中共重庆市万州区委办公室(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况
(一)职能职责
一是根据区委的要求和工作部署,对全区政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为区委科学决策提供服务。二是负责中央和市委、区委重大方针政策、重要决策部署和领导重要指示、批示、交办事项的贯彻落实情况的督促检查工作,办理有关人大代表建议、政协委员提案。三是负责区委会议的会务组织工作,协调服务区委领导公务活动,办理区委领导交办的事项。四是、文件刊物发送、档案管理和开发利用等工作。五是承担区委改革办日常事务工作,负责组织开展和协调推动改革重大问题的调查研究,协调有关方面提出改革方案和措施,督促落实中央和市委、区委部署的各项改革事项等工作。六是收集整理信息,反映有关动态,及时、准确、全面地向中央办公厅和市委办公厅、市政府办公厅及区委、区政府报告,妥善处理突发事件。七是统筹协调区委、区人大、区政府、区政协的重要会议、重要活动、重要接待等工作。八是负责全区党内规范性文件起草协调、合法合规性审核、备案审查、党内法规业务指导、制度建设等工作。九是负责全区档案工作的规划制定、档案标准化管理、档案宣传教育、人员培训等工作。十是负责全区党政系统机要密码通信和密码管理,负责中央、市委文件和驻万党政军领导机关机要件的传递工作。十一是负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。十二是负责区委机关行政后勤管理和安全保卫工作。十三是管理区档案馆,代管区机关事务管理中心。十四是完成区委交办的其他任务。
(二)单位构成
中共重庆市万州区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的综合部门,为正处级,列区委工作机关序列。加挂中共重庆市万州区委保密委员会办公室(重庆市万州区国家保密局)、中共重庆市万州区委机要局(重庆市万州区密码管理局)、重庆市万州区档案局牌子。管理区档案馆、区机关事务管理中心、区党政信息中心、区高铁北站地区综合管理服务中心。
中共重庆市万州区委办公室内设科室为18个,具体为:会议综合科、政务联络科、督查科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、信息科、公文秘书科、法规科、档案科、机要科、保密科、人事科(机关党委)、财务科、离退休人员工作科、行政保卫科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2356.55万元,其中:一般公共预算拨款2356.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少212.83万元,主要是一般公共预算拨款减少212.83万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2356.55万元,其中:一般公共服务支出预算1500.08万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算617.91万元,卫生健康支出预算121.77万元,住房保障支出预算116.79万元。支出预算较2024年减少212.83万元,主要是基本支出预算减少144.73万元,项目支出预算减少68.1万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2356.55万元,一般公共预算财政拨款支出2356.55万元,比2024年减少212.83万元。其中:基本支出2185.92万元,比2024年减少144.73万元,主要原因是2024年机构改革中改革科划为改革办,年初预算人数有所减少,区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出170.63万元,比2024年减少68.1万元,主要原因是预算口径变化,压减部分项目支出,主要用于行政中心运行等重点工作。
中共重庆市万州区委办公室(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算75万元,比2024年减少21.09万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)计划;公务接待费40万元,比2024年减少6.09万元,主要原因是本单位严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费35万元,比2024年减少15万元,主要原因是本单位严格控制公务用车支出;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费339.09万元,比上年增加103.63万元,主要原因为区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款170.63万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张婉梨 联系方式:023-58155727
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