重庆市万州区党政信息中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区党政信息中心是为全区党政系统信息化、数字化、智能化建设等提供服务保障的机构。主要职责是:
1.贯彻执行政务信息化和电子政务建设的法律法规和方针政策。
2.承担全区党委系统信息化建设工作。承担党委信息化系统建设、运行维护和管理工作,负责电子政务内网重点应用推进和技术支撑。
3.承担全区政务系统信息化建设工作。承担政府信化系统建设、运行维护和管理工作,负责电子政务外网重点应用推广和技术支撑。
4.承担全区电子政务外网及视联网的规划建设、应用开发、运行维护。承担电子政务外网核心机房的运行维护及管理工作。
5.协助区委办公室做好全区党政机关技术融合、业务融合、数据融合和数字化应用,协助推进数字重庆建设有关工作。承担电子政务信息技术交流、新技术推广应用工作。
6.承担专用通信、机要保密、现代化中枢机关建设等技术服务工作。承担全区电子政务网络与信息安全技术监管事务性工作。
7.完成区委、区政府及区委办公室交办的其他任务。
(二)单位构成
从预算单位构成看,本单位为中国共产党重庆市万州区委员会办公室所属二级预算单位,单位性质为公益一类、全额拨款事业单位,机构规格为副处级,无下级预算单位。本单位共设6个正科级内设机构:
1.综合科。承担综合协调和重大事项的督查督办的事务性工作;负责会务、公文、财务、后勤、公务接待、物资管理等工作;负责党建、人事、政工、老年、工会、统计、机要保密、档案等工作;承担岗位责任目标的落实及考核奖惩等事务性工作。
2.外网建设科。贯彻执行重庆市电子政务外网相关规定。承担电子政务外网、视联网及互联网安全接入规划建设、运行维护和管理工作;承担电子政务外网网络、应用的技术支撑;负责电子政务外网核心机房的日常管理、维护及网络安全保障。
3.内网建设科。承担电子政务内网的接入规划建设、日常运行维护和管理工作;承担电子政务内网网络、应用的技术支撑;承担电子认证基础设施和信任服务设施建设和运行维护工作;负责电子政务内网核心机房的日常维护、网络安全保障。
4.应用发展科。承担全区党政系统重要信息化项目的谋划、方案编制、建设实施及运行维护工作,对相关数字化应用场景建设提供技术服务;负责信息技术流、新技术推广应用。
5.数字政务科。协助区委办公室负责全区党政机关技术融合、业务融合、数据融合,数字化应用的推广和迭代升级;推进全区党政数字化建设及数智赋能应用;协助推进数字重庆建设有关工作。
6.机要保密技术科。配合区委办公室负责全区党政专用通信、机要保密、电子文件管理、数据安全等技术支撑工作;承担全区保密技术监管、检查核查、网络测评、服务保障、资质审查等技术支撑工作;承担全区重要涉密会议、保密教育培训的保密技术保障工作;承担区级保密技术监管平台建设、运行维护、数据分析、现场核查等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数358.84万元,其中:一般公共预算财政拨款358.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较上年减少414.1万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少414.1万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数358.84万元,其中:一般公共服务支出251.81万元,社会保障和就业支出71.41万元,卫生健康支出18.54万元,住房保障支出17.07万元。支出预算较上年减少414.1万元,主要是基本支出预算减少23.74万元,项目支出预算减少390.36万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入358.84万元,一般公共预算财政拨款支出358.84万元,比上年减少414.1万元,其中:基本支出358.84万元,比上年减少23.74万元,主要原因是单位人员变动引起,主要用于基本工资、绩效工资、社会保障和就业、单位运转等支出;项目支出0万元,比上年减少390.36万元,主要原因是我单位项目均为政务数字化信息化项目,按照2025年预算口径要求,统一纳入2025年区级政务数字化应用专项资金中予以解决,故本单位年初预算无项目支出。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无三公经费预算;公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无三公经费预算;公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无三公经费预算;公务用车购置0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无三公经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。按照部门预算列报口径,我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出按财政要求未纳入年初预算,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:康泳雪 联系方式:15320669792
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