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[ 索引号 ] 115001010086303650/2025-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-27
[ 发布日期 ] 2025-10-29

关于万州区2024年财政决算的报告

日期:2025-10-29 来源:万州区财政局
语音播报

关于万州区2024年财政决算的报告


一、全区收支决算情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是万州现代化建设从全面部署到纵深推进的重要之年,是改革攻坚突破的奋斗之年。在区委的坚强领导下,财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届二中三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,全力实现“三攻坚一盘活”改革突破,提质实施积极的财政政策,妥善应对严峻的财政形势,预算执行总体平稳,财政风险总体可控。根据《中华人民共和国预算法》规定,重点报告以下情况。

(一)一般公共预算。全区完成收入82.89亿元,为预算(调整预算,下同)的100.78%,增长5.82%;其中,税收收入46.42亿元,为预算的100.02%,增长4.02%;非税收入36.47亿元,为预算的101.77%,增长8.20%。加上级补助78.87亿元、上年结转结余7.93亿元、地方政府一般债务转贷收入20.26亿元、待偿债再融资一般债券上年结余2524万元、动用预算稳定调节基金3168万元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金16.74亿元,收入总计为207.28亿元。完成支出166.87亿元,增长0.54%。加上解上级支出12.92亿元、地方政府一般债务还本支出19.17亿元、安排预算稳定调节基金782万元、结转下年支出8.24亿元,支出总计207.28亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数据不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,调减上级补助收入100万元为存量资金转移支付,调增区域间转移支出100万元。(表1

12024年全区一般公共预算收支决算表

单位:万元

项目

执行数

决算数

项目

执行数

决算数

收入总计

2072878

2072778

支出总计

2072878

2072778

一般公共预算收入

828939

828939

一般公共预算支出

1668655

1668655

税收收入

464160

464160

上解上级支出

129160

129160

非税收入

364779

364779

债务还本支出

191670

191670

上级补助收入

788862

788762

补充预算稳定调节基金

782

782

返还性收入

21812

21812

调出资金

一般性转移支付收入

553937

553937

区域间转移性支出

100

专项转移支付收入

213113

213013

年终结余

82611

82411

待偿债再融资一般债券上年结余

2524

2524

结转下年的支出

上年结余

79346

79346

待偿债再融资一般债券结余

调入资金

167439

167439

政府性基金预算调入

67439

67439

债务(转贷)收入

202600

202600

动用预算稳定调节基金

3168

3168

(二)政府性基金预算。全区完成收入44.95亿元,为预算的129.82%,下降31.76%,其中国有土地使用权出让收入40.23亿元,下降32.21%,加上级补助24.15亿元、上年结转结余20.62亿元、地方政府专项债务转贷收入79.26亿元,收入总计168.97亿元。完成支出67.04亿元,下降37.93%,加上解上级支出2.62亿元、调出资金6.74亿元、地方政府专项债务还本支出56.66亿元、结转下年支出35.91亿元,支出总计168.97亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,铁路建设资金专项上解增加217万元。(表2

22024年全区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

收入总计

1689682

1689682

支出总计

1689682

1689682

政府性基金预算收入

449457

449457

政府性基金预算支出

670401

670401

上级补助收入

241450

241450

上解上级支出

25942

26159

上年结余

206175

206175

调出资金

67439

67439

债务(转贷)收入

792600

792600

债务还本支出

566600

566600

调入资金

年终结余

359300

359083










(三)国有资本经营预算。全区完成收入20.62亿元,为预算的101.04%,增长170.88%,增幅较高主要是区属国有企业历年未分配利润专项上缴,加上级补助209万元,收入总计20.64亿元。完成支出7.61亿元,增长346.66%,加调出资金10亿元、年终结余3.03亿元,支出总计20.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的2024年执行数一致。(表3

32024年全区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

收入总计

206426

206426

支出总计

206426

206426

国有资本经营预算收入

206217

206217

国有资本经营预算支出

76098

76098

上级补助收入

209

209

调出资金

100000

100000

上年结余

年终结余

30328

30328










二、区级收支决算情况

(一)一般公共预算。全年完成收入81.52亿元,增长6.15%。其中:税收收入45.27亿元,增长4.38%;非税收入36.25亿元,增长8.44%。完成收入加上级补助78.88亿元、上年结转结余8.08亿元、下级上解收入2.31亿元、调入资金16.74亿元,地方政府一般债务转贷收入20.26亿元、调入预算稳定调节基金3168万元、收入总计208.11亿元。完成支出154.62亿元,增长2.85%。完成支出加上解上级支出12.92亿元、补助下级支出13.63亿元、债务还本支出19亿元、向国际组织借款还本支出1646万元、安排预算稳定调节基金782万元、区域间转移支付100万元、结转下年支出7.69亿元,支出总计208.11亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数据不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,将调减上级补助收入100万元为存量资金转移支付,增加区域间转移支出100万元。(表4

42024年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

项目

执行数

决算数

项目

执行数

决算数

收入总计

2081191

2081091

支出总计

2081191

2081091

本级收入合计

815163

815163

本级支出合计

1546156

1546156

税收收入

452713

452713

上解上级支出

129160

129160

非税收入

362450

362450

补助下级支出

136284

136284

上级补助收入

788862

788762

一般债务还本支出

190024

190024

返还性收入

21812

21812

补充预算稳定调节基金

782

782

一般性转移支付收入

553937

55397

地方政府向国际组织借款还本支出

1646

1646

专项转移支付收入

213113

213013

区域间转移支付

100

100

上年结余

80818

80818

年终结余

77139

76939

下级上解收入

23141

23141

调入资金

167439

167439

从政府性基金预算调入

67439

67439

债务(转贷)收入

202600

202600

动用预算稳定调节基金

3168

3168

(二)政府性基金预算。全年完成收入44.86亿元,下降31.83%。完成收入加上级补助24.15亿元、下级上解收入3384万元、上年结转结余19.03亿元、地方政府专项债务转贷收入79.26亿元,收入总计167.64亿元。完成支出65.63亿元,下降37.16%。完成支出加上解上级支出2.62亿元、补助下级支出1.68亿元、调出资金6.74亿元、债务还本支出56.66亿元、结转下年支出34.31亿元,支出总计167.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的结转数不一致,主要原因是根据市财政年终决算结算单,铁路建设资金专项上解增加217万元。(表5

