,668,655 |
1,668,655 |
|
税收收入 |
464,160 |
464,160 |
上解上级支出 |
129,160 |
129,160 |
|
非税收入 |
364,779 |
364,779 |
债务还本支出 |
191,670 |
191,670 |
|
上级补助收入 |
788,862 |
788,762 |
补充预算稳定调节基金 |
782 |
782 |
|
返还性收入 |
21,812 |
21,812 |
调出资金 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
553,937 |
553,937 |
区域间转移性支出 |
|
100 |
|
专项转移支付收入 |
213,113 |
213,013 |
年终结余 |
82,611 |
82,411 |
|
待偿债再融资一般债券上年结余 |
2,524 |
2,524 |
结转下年的支出 |
|
|
|
上年结余 |
79,346 |
79,346 |
待偿债再融资一般债券结余 |
|
|
|
调入资金 |
167,439 |
167,439 |
|
|
|
|
从政府性基金预算调入 |
67,439 |
67,439 |
|
|
|
|
债务(转贷)收入 |
202,600 |
202,600 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
3,168 |
3,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
1,689,682 |
1,689,682 |
政府性基金预算支出总计 |
1,689,682 |
1,689,682 |
|
全区收入合计 |
449,457 |
449,457 |
全区支出合计 |
670,401 |
670,401 |
|
上级补助收入 |
241,450 |
241,450 |
上解上级支出 |
25,942 |
26,159 |
|
上年结余 |
206,175 |
206,175 |
调出资金 |
67,439 |
67,439 |
|
债务(转贷)收入 |
792,600 |
792,600 |
债务还本支出 |
566,600 |
566,600 |
|
|
|
|
年终结余 |
359,300 |
359,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入总计 |
206,426 |
206,426 |
国有资本经营预算支出总计 |
206,426 |
206,426 |
|
全区收入合计 |
206,217 |
206,217 |
全区支出合计 |
76,098 |
76,098 |
|
上级补助收入 |
209 |
209 |
调出资金 |
100,000 |
100,000 |
|
上年结余 |
|
|
年终结余 |
30,328 |
30,328 |
表2
2024年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
1,702,305 |
2,027,830 |
2,081,191 |
2,081,091 |
- |
|
本级收入 |
829,196 |
814,634 |
815,163 |
815,163 |
6.15 |
|
一、税收收入 |
467,366 |
452,804 |
452,713 |
452,713 |
4.38 |
|
增值税 |
225,525 |
167,463 |
186,317 |
186,317 |
-10.13 |
|
企业所得税 |
75,069 |
93,672 |
79,644 |
79,644 |
16.46 |
|
个人所得税 |
24,495 |
15,986 |
16,414 |
16,414 |
-30.24 |
|
资源税 |
6,848 |
5,648 |
5,952 |
5,952 |
-9.11 |
|
城市维护建设税 |
27,094 |
24,305 |
25,127 |
25,127 |
2.40 |
|
房产税 |
21,326 |
46,608 |
41,195 |
41,195 |
94.41 |
|
印花税 |
19,800 |
18,037 |
17,438 |
17,438 |
-8.29 |
|
城镇土地使用税 |
35,082 |
37,301 |
39,013 |
39,013 |
14.51 |
|
土地增值税 |
300 |
2,471 |
1,416 |
1,416 |
-212.86 |
|
耕地占用税 |
10,382 |
18,795 |
19,330 |
19,330 |
100.75 |
|
契税 |
18,998 |
19,843 |
18,819 |
18,819 |
0.53 |
|
烟叶税 |
442 |
603 |
295 |
295 |
-16.96 |
|
环境保护税 |
1,980 |
1,950 |
1,649 |
1,649 |
0.60 |
|
其他税收收入 |
25 |
122 |
104 |
104 |
507.85 |
|
二、非税收入 |
361,830 |
361,830 |
362,450 |
362,450 |
8.44 |
|
专项收入 |
14,100 |
14,100 |
25,064 |
25,064 |
65.25 |
|
行政事业性收费收入 |
24,267 |
24,267 |
49,090 |
49,090 |
99.63 |
|
罚没收入 |
13,803 |
13,803 |
21,835 |
21,835 |
8.89 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
302,375 |
302,375 |
217,514 |
217,514 |
-18.44 |
|
捐赠收入 |
1,154 |
1,154 |
487 |
487 |
-61.44 |
|
政府住房基金收入 |
1,050 |
1,050 |
1,034 |
1,034 |
1.20 |
|
其他收入 |
5,081 |
5,081 |
47,426 |
47,426 |
769.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入 |
873,109 |
1,213,196 |
1,266,028 |
1,265,928 |
2.80 |
|
一、上级补助收入 |
496,895 |
774,382 |
788,862 |
788,762 |
1.20 |
|
二、下级上解收入 |
2,228 |
2,228 |
23,141 |
23,141 |
-28.36 |
|
三、上年结余 |
80,818 |
80,818 |
80,818 |
80,818 |
121.18 |
|
四、调入资金 |
290,000 |
150,000 |
167,439 |
167,439 |
-22.61 |
|
五、债务转贷收入 |
|
202,600 |
202,600 |
202,600 |
22.07 |
|
六、动用预算稳定调节基金 |
3,168 |
3,168 |
3,168 |
3,168 |
238.82 |
表2
2024年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
1,702,305 |
2,027,830 |
2,081,191 |
2,081,091 |
4.08 |
|
本级支出 |
1,505,612 |
1,630,731 |
1,546,156 |
1,546,156 |
2.85 |
|
一、一般公共服务支出 |
99,302 |
85,890 |
86,126 |
86,126 |
-7.41 |
|
二、国防支出 |
985 |
515 |
572 |
572 |
-64.52 |
|
三、公共安全支出 |
51,875 |
54,030 |
55,936 |
55,936 |
-9.08 |
|
四、教育支出 |
281,297 |
290,004 |
280,528 |
280,528 |
0.01 |
|
五、科学技术支出 |
38,401 |
39,616 |
37,792 |
37,792 |
0.65 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
21,880 |
18,048 |
19,652 |
19,652 |
1.51 |
|
七、社会保障和就业支出 |
202,738 |
241,645 |
233,638 |
233,638 |
5.75 |
|
八、卫生健康支出 |
120,945 |
115,959 |
110,639 |
110,639 |
-17.03 |
|
九、节能环保支出 |
49,758 |
55,326 |
52,381 |
52,381 |
13.44 |
|
十、城乡社区支出 |
53,872 |
67,497 |
49,959 |
49,959 |
12.62 |
|
十一、农林水支出 |
187,974 |
174,058 |
150,279 |
150,279 |
12.22 |
|
十二、交通运输支出 |
49,538 |
48,868 |
32,756 |
32,756 |
-20.56 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
187,532 |
242,624 |
285,970 |
285,970 |
2.31 |
|
十四、商业服务业等支出 |
