中国共产党重庆市万州区委员会办公室2024 年度决算公开说明
中国共产党重庆市万州区委员会办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
一是根据区委的要求和工作部署,对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供服务。二是负责中央和市委、区委重大方针政策、重要决策部署和领导重要指示、批示、交办事项的贯彻落实情况的督促检查工作,办理有关人大代表建议、政协委员提案。三是负责区委会议的会务组织工作,协调服务区委领导公务活动,办理区委领导交办的事项。四是、文件刊物发送、档案管理和开发利用等工作。五是承担区委改革办日常事务工作,负责组织开展和协调推动改革重大问题的调查研究,协调有关方面提出改革方案和措施,督促落实中央和市委、区委部署的各项改革事项等工作。六是收集整理信息,反映有关动态,及时、准确、全面地向中央办公厅和市委办公厅、市政府办公厅及区委、区政府报告,妥善处理突发事件。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的重要会议、重要活动、重要接待等工作。八是负责全区党内规范性文件起草协调、合法合规性审核、备案审查、党内法规业务指导、制度建设等工作。九是负责全区档案工作的规划制定、档案标准化管理、档案宣传教育、人员培训等工作。十是负责全区党政系统机要密码通信和密码管理,负责中央、市委文件和驻万党政军领导机关机要件的传递工作。十一是负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。十二是负责区委机关行政后勤管理和安全保卫工作。十三是管理区档案馆,代管区机关事务管理中心。十四是完成区委交办的其他任务。
(二)单位构成。中共重庆市万州区委办公室(本级);区档案馆(正处级)为二级单位、区党政信息中心(副处级)为二级单位
中共重庆市万州区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的综合部门,为正处级,列区委工作机关序列。加挂中共重庆市万州区委保密委员会办公室(重庆市万州区国家保密局)、中共重庆市万州区委机要局(重庆市万州区密码管理局)、重庆市万州区档案局牌子。管理区档案馆、区机关事务管理中心、区党政信息中心、区高铁北站地区综合管理服务中心。
中共重庆市万州区委办公室内设科室为18个,具体为:会议综合科、政务联络科、督查科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、信息科、公文秘书科、法规科、档案科、机要科、保密科、人事科(机关党委)、财务科、离退休人员工作科、行政保卫科。
区档案馆(正处级)为二级单位。区档案馆内设科室为5个,具体为:办公室、档案管理科查询利用科、查询利用科、接收整理科、编研鉴定科。
区党政信息中心(副处级)为二级单位。单位性质为公益一类、全额拨款事业单位。区党政信息中心内设科室为6个,具体为:综合科、外网建设科、内网建设科、应用发展科、数字政务科、机要保密技术科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5509.38万元。收、支与2023年度相比,增加226.68万元,增长4.3%,主要原因是2024年区委下属单位新增区党政信息中心、区档案馆其他收入较上年增加较多,故区委办2024年度收、支总额有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计5472.18万元,与2023年度相比,增加189.48万元,增长3.6%,主要原因是2024年区委下属单位新增区党政信息中心,收入增加739.28万元、区档案馆收入较上年增加314.59万元,主要是其他收入增加,新增渝东新区档案整理费、三峡移民档案数字化上海市对口支援等、区委办本级收入较上年减少864.39万元,主要是项目经费收入减少较多。其中:财政拨款收入5163.88万元,占94.4%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入308.30万元,占5.6%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余37.20万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5509.38万元,与2023年度相比,增加226.68万元,增长4.3%,主要原因是2024年区委下属单位新增区党政信息中心,支出增加776.48万元、区档案馆支出较上年增加314.59万元,主要是新增渝东新区档案整理费、三峡移民档案数字化上海市对口支援等,区委办本级支出较上年减少864.39万元,主要是项目经费支出减少较多。其中:基本支出3448.91万元,占62.6%;项目支出2060.47万元,占37.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5201.08万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少81.62万元,下降1.6%。主要原因是2024年区委下属单位新增区党政信息中心,财政拨款收、支增加776.48万元、区档案馆财政拨款收、支较上年增加6.29万元,主要是新增档案馆综合能力提升项目数字化项目等,区委办本级支出较上年减少864.39万元,主要是项目经费支出减少较多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5163.58万元,与2023年度相比,减少14.48万元,下降0.3%。主要原因是根据工作安排,项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加959.72万元,增长22.8%。主要原因是追加2024年工作经费、渝东新区档案整理费、三峡移民档案数字化上海市对口支援等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5163.58万元,与2023年度相比,减少14.48万元,下降0.3%。主要原因是根据工作安排,项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加959.72万元,增长22.8%。主要原因是追加2024年工作经费、渝东新区档案整理费、三峡移民档案数字化上海市对口支援等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出3739.57万元,占72.4%,较年初预算数增加812.51万元,增长27.8%,主要原因是追加2024年工作经费、渝东新区档案整理费、三峡移民档案数字化上海市对口支援等。
