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[ 索引号 ] 13500101451747218H/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 区残联
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-08
[ 发布日期 ] 2024-11-08

2023年重庆市万州区残疾人综合服务中心_决算公开说明及公开报表(单位)

日期:2024-11-08 来源:区残联
语音播报

重庆市万州区残疾人综合服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

残疾人就业保障金征收;残疾人免费就业服务;残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务;残疾人辅助器具免费适配;其他残疾人康复服务。   

(二)机构设置

万州区残疾人综合服务中心为财政补助的公益一类事业单位,内设办公室、就业服务部、康复服务部和假肢站。财政补助人员编制为12人,2023年年末实有人数为一般公共预算财政补助开支人数为12人,退休职工1人已纳入社保部门管理。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入2023年度决算编制的二级预算单位为万州区残疾人综合服务中心。其主要负责残疾人免费就业服务;残疾儿童免费抢救性治疗和康复服务;残疾人辅助器具免费适配;其他残疾人康复服务。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1468.99万元,支出总计1468.99万元。收支较上年决算数增加526.25万元,增长55.82%,主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1454.32万元,较上年决算数增加526.26万元,增长56.71%,主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。其中财政拨款收入1403.58万元,占96.51%;其他收入50.74万元,占3.49%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余14.68万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1454.32万元,较上年决算数增加526.26万元,增长56.71%,主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。其中:基本支出241.41万元,占16.6%;项目支出1212.91万元,占83.4%

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.68万元,较上年决算数无增减,与上年数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1403.58万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加475.52万元,增长51.24%。主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1120.43万元,较上年决算数增加281.27万元,增长33.52%。主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。较年初预算数增加668.84万元,增长148.11%。主要原因是追加了项目支出-残疾人康复290.15万元;项目支出-残疾人就业226.4万元;项目支出-残疾人体育53.64万元;项目支出-其他残疾人事业支出73.83万元;基本支出-24.82万元此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1120.43万元,较上年决算数增加281.27万元,增长33.52%。主要原因是加大了对残疾儿童康复训练的投入。较年初预算数增加668.84万元,增长148.11%。主要原因是追加了项目支出-残疾人康复290.15万元;项目支出-残疾人就业226.4万元;项目支出-残疾人体育53.64万元;项目支出-其他残疾人事业支出73.83万元;基本支出-24.82万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,与上年数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出10.34万元,占0.92%,较年初预算数增加10.34万元,增长100%,主要原因是增加2023年春季普惠性幼儿园公用经费。

2)社会保障与就业支出1087.58万元,占97.07%,较年初预算数增加658.51万元,增长153.47%,主要原因是追加了项目支出-残疾人康复290.15万元;项目支出-残疾人就业226.4万元;项目支出-残疾人体育53.64万元;项目支出-其他残疾人事业支出88.32万元。

3)卫生健康支出11.39万元,占1.02%,较年初预算数无增减,与上年数持平。

4)住房保障支出11.12万元,占0.99%,较年初预算数无增减,与上年数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出241.41万元。其中:人员经费211.49万元,较上年决算数减少2.56万元,下降1.2%,主要原因是住房公积金按政策标准执行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、各项保险、职业年金、住房公积金、医疗费、超额绩效奖等。公用经费29.92万元,较上年决算数增加2.38万元,增长8.64%,主要原因是幼儿园公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入283.15万元,较上年决算数增加194.25万元,增长218.5%,主要原因是残疾儿童康复训练费用及乒乓球训练基地费用增加。本年支出283.15万元,较上年决算数增加194.25万元,增长218.5%,主要原因是残疾儿童康复训练费用及乒乓球训练基地费用增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0.40万元,较年初预算数无增减,与上年数持平。较上年支出数减少0.28万元,下降41.18%,主要原因是强化公务管理,节约开支,因此费用减少。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,与上年数持平,较上年支出数无增减,与上年数持平。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,与上年数持平。较上年支出数无增减,与上年数持平

公务用车运行维护费0.30万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、所需车辆的燃料费、过桥过路费等费用支出较年初预算数无增减,与上年数持平。较上年支出数减少0.29万元,下降49.15%,主要原因是加强公务管理,节约开支。

公务接待费0.10万元,主要用于接待其他区县残联到我单位学习考察残疾人工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数无增减,与上年数持平。较上年支出数无增减,与上年数持平。

(三)三公经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待4批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费83.33元,车均购置费0万元,车均维护费0.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减,与上年数持平。本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元,增长100%主要原因是增加了本单位职工业务培训开支。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额106.15万元,其中:政府采购货物支出106.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额106.15万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购残疾儿童康复设备及电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对20个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1162万元。

绩效自评结果

一般性项目绩效自评表:

重庆市万州区残疾人综合服务中心

2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

盲人按摩机构补贴

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

购买基本养老保险的盲人按摩人员数

42

30

54

30


项目发放补助时间

定性

2023年12月


30

全部完成

30


为购买养老保险的盲人按摩人员给予补助,减轻家庭负担率

90

%

30

90%

30


2

农村残疾人实用技术培训

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

农村残疾人实用技术培训完成人数

300

40

300

40


项目培训完成时间

定性

2023年7月


20

全部完成

20


农村残疾人掌握农村实用技术

1

30

1

30


从评价情况来看,各项目都超额完成了年初设定的目标,绩效成绩良好。

(二)部门绩效评价情况

    我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)残疾人事业(支出经济分类科目类级):主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