2,805 |
4,832 |
4,340 |
4,340 |
23.65 |
|
十五、金融支出 |
11,867 |
867 |
1,033 |
1,033 |
-12.58 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
16,854 |
16,874 |
14,854 |
14,854 |
0.32 |
|
十七、住房保障支出 |
58,951 |
64,600 |
45,751 |
45,751 |
-15.75 |
|
十八、粮油物资储备支出 |
1,891 |
693 |
588 |
588 |
-71.60 |
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
26,896 |
57,683 |
48,873 |
48,873 |
430.93 |
|
二十、预备费 |
16,000 |
16,000 |
0 |
0 |
|
|
二十一、债务付息支出 |
24,243 |
25,093 |
26,478 |
26,478 |
4.96 |
|
二十二、债务发行费用支出 |
8 |
9 |
9 |
9 |
23.33 |
|
二十三、其他支出 |
0 |
10,000 |
8,000 |
8,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
196,693 |
397,099 |
535,035 |
534,935 |
7.82 |
|
一、上解上级支出 |
101,594 |
130,000 |
129,160 |
129,160 |
13.43 |
|
二、补助下级支出 |
75,449 |
75,449 |
136,284 |
136,284 |
-21.63 |
|
三、债务还本支出 |
18,024 |
190,024 |
190,024 |
190,024 |
54.81 |
|
四、补充预算稳定调节基金 |
|
|
782 |
782 |
-75.32 |
|
五、地方政府向国际组织借款还本支出 |
1,626 |
1,626 |
1,646 |
1,646 |
1.23 |
|
六、待偿债再融资一般债券结余 |
|
|
|
|
-100.00 |
|
七、区域间转移支付 |
|
|
|
100 |
|
|
八、年终结余 |
|
|
77,139 |
76,939 |
-1.73 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
1546156 |
|
一般公共服务支出 |
86126 |
|
人大事务 |
2553 |
|
行政运行 |
1704 |
|
一般行政管理事务 |
583 |
|
人大会议 |
104 |
|
人大立法 |
3 |
|
人大代表履职能力提升 |
27 |
|
代表工作 |
49 |
|
事业运行 |
61 |
|
其他人大事务支出 |
22 |
|
政协事务 |
2017 |
|
行政运行 |
1373 |
|
一般行政管理事务 |
501 |
|
委员视察 |
94 |
|
事业运行 |
49 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
28072 |
|
行政运行 |
14457 |
|
一般行政管理事务 |
8101 |
|
机关服务 |
298 |
|
政务公开审批 |
26 |
|
事业运行 |
3616 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1574 |
|
发展与改革事务 |
3621 |
|
行政运行 |
1095 |
|
一般行政管理事务 |
1268 |
|
物价管理 |
18 |
|
事业运行 |
1165 |
|
其他发展与改革事务支出 |
76 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
统计信息事务 |
2426 |
|
行政运行 |
573 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
信息事务 |
865 |
|
专项统计业务 |
11 |
|
专项普查活动 |
220 |
|
统计抽样调查 |
420 |
|
事业运行 |
335 |
|
财政事务 |
4811 |
|
行政运行 |
2079 |
|
一般行政管理事务 |
962 |
|
财政委托业务支出 |
1297 |
|
事业运行 |
419 |
|
其他财政事务支出 |
53 |
|
税收事务 |
5185 |
|
行政运行 |
3385 |
|
一般行政管理事务 |
1800 |
|
审计事务 |
360 |
|
审计业务 |
360 |
|
纪检监察事务 |
8489 |
|
行政运行 |
4788 |
|
一般行政管理事务 |
900 |
|
事业运行 |
158 |
|
其他纪检监察事务支出 |
2643 |
|
商贸事务 |
2610 |
|
行政运行 |
1517 |
|
一般行政管理事务 |
93 |
|
招商引资 |
884 |
|
事业运行 |
114 |
|
其他民族事务支出 |
1 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
档案事务 |
522 |
|
行政运行 |
368 |
|
一般行政管理事务 |
120 |
|
档案馆 |
34 |
|
民主党派及工商联事务 |
599 |
|
行政运行 |
413 |
|
一般行政管理事务 |
80 |
|
事业运行 |
106 |
|
群众团体事务 |
2154 |
|
行政运行 |
883 |
|
一般行政管理事务 |
477 |
|
工会事务 |
118 |
|
事业运行 |
474 |
|
其他群众团体事务支出 |
203 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5372 |
|
行政运行 |
3660 |
|
一般行政管理事务 |
1712 |
|
组织事务 |
3101 |
|
行政运行 |
1112 |
|
一般行政管理事务 |
1751 |
|
事业运行 |
239 |
|
宣传事务 |
2438 |
|
行政运行 |
515 |
|
一般行政管理事务 |
1698 |
|
事业运行 |
225 |
|
统战事务 |
875 |
|
行政运行 |
455 |
|
一般行政管理事务 |
202 |
|
宗教事务 |
150 |
|
事业运行 |
67 |
|
其他共产党事务支出 |
611 |
|
行政运行 |
462 |
|
一般行政管理事务 |
102 |
|
事业运行 |
48 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
网信事务 |
438 |
|
行政运行 |
80 |
|
一般行政管理事务 |
90 |
|
事业运行 |
268 |
|
市场监督管理事务 |
7882 |
|
行政运行 |
6503 |
|
一般行政管理事务 |
482 |
|
市场主体管理 |
264 |
|
市场秩序执法 |
187 |
|
质量基础 |
9 |
|
药品事务 |
21 |
|
化妆品事务 |
4 |
|
质量安全监管 |
4 |
|
食品安全监管 |
171 |
|
事业运行 |
205 |
|
其他市场监督管理事务 |
31 |
|
社会工作事务 |
47 |
|
行政运行 |
11 |
|
一般行政管理事务 |
36 |
|
信访事务 |
1724 |
|
行政运行 |
526 |
|
信访业务 |
1150 |
|
其他信访事务支出 |
48 |
|
其他一般公共服务支出 |
221 |
|
其他一般公共服务支出 |
221 |
|
国防支出 |
572 |
|
国防动员 |
572 |
|
兵役征集 |
145 |
|
民兵 |
309 |
|
其他国防动员支出 |
119 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
公共安全支出 |
55936 |
|
公安 |
51131 |
|
行政运行 |
33201 |
|
一般行政管理事务 |
11864 |
|
信息化建设 |
736 |
|
执法办案 |
5129 |
|
其他公安支出 |
200 |
|
检察 |
157 |
|
“两房”建设 |
157 |
|
司法 |
4289 |
|
行政运行 |
3153 |
|
一般行政管理事务 |
55 |
|
基层司法业务 |
379 |
|
普法宣传 |
200 |
|
律师管理 |
28 |
|
公共法律服务 |
174 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
30 |
|
社区矫正 |
143 |
|
法治建设 |
56 |
|
信息化建设 |
73 |
|
其他公共安全支出 |
360 |
|
其他公共安全支出 |
360 |
|
教育支出 |
280528 |
|
教育管理事务 |
3393 |
|
行政运行 |
859 |
|
一般行政管理事务 |
51 |
|
其他教育管理事务支出 |
2483 |
|
普通教育 |
227515 |
|
学前教育 |
9553 |
|
小学教育 |
93904 |
|
初中教育 |
73666 |
|
高中教育 |
48381 |
|
高等教育 |
1 |
|
其他普通教育支出 |
2010 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
