重庆市万州区供销合作社2023年度部门决算情况说明

重庆市万州区供销合作社
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区供销合作社属于区政府直属管理参照公务员管理的全额拨款的事业单位。其主要职责有:1.宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革和发展;3.承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理;4.协调与政府部门、社会组织的关系,指导成员社有业务活动;5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持性政策建议,向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求,维护供销合作社的合法权益;6.指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;7.指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营;8.管理营运区本级社有资产,监督社有资产保值,对直属企事业单位行使出资人的职权,依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利;9.组织开展对社员的职工的教育与培训,为上级社提供信息服务。
(二)机构设置
重庆市万州区供销合作社现设有办公室、党建办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、资产管理科、财务金融科、安全信访科和监事会办公室。无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2264.49万元,支出总计2264.49万元。收支较上年决算数增加375.41万元,增长19.9%,主要原因是今年新增农业社会化服务建设等项目,经费收支有所增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2264.49万元,较上年决算数增加375.41万元,增长19.9%,主要原因是今年新增农业社会化服务建设、2022年度化肥淡储旺供商业储备贴息等项目资金收入。其中:财政拨款收入2264.49万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2264.49万元,较上年决算数增加375.41万元,增长19.9%,主要原因是今年新增农业社会化服务建设、2022年度化肥淡储旺供商业储备贴息等项目支出。其中:基本支出1315.94万元,占58.1%;项目支出948.55万元,占41.9%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2264.49万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加375.41万元,增长19.9%。主要原因是农业社会化服务建设等项目经费收支有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2264.49万元,较上年决算数增加375.41万元,增长19.9%。主要原因是今年新增农业社会化服务建设项目等收入。较年初预算数增加568.4万元,增长33.5%。主要原因是年中追加应休未休假补贴、抚恤金等人员经费,追加农业社会化服务建设、2022年度化肥淡储旺供商业储备贴息等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2264.49万元,较上年决算数增加375.41万元,增长19.9%。主要原因是是今年新增农业社会化服务建设、2022年度化肥淡储旺供商业储备贴息等项目资金支出。较年初预算数增加568.4万元,增长33.5%。主要原因一是基本支出增加95.02万元,主要是追加应休未休假补贴、一次性退休补贴、丧葬抚恤费等经费支出;二是项目支出增加473.38万元,主要是追加农业社会化服务建设等项目资金支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,主要原因是无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出765.52万元,占33.8%,较年初预算数增加94.2万元,增长14.0%,主要原因是补发调增基本工资、津贴补贴、应休未休带薪年休假等。
(2)社会保障和就业支出466.74万元,占20.6%,较年初预算数增加36.25万元,增长8.4%,主要原因是发放抚恤金、一次性退休补贴等。
(3)卫生健康支出57.75万元,占2.6%,较年初预算数减少0.51万元,下降0.9%,主要原因是职工退休,相应支出减少。
(4)节能环保支出179万元,占7.9%,较年初预算数增加0万元,主要原因是该科目支出与年初预算数一致。
(5)农林水支出747.1万元,占33.0%,较年初预算数增加455.1万元,增长155.9%,主要原因是年中追加农业社会化服务建设、2022年度化肥淡储旺供商业储备贴息等项目支出。
(6)住房保障支出48.38万元,占2.1%,较年初预算数减少16.64万元,下降25.6%,主要原因一是职工退休,相应支出减少;二是职工公积金基数调整,相应支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1315.94万元。其中:人员经费1224.79万元,较上年决算数减少60.31万元,下降4.7%,主要原因是在职人员退休,工资福利等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.15万元,较上年决算数减少20.38万元,下降18.3%,主要原因是在职人员减少,其他交通费用等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.54万元,较年初预算数减少0.16万元,下降4.3%,主要原因是是严格控制“三公”经费开支,减少费用支出。较上年支出数增加0.14万元,增长4.1%,主要原因是公务车年限已久,维修费用较高,加之2022年受疫情影响公务车出行减少,2023年下乡次数增加,公务车运行维护费费用略有增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要用于因公出国(境)费用支出。费用支出0万元,主要原因是2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,主要用于公务车购置。费用支出0万元,主要原因是2023年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严控公车运行维护成本。较上年支出数增加0.14万元,增长5.9%,主要原因是公务车年限已久,维修费用较高,加之2022年受疫情影响公务车出行减少,2023年下乡次数增加,公务车运行维护费费用略有增加。
公务接待费1.04万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降13.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减变化,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待7批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费69.49元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.16万元,较上年决算数减少0.31万元,下降21.1%,主要原因是严格控制会议经费开支,减少费用支出。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数减少0.54万元,下降43.9%,主要原因是组织的培训次数减少,培训费相应减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出91.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少20.39万元,下降18.3%,主要原因是在职人员减少,其他交通费用等支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额113.59万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.59万元。授予中小企业合同金额113.59万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额113.59万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2023年-2025年废弃农膜回收利用项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织部门本级及所属单位对部门整体和5个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出475.17万元。
(二)绩效自评结果
区供销合作社2023年度部门整体绩效自评表
主管部门 |
重庆市万州区供销合作社 |
部门 |
崔言 |
联系电话 |
58215352 |
自评总分 |
100 |
||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
宣传贯彻党中央、国务院、市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究制定全区供销社发展战略和发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展;承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料经营进行组织、协调和管理;承担政府委托的任务,按照政府授权对农副产品进行组织、协调和管理,多措并举构建农产品销售体系;推进农村合作经济组织发展,引导和推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作;对再生资源及进行组织、协调和管理工作;强化金融赋能,解决基层合作经济组织的资金瓶颈问题;管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度;组织开展对社员和职工的教育与培训,为上级社提供信息服务。 |