52024年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

收入总计

1676405

1676405

支出总计

1676405

1676405

本级收入合计

448630

448630

本级支出合计

656331

656331

上级补助收入

241450

241450

上解上级支出

25942

26159

下级上解收入

3384

3384

补助下级支出

16754

16754

上年结余

190341

190341

调出资金

67439

67439

债务(转贷)收入

792600

792600

债务还本支出

566600

566600

年终结余

343339

343122










(三)国有资本经营预算。全区完成收入20.62亿元,增长170.88%,完成收入加上级补助209万元,收入总计20.64亿元。完成支出7.61亿元,增长346.7%,加调出资金10亿元、结转下年3.03亿元,支出总计20.64亿元。与向区六届人大七次会议报告的2024年执行数一致。(表6

62024年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

执行数

决算数

执行数

决算数

收入总计

206426

206426

支出总计

206426

206426

本级收入合计

206217

206217

本级支出合计

76098

76098

上级补助收入

209

209

调出资金

100000

100000

上年结余

年终结余

30328

30328









特别需要说明的是,社会保险基金预算由全市统筹,区县不列报决算。

三、专项事项报告

(一)转移支付使用情况。2024年上级对我区转移支付103.03亿元(一般公共预算78.88亿元,政府性基金预算24.15亿元)。其中,返还性收入2.18亿元;一般性转移支付55.39亿元(财力性转移支付24.50亿元,教育等共同事权转移支付30.77亿元,其他一般性转移支付0.12亿元),主要用于“三保”支出;专项转移支付45.46亿元,主要用于农林水、三峡后续、超长期特别国债项目建设等上级特定用途事项支出。

同上年比较,增加8.53亿元,主要是专项转移支付增加17.56亿元(2024年超长期特别国债资金增加10.21亿元)。

区对乡镇转移支付13.63亿元。其中:一般性转移支付7.91亿元,主要用于基层兜牢“三保”底线;专项转移支付5.72亿元,主要用于农田水利建设、农村环境综合整治、农村道路、危旧房改造和自然灾害救治等方面。

(二)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。按照《中华人民共和国预算法》规定,将2023年区级预算稳定调节基金余额3168万元纳入2024年预算编制,并将2024年超收收入782万元纳入2025年预算稳定调节基金。

按照《中华人民共和国预算法》规定,我区在年初按照一般公共预算支出额的1%设置1.6亿元预备费,执行中实际动用预备费1.6亿元,主要用于防火抗旱、应急救灾等。

2023年全区一般公共预算结转81870万元(其中再融资一般债券结转2524万元),按原项目纳入2024年预算安排支出;2024年全区一般公共预算结转82411万元,按原项目纳入2025年预算安排支出。

(三)全区政府债务管控情况。2024年末,全区地方政府债务限额410.02亿元(其中:一般债务85.64亿元,专项债务324.38亿元),与今年1月向区六届人大七次会议报告的2024年执行数略有差异,主要原因1月市财政暂未下达各区县2024年债务限额和余额,现以市财政下达额度为准。2024年末政府债务余额410.02亿元(其中:一般债务85.64亿元,专项债务324.38亿元),全区政府债务余额未超过债务限额,风险总体可控。全年新增政府债券25.66亿元,其中:一般债券3.06亿元,主要用于万州天生城大遗址修复、鸡公岭天星小学(一期)等15个项目;专项债券22.60亿元,主要用于三峡医学中心、万州经开区新田港口物流园基础设施等24个项目。发行再融资债券73.86亿元,用于到期政府债务还本。偿还政府债券利息11.76亿元、主权外贷还本1646万元。

(四)“三公”经费支出及政府采购情况。2024年度区级“三公”经费支出3204万元,同比下降26.48%,其中:因公出国(境)费4万元,公务接待费593万元,公务用车购置及运行维护费2607万元(公务用车购置费669万元,主要是公安、交通等执法部门报废更新执法办案车辆,增加公务用车购置费;公务用车运行维护费1938万元,主要是新能源公务车辆增加、燃油车减少,运行费减少)。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,坚持政府“过紧日子”,严格执行“三公”经费“只减不增”要求,严控“三公”经费支出。

政府采购政策功能日益发挥,2024年全区政府采购预算金额19.97亿元,实际采购17.77亿元,节约财政资金2.2亿元,节约率11.02%。优先支持采购节能环保产品,并为中小微企业预留采购份额。

(五)全区预算绩效管理情况。2024年纵深推进预算绩效管理改革,全区预算绩效管理水平稳步提升。稳步推进事前绩效评估,对376个新增300万元以上项目开展事前绩效自评估。切实提高绩效目标质量,审核3919个项目绩效目标,涉及资金120亿元。推动绩效监控贯通协同,对执行进度不合理、绩效目标实现可能性不高的项目分别采取停止项目实施,暂缓或停止预算拨款等措施,避免资金闲置浪费。推进绩效评价提质增效,重点评价8个项目,涉及资金38748万元。督促部门单位对财政重点绩效评价发现问题进行整改,将评价结果作为预算安排、改进管理和完善政策的重要依据。

(六)监督检查和审计整改情况。加强财会监督在党和国家监督体系中的基础性、支撑性作用,陆续开展了重点专项检查、会计信息质量检查、预决算公开检查等各类检查8项,共计查出问题89个,涉及违规金额12.48亿元,其中应收回财政资金117.65万元,已收回14.61万元(其余暂未达到整改时限)。高度重视审计问题整改,《2024年度财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》和《区县财政运行质效暨园区改革攻坚情况专项审计调查报告》反映问题共44个,其中28个立行立改问题将在9月底前全部完成整改;分阶段整改或持续整改问题16个,正在推进整改中。对未完成整改的问题将采取针对性措施逐步加以整改,压实整改责任,抓好整改落实,并建立健全长效机制,堵塞漏洞,举一反三,防止类似情况再次发生,不断提高财政预决算水平。

主任,各位副主任,各位委员,下一步我们将在区委的坚强领导下,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉接受区人大及其常委会的监督,坚持以政领财、以财辅政,扎实做好财政各项工作,发挥好财政的基础和重要支柱作用。

附件:万州区2024年财政决算情况表(草案)

附件

万州区2024年财政决算情况表

(草案)

重庆市万州区财政局

202510


   