职业教育 |
22137 |
|
中等职业教育 |
14039 |
|
技校教育 |
7240 |
|
其他职业教育支出 |
858 |
|
特殊教育 |
1934 |
|
特殊学校教育 |
1549 |
|
工读学校教育 |
386 |
|
进修及培训 |
14104 |
|
教师进修 |
2922 |
|
干部教育 |
11040 |
|
培训支出 |
142 |
|
教育费附加安排的支出 |
11337 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
11337 |
|
其他教育支出 |
108 |
|
其他教育支出 |
108 |
|
科学技术支出 |
37792 |
|
科学技术管理事务 |
836 |
|
行政运行 |
517 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
318 |
|
基础研究 |
252 |
|
科技人才队伍建设 |
252 |
|
应用研究 |
171 |
|
社会公益研究 |
171 |
|
技术研究与开发 |
35603 |
|
科技成果转化与扩散 |
312 |
|
其他技术研究与开发支出 |
35290 |
|
科技条件与服务 |
388 |
|
其他科技条件与服务支出 |
388 |
|
社会科学 |
290 |
|
其他社会科学支出 |
290 |
|
科学技术普及 |
250 |
|
机构运行 |
109 |
|
科普活动 |
141 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
19652 |
|
文化和旅游 |
5239 |
|
行政运行 |
692 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
|
图书馆 |
381 |
|
艺术表演团体 |
1109 |
|
群众文化 |
1261 |
|
文化和旅游市场管理 |
560 |
|
其他文化和旅游支出 |
1236 |
|
文物 |
1331 |
|
文物保护 |
309 |
|
博物馆 |
1023 |
|
体育 |
1040 |
|
运动项目管理 |
908 |
|
体育场馆 |
112 |
|
群众体育 |
20 |
|
新闻出版电影 |
12034 |
|
出版发行 |
3822 |
|
其他新闻出版电影支出 |
8212 |
|
广播电视 |
5 |
|
传输发射 |
5 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3 |
|
宣传文化发展专项支出 |
3 |
|
社会保障和就业支出 |
233638 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
6141 |
|
行政运行 |
3222 |
|
一般行政管理事务 |
188 |
|
劳动保障监察 |
2 |
|
就业管理事务 |
25 |
|
社会保险业务管理事务 |
25 |
|
社会保险经办机构 |
2211 |
|
劳动关系和维权 |
3 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
184 |
|
引进人才费用 |
9 |
|
事业运行 |
152 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
120 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
民政管理事务 |
9851 |
|
行政运行 |
1079 |
|
一般行政管理事务 |
22 |
|
社会组织管理 |
11 |
|
行政区划和地名管理 |
71 |
|
基层政权建设和社区治理 |
8255 |
|
其他民政管理事务支出 |
413 |
|
行政事业单位养老支出 |
123404 |
|
行政单位离退休 |
754 |
|
事业单位离退休 |
2801 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45786 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25195 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
48868 |
|
就业补助 |
11252 |
|
就业创业服务补贴 |
124 |
|
职业培训补贴 |
200 |
|
社会保险补贴 |
4300 |
|
公益性岗位补贴 |
4333 |
|
就业见习补贴 |
34 |
|
高技能人才培养补助 |
98 |
|
促进创业补贴 |
517 |
|
其他就业补助支出 |
1647 |
|
抚恤 |
15818 |
|
死亡抚恤 |
3449 |
|
伤残抚恤 |
3285 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
4775 |
|
义务兵优待 |
1782 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1174 |
|
其他优抚支出 |
1353 |
|
退役安置 |
6625 |
|
退役士兵安置 |
2147 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
927 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
321 |
|
退役士兵管理教育 |
1 |
|
军队转业干部安置 |
3200 |
|
其他退役安置支出 |
29 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
社会福利 |
3929 |
|
儿童福利 |
1282 |
|
老年福利 |
984 |
|
康复辅具 |
348 |
|
殡葬 |
507 |
|
社会福利事业单位 |
540 |
|
养老服务 |
268 |
|
残疾人事业 |
6218 |
|
行政运行 |
222 |
|
一般行政管理事务 |
54 |
|
残疾人康复 |
1031 |
|
残疾人就业 |
322 |
|
残疾人体育 |
141 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
2808 |
|
其他残疾人事业支出 |
1639 |
|
最低生活保障 |
28247 |
|
城市最低生活保障金支出 |
12672 |
|
农村最低生活保障金支出 |
15575 |
|
临时救助 |
1996 |
|
临时救助支出 |
1862 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
134 |
|
特困人员救助供养 |
12984 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
6779 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
6205 |
|
其他生活补助 |
867 |
|
其他城市生活救助 |
106 |
|
其他农村生活救助 |
760 |
|
退役军人管理事务 |
1313 |
|
行政运行 |
293 |
|
拥军优属 |
51 |
|
事业运行 |
729 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
240 |
|
财政代缴社会保险费支出 |
3930 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
3930 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1062 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1062 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
卫生健康支出 |
110639 |
|
卫生健康管理事务 |
2341 |
|
行政运行 |
2020 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
321 |
|
公立医院 |
7294 |
|
综合医院 |
2864 |
|
传染病医院 |
130 |
|
精神病医院 |
130 |
|
其他专科医院 |
4090 |
|
处理医疗欠费 |
80 |
|
基层医疗卫生机构 |
10503 |
|
城市社区卫生机构 |
1811 |
|
乡镇卫生院 |
8135 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
557 |
|
公共卫生 |
25901 |
|
疾病预防控制机构 |
5043 |
|
卫生监督机构 |
29 |
|
妇幼保健机构 |
1480 |
|
精神卫生机构 |
6 |
|
采供血机构 |
2188 |
|
基本公共卫生服务 |
14471 |
|
重大公共卫生服务 |
2073 |
|
其他公共卫生支出 |
612 |
|
计划生育事务 |
18967 |
|
计划生育机构 |
229 |
|
计划生育服务 |
17138 |
|
其他计划生育事务支出 |
1600 |
|
行政事业单位医疗 |
28651 |
|
行政单位医疗 |
6900 |
|