完成本年度项目建设任务 ,积极宣传贯彻党中央、国务院、市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究制定全区供销社发展战略和发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展;承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料经营进行组织、协调和管理;承担政府委托的任务,按照政府授权对农副产品进行组织、协调和管理,多措并举构建农产品销售体系;推进农村合作经济组织发展,引导和推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作;对再生资源及进行组织、协调和管理工作;强化金融赋能,解决基层合作经济组织的资金瓶颈问题;管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度;组织开展对社员和职工的教育与培训,为上级社提供信息服务。 | ||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
|||
新建农村综合服务社数量 |
个 |
= |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||||
安全事故发生率 |
% |
= |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||||
年度计划完成率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||||
全年废弃农膜回收数量 |
吨 |
≥ |
400 |
20 |
400 |
20 |
|||||
农资配送年销售收入 |
亿元 |
≥ |
1.58 |
10 |
1.58 |
10 |
|||||
推动农村“三社”融合发展 |
定性 |
好 |
10 |
1 |
10 |
||||||
回收利用废弃农膜,保护农村环境 |
定性 |
好 |
10 |
1 |
10 |
||||||
受益群众、农业经营主体满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
区供销合作社2023年度一般性项目支出绩效自评表
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
2023年废弃农膜回收利用项目 |
加厚和可降解农膜示范面积 |
≥ |
200 |
亩 |
10 |
200 |
10 |
100 | |
全年废弃农膜回收数量 |
≥ |
400 |
吨 |
20 |
400 |
20 |
||||
新建回收利用村级网点 |
≥ |
100 |
个 |
20 |
100 |
20 |
||||
废弃农膜全年回收率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
||||
有效提高耕地质量 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||
受群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
2 |
2023年度现代流通服务网络工程项目 |
农产品仓储量 |
≥ |
500 |
吨 |
20 |
526 |
20 |
100 | |
项目验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
项目完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
提供生鲜配送生产服务 |
≥ |
10 |
万元 |
15 |
12 |
15 |
||||
工程质量寿命 |
≥ |
5 |
年 |
15 |
5 |
15 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
(三)部门绩效评价情况
我部门(单位)未组织开展绩效评价。
(四)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58215352。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,264.49 |
一、一般公共服务支出 |
765.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
466.74 | |
九、卫生健康支出 |
57.75 | ||
十、节能环保支出 |
179.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
747.10 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
48.38 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
2,264.49 |
本年支出合计 |
2,264.49 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
2,264.49 |
总计 |
2,264.49 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,264.49 |
2,264.49 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
765.52 |
765.52 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
765.52 |
765.52 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
763.22 |
763.22 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
0.80 |
0.80 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
466.74 |
466.74 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
445.60 |
445.60 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
50.20 |
50.20 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.05 |
78.05 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.44 |
50.44 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
266.91 |
266.91 |
||||||
20809 |
退役安置 |
20.16 |
20.16 |
||||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
20.16 |
20.16 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
57.75 |
57.75 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.75 |
57.75 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.05 |
25.05 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
179.00 |
179.00 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
179.00 |
179.00 |
||||||
2110402 |
农村环境保护 |
179.00 |
179.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
747.10 |
747.10 |
||||||
21301 |
农业农村 |
747.10 |
747.10 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
747.10 |
747.10 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
48.38 |
48.38 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
48.38 |
48.38 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
48.38 |
48.38 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,264.49 |
1,315.94 |
948.56 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
765.52 |
763.22 |
2.30 |
|||
20113 |
商贸事务 |
765.52 |
763.22 |
2.30 |
|||
2011301 |
行政运行 |
763.22 |
763.22 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
||||
2011308 |
招商引资 |
0.80 |
0.80 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
466.74 |
446.58 |
20.16 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
445.60 |
445.60 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
50.20 |
50.20 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.05 |
78.05 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.44 |
50.44 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
266.91 |
266.91 |
||||
20809 |
退役安置 |
20.16 |
20.16 |
||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