1.2024年全区收支决算总表(表1

2.2024年区级一般公共预算收支决算表(表2

3.2024区级一般公共预算支出决算表(按功能分类科目)(表3

4.2024年区级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)(表4

5.2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表(表5

6.2024年区级一般公共预算转移支付决算表(分项目)(表6

7.2024年区级政府性基金预算收支决算表(表7

8.2024年区级政府性基金预算支出决算表(表8

9.2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表(表9

10.2024年区级国有资本经营预算收支决算表(表10

11.2024年区级社保基金预算收支决算表(表11

12.2024年地方政府债务限额及余额情况表(表12

13.2024年政府债券使用情况表(表13

14.2024年地方政府债务相关情况表(表14

15.2024年区级“三公经费”支出决算表(表15

1

2024年全区收支决算总表

单位:万元

项目

执行数

决算数

项目

执行数

决算数

一般公共预算收入总计

2,072,878

2,072,778

一般公共预算支出总计

2,072,878

2,072,778

全区收入合计

828,939

828,939

全区支出合计

1,668,655

1,668,655

税收收入

464,160

464,160

上解上级支出

129,160

129,160

非税收入

364,779

364,779

债务还本支出

191,670

191,670

上级补助收入

788,862

788,762

补充预算稳定调节基金

782

782

返还性收入

21,812

21,812

调出资金

一般性转移支付收入

553,937

553,937

区域间转移性支出

100

专项转移支付收入

213,113

213,013

年终结余

82,611

82,411

待偿债再融资一般债券上年结余

2,524

2,524

结转下年的支出

上年结余

79,346

79,346

待偿债再融资一般债券结余

调入资金

167,439

167,439

从政府性基金预算调入

67,439

67,439

债务(转贷)收入

202,600

202,600

动用预算稳定调节基金

3,168

3,168

政府性基金预算收入总计

1,689,682

1,689,682

政府性基金预算支出总计

1,689,682

1,689,682

全区收入合计

449,457

449,457

全区支出合计

670,401

670,401

上级补助收入

241,450

241,450

上解上级支出

25,942

26,159

上年结余

206,175

206,175

调出资金

67,439

67,439

债务(转贷)收入

792,600

792,600

债务还本支出

566,600

566,600

年终结余

359,300

359,083

国有资本经营预算收入总计

206,426

206,426

国有资本经营预算支出总计

206,426

206,426

全区收入合计

206,217

206,217

全区支出合计

76,098

76,098

上级补助收入

209

209

调出资金

100,000

100,000

上年结余

年终结余

30,328

30,328

2

2024年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

1,702,305

2,027,830

2,081,191

2,081,091

-

本级收入

829,196

814,634

815,163

815,163

6.15

一、税收收入

467,366

452,804

452,713

452,713

4.38

增值税

225,525

167,463

186,317

186,317

-10.13

企业所得税

75,069

93,672

79,644

79,644

16.46

个人所得税

24,495

15,986

16,414

16,414

-30.24

资源税

6,848

5,648

5,952

5,952

-9.11

城市维护建设税

27,094

24,305

25,127

25,127

2.40

房产税

21,326

46,608

41,195

41,195

94.41

印花税

19,800

18,037

17,438

17,438

-8.29

城镇土地使用税

35,082

37,301

39,013

39,013

14.51

土地增值税

300

2,471

1,416

1,416

-212.86

耕地占用税

10,382

18,795

19,330

19,330

100.75

契税

18,998

19,843

18,819

18,819

0.53

烟叶税

442

603

295

295

-16.96

环境保护税

1,980

1,950

1,649

1,649

0.60

其他税收收入

25

122

104

104

507.85

二、非税收入

361,830

361,830

362,450

362,450

8.44

专项收入

14,100

14,100

25,064

25,064

65.25

行政事业性收费收入

24,267

24,267

49,090

49,090

99.63

罚没收入

13,803

13,803

21,835

21,835

8.89

国有资源(资产)有偿使用收入

302,375

302,375

217,514

217,514

-18.44

捐赠收入

1,154

1,154

487

487

-61.44

政府住房基金收入

1,050

1,050

1,034

1,034

1.20

其他收入

5,081

5,081

47,426

47,426

769.65

转移性收入

873,109

1,213,196

1,266,028

1,265,928

2.80

一、上级补助收入

496,895

774,382

788,862

788,762

1.20

二、下级上解收入

2,228

2,228

23,141

23,141

-28.36

三、上年结余

80,818

80,818

80,818

80,818

121.18

四、调入资金

290,000

150,000

167,439

167,439

-22.61

五、债务转贷收入

202,600

202,600

202,600

22.07

六、动用预算稳定调节基金

3,168

3,168

3,168

3,168

238.82

2

2024年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

1,702,305

2,027,830

2,081,191

2,081,091

4.08

本级支出

1,505,612

1,630,731

1,546,156

1,546,156

2.85

一、一般公共服务支出

99,302

85,890

86,126

86,126

-7.41

二、国防支出

985

515

572

572

-64.52

三、公共安全支出

51,875

54,030

55,936

55,936

-9.08

四、教育支出

281,297

290,004

280,528

280,528

0.01

五、科学技术支出

38,401

39,616

37,792

37,792

0.65

六、文化体育与传媒支出

21,880

18,048

19,652

19,652

1.51

七、社会保障和就业支出

202,738

241,645

233,638

233,638

5.75

八、卫生健康支出

120,945

115,959

110,639

110,639

-17.03

九、节能环保支出

49,758

55,326

52,381

52,381

13.44

十、城乡社区支出

53,872

67,497

49,959

49,959

12.62

十一、农林水支出

187,974

174,058

150,279

150,279

12.22

十二、交通运输支出

49,538

48,868

32,756

32,756

-20.56

十三、资源勘探信息等支出

187,532

242,624

285,970

285,970

2.31

十四、商业服务业等支出

2,805

4,832

4,340

4,340

23.65

十五、金融支出

11,867

867