事业单位医疗 |
14425 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
7326 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
2963 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
2963 |
|
医疗补助 |
9097 |
|
城乡医疗救助 |
8949 |
|
其他医疗救助支出 |
148 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
优抚对象医疗 |
850 |
|
优抚对象医疗补助 |
835 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
15 |
|
医疗保障管理事务 |
1759 |
|
行政运行 |
810 |
|
一般行政管理事务 |
352 |
|
医疗保障政策管理 |
430 |
|
医疗保障经办事务 |
63 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
104 |
|
老龄卫生健康事务 |
1510 |
|
老龄卫生健康事务 |
1510 |
|
中医药事务 |
57 |
|
中医(民族医)药专项 |
57 |
|
其他卫生健康支出 |
746 |
|
其他卫生健康支出 |
746 |
|
节能环保支出 |
52381 |
|
环境保护管理事务 |
1531 |
|
行政运行 |
1485 |
|
一般行政管理事务 |
41 |
|
生态环境保护宣传 |
6 |
|
环境监测与监察 |
12 |
|
建设项目环评审查与监督 |
12 |
|
污染防治 |
43050 |
|
大气 |
815 |
|
水体 |
9971 |
|
噪声 |
48 |
|
固体废弃物与化学品 |
32205 |
|
其他污染防治支出 |
11 |
|
自然生态保护 |
2310 |
|
生态保护 |
2103 |
|
农村环境保护 |
169 |
|
生物及物种资源保护 |
8 |
|
自然保护地 |
10 |
|
其他自然生态保护支出 |
20 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
天然林保护 |
279 |
|
森林管护 |
119 |
|
社会保险补助 |
161 |
|
能源节约利用 |
2954 |
|
能源节约利用 |
2954 |
|
污染减排 |
1095 |
|
生态环境监测与信息 |
897 |
|
生态环境执法监察 |
199 |
|
循环经济 |
860 |
|
循环经济 |
860 |
|
能源管理事务 |
250 |
|
农村电网建设 |
250 |
|
其他节能环保支出 |
38 |
|
其他节能环保支出 |
38 |
|
城乡社区支出 |
49959 |
|
城乡社区管理事务 |
13726 |
|
行政运行 |
4357 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
城管执法 |
1795 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
7572 |
|
城乡社区规划与管理 |
664 |
|
城乡社区规划与管理 |
664 |
|
城乡社区公共设施 |
29152 |
|
小城镇基础设施建设 |
3130 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
26022 |
|
城乡社区环境卫生 |
6390 |
|
城乡社区环境卫生 |
6390 |
|
其他城乡社区支出 |
27 |
|
其他城乡社区支出 |
27 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
农林水支出 |
150279 |
|
农业农村 |
33648 |
|
行政运行 |
2481 |
|
一般行政管理事务 |
45 |
|
事业运行 |
6392 |
|
科技转化与推广服务 |
444 |
|
病虫害控制 |
1632 |
|
农产品质量安全 |
117 |
|
执法监管 |
43 |
|
统计监测与信息服务 |
6 |
|
行业业务管理 |
82 |
|
防灾救灾 |
5 |
|
农业生产发展 |
14305 |
|
农村合作经济 |
15 |
|
农村社会事业 |
315 |
|
农业生态资源保护 |
888 |
|
耕地建设与利用 |
389 |
|
渔业发展 |
217 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
0 |
|
耕地建设与利用 |
6223 |
|
其他农业农村支出 |
48 |
|
林业与草原 |
25841 |
|
行政运行 |
585 |
|
一般行政管理事务 |
62 |
|
事业机构 |
3940 |
|
森林资源培育 |
3587 |
|
技术推广与转化 |
104 |
|
森林资源管理 |
112 |
|
森林生态效益补偿 |
1723 |
|
动植物保护 |
4 |
|
执法与监督 |
40 |
|
林业草原防灾减灾 |
11416 |
|
行业业务管理 |
241 |
|
退耕还林还草 |
3671 |
|
其他林业和草原支出 |
357 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
水利 |
29310 |
|
行政运行 |
1473 |
|
水利行业业务管理 |
2039 |
|
水利工程建设 |
18848 |
|
水利工程运行与维护 |
2843 |
|
水土保持 |
25 |
|
水资源节约管理与保护 |
12 |
|
水质监测 |
101 |
|
水文测报 |
13 |
|
防汛 |
943 |
|
抗旱 |
16 |
|
农村水利 |
1802 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
1001 |
|
水利安全监督 |
45 |
|
农村人畜饮水 |
140 |
|
其他水利支出 |
9 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
44986 |
|
行政运行 |
257 |
|
一般行政管理事务 |
47 |
|
农村基础设施建设 |
27770 |
|
生产发展 |
7745 |
|
社会发展 |
5795 |
|
贷款奖补和贴息 |
2854 |
|
事业运行 |
230 |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
289 |
|
农村综合改革 |
8233 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1681 |
|
农村综合改革示范试点补助 |
6552 |
|
普惠金融发展支出 |
8261 |
|
农业保险保费补贴 |
7141 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
1120 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
交通运输支出 |
32756 |
|
公路水路运输 |
20183 |
|
行政运行 |
635 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
公路建设 |
842 |
|
公路养护 |
11252 |
|
公路和运输安全 |
29 |
|
公路运输管理 |
4256 |
|
水路运输管理支出 |
1015 |
|
其他公路水路运输支出 |
2139 |
|
铁路运输 |
29 |
|
铁路安全 |
29 |
|
民用航空运输 |
4964 |
|
其他民用航空运输支出 |
4964 |
|
其他交通运输支出 |
7580 |
|
公共交通运营补助 |
6740 |
|
其他交通运输支出 |
839 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
285970 |
|
工业和信息产业监管 |
1784 |
|
产业发展 |
1102 |
|
其他工业和信息产业监管支出 |
682 |
|
国有资产监管 |
645 |
|
行政运行 |
377 |
|
一般行政管理事务 |
34 |
|
其他国有资产监管支出 |
234 |
|
支出中小企业发展和管理支出 |
281676 |
|
中小企业发展专项 |
587 |
|
减免房租补贴 |
1086 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
280004 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
1866 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
1866 |
|
商业服务业等支出 |
4340 |
|
商业流通事务 |
3095 |
|
其他商业流通事务支出 |
3095 |
|
涉外发展服务支出 |
1219 |
|
行政运行 |
439 |
|
其他涉外发展服务支出 |
780 |
|
其他商业服务业等支出 |
27 |
|
其他商业服务业等支出 |
27 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