20.16 |
20.16 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
57.75 |
57.75 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.75 |
57.75 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.05 |
25.05 |
||||
211 |
节能环保支出 |
179.00 |
179.00 |
||||
21104 |
自然生态保护 |
179.00 |
179.00 |
||||
2110402 |
农村环境保护 |
179.00 |
179.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
747.10 |
747.10 |
||||
21301 |
农业农村 |
747.10 |
747.10 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
747.10 |
747.10 |
||||
221 |
住房保障支出 |
48.38 |
48.38 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
48.38 |
48.38 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
48.38 |
48.38 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,264.49 |
一、一般公共服务支出 |
765.52 |
765.52 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
466.74 |
466.74 |
||||
九、卫生健康支出 |
57.75 |
57.75 |
||||
十、节能环保支出 |
179.00 |
179.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
747.10 |
747.10 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
48.38 |
48.38 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
2,264.49 |
本年支出合计 |
2,264.49 |
2,264.49 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
2,264.49 |
总计 |
2,264.49 |
2,264.49 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,264.49 |
1,315.94 |
948.56 | |
201 |
一般公共服务支出 |
765.52 |
763.22 |
2.30 |
20113 |
商贸事务 |
765.52 |
763.22 |
2.30 |
2011301 |
行政运行 |
763.22 |
763.22 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 | |
2011308 |
招商引资 |
0.80 |
0.80 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
466.74 |
446.58 |
20.16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
445.60 |
445.60 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.20 |
50.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.05 |
78.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.44 |
50.44 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
266.91 |
266.91 |
|
20809 |
退役安置 |
20.16 |
20.16 | |
2080905 |
军队转业干部安置 |
20.16 |
20.16 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.75 |
57.75 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.75 |
57.75 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.70 |
32.70 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.05 |
25.05 |
|
211 |
节能环保支出 |
179.00 |
179.00 | |
21104 |
自然生态保护 |
179.00 |
179.00 | |
2110402 |
农村环境保护 |
179.00 |
179.00 | |
213 |
农林水支出 |
747.10 |
747.10 | |
21301 |
农业农村 |
747.10 |
747.10 | |
2130122 |
农业生产发展 |
747.10 |
747.10 | |
221 |
住房保障支出 |
48.38 |
48.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.38 |
48.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.38 |
48.38 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
768.54 |
302 |
商品和服务支出 |
91.14 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
179.48 |
30201 |
办公费 |
1.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
114.45 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
241.13 |
30203 |
咨询费 |
1.28 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.81 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.05 |
30206 |
电费 |
1.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.44 |
30207 |
邮电费 |
9.76 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
4.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
16.11 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
6.82 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
456.25 |
30215 |
会议费 |
1.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
43.40 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
119.85 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
269.27 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
19.29 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
19.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
4.44 |
30229 |
福利费 |
8.48 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.15 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.48 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,224.79 |
公用经费合计 |
91.14 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市万州区供销合作社 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
91.14 |
(一)支出合计 |
3.54 |
3.54 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
91.14 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.04 |
1.04 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.04 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(一)政府采购支出合计 |
113.59 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
150 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
113.59 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
113.59 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
113.59 | |
二、会议费 |
— |
1.16 |
||
三、培训费 |
— |
0.69 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页面