1,033

1,033

-12.58

十六、自然资源海洋气象等支出

16,854

16,874

14,854

14,854

0.32

十七、住房保障支出

58,951

64,600

45,751

45,751

-15.75

十八、粮油物资储备支出

1,891

693

588

588

-71.60

十九、灾害防治及应急管理支出

26,896

57,683

48,873

48,873

430.93

二十、预备费

16,000

16,000

0

0

二十一、债务付息支出

24,243

25,093

26,478

26,478

4.96

二十二、债务发行费用支出

8

9

9

9

23.33

二十三、其他支出

0

10,000

8,000

8,000

转移性支出

196,693

397,099

535,035

534,935

7.82

一、上解上级支出

101,594

130,000

129,160

129,160

13.43

二、补助下级支出

75,449

75,449

136,284

136,284

-21.63

三、债务还本支出

18,024

190,024

190,024

190,024

54.81

四、补充预算稳定调节基金

782

782

-75.32

五、地方政府向国际组织借款还本支出

1,626

1,626

1,646

1,646

1.23

六、待偿债再融资一般债券结余

-100.00

七、区域间转移支付

100

八、年终结余

77,139

76,939

-1.73

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

一般公共预算支出合计

1546156

一般公共服务支出

86126

人大事务

2553

行政运行

1704

一般行政管理事务

583

人大会议

104

人大立法

3

人大代表履职能力提升

27

代表工作

49

事业运行

61

其他人大事务支出

22

政协事务

2017

行政运行

1373

一般行政管理事务

501

委员视察

94

事业运行

49

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28072

行政运行

14457

一般行政管理事务

8101

机关服务

298

政务公开审批

26

事业运行

3616

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1574

发展与改革事务

3621

行政运行

1095

一般行政管理事务

1268

物价管理

18

事业运行

1165

其他发展与改革事务支出

76


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

统计信息事务

2426

行政运行

573

一般行政管理事务

1

信息事务

865

专项统计业务

11

专项普查活动

220

统计抽样调查

420

事业运行

335

财政事务

4811

行政运行

2079

一般行政管理事务

962

财政委托业务支出

1297

事业运行

419

其他财政事务支出

53

税收事务

5185

行政运行

3385

一般行政管理事务

1800

审计事务

360

审计业务

360

纪检监察事务

8489

行政运行

4788

一般行政管理事务

900

事业运行

158

其他纪检监察事务支出

2643

商贸事务

2610

行政运行

1517

一般行政管理事务

93

招商引资

884

事业运行

114

其他民族事务支出

1

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

档案事务

522

行政运行

368

一般行政管理事务

120

档案馆

34

民主党派及工商联事务

599

行政运行

413

一般行政管理事务

80

事业运行

106

群众团体事务

2154

行政运行

883

一般行政管理事务

477

工会事务

118

事业运行

474

其他群众团体事务支出

203

党委办公厅(室)及相关机构事务支出

5372

行政运行

3660

一般行政管理事务

1712

组织事务

3101

行政运行

1112

一般行政管理事务

1751

事业运行

239

宣传事务

2438

行政运行

515

一般行政管理事务

1698

事业运行

225

统战事务

875

行政运行

455

一般行政管理事务

202

宗教事务

150

事业运行

67

其他共产党事务支出

611

行政运行

462

一般行政管理事务

102

事业运行

48


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

网信事务

438

行政运行

80

一般行政管理事务

90

事业运行

268

市场监督管理事务

7882

行政运行

6503

一般行政管理事务

482

市场主体管理

264

市场秩序执法

187

质量基础

9

药品事务

21

化妆品事务

4

质量安全监管

4

食品安全监管

171

事业运行

205

其他市场监督管理事务

31

社会工作事务

47

行政运行

11

一般行政管理事务

36

信访事务

1724

行政运行

526

信访业务

1150

其他信访事务支出

48

其他一般公共服务支出

221

其他一般公共服务支出

221

国防支出

572

国防动员

572

兵役征集

145

民兵

309

其他国防动员支出

119

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

公共安全支出

55936

公安

51131

行政运行

33201

一般行政管理事务

11864

信息化建设

736

执法办案

5129

其他公安支出

200

检察

157

两房建设

157

司法

4289

行政运行

3153

一般行政管理事务

55

基层司法业务

379

普法宣传

200

律师管理

28

公共法律服务

174

国家统一法律职业资格考试

30

社区矫正

143

法治建设

56

信息化建设

73

其他公共安全支出

360

其他公共安全支出

360

教育支出

280528

教育管理事务

3393

行政运行

859

一般行政管理事务

51

其他教育管理事务支出

2483

普通教育

227515

学前教育

9553

小学教育

93904

初中教育

73666

高中教育

48381

高等教育

1

其他普通教育支出

2010


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

职业教育

22137

中等职业教育

14039

技校教育

7240

其他职业教育支出

858

特殊教育

1934

特殊学校教育

1549

工读学校教育

386

进修及培训

14104

教师进修

2922

干部教育

11040

培训支出

142

教育费附加安排的支出

11337

其他教育费附加安排的支出

11337

其他教育支出

108

其他教育支出

108

科学技术支出

37792

科学技术管理事务

836

行政运行

517

一般行政管理事务

1

其他科学技术管理事务支出

318

基础研究

252

科技人才队伍建设

252

应用研究

171

社会公益研究

171

技术研究与开发

35603

科技成果转化与扩散

312

其他技术研究与开发支出

35290

科技条件与服务

388

其他科技条件与服务支出

388

社会科学

290

其他社会科学支出

290

科学技术普及

250

机构运行

109

科普活动

141


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

文化旅游体育与传媒支出

19652

文化和旅游

5239

行政运行

692

一般行政管理事务

0

图书馆

381

艺术表演团体

1109

群众文化

1261

文化和旅游市场管理

560

其他文化和旅游支出

1236

文物

1331

文物保护

309

博物馆

1023

体育

1040

运动项目管理

908

体育场馆

112

群众体育

20

新闻出版电影

12034

出版发行

3822

其他新闻出版电影支出

8212

广播电视

5

传输发射

5

其他文化旅游体育与传媒支出

3

宣传文化发展专项支出

3

社会保障和就业支出

233638

人力资源和社会保障管理事务

6141