金融支出 |
1033 |
|
金融部门行政支出 |
630 |
|
一般行政管理事务 |
630 |
|
其他金融支出 |
403 |
|
其他金融支出 |
403 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
14854 |
|
自然资源事务 |
14451 |
|
行政运行 |
1069 |
|
一般行政管理事务 |
176 |
|
自然资源利用与保护 |
8306 |
|
自然资源调查与确权登记 |
97 |
|
地质勘查与矿产资源管理 |
68 |
|
事业运行 |
4734 |
|
气象事务 |
403 |
|
气象事业机构 |
256 |
|
气象信息传输及管理 |
8 |
|
其他气象事务支出 |
140 |
|
住房保障支出 |
45751 |
|
保障性安居工程支出 |
18574 |
|
棚户区改造 |
298 |
|
农村危房改造 |
471 |
|
公共租赁住房 |
301 |
|
保障性住房租金补贴 |
5 |
|
老旧小区改造 |
10903 |
|
住房租赁市场发展 |
6528 |
|
其他保障性安居工程支出 |
69 |
|
住房改革支出 |
27177 |
|
住房公积金 |
27177 |
|
粮油物资储备支出 |
588 |
|
粮油物资事务 |
218 |
|
事业运行 |
144 |
|
其他粮油物资事务支出 |
74 |
|
粮油储备 |
277 |
|
储备粮油补贴 |
277 |
|
重要商品储备 |
93 |
|
肉类储备 |
93 |
表3
2024年区级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
|
科目名称 |
决算数 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
48873 |
|
应急管理事务 |
3604 |
|
行政运行 |
1077 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
安全监管 |
256 |
|
应急救援 |
611 |
|
应急管理 |
59 |
|
事业运行 |
423 |
|
其他应急管理支出 |
1176 |
|
消防救援事务 |
2372 |
|
消防应急救援 |
2372 |
|
地震事务 |
52 |
|
地震监测 |
16 |
|
地震事业机构 |
35 |
|
自然灾害防治 |
26900 |
|
地质灾害防治 |
26568 |
|
森林草原防灾减灾 |
183 |
|
其他自然灾害防治支出 |
149 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
15872 |
|
自然灾害救灾补助 |
3 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
15823 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
45 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
75 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
75 |
|
债务付息支出 |
26478 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
26478 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
26478 |
|
债务发行费用支出 |
9 |
|
地方政府一般债务发行费支出 |
9 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
9 |
|
其他支出 |
8000 |
表4
2024年区级一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类科目到款)
单位:万元
|
支出 |
决算数 |
|
一般公共预算经济分类基本支出合计 |
576,240 |
|
机关工资福利支出 |
118,343 |
|
工资奖金津补贴 |
83,006 |
|
社会保障缴费 |
24,014 |
|
住房公积金 |
9,444 |
|
其他工资福利支出 |
1,879 |
|
机关商品和服务支出 |
17,036 |
|
办公经费 |
13,254 |
|
会议费 |
48 |
|
培训费 |
477 |
|
委托业务费 |
976 |
|
公务接待费 |
315 |
|
公务用车运行维护费 |
663 |
|
维修(护)费 |
231 |
|
其他商品和服务支出 |
1,070 |
|
机关资本性支出(一) |
19 |
|
公务用车购置 |
16 |
|
设备购置 |
3 |
|
对事业单位经常性补助 |
380,022 |
|
工资福利支出 |
344,412 |
|
商品和服务支出 |
35,609 |
|
对事业单位资本性补助 |
225 |
|
资本性支出 |
215 |
|
资本性支出(基本建设) |
10 |
|
对个人和家庭的补助 |
60,595 |
|
社会福利和救助 |
55,173 |
|
离退休费 |
2,999 |
|
其他对个人和家庭补助 |
2,423 |
表5
2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
788,762 |
补助下级支出 |
136,284 |
|
一、返还性收入 |
21,812 |
一、一般性转移支付支出 |
79,062 |
|
所得税基数返还收入 |
5,086 |
体制补助支出 |
74,074 |
|
增值税税收返还收入 |
15,050 |
均衡性转移支付支出 |
639 |
|
消费税税收返还收入 |
1,676 |
结算补助支出 |
4,219 |
|
二、一般性转移支付收入 |
553,937 |
其他一般性转移支付支出 |
130 |
|
体制补助收入 |
9,032 |
二、专项转移支付支出 |
57,222 |
|
均衡性转移支付收入 |
129,321 |
一般公共服务补助支出 |
2,400 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
6,608 |
国防补助支出 |
26 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
6,483 |
公共安全支出 |
230 |
|
固定数额补助收入 |
37,907 |
科学技术专项补助支出 |
0 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
26,881 |
文化旅游体育与传媒支出 |
462 |
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
|
社会保障和就业专项补助支出 |
3,154 |
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
8,493 |
卫生健康专项补助支出 |
309 |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
54,124 |
节能环保专项补助支出 |
7,754 |
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
451 |
城乡社区专项补助支出 |
138 |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
2,414 |
农林水事务专项补助支出 |
23,747 |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
71,015 |
交通运输专项补助支出 |
4,486 |
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
52,053 |
资源勘探工业信息等专项补助支出 |
427 |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
1,018 |
自然资源海洋气象等专项补助支出 |
12,194 |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
57,062 |
住房保障专项补助支出 |
493 |
|
交通运输共同事权转移支付收入 |
25,005 |
灾害防治及应急管理补助支出 |
1,402 |
表5
2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表
单位:万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
25,364 |
|
|
|
灾害防治及应急管理共同事权转移支付收入 |
438 |
|
|
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
1,000 |
|
|
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
|
|
|
|
其他退税关税降费转移支付收入 |
|
|
|
|
其他一般性转移支付收入 |
1,172 |
|
|
|
结算补助收入 |
38,096 |
