重庆市万州区妇女联合会2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;按照有关规定,推荐优秀女干部,促进妇女参政议政;组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设,代表和维护妇女权益;协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。
(二)单位构成。内设机构3个,具体为:办公室(挂维权部牌子),家庭和儿童工作部,妇女发展工作部,另设区政府妇女儿童工作委员会办公室。下设1个事业机构妇女儿童活动中心,该机构是财政全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数427.01万元,其中:一般公共预算拨款427.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加36.38万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加36.38万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数427.01万元,其中:一般公共服务支出293.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出87.95万元,卫生健康支出22.69万元,住房保障支出22.51万元;支出较去年增加36.38万元,主要是基本支出增加20.38万元,项目支出增加16万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入427.01万元,一般公共预算财政拨款支出427.01万元,比2025年增加36.38万元。其中:基本支出393.51万元,比2025年增加20.38万元,主要原因是人员工资调标,导致人员经费增加,主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出33.50万元,比2025年增加16万元,主要原因是增加渝好空间-社区妇女儿童综合服务体项目,主要用于开展妇女儿童公益活动。
本部门2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12万元,比2025年减少8万元。其中:因公出国(境)费用1万元,比2025年减少1万元,主要原因是严格控制因公出国(境)费用;公务接待费5万元,比2025年减少4万元,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,从严控制公务接待费;公务用车运行维护费6万元,比2025年减少3万元,主要原因是严格落实公车使用规定;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是未发生公务车购置费支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费44.92万元,比上年增加0.57万元,主要原因为单位在编人员变动;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门下属妇女儿童活动中心是非独立核算的事业单位,故运行经费不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款33.50万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈玉辉 联系方式:023-58375067
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