行政运行

3222

一般行政管理事务

188

劳动保障监察

2

就业管理事务

25

社会保险业务管理事务

25

社会保险经办机构

2211

劳动关系和维权

3

劳动人事争议调解仲裁

184

引进人才费用

9

事业运行

152

其他人力资源和社会保障管理事务支出

120

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

民政管理事务

9851

行政运行

1079

一般行政管理事务

22

社会组织管理

11

行政区划和地名管理

71

基层政权建设和社区治理

8255

其他民政管理事务支出

413

行政事业单位养老支出

123404

行政单位离退休

754

事业单位离退休

2801

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45786

机关事业单位职业年金缴费支出

25195

其他行政事业单位养老支出

48868

就业补助

11252

就业创业服务补贴

124

职业培训补贴

200

社会保险补贴

4300

公益性岗位补贴

4333

就业见习补贴

34

高技能人才培养补助

98

促进创业补贴

517

其他就业补助支出

1647

抚恤

15818

死亡抚恤

3449

伤残抚恤

3285

在乡复员、退伍军人生活补助

4775

义务兵优待

1782

农村籍退役士兵老年生活补助

1174

其他优抚支出

1353

退役安置

6625

退役士兵安置

2147

军队移交政府的离退休人员安置

927

军队移交政府离退休干部管理机构

321

退役士兵管理教育

1

军队转业干部安置

3200

其他退役安置支出

29


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

社会福利

3929

儿童福利

1282

老年福利

984

康复辅具

348

殡葬

507

社会福利事业单位

540

养老服务

268

残疾人事业

6218

行政运行

222

一般行政管理事务

54

残疾人康复

1031

残疾人就业

322

残疾人体育

141

残疾人生活和护理补贴

2808

其他残疾人事业支出

1639

最低生活保障

28247

城市最低生活保障金支出

12672

农村最低生活保障金支出

15575

临时救助

1996

临时救助支出

1862

流浪乞讨人员救助支出

134

特困人员救助供养

12984

城市特困人员救助供养支出

6779

农村特困人员救助供养支出

6205

其他生活补助

867

其他城市生活救助

106

其他农村生活救助

760

退役军人管理事务

1313

行政运行

293

拥军优属

51

事业运行

729

其他退役军人事务管理支出

240

财政代缴社会保险费支出

3930

财政代缴其他社会保险费支出

3930

其他社会保障和就业支出

1062

其他社会保障和就业支出

1062

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

卫生健康支出

110639

卫生健康管理事务

2341

行政运行

2020

其他卫生健康管理事务支出

321

公立医院

7294

综合医院

2864

传染病医院

130

精神病医院

130

其他专科医院

4090

处理医疗欠费

80

基层医疗卫生机构

10503

城市社区卫生机构

1811

乡镇卫生院

8135

其他基层医疗卫生机构支出

557

公共卫生

25901

疾病预防控制机构

5043

卫生监督机构

29

妇幼保健机构

1480

精神卫生机构

6

采供血机构

2188

基本公共卫生服务

14471

重大公共卫生服务

2073

其他公共卫生支出

612

计划生育事务

18967

计划生育机构

229

计划生育服务

17138

其他计划生育事务支出

1600

行政事业单位医疗

28651

行政单位医疗

6900

事业单位医疗

14425

其他行政事业单位医疗支出

7326

财政对基本医疗保险基金的补助

2963

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2963

医疗补助

9097

城乡医疗救助

8949

其他医疗救助支出

148

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

优抚对象医疗

850

优抚对象医疗补助

835

其他优抚对象医疗支出

15

医疗保障管理事务

1759

行政运行

810

一般行政管理事务

352

医疗保障政策管理

430

医疗保障经办事务

63

其他医疗保障管理事务支出

104

老龄卫生健康事务

1510

老龄卫生健康事务

1510

中医药事务

57

中医(民族医)药专项

57

其他卫生健康支出

746

其他卫生健康支出

746

节能环保支出

52381

环境保护管理事务

1531

行政运行

1485

一般行政管理事务

41

生态环境保护宣传

6

环境监测与监察

12

建设项目环评审查与监督

12

污染防治

43050

大气

815

水体

9971

噪声

48

固体废弃物与化学品

32205

其他污染防治支出

11

自然生态保护

2310

生态保护

2103

农村环境保护

169

生物及物种资源保护

8

自然保护地

10

其他自然生态保护支出

20


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

天然林保护

279

森林管护

119

社会保险补助

161

能源节约利用

2954

能源节约利用

2954

污染减排

1095

生态环境监测与信息

897

生态环境执法监察

199

循环经济

860

循环经济

860

能源管理事务

250

农村电网建设

250

其他节能环保支出

38

其他节能环保支出

38

城乡社区支出

49959

城乡社区管理事务

13726

行政运行

4357

一般行政管理事务

3

城管执法

1795

其他城乡社区管理事务支出

7572

城乡社区规划与管理

664

城乡社区规划与管理

664

城乡社区公共设施

29152

小城镇基础设施建设

3130

其他城乡社区公共设施支出

26022

城乡社区环境卫生

6390

城乡社区环境卫生

6390

其他城乡社区支出

27

其他城乡社区支出

27


3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

农林水支出

150279

农业农村

33648

行政运行

2481

一般行政管理事务

45

事业运行

6392

科技转化与推广服务

444

病虫害控制

1632

农产品质量安全

117

执法监管

43

统计监测与信息服务

6

行业业务管理

82

防灾救灾

5

农业生产发展

14305

农村合作经济

15

农村社会事业

315

农业生态资源保护

888

耕地建设与利用

389

渔业发展

217

对高校毕业生到基层任职补助

0

耕地建设与利用

6223

其他农业农村支出

48

林业与草原

25841

行政运行

585

一般行政管理事务

62

事业机构

3940

森林资源培育

3587

技术推广与转化

104

森林资源管理

112

森林生态效益补偿

1723

动植物保护

4

执法与监督

40

林业草原防灾减灾

11416

行业业务管理

241

退耕还林还草

3671

其他林业和草原支出

357

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

水利

29310

行政运行

1473

水利行业业务管理

2039

水利工程建设

18848

水利工程运行与维护

2843

水土保持

25

水资源节约管理与保护

12

水质监测

101

水文测报

13

防汛

943

抗旱

16

农村水利

1802

大中型水库移民后期扶持专项支出

1001

水利安全监督

45

农村人畜饮水

140

其他水利支出

9

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

44986

行政运行

257

一般行政管理事务

47

农村基础设施建设

27770

生产发展

7745

社会发展

5795

贷款奖补和贴息

2854

事业运行

230

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

289

农村综合改革

8233