|
|
|
三、专项转移支付收入 |
213,013 |
|
|
|
一般公共服务 |
150 |
|
|
|
教育 |
1,250 |
|
|
|
科学技术 |
313 |
|
|
|
社会保障和就业 |
2,186 |
|
|
|
卫生健康 |
2,744 |
|
|
|
节能环保 |
45,233 |
|
|
|
城乡社区 |
34,634 |
|
|
|
农林水 |
33,920 |
|
|
|
交通运输 |
8,090 |
|
|
|
资源勘探工业信息等 |
1,402 |
|
|
|
商业服务业等 |
1,787 |
|
|
|
金融 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等 |
10,346 |
|
|
|
住房保障 |
30,690 |
|
|
|
灾害防治及应急管理 |
30,268 |
|
|
|
其他收入 |
10,000 |
|
|
备注:上级补助收入≠补助下级支出。收入总计 (本级收入合计+转移性收入合计) =支出总计 (本级支出合计+转移性支出合计)。
表6
2024年区级一般公共预算转移支付决算表
(分地区分项目)
单位:万元
|
预算科目 |
乡镇决算数 |
|
总计 |
136284 |
|
一般性转移支付 |
79062 |
|
体制补助支出 |
74,074 |
|
均衡性转移支付支出 |
639 |
|
结算补助支出 |
4,219 |
|
其他一般性转移支付支出 |
130 |
|
专项转移支付 |
57222 |
|
一般公共服务补助支出 |
2,400 |
|
国防补助支出 |
26 |
|
公共安全支出 |
230 |
|
科学技术专项补助支出 |
0 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
462 |
|
社会保障和就业专项补助支出 |
3,154 |
|
卫生健康专项补助支出 |
309 |
|
节能环保专项补助支出 |
7,754 |
|
城乡社区专项补助支出 |
138 |
|
农林水事务专项补助支出 |
23,747 |
|
交通运输专项补助支出 |
4,486 |
|
资源勘探工业信息等专项补助支出 |
427 |
|
自然资源海洋气象等专项补助支出 |
12,194 |
|
住房保障专项补助支出 |
493 |
|
灾害防治及应急管理补助支出 |
1,402 |
|
|
|
备注:上级补助收入≠补助下级支出。
表7
2024年区级政府性基金预算收支决算表
单位:万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
847,837 |
1,663,131 |
1,676,405 |
1,676,405 |
- |
|
本级收入 |
576,908 |
445,635 |
448,630 |
448,630 |
-31.83 |
|
一、国有土地收益基金收入 |
3,960 |
2,707 |
3,669 |
3,669 |
343.12 |
|
二、农业土地收益基金收入 |
490 |
626 |
676 |
676 |
-56.89 |
|
三、国有土地使用权出让收入 |
503,050 |
397,596 |
397,999 |
397,999 |
-32.88 |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
17,895 |
13,193 |
13,756 |
13,756 |
-19.23 |
|
五、污水处理费收入 |
1,513 |
1,513 |
1,955 |
1,955 |
36.71 |
|
六、专项债务对应项目专项收入 |
50,000 |
30,000 |
30,575 |
30,575 |
-30.96 |
|
转移性收入合计 |
270929 |
1217496 |
1227775 |
1227775 |
39.74 |
|
一、上级补助收入 |
80,588 |
234,555 |
241,450 |
241,450 |
46.20 |
|
二、地方政府专项债务转贷收入 |
|
792,600 |
792,600 |
792,600 |
37.06 |
|
三、下级上解收入 |
|
|
3,384 |
3,384 |
587.80 |
|
四、上年结余收入 |
190,341 |
190,341 |
190,341 |
190,341 |
41.34 |
|
五、调入资金 |
|
|
|
|
|
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
847,837 |
1,663,131 |
1,676,405 |
1,676,405 |
9.09 |
|
本级支出 |
616,237 |
1,020,531 |
656,331 |
656,331 |
-37.16 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
-100.00 |
|
三、节能环保支出 |
0 |
4478 |
1343.4 |
1343.4 |
3344.62 |
|
四、城乡社区支出 |
274774 |
401173.31 |
266582 |
266582 |
-56.93 |
|
五、农林水支出 |
166225 |
210326.22 |
53897 |
53897 |
-32.03 |
|
六、交通运输支出 |
0 |
87 |
87 |
87 |
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
4000 |
9804 |
4460 |
4460 |
-10.01 |
|
八、住房保障支出 |
0 |
1980 |
0 |
0 |
|
|
九、其他支出 |
80447 |
300703 |
238792 |
238792 |
-8.11 |
|
十、债务付息支出 |
89974 |
91157 |
91156.77 |
91156.77 |
13.38 |
|
十一、债务发行费用支出 |
8 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
63.13 |
|
十二、抗疫特别国债安排的支出 |
809 |
809 |
0 |
0 |
|
|
转移性支出合计 |
231,600 |
642,600 |
1,020,074 |
1,020,074 |
107.23 |
|
一、上解上级支出 |
31,600 |
26,000 |
25,942 |
26,159 |
-27.25 |
|
二、补助下级支出 |
|
|
16,754 |
16,754 |
-44.84 |
|
三、调出资金 |
200,000 |
50,000 |
67,439 |
67,439 |
-57.12 |
|
四、地方政府专项债务还本支出(再融资) |
|
566,600 |
566,600 |
566,600 |
623.63 |
|
五、年终结余 |
|
|
343,339 |
343,122 |
80.27 |
表8
2024年区级政府性基金预算支出决算表
单位:万元
|
支出 |
决算数 |
|
政府性基金预算支出合计 |
656,331 |
|
节能环保支出 |
1343 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
1343 |
|
其他节能环保支出 |
1343 |
|
城乡社区支出 |
266582 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
256447 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
183963 |
|
土地开发支出 |
|
|
城市建设支出 |
33326 |
|
农村基础设施建设支出 |
32652 |
|
土地出让业务支出 |
478 |
|
农业生产发展支出 |
30 |
|
农村社会事业支出 |
|
|
农业农村生态环境支出 |
3478 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2520 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
|
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
9578 |
|
城市公共设施 |
7023 |
|
城市环境卫生 |
2325 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
230 |
|
污水处理费安排的支出 |
298 |
|
污水处理设施建设和运营 |
298 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
259 |
|
其他城乡社区支出 |
259 |
|
农林水支出 |
53897 |
|
三峡水库库区基金支出 |
3408 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082 |
|
解决移民遗留问题 |
1326 |
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
49009 |
|
三峡工程后续工作 |
49009 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1480 |
|
移民补助 |