倪侑铭   023-56256610


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市万州区残疾人综合服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,120.43

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

283.15

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

10.34

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

50.74

八、社会保障和就业支出

1,138.32



九、卫生健康支出

11.39



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

11.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

283.15



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,454.32

本年支出合计

1,454.32

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

14.68

年末结转和结余

14.68

总计

1,468.99

总计

1,468.99

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市万州区残疾人综合服务中心







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,454.32

1,403.58






50.74

205

教育支出

10.34

10.34







20502

普通教育

10.34

10.34







2050201

学前教育

10.34

10.34







208

社会保障和就业支出

1,138.32

1,087.58






50.74

20805

行政事业单位养老支出

24.91

24.91







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.42

7.42







2080599

其他行政事业单位养老支出

2.66

2.66







20811

残疾人事业

1,113.13

1,062.39






50.74

2081104

残疾人康复

330.06

330.06







2081105

残疾人就业

338.66

338.66







2081106

残疾人体育

171.08

171.08







2081199

其他残疾人事业支出

273.33

222.59






50.74

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28







2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28







210

卫生健康支出

11.39

11.39







21011

行政事业单位医疗

11.39

11.39







2101102

事业单位医疗

9.27

9.27







2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12







221

住房保障支出

11.12

11.12







22102

住房改革支出

11.12

11.12







2210201

住房公积金

11.12

11.12







229

其他支出

283.15

283.15







22960

彩票公益金安排的支出

283.15

283.15







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

103.90

103.90







2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

179.25

179.25







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,454.32

241.41

1,212.91




205

教育支出

10.34

8.93

1.40




20502

普通教育

10.34

8.93

1.40




2050201

学前教育

10.34

8.93

1.40




208

社会保障和就业支出

1,138.32

209.96

928.36




20805

行政事业单位养老支出

24.91

24.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.42

7.42





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.66

2.66





20811

残疾人事业

1,113.13

184.78

928.36




2081104

残疾人康复

330.06


330.06




2081105

残疾人就业

338.66


338.66




2081106

残疾人体育

171.08


171.08




2081199

其他残疾人事业支出

273.33

184.78

88.55




20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28





2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28





210

卫生健康支出

11.39

11.39





21011

行政事业单位医疗

11.39

11.39





2101102

事业单位医疗

9.27

9.27





2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12





221

住房保障支出

11.12

11.12





22102

住房改革支出

11.12

11.12





2210201

住房公积金

11.12

11.12





229

其他支出

283.15


283.15




22960

彩票公益金安排的支出

283.15


283.15




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

103.90


103.90




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

179.25


179.25




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,120.43

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

283.15

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

10.34

10.34





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

1,087.58

1,087.58





九、卫生健康支出

11.39

11.39





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

11.12

11.12





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

283.15


283.15




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,403.58

本年支出合计

1,403.58

1,120.43

283.15


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,403.58

总计

1,403.58

1,120.43

283.15


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,120.43

241.41

879.02

205

教育支出

10.34

8.93

1.40

20502

普通教育

10.34

8.93

1.40

2050201

学前教育

10.34

8.93

1.40

208

社会保障和就业支出

1,087.58

209.96

877.62

20805

行政事业单位养老支出

24.91

24.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.42

7.42


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.66

2.66


20811

残疾人事业

1,062.39

184.78

877.62

2081104

残疾人康复

330.06


330.06

2081105

残疾人就业

338.66


338.66

2081106

残疾人体育

171.08


171.08

2081199

其他残疾人事业支出

222.59

184.78

37.81

20899

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


2089999

其他社会保障和就业支出

0.28

0.28


210

卫生健康支出

11.39

11.39


21011

行政事业单位医疗

11.39

11.39


2101102

事业单位医疗

9.27

9.27


2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.12

2.12


221

住房保障支出

11.12

11.12


22102

住房改革支出

11.12

11.12


2210201

住房公积金

11.12

11.12


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

208.63

302

商品和服务支出

29.92

310

资本性支出


30101

基本工资

52.43

30201

办公费

10.57

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1.86

30202

印刷费

0.06

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.04

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

107.92

30205

水费

0.12

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.83

30206

电费

0.76

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

7.42

30207

邮电费

0.59

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

9.27

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.43

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.28

30211

差旅费

0.16

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

11.12

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.92

30213

维修(护)费

1.52

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

1.58

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2.86

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.50

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.10

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

2.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

5.79

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.11

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.63

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.30

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4.80

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

0.45

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

211.49

公用经费合计

29.92

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


283.15

283.15


283.15


229

其他支出


283.15

283.15


283.15


22960

彩票公益金安排的支出


283.15

283.15


283.15


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


103.90

103.90


103.90


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


179.25

179.25


179.25


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市万州区残疾人综合服务中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

0.40

0.40

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

0.30

0.30

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

0.30

0.30

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.10

0.10

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.10

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

106.15

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

106.15

6.国内公务接待人次(人)

12

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

106.15

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

106.15

二、会议费




三、培训费

0.50



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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