对村民委员会和村党支部的补助

1681

农村综合改革示范试点补助

6552

普惠金融发展支出

8261

农业保险保费补贴

7141

创业担保贷款贴息及奖补

1120

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

交通运输支出

32756

公路水路运输

20183

行政运行

635

一般行政管理事务

15

公路建设

842

公路养护

11252

公路和运输安全

29

公路运输管理

4256

水路运输管理支出

1015

其他公路水路运输支出

2139

铁路运输

29

铁路安全

29

民用航空运输

4964

其他民用航空运输支出

4964

其他交通运输支出

7580

公共交通运营补助

6740

其他交通运输支出

839

资源勘探工业信息等支出

285970

工业和信息产业监管

1784

产业发展

1102

其他工业和信息产业监管支出

682

国有资产监管

645

行政运行

377

一般行政管理事务

34

其他国有资产监管支出

234

支出中小企业发展和管理支出

281676

中小企业发展专项

587

减免房租补贴

1086

其他支持中小企业发展和管理支出

280004

其他资源勘探工业信息等支出

1866

其他资源勘探工业信息等支出

1866

商业服务业等支出

4340

商业流通事务

3095

其他商业流通事务支出

3095

涉外发展服务支出

1219

行政运行

439

其他涉外发展服务支出

780

其他商业服务业等支出

27

其他商业服务业等支出

27

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

金融支出

1033

金融部门行政支出

630

一般行政管理事务

630

其他金融支出

403

其他金融支出

403

自然资源海洋气象等支出

14854

自然资源事务

14451

行政运行

1069

一般行政管理事务

176

自然资源利用与保护

8306

自然资源调查与确权登记

97

地质勘查与矿产资源管理

68

事业运行

4734

气象事务

403

气象事业机构

256

气象信息传输及管理

8

其他气象事务支出

140

住房保障支出

45751

保障性安居工程支出

18574

棚户区改造

298

农村危房改造

471

公共租赁住房

301

保障性住房租金补贴

5

老旧小区改造

10903

住房租赁市场发展

6528

其他保障性安居工程支出

69

住房改革支出

27177

住房公积金

27177

粮油物资储备支出

588

粮油物资事务

218

事业运行

144

其他粮油物资事务支出

74

粮油储备

277

储备粮油补贴

277

重要商品储备

93

肉类储备

93

3

2024年区级一般公共预算支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目名称

决算数

灾害防治及应急管理支出

48873

应急管理事务

3604

行政运行

1077

一般行政管理事务

2

安全监管

256

应急救援

611

应急管理

59

事业运行

423

其他应急管理支出

1176

消防救援事务

2372

消防应急救援

2372

地震事务

52

地震监测

16

地震事业机构

35

自然灾害防治

26900

地质灾害防治

26568

森林草原防灾减灾

183

其他自然灾害防治支出

149

自然灾害救灾及恢复重建支出

15872

自然灾害救灾补助

3

自然灾害灾后重建补助

15823

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

45

其他灾害防治及应急管理支出

75

其他灾害防治及应急管理支出

75

债务付息支出

26478

地方政府一般债务付息支出

26478

地方政府一般债券付息支出

26478

债务发行费用支出

9

地方政府一般债务发行费支出

9

地方政府一般债务发行费用支出

9

其他支出

8000

4

2024年区级一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目到款)

单位:万元

支出

决算数

一般公共预算经济分类基本支出合计

576,240

机关工资福利支出

118,343

工资奖金津补贴

83,006

社会保障缴费

24,014

住房公积金

9,444

其他工资福利支出

1,879

机关商品和服务支出

17,036

办公经费

13,254

会议费

48

培训费

477

委托业务费

976

公务接待费

315

公务用车运行维护费

663

维修()

231

其他商品和服务支出

1,070

机关资本性支出()

19

公务用车购置

16

设备购置

3

对事业单位经常性补助

380,022

工资福利支出

344,412

商品和服务支出

35,609

对事业单位资本性补助

225

资本性支出

215

资本性支出(基本建设)

10

对个人和家庭的补助

60,595

社会福利和救助

55,173

离退休费

2,999

其他对个人和家庭补助

2,423


5

2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

788,762

补助下级支出

136,284

一、返还性收入

21,812

一、一般性转移支付支出

79,062

所得税基数返还收入

5,086

体制补助支出

74,074

增值税税收返还收入

15,050

均衡性转移支付支出

639

消费税税收返还收入

1,676

结算补助支出

4,219

二、一般性转移支付收入

553,937

其他一般性转移支付支出

130

体制补助收入

9,032

二、专项转移支付支出

57,222

均衡性转移支付收入

129,321

一般公共服务补助支出

2,400

县级基本财力保障机制奖补资金收入

6,608

国防补助支出

26

重点生态功能区转移支付收入

6,483

公共安全支出

230

固定数额补助收入

37,907

科学技术专项补助支出

0

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

26,881

文化旅游体育与传媒支出

462

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

社会保障和就业专项补助支出

3,154

公共安全共同财政事权转移支付收入

8,493

卫生健康专项补助支出

309

教育共同财政事权转移支付收入

54,124

节能环保专项补助支出

7,754

科学技术共同财政事权转移支付收入

451

城乡社区专项补助支出

138

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

2,414

农林水事务专项补助支出

23,747

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

71,015

交通运输专项补助支出

4,486

疗卫生共同财政事权转移支付收入

52,053

资源勘探工业信息等专项补助支出

427

能环保共同财政事权转移支付收入

1,018

自然资源海洋气象等专项补助支出

12,194

农林水共同财政事权转移支付收入

57,062

住房保障专项补助支出

493

交通运输共同事权转移支付收入

25,005

害防治及应急管理补助支出

1,402

5

2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

房保障共同财政事权转移支付收入

25,364

灾害防治及应急管理共同事权转移支付收入

438

其他共同财政事权转移支付收入

1,000

增值税留抵退税转移支付收入

其他退税关税降费转移支付收入

其他一般性转移支付收入

1,172

结算补助收入

38,096

三、专项转移支付收入

213,013

一般公共服务

150

教育

1,250

科学技术

313

社会保障和就业

2,186

卫生健康

2,744

节能环保

45,233

城乡社区

34,634

农林水

33,920

交通运输

8,090

资源勘探工业信息等

1,402

商业服务业等

1,787

金融

自然资源海洋气象等

10,346

住房保障

30,690

灾害防治及应急管理

30,268

其他收入

10,000

备注:上级补助收入补助下级支出。收入总计 (本级收入合计+转移性收入合计) =支出总计 (本级支出合计+转移性支出合计)


6

2024年区级一般公共预算转移支付决算表

(分地区分项目)