836 |
|
基础设施建设和经济发展 |
644 |
表8
2024年区级政府性基金预算支出决算表
单位:万元
|
支出 |
决算数 |
|
交通运输支出 |
87 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
87 |
|
公路水路运输 |
87 |
|
资源勘探信息等支出 |
4460 |
|
农网还贷资金支出 |
2620 |
|
地方农网还贷资金支出 |
2620 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
1840 |
|
资源勘探开发 |
1400 |
|
制造业 |
440 |
|
其他支出 |
238792 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
234441 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
234441 |
|
彩票公益金安排的支出 |
4351 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1049 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1022 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
187 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
543 |
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
1336 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
200 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
14 |
|
债务付息支出 |
91157 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
91157 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
27869 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
3941 |
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
2277 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
57070 |
|
债务发行费用支出 |
13 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
13 |
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
3 |
|
土地储备专项债券发行费用支出 |
4 |
|
棚户区改造专项债券发行费用支出 |
3 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
3 |
表9
2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 |
|
上级补助收入 |
241450 |
补助下级支出 |
16754 |
|
社会保障和就业支出 |
0 |
社会保障和就业支出 |
|
|
节能环保支出 |
4,478 |
节能环保支出 |
|
|
城乡社区事务 |
79,223 |
城乡社区事务 |
5056 |
|
农林水事务 |
117,104 |
农林水事务 |
11381 |
|
交通运输支出 |
87 |
交通运输支出 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
9,204 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
住房保障支出 |
1,980 |
住房保障支出 |
|
|
彩票公益金 |
5,557 |
彩票公益金 |
317 |
|
其他支出 |
23,817 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:上级补助收入≠补助下级支出。
表10
2024年区级国有资本经营预算收支决算表
单位:万元
|
收入 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
107,709 |
204,309 |
206,426 |
206,426 |
- |
|
本级收入 |
107,500 |
204,100 |
206,217 |
206,217 |
170.88 |
|
一、利润收入 |
92,270 |
23,743 |
14,081 |
14,081 |
-80.97 |
|
二、股利、利息收入 |
230 |
357 |
357 |
357 |
58.21 |
|
三、产权转让收入 |
15,000 |
180,000 |
191,779 |
191,779 |
10046.58 |
|
转移性收入合计 |
209 |
209 |
209 |
209 |
|
|
一、上级补助收入 |
209 |
209 |
209 |
209 |
|
|
二、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
支出 |
预算数 |
调整预算数 |
执行数 |
决算数 |
决算数比上年决算数增长% |
|
总计 |
107,709 |
204,309 |
206,426 |
206,426 |
171.16 |
|
本级支出 |
17,709 |
104,309 |
76,098 |
76,098 |
346.66 |
|
一、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
17,500 |
17,500 |
76,098 |
76,098 |
348.24 |
|
三、其他国有资本经营预算支出 |
|
86,600 |
|
|
-100.00 |
|
四、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
209 |
209 |
|
|
|
|
转移性支出合计 |
90,000 |
100,000 |
130,328 |
130,328 |
120.56 |
|
一、补助下级 |
|
|
|
|
|
|
二、调出资金 |
90,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
69.23 |
|
三、结转下年 |
|
|
30,328 |
30,328 |
|
表11
2024年区级社保基金预算收支决算表
单位:万元
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
变动 预算数 |
决算数 |
决算数为变动预算% |
增长 % |
项目 |
预算数 |
变动 预算数 |
决算数 |
决算数为变动预算% |
增长 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:社保基金由市级统筹,决算由市级统一编制。故此表无数据。
表12
2024年地方政府债务限额及余额情况表
单位:亿元
|
地区 |
2024年债务限额 |
2024年债务余额决算数 | ||||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 | |
|
万州区 |
410.02 |
85.64 |
324.38 |
410.02 |
85.64 |
324.38 |
表13
2024年地方政府债券使用情况表
单位:万元
|
债券类型 |
项目名称 |
使用单位 |
支出金额 |
预算科目 |
|
总计 |
256,600 |
| ||
|
一般债券 |
鸡公岭天星小学(一期) |
重庆市万州区天星小学 |
5,000 |
2050202-小学教育 |
|
一般债券 |
万州天生城大遗址修复项目 |
三峡移民纪念馆 |
6,549 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
|
一般债券 |
万州区留置中心改建项目 |
重庆市万州区廉政教育中心 |
5,000 |
2011199-其他纪检监察事务支出 |
|
一般债券 |
城区宏远市场及五桥立交桥等结构设施治理工程 |
区市政设施维护管理中心 |
1,286 |
2120399-其他城乡社区公共设施支出 |
|
一般债券 |
万州区镇乡污水处理设施抢险救灾工程 |
重庆平湖环保工程有限责任公司 |
2,535 |
2130504-农村基础设施建设 |
|
一般债券 |
2016-2020年小城镇建设项目 |
区住房城乡建委 |
760 |
2120303-小城镇基础设施建设 |
|
一般债券 |
万州区农田整治项目 |
区土地开发整理中心 |
890 |
2130504-农村基础设施建设 |
|
一般债券 |
万州区农村土地整治项目 |
区土地开发整理中心 |
1,367 |
2130504-农村基础设施建设 |
|
一般债券 |
政府采购电子化建设资金 |
重庆市万州区公共资源交易中心 |
83 |
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