(2)社会保障和就业支出918.02万元,占17.8%,较年初预算数增加21.38万元,增长2.4%,主要原因是人员调动及人员缴费基数调整等因素。
(3)卫生健康支出184.92万元,占3.6%,较年初预算数减少7.40万元,下降3.9%,主要原因是人员调动及人员缴费基数调整等因素。
(4)农林水支出136.91万元,占2.7%,较年初预算数增加136.91万元,增长100.0%,主要原因是追加万州区档案馆综合能力提升@2021BE30002项目经费。
(5)住房保障支出184.17万元,占3.6%,较年初预算数减少3.67万元,下降2.0%,主要原因是人员调动及人员缴费基数调整等因素。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3448.91万元。
其中:
人员经费3108.48万元,与2023年度相比,增加224.22万元,增长7.8%,主要原因是2024年区委下属单位新增区党政信息中心,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费340.44万元,与2023年度相比,减少564.41万元,下降62.4%,主要原因是区委办本级2023年追加工作经费计入公用经费中,2024年追加工作经费为项目经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余37.20万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.30万元,与2023年度相比,减少104.34万元,下降99.7%,主要原因是本年度单位三峡移民档案中心小区配套环境整治项目已验收,仅支出3000元,所以政府性基金有所减少。本年支出37.50万元,与2023年度相比,减少67.14万元,下降64.2%,主要原因是本年新增面向重大公共卫生突发事件的智慧医疗一期项目建设(智慧万州子项目)政府性基金项目支出37.2万元,2023年度无相关支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计82.36万元,较年初预算数减少31.73万元,下降27.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.24万元,下降0.3%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数一致,主要原因是本部门2024年未安排因公出国(境)。
公务用车购置费0.00万元,费用较年初预算数一致,较上年支出数一致,主要原因是本部门2024年未发生公务用车购置支出。
公务用车运行维护费33.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.29万元,下降42.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.14万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约,减少公车出行。
公务接待费48.65万元,主要用于接待国内其他省市(办公厅)到我区交流考察,接受国家部委、市委、市政府相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.44万元,下降11.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.10万元,下降0.2%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求,从严控制公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待342批次3215人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费151.33元,车均购置费0万元,车均维护费4.82万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出28.69万元,与2023年度相比,减少1.31万元,下降4.4%,主要原因是组织会议数量及成本较上年有所减少。本年度培训费支出26.22万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长1.9%,主要原因是组织培训数量及成本较上年有所增加。本年度差旅费支出40.07万元,与2023年度相比,增加2.68万元,增长7.2%,主要原因是差旅活动安排较上年有所增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出306.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少598.24万元,下降66.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制机关运行经费,全年实际支出较上年有所下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额239.72万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出235.22万元。授予中小企业合同金额239.72万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额235.57万元,占政府采购支出总额的98.3 %。主要用于采购信息化、数字化设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体、36个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2060.47万元。