单位:万元

乡镇决算数

136284

一般性转移支付

79062

体制补助支出

74,074

均衡性转移支付支出

639

结算补助支出

4,219

其他一般性转移支付支出

130

专项转移支付

57222

一般公共服务补助支出

2,400

国防补助支出

26

公共安全支出

230

科学技术专项补助支出

0

文化旅游体育与传媒支出

462

社会保障和就业专项补助支出

3,154

卫生健康专项补助支出

309

节能环保专项补助支出

7,754

城乡社区专项补助支出

138

农林水事务专项补助支出

23,747

交通运输专项补助支出

4,486

资源勘探工业信息等专项补助支出

427

自然资源海洋气象等专项补助支出

12,194

住房保障专项补助支出

493

灾害防治及应急管理补助支出

1,402

备注:上级补助收入补助下级支出。

7

2024年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

总计

847,837

1,663,131

1,676,405

1,676,405

-

本级收入

576,908

445,635

448,630

448,630

-31.83

一、国有土地收益基金收入

3,960

2,707

3,669

3,669

343.12

二、农业土地收益基金收入

490

626

676

676

-56.89

三、国有土地使用权出让收入

503,050

397,596

397,999

397,999

-32.88

四、城市基础设施配套费收入

17,895

13,193

13,756

13,756

-19.23

五、污水处理费收入

1,513

1,513

1,955

1,955

36.71

六、专项债务对应项目专项收入

50,000

30,000

30,575

30,575

-30.96

转移性收入合计

270929

1217496

1227775

1227775

39.74

一、上级补助收入

80,588

234,555

241,450

241,450

46.20

二、地方政府专项债务转贷收入

792,600

792,600

792,600

37.06

三、下级上解收入

3,384

3,384

587.80

四、上年结余收入

190,341

190,341

190,341

190,341

41.34

五、调入资金

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

总计

847,837

1,663,131

1,676,405

1,676,405

9.09

本级支出

616,237

1,020,531

656,331

656,331

-37.16

一、文化体育与传媒支出

二、社会保障和就业支出

-100.00

三、节能环保支出

0

4478

1343.4

1343.4

3344.62

四、城乡社区支出

274774

401173.31

266582

266582

-56.93

五、农林水支出

166225

210326.22

53897

53897

-32.03

六、交通运输支出

0

87

87

87

七、资源勘探信息等支出

4000

9804

4460

4460

-10.01

八、住房保障支出

0

1980

0

0

九、其他支出

80447

300703

238792

238792

-8.11

十、债务付息支出

89974

91157

91156.77

91156.77

13.38

十一、债务发行费用支出

8

13.05

13.05

13.05

63.13

十二、抗疫特别国债安排的支出

809

809

0

0

转移性支出合计

231,600

642,600

1,020,074

1,020,074

107.23

一、上解上级支出

31,600

26,000

25,942

26,159

-27.25

二、补助下级支出

16,754

16,754

-44.84

三、调出资金

200,000

50,000

67,439

67,439

-57.12

四、地方政府专项债务还本支出(再融资)

566,600

566,600

566,600

623.63

五、年终结余

343,339

343,122

80.27

8

2024年区级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

决算数

政府性基金预算支出合计

656,331

节能环保支出

1343

超长期特别国债安排的支出

1343

其他节能环保支出

1343

城乡社区支出

266582

国有土地使用权出让收入安排的支出

256447

征地和拆迁补偿支出

183963

土地开发支出

城市建设支出

33326

农村基础设施建设支出

32652

土地出让业务支出

478

农业生产发展支出

30

农村社会事业支出

农业农村生态环境支出

3478

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2520

国有土地收益基金支出

其他国有土地收益基金支出

农业土地开发资金安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

9578

城市公共设施

7023

城市环境卫生

2325

其他城市基础设施配套费安排的支出

230

污水处理费安排的支出

298

污水处理设施建设和运营

298

超长期特别国债安排的支出

259

其他城乡社区支出

259

农林水支出

53897

三峡水库库区基金支出

3408

基础设施建设和经济发展

2082

解决移民遗留问题

1326

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

49009

三峡工程后续工作

49009

大中型水库移民后期扶持基金支出

1480

移民补助

836

基础设施建设和经济发展

644

8

2024年区级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

决算数

交通运输支出

87

超长期特别国债安排的支出

87

公路水路运输

87

资源勘探信息等支出

4460

农网还贷资金支出

2620

地方农网还贷资金支出

2620

超长期特别国债安排的支出

1840

资源勘探开发

1400

制造业

440

其他支出

238792

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

234441

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

234441

彩票公益金安排的支出

4351

用于社会福利的彩票公益金支出

1049

用于体育事业的彩票公益金支出

1022

用于教育事业的彩票公益金支出

187

用于残疾人事业的彩票公益金支出

543

用于文化事业的彩票公益金支出

1336

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

200

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

14

债务付息支出

91157

地方政府专项债务付息支出

91157

国有土地使用权出让金债务付息支出

27869

土地储备专项债券付息支出

3941

棚户区改造专项债券付息支出

2277

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

57070

债务发行费用支出

13

地方政府专项债务发行费用支出

13

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

3

土地储备专项债券发行费用支出

4

棚户区改造专项债券发行费用支出

3

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

3

9

2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

上级补助收入

241450

补助下级支出

16754

社会保障和就业支出

0

社会保障和就业支出

节能环保支出

4,478

节能环保支出

城乡社区事务

79,223

城乡社区事务

5056

农林水事务

117,104

农林水事务

11381

交通运输支出

87

交通运输支出

资源勘探电力信息等事务

9,204

资源勘探电力信息等事务

住房保障支出

1,980

住房保障支出

彩票公益金

5,557

彩票公益金

317

其他支出

23,817

其他支出

备注:上级补助收入补助下级支出。

10

2024年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

107,709

204,309

206,426

206,426

-

本级收入

107,500

204,100

206,217

206,217

170.88

一、利润收入

92,270

23,743

14,081

14,081

-80.97

二、股利、利息收入

230

357

357

357

58.21

三、产权转让收入

15,000

180,000

191,779

191,779

10046.58

转移性收入合计

209

209

209

209

一、上级补助收入

209

209

209

209

二、上年结余

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数比上年决算数增长%

107,709

204,309

206,426

206,426

171.16

本级支出

17,709

104,309

76,098

76,098

346.66

一、金融国有资本经营预算支出

二、国有企业资本金注入

17,500

17,500

76,098

76,098

348.24

三、其他国有资本经营预算支出

86,600

-100.00

四、解决历史遗留问题及改革成本支出

209

209

转移性支出合计

90,000

100,000

130,328

130,328

120.56

一、补助下级

二、调出资金

90,000

100,000

100,000

100,000

69.23

三、结转下年

30,328

30,328

11

2024年区级社保基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

变动

预算数

决算数

决算数为变动预算%

增长

%

预算数

变动

预算数

决算数

决算数为变动预算%

增长

%

备注:社保基金由市级统筹,决算由市级统一编制。故此表无数据。


12

2024年地方政府债务限额及余额情况表

单位:亿元

2024年债务限额

2024年债务余额决算数

合计

一般债务

专项债务

合计

一般债务

专项债务

万州区

410.02

85.64

324.38

410.02

85.64

324.38


13

2024年地方政府债券使用情况表

单位:万元

债券类型

项目名称

使用单位

支出金额

预算科目

256,600

一般债券

鸡公岭天星小学(一期)

