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[ 索引号 ] 19500101008631309L/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 区供销合作社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市万州区供销合作社2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:区供销合作社
语音播报

重庆市万州区供销合作社

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策接受重庆市供销合作总社的工作指导

2.研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划指导全区供销合作社的改革和发展。

3.承担市供销合作社委托的任务,按照授权对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理负责做好全区化肥储备和供应工作承担政府向社会力量购买的公共服务。

4.构建区供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

5.指导推进全区农村合作经济组织发展,协调成员社关系,完善基层社合作经济组织属性发展农民专业合作社、综合服务社等新型合作经济组织。

6.指导全区供销合作社服务乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果,推动农业农村现代化建设。牵头推进供销社、农民专业合作社、信用社三社融合发展工作参与农村人居环境整治,开展废弃农膜回收利用工作构建农业社会化服务体系,创新农业生产服务方式和手段构建农村现代流通网络体系构建农村综合信息服务体系构建农村合作金融服务体系联合金融机构开展农民专业合作社信用评价体系建设稳妥开展农村资金互助等农村金融服务。

7.依法监督、管理、运营本级和所属企事业单位社有资产,健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度指导社有出资企业改革发展对社有出资企业依法履行出资人职责,享有出资人权益。维护供销合作社资产的完整性。

8.负责烟花爆竹归口经营企业的业务指导、安全监督管理,配合相关部门打击非法生产、经营、存储、运输、燃放烟花爆竹行为。

9.推进供销合作社法治建设,指导全区供销合作社文化建设组织开展对农村合作经济组织人员的教育培训工作。

10.协调与政府部门、社会组织的关系,指导供销系统内行业协会建设及成员单位的业务活动依法维护成员社的合法权益。

11.与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作,接受社会各界捐赠、资助。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

单位构成。

重庆市万州区供销合作社现设有办公室、党建办公室、人事科、综合业务科、合作指导科、资产管理科、财务金融科、安全信访科、监事会办公室9个科室。现纳入预算的在职职工34人,比2021年末增加4人,主要有新进职工4人;离退休职工108人,其中离休职工3人,退休职工105人,比去年减少6人,主要有退休职工去世6人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1076.82万元,其中:一般公共预算拨款1076.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加424.27万元,主要是一般公共预算拨款增加424.27万元

(二)支出预算:2022年年初预算数1076.82万元,其中:一般公共服务支出469.45万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出104万元,卫生健康支出54.84万元,节能环保支出164.45万元,农林水支出250万元,住房保障支出34.08元;支出较去年增加424.27万元,主要是基本支出增加9.82万元,项目支出增加414.45万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1076.82万元,一般公共预算财政拨款支出1076.82万元,比2021年增加424.27万元。其中:基本支出654.37万元,比2021年增加9.82万元,主要原因是单位在编人员增加,人员经费增加主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出422.45万元,比2021年增加414.45万元,主要原因是上级提前下达资金将改造建设基层供销社、废弃农膜回收利用项目、培育农村综合服务社星际社、农民合作社服务中心、新农村现代流通服务网络工程等项目纳入2022年年初预算,主要用于开展废弃农膜回收利用工作构建农业社会化服务体系,创新农业生产服务方式和手段构建农村现代流通网络体系重点工作。

本部门2022年无政府性基金预算收支情况

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.7万元,比2021年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本部门无因公出国(境)安排;公务接待费1.2万元,与上年持平,主要原因是厉行节约,严格规范公务接待,控制公务接待支出;公务用车运行维护费2.5万元,比2021年减少0.2万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;公务用车购置费0元,与上年持平,主要原因是本部门无公务用车购置安排

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费116.88万元,比上年减少37.3万元,主要原因为差旅费预算有所减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本部门无此类情况。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款422.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人陈籼萍  联系方式:023-58215352  


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