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[ 索引号 ] 12500101MB1167590J/2026-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 区文化执法支队
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:区文化执法支队
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重庆市万州区文化市场综合行政执法支队

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职责:重庆市万州区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面的执法职能。

具体职责:

1. 贯彻执行有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与拟订文化市场综合行政执法管理制度,落实执法标准规范。

2. 承担文化、文物方面的执法职能。

3. 承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4. 承担体育市场方面的执法职能。

5. 承担旅游市场方面的执法职能。

6. 承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、跨区域执法。监督指导乡镇、街道文化市场综合行政执法工作。

7. 承担扫黄打非有关工作任务。

8. 承办文化和旅游市场违法行为的投诉、举报处理工作。

9. 完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

(二)单位构成

本部门属区财政全额拨款的一级预算单位,有6个内设机构:办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。单位编制人数43人,实有人数32人,32名人员均列入参照公务员法管理范围。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数873.96万元,其中:一般公共预算拨款873.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加48.85万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加48.85万元

(二)支出预算2026年年初预算数873.96 万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出167.89万元,卫生健康支出50.78万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出54.32万元,粮油物资储备支出0万元,文化旅游体育与传媒支出600.97万元。支出较去年增加48.85万元,主要是基本支出预算增加48.85万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入873.96万元,一般公共预算财政拨款支出873.96万元,比2025年增加48.85万元。其中:基本支出872.72万元,比2025年增加48.85万元,主要原因是单位新增工作人员4名,工资社保以及住房公积金等支出增加,主要用于全区文旅经营场所的日常监管和查处违法经营活动等重点工作;项目支出1.24万元,比2025年增加0万元,主要原因是2026年暂无新增项目支出,主要用于伤残抚恤金支出。

重庆市万州区文化市场综合行政执法支队2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算11.6万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年与上年均未安排因公出国(境)计划;公务接待费3.6万元,比2025年增加1.6万元,主要原因是2026年执法工作交流学习合作增加,接待费用增加;公务用车运行维护费8万元,比2025年减少1.6万元,主要原因是严格控制公务用车支出,厉行勤俭节约;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是2026年未计划新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费141.93万元,比上年增加5.86万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1.24万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李德芳联系方式:023-58815085


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