一般债券 |
万州区智慧交通建设项目 |
万州区公安局交通巡逻警察支队 |
1,000 |
2040202-一般行政管理事务 |
|
一般债券 |
万州区看守所建设项目 |
重庆市万州区公安局 |
1,000 |
2040202-一般行政管理事务 |
|
一般债券 |
万州区“7·4”“7.14”强降雨城区损毁排水设施抢险救灾工程 |
重庆市万州区城市建设中心 |
2,000 |
2110302-水体 |
|
一般债券 |
万开高速公路民国场出口至大垭口城黔路岔连接线工程 |
重庆市万州区佳路交通投资有限公司 |
1,100 |
2130504-农村基础设施建设 |
|
一般债券 |
万州库周交通陈家坝至云阳界改建工程 |
重庆市万州区佳路交通投资有限公司 |
1,000 |
2130504-农村基础设施建设 |
|
一般债券 |
万忠高速公路油沙出口至茨竹乡连接线工程 |
重庆市万州区佳路交通投资有限公司 |
1,030 |
2130504-农村基础设施建设 |
表13
2024年地方政府债券使用情况表
单位:万元
|
债券类型 |
项目名称 |
使用单位 |
支出金额 |
预算科目 |
|
专项债券 |
天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目配套基础设施(一期) |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
10,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
陈家坝街道晒网村城中村改造项目配套基础设施项目 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
4,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
江南新区综合环境整治工程 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
3,542 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州文化创意创业产业园基础设施建设工程 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
1,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
30,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目(四期) |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
26,458 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程 |
万州经济技术开发区财务局 |
15,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区高峰园姜家片区配套设施工程 |
万州经济技术开发区财务局 |
10,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区九池殡葬服务设施建设项目 |
重庆三峡健康养老产业有限公司 |
1,771 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区高峰产业园基础设施建设项目 |
万州经济技术开发区财务局 |
10,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区基础设施建设项目二期 |
万州经济技术开发区财务局 |
20,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区高峰园基础设施建设项目二期 |
万州经济技术开发区财务局 |
20,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区滨江环湖旅游基础设施项目(三期) |
重庆市万州区江南新区开发建设有限公司 |
5,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区新田产业园基础设施建设项目 |
万州经济技术开发区财务局 |
9,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区基础设施及配套用房完善工程 |
万州经济技术开发区财务局 |
6,000 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目 |
重庆市万州区上海医院 |
6,219 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
表13
2024年地方政府债券使用情况表
单位:万元
|
债券类型 |
项目名称 |
使用单位 |
支出金额 |
预算科目 |
|
专项债券 |
三峡医学中心 |
重庆大学附属三峡医院 |
17,710 |
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区万一中至附马片区棚户区(城中村)改造项目 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
2,450 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区塘坊董家片区棚户区(城中村)改造项目(一期) |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
3,410 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区长岭新城区棚改项目 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
2,015 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区双河口片区棚户区改造项目 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
2,000 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区塘坊董家片区棚户区(城中村)改造项目(三期) |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
4,425 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州区长江二桥至长江四桥片区棚户区改造项目 |
重庆市万州三峡平湖有限公司 |
1,000 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
专项债券 |
万州经开区新田港口物流园基础设施 |
万州经济技术开发区财务局 |
15,000 |
2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
表14
2024年地方政府债务相关情况表
单位:亿元
|
项目 |
额度 |
|
一、2023年末地方政府债务余额 |
343.14 |
|
其中:一般债务 |
81.02 |
|
专项债务 |
262.12 |
|
二、2023年地方政府债务限额 |
343.14 |
|
其中:一般债务 |
81.02 |
|
专项债务 |
262.12 |
|
三、2024年地方政府债务发行决算数 |
99.52 |
|
新增一般债券发行额 |
3.06 |
|
再融资一般债券发行额 |
17.20 |
|
新增专项债券发行额 |
22.60 |
|
再融资专项债券发行额 |
56.66 |
|
国际金融组织和外国政府贷款 |
0.00 |
|
四、2024年地方政府债务还本支出决算数 |
75.57 |
|
一般债务还本支出 |
18.91 |
|
专项债务还本支出 |
56.66 |
|
五、2024年地方政府债务付息支出决算数 |
11.76 |
|
一般债务付息支出 |
2.65 |
|
专项债务付息支出 |
9.12 |
|
六、2024年末地方政府债务余额决算数 |
410.02 |
|
其中:一般债务 |
85.64 |
|
专项债务 |
324.38 |
|
七、2024年地方政府债务限额 |
410.02 |
|
其中:一般债务 |
85.64 |
|
专项债务 |
324.38 |
表15
2024年区级“三公经费”支出决算表
单位:万元
|
“三公”经费支出 |
决算数 |
|
支出合计 |
3,204 |
|
1.因公出国(境)费 |
4 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2,607 |
|
(1)公务用车购置费 |
669 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
1,938 |
|
3.公务接待费 |
593 |
|
(1)国内接待费 |
593 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0 |
备注:经汇总,2024年区级部门(单位)“三公”经费执行数较2023年下降,严格落实了中央八项规定精神和党政机关“习惯过紧日子”相关要求,严控“三公”经费支出。
扫一扫在手机打开当前页面