(二)绩效自评结果
整体绩效自评表表样:
|
区委办2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
102-中国共产党重庆市万州区委员会办公室 |
部门 |
张婉梨 |
联系电话 |
023-58155727 |
自评总分 |
92.643 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
围绕党的中心工作,协助区委将党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区落到实处。抓好党委督查工作,推动中央、市委、区委各项决策以及领导批示、交办事项的贯彻落实。协调好会议活动开展,做好公务接洽工作,确保区委各项工作顺利开展。不断提高公文处理水平,严格公文报备程序,确保党委各项工作依法有序开展。做好区委的行政后勤管理工作,确保区委各项工作有序推进。进一步解放思想,开拓创新,提高信息服务水平,及时、准确、全面地向区委和市委提供重要信息。对全区经济社会发展重大问题进行综合型研究。统筹协调全区改革工作,依法治区工作,为区委宏观决策做好服务,确保各项任务圆满完成。全满完成各项督查工作。圆满完成党内法规工作各项任务;圆满完成各项学习调研工作任务。抓好好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实,确保各项工作按计划推进。圆满完成各项信息工作任务。圆满完成各项档案工作。 |
围绕党的中心工作,协助区委将党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区落到实处。抓好党委督查工作,推动中央、市委、区委各项决策以及领导批示、交办事项的贯彻落实。协调好会议活动开展,做好公务接洽工作,确保区委各项工作顺利开展。不断提高公文处理水平,严格公文报备程序,确保党委各项工作依法有序开展。做好区委的行政后勤管理工作,确保区委各项工作有序推进。进一步解放思想,开拓创新,提高信息服务水平,及时、准确、全面地向区委和市委提供重要信息。对全区经济社会发展重大问题进行综合型研究。统筹协调全区改革工作,依法治区工作,为区委宏观决策做好服务,确保各项任务圆满完成。全满完成各项督查工作。圆满完成党内法规工作各项任务;圆满完成各项学习调研工作任务。抓好好党的路线、方针、政策以及中央、市委、区委重大决策、重要工作部署等在全区的贯彻落实,确保各项工作按计划推进。圆满完成各项信息工作任务。圆满完成各项档案工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
区委行政中心临聘人员数量 |
人 |
≤ |
52 |
20 |
45 |
20 |
|||
|
不断提高公文处理水平,严格公文报备程序;做好区委的行政后勤管理工作;提高信息服务水平 |
% |
= |
100 |
5 |
99 |
4.5 |
|||
|
完成党内法规工作;完成各项学习调研工作;完成各项信息工作任务、各项档案工作 |
% |
= |
100 |
5 |
99 |
4.5 |
|||
|
完成综合型研究工作;统筹协调全区改革工作;完成各项督查工作 |
% |
= |
100 |
20 |
99 |
18 |
|||
|
抓好党委督查工作;协调好会议活动开展,做好公务接洽工作 |
% |
= |
100 |
20 |
99 |
18 |
|||
|
协助区委将党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区落到实处 |
% |
≥ |
99 |
20 |
98 |
17.98 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
99 |
10 |
98 |
8.99 |
|||
一般性项目绩效自评表表样:
|
区委办2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
党政专用电视会场运行维护费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
95.96 | |
|
设备利用率 |
= |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
||||
|
保障电视会场运行流畅性 |
≥ |
99 |
% |
20 |
98 |
17.98 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
97 |
7.98 |
||||
|
运行维护费成本 |
≤ |
59400 |
元/年 |
10 |
59400 |
10 |
||||
|
2 |
电子政务外网互联网接入区出口宽带租用费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
年均维护成本增长率 |
≤ |
10 |
% |
20 |
0 |
20 |
||||
|
年稳定运行天数 |
≥ |
360 |
天 |
20 |
360 |
20 |
||||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
24 |
小时 |
20 |
2 |
20 |
||||
|
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
3 |
20 |
||||
|
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
张婉梨 023-58155727
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