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[ 索引号 ] 125001013317157997/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区机管中心
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18
[ 发布日期 ] 2021-10-18

重庆市万州区机关事务管理中心2020年部门决算情况说明

日期:2021-10-18 来源:万州区机管中心
语音播报

重庆市万州区机关事务管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区机关事务管理中心主要职责:

1.根据《万州区党政机关国内公务接待管理办法》确定的范围,负责政务接待及相关公务接待,承担全区大型活动、重要会议接待服务工作,统一管理和使用接待经费。会同相关部门拟订全区国内公务接待管理制度和公务接待标准,指导全区党政机关国内公务接待工作。

2.拟订区级机关事务的管理办法、规章制度和区级机关后勤体制改革措施,负责区级机关事务的日常管理和保障服务工作。

3.受区政府委托负责区级行政机关国有资产(含土地使用权)的日常管理,拟订区级行政机关、区委区政府部门直属事业单位国有资产经营方案,经批准后组织实施。拟订区级行政机关用房基建计划;统一建设、调配、维修和管理区级行政机关用房。

4.承担区级行政机关和事业单位公务车辆的管理工作(公务车辆编制审批除外),指导区级行政事业单位做好公务车辆日常使用管理。

5.承担全区公共机构节能工作。

6.承担区级行政机关集中办公区域的园林绿化、卫生保洁、电梯管理、会议室管理及灯饰管理工作。

7.承担区级行政机关集中办公区域的物业管理、安全保卫、消防安全等后勤服务工作。

8.负责外来挂职、任职领导干部的后勤服务工作。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

重庆市万州区委大会堂管理所主要职责:接待各型会议;电影放映、文艺表演等文化娱乐及开发场地。

中共重庆市万州区委招待所主要职责: 负责行政中心机关干部职工就餐服务工作;负责机关政务接待服务工作;完成领导交办的其他相关服务工作。

(二)机构设置

重庆市万州区机关事务管理中心内设10个机构及1个非独立核算事业单位,分别是办公室、接待科、会联科、车辆管理科、资产管理科、人事安保科、财务科、后勤物业管理科、公共机构节能科、机关后勤服务中心、重庆市万州区委机关文件印刷所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区机关事务管理中心(本级)、重庆市万州区委大会堂管理所、中共重庆市万州区委招待所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,051.59万元,支出总计4,051.59万元。收支较上年决算数减少990.03万元,下降19.6%,主要原因是项目收支减少,区监委、区廉政教育中心工装项目决算数大幅下降。

2.收入情况。2020年度收入合计4,051.59万元,较上年决算数减少990.03万元,下降19.6%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中:财政拨款收入4,051.59万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计4,051.59万元,较上年决算数减少990.03万元,下降19.6%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出 2,761.66万元,占68.2%;项目支出1,289.93万元,占31.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,051.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少990.03万元,下降19.6%。主要原因是2020年无驻万审计经费项目,区监委、区廉政教育中心工装项目决算数大幅下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,051.59万元,较上年决算数减少990.03万元,下降19.6%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加901.51万元,增长28.6%。主要原因是追加区监委、区廉政教育中心工装项目,追加目标考核、带薪年休、健康休养费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,051.59万元,较上年决算数减少990.03万元,下降19.6%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加901.51万元,增长28.6%。主要原因是增加区监委、区廉政教育中心工装项目,发放目标考核、带薪年休、健康休养费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2,566.24万元,占63.3%,较年初预算数增加378.43万元,增长17.3%,主要原因是发放目标考核、带薪年休。

2)文化旅游体育与传媒支出915.96万元,占22.6%,较年初预算数增加366.96万元,增长66.8%,主要原因是追加大会堂排危整改项目。

3)社会保障与就业支出356.33万元,占8.8%,较年初预算数增加156.12万元,增长78%,主要原因是发放退休人员健康休养费。

4)卫生健康支出114.19万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。

5)住房保障支出98.87万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,761.66万元。其中:人员经费2,422.04万元,较上年决算数增加91.67万元,增长3.9%,主要原因是人员调资,目标考核、健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费339.62万元,较上年决算数减少208.05万元,下降38%,主要原因是差旅费、维修(护)费减少。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、其他交通费用、维修(护)费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计128.17万元,较年初预算数增加17.14万元,增长15.4%,主要原因是公务接待费增加。较上年支出数减少36.17万元,下降22%,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。

公务车运行维护费3.96万元,主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.07万元,下降60.5%,主要原因是严控公务车使用,运行维护费下降。较上年支出数减少1.01万元,下降20.3%,主要原因是严控公务车使用,运行维护费下降。

公务接待费124.21万元,主要用于接待中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协组织的各类综合检查、视察团(组)的接待服务工作;负责市委、市人大常委会、市政府、市政协领导及其组织的各类综合检查、视察团(组)等。费用支出较年初预算数增加23.21万元,增长23%,主要原因是公务接待增加。较上年支出数减少35.17万元,下降22.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待451批次10,501人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费118.28元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出202.42万元,较上年决算数减少54.60万元,下降21.2%,主要原因是厉行节约,严控机关运行经费支出。比年初预算数增加1.9万元,增长0.9%,主要原因是差旅费增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费等。

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少0.84万元,下降70%,主要原因是上年开展了节能宣传会。本年度培训费支出 0.50万元,较上年决算数减少5.66万元,下降91.9%,主要原因是本年度未开展培训会。

本部门下属事业单位重庆市万州区委大会堂管理所、中共重庆市万州区委招待所运行经费137.2万元,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金1289.93万元,从评价情况来看,各项目都较好完成了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表样

项目名称

行政中心运行费(江南)

项目编码

2020A108【0101】20000001

自评总分
(分)

100

主管部门

重庆市万州区机关事务管理中心

财政科室

行政政法科

项目
联系人

夏昌华

联系电话

58520025

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

472

472

472

100

30

30

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障行政中心集中办公区正常运行

保障行政中心集中办公区正常运行

保障集中办公区电梯安全运行,及时维护维修设备、建筑物和按时支付水电费,保障集中办公区的正常运行。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

服务对象满意度

百分比

≥ 

95

95

95

100

20

20

是 

设施维修达标率

百分比

=

100

100

100

100

30

30

是 

维修覆盖率

百分比

≥ 

98

98

100

100

20

20

是 





















说明

一般性项目绩效自评表样

项目名称

区级后勤服务中心运行费

项目编码

2020A234[0301]20000001

自评总分
(分)

97.8

主管部门

万州区机关事务管理中心

财政科室

行政政法科

项目
联系人

王莲

联系电话

58520100

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

115

115

114.46

99.6

40

39.8

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障行政中心干部职工用餐

聘请编外人员,满足江南行政中心1000人左右职工用餐,为行政中心干部工作提供后勤保障。 

满足江南行政中心1000人左右职工用餐,顺利完成行政中心干部后勤保障。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

全年按规定满足行政中心职工用餐 

天 

358

358

358

100

20

20

菜品满意度 

%

98

95

95

90

20

18

是 

用餐满意度

%

99

100

100

100

20

20

是 





















说明


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:熊嫦兵   023-58520027



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