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[ 索引号 ] 13500101008631237E/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 妇女
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 区妇联
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-15
[ 发布日期 ] 2021-10-15

重庆市万州区妇女联合会2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-15 来源:区妇联
语音播报

重庆市万州区妇女联合会

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;按照有关规定,推荐优秀女干部,促进妇女参政议政;组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设,代表和维护妇女权益;协助政府推进保护妇女儿童法律、法规的贯彻实施。

(二)机构设置。内设机构3个,具体为:办公室(挂维权部牌子),家庭和儿童工作部,妇女发展部,另设区政府妇女儿童工作委员会办公室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位,1个事业机构妇女儿童活动中心,该机构财政全额拨款事业单位,妇女儿童活动中心为非独立核算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计697.29万元,支出总计697.29万元。收支较上年决算数减少48.31万元,下降6.5%,主要原因是减少了两癌妇女专项救助金和人员调出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额0.00万元、年初结转和结余0.00万元,支出总计包括本年支出合计、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2020年度收入合计697.29万元,较上年决算数减少48.31万元,下降6.5%,主要原因是减少了两癌妇女专项救助金和人员调出。其中:财政拨款收入691.01万元,占99.1%;其他收入6.28万元,占0.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计697.29万元,较上年决算数减少48.31万元,下降6.5%,主要原因是两癌妇女专项救助金减少和人员调出。其中:基本支出 383.79万元,占55%;项目支出313.50万元,占45%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计691.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少54.59万元,下降7.3%。主要原因是减少两癌妇女专项救助金和人员调出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入691.01万元,较上年决算数减少54.59万元,下降7.3%。主要原因是妇女两癌专项救助金减少和人员调出。较年初预算数增加212.78万元,增长44.5%。主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金,代理记账专项资金,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出691.01万元,较上年决算数减少54.59万元,下降7.3%。主要原因是妇女两癌专项救助金减少和人员调出。较年初预算数增加212.78万元,增长44.5%。主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金,代理记账专项资金,人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出595.21万元,占86.1%,较年初预算数增加179.75万元,增长43.3%,主要原因是年中追加市级妇女儿童事业发展资金,代理记账费专项资金,人员经费增加。

(2)社会保障与就业支出63.02万元,占9.1%,较年初预算数增加33.04万元,增长110.1%,主要原因增加养老支出。

(3)卫生健康支出17.98万元,占2.6%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.1%,基本与预算持平。

(4)住房保障支出14.80万元,占2.1%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,基本与预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出383.79万元。其中:人员经费303.75万元,较上年决算数减少10.87万元,下降3.5%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费80.04万元,较上年决算数增加24.74万元,增长44.7%,主要原因是增加办公费、印刷费、其他商品和服务支出等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.77万元,较年初预算数减少11.23万元,下降56.2%;较上年支出数减少2.96万元,下降25.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是受疫情影响,本年未发生出国(境)费用;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

2.“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于国(境)外妇委会友好往来,学习先进经验。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降100%;较上年支出数减少1.84万元,下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响,本年度未发生出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。(本单位2020年度未发生公务车购置费支出)。

公务车运行维护费4.77万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.23万元,下降47%;较上年支出数减少0.96万元,下降16.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费4.00万元,主要用于接待国内其他省市妇联到我单位学习调研群团改革工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降55.6%;较上年支出数减少0.16万元,下降3.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费。

(二)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待70批次500人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费79.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出80.04万元,比2019年度增加24.74万元,增长44.7%;比年初预算数增加15.02万元,增长 23.1%。主要原因是本年由于疫情影响,增加了防疫物品等公用经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、信息网络购置更新费、其他交通费。

本年度会议费支出18.56万元,较上年决算数减少28.62万元,下降60.7%;本年度培训费支出 30.95万元,较上年决算数减少25.31万元,下降45%,主要原因是受疫情影响,本年部分会议和培训取消。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额24.95万元,其中:政府采购货物支出24.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 24.95万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、投影仪。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评5项,涉及资金307.22万元;从评价情况来看,按照绩效目标保质保量完成了全年目标任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

项目名称

留守儿童关爱活动经费 

项目编码

2012902

自评总分
(分)

100 

主管部门

万州区妇女联合会 

财政科室

行政政法科 

项目
联系人

瞿红 

联系电话

023-58233077 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

57.5


57.5 

100% 

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展儿童之家规范化建设,开展关爱儿童系列活动,节假日慰问。


完成了61所儿童之家标准化建设,开展儿童安全和暖心关爱,常态性开展节假日慰问活动。 

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

儿童之家规范化建设 

个 

=

61 


61 

100 

25

25 

否 

“把爱带回家”暖冬关家儿童行动 

场 

= 

1


1

100 

20

20 

暑期儿童安全教育实践专项活动 

场 

= 

1 


1

100 

20

20 

否 

节日慰问 

人 

500 


500 

100 

25

25 

否 

服务对象满意度

%

95


95

100

10

10

说明

2.绩效自评报告或案例

(二)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈玉辉023-58375067


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