重庆市万州区天星小学

5,000

2050202-小学教育

一般债券

万州天生城大遗址修复项目

三峡移民纪念馆

6,549

2120399-其他城乡社区公共设施支出

一般债券

万州区留置中心改建项目

重庆市万州区廉政教育中心

5,000

2011199-其他纪检监察事务支出

一般债券

城区宏远市场及五桥立交桥等结构设施治理工程

区市政设施维护管理中心

1,286

2120399-其他城乡社区公共设施支出

一般债券

万州区镇乡污水处理设施抢险救灾工程

重庆平湖环保工程有限责任公司

2,535

2130504-农村基础设施建设

一般债券

2016-2020年小城镇建设项目

区住房城乡建委

760

2120303-小城镇基础设施建设

一般债券

万州区农田整治项目

区土地开发整理中心

890

2130504-农村基础设施建设

一般债券

万州区农村土地整治项目

区土地开发整理中心

1,367

2130504-农村基础设施建设

一般债券

政府采购电子化建设资金

重庆市万州区公共资源交易中心

83

2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

一般债券

万州区智慧交通建设项目

万州区公安局交通巡逻警察支队

1,000

2040202-一般行政管理事务

一般债券

万州区看守所建设项目

重庆市万州区公安局

1,000

2040202-一般行政管理事务

一般债券

万州区7·4”“7.14强降雨城区损毁排水设施抢险救灾工程

重庆市万州区城市建设中心

2,000

2110302-水体

一般债券

万开高速公路民国场出口至大垭口城黔路岔连接线工程

重庆市万州区佳路交通投资有限公司

1,100

2130504-农村基础设施建设

一般债券

万州库周交通陈家坝至云阳界改建工程

重庆市万州区佳路交通投资有限公司

1,000

2130504-农村基础设施建设

一般债券

万忠高速公路油沙出口至茨竹乡连接线工程

重庆市万州区佳路交通投资有限公司

1,030

2130504-农村基础设施建设

13

2024年地方政府债券使用情况表

单位:万元

债券类型

项目名称

使用单位

支出金额

预算科目

专项债券

天城街道诗仙、麻柳片区城中村改造项目配套基础设施(一期)

重庆市万州三峡平湖有限公司

10,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

陈家坝街道晒网村城中村改造项目配套基础设施项目

重庆市万州三峡平湖有限公司

4,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

江南新区综合环境整治工程

重庆市万州三峡平湖有限公司

3,542

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州文化创意创业产业园基础设施建设工程

重庆市万州三峡平湖有限公司

1,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州区乡村振兴旅游基础配套设施及生态环境整治工程

重庆市万州三峡平湖有限公司

30,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州区滨江环湖旅游基础设施建设项目(四期)

重庆市万州三峡平湖有限公司

26,458

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区高峰园相思南片区配套设施工程

万州经济技术开发区财务局

15,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区高峰园姜家片区配套设施工程

万州经济技术开发区财务局

10,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州区九池殡葬服务设施建设项目

重庆三峡健康养老产业有限公司

1,771

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区高峰产业园基础设施建设项目

万州经济技术开发区财务局

10,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区基础设施建设项目二期

万州经济技术开发区财务局

20,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区高峰园基础设施建设项目二期

万州经济技术开发区财务局

20,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州区滨江环湖旅游基础设施项目(三期)

重庆市万州区江南新区开发建设有限公司

5,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区新田产业园基础设施建设项目

万州经济技术开发区财务局

9,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州经开区基础设施及配套用房完善工程

万州经济技术开发区财务局

6,000

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

重庆市万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目

重庆市万州区上海医院

6,219

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


13

2024年地方政府债券使用情况表

单位:万元

债券类型

项目名称

使用单位

支出金额

预算科目

专项债券

三峡医学中心

重庆大学附属三峡医院

17,710

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

专项债券

万州区万一中至附马片区棚户区(城中村)改造项目

重庆市万州三峡平湖有限公司

2,450

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州区塘坊董家片区棚户区(城中村)改造项目(一期)

重庆市万州三峡平湖有限公司

3,410

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州区长岭新城区棚改项目

重庆市万州三峡平湖有限公司

2,015

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州区双河口片区棚户区改造项目

重庆市万州三峡平湖有限公司

2,000

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州区塘坊董家片区棚户区(城中村)改造项目(三期)

重庆市万州三峡平湖有限公司

4,425

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州区长江二桥至长江四桥片区棚户区改造项目

重庆市万州三峡平湖有限公司

1,000

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

专项债券

万州经开区新田港口物流园基础设施

万州经济技术开发区财务局

15,000

2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


14

2024年地方政府债务相关情况表

单位:亿元

一、2023年末地方政府债务余额

343.14

其中:一般债务

81.02

专项债务

262.12

二、2023年地方政府债务限额

343.14

其中:一般债务

81.02

专项债务

262.12

三、2024年地方政府债务发行决算数

99.52

新增一般债券发行额

3.06

再融资一般债券发行额

17.20

新增专项债券发行额

22.60

再融资专项债券发行额

56.66

国际金融组织和外国政府贷款

0.00

四、2024年地方政府债务还本支出决算数

75.57

一般债务还本支出

18.91

专项债务还本支出

56.66

五、2024年地方政府债务付息支出决算数

11.76

一般债务付息支出

2.65

专项债务付息支出

9.12

六、2024年末地方政府债务余额决算数

410.02

其中:一般债务

85.64

专项债务

324.38

七、2024年地方政府债务限额

410.02

其中:一般债务

85.64

专项债务

324.38

15

2024年区级“三公经费”支出决算表

单位:万元

“三公”经费支出

决算数

支出合计

3,204

1.因公出国(境)费

4

2.公务用车购置及运行维护费

2,607

1)公务用车购置费

669

2)公务用车运行维护费

1,938

3.公务接待费

593

1)国内接待费

593

其中:外事接待费

8

2)国(境)外接待费

0

备注:经汇总,2024年区级部门(单位)“三公”经费执行数较2023年下降,严格落实了中央八项规定精神和党政机关“习惯过紧日子”相关要求,严控“三公”经费支出。

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