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[ 索引号 ] 115001010086300662/2026-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区纪委监委机关
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

中共重庆市万州区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区纪委监委机关
语音播报

中共重庆市万州区纪律检查委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市万州区纪律检查委员会与重庆市万州区监察委员会合署办公,在区委和市纪委监委的领导下,履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

(二)单位构成

纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪律检查委员会(本级)和下属事业单位重庆市万州区廉政教育和留置中心。

中共重庆市万州区纪律检查委员会(本级)内设26个机构部室(办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第十四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党办),14个派驻纪检监察组,10个派出监察室。在职干部职工(含区委巡察办工作人员,因其供给关系在区纪委)255人,退休人员80人。

重庆市万州区廉政教育和留置中心内设3个科室(廉政教育科、运行保障科、安全服务科),在职干部职工10人。

(以上人员人数均为202510月数据,是编制2026年预算的基础数据)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数9940万元,其中:一般公共预算拨款9940万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加349.91万元,主要是一般公共预算拨款增加349.91万元。

(二)支出预算2026年年初预算数9940万元,其中:一般公共服务支出7926.69万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出1102.57万元,卫生健康支出424.96万元,住房保障支出485.78万元;支出较去年增加349.91万元,主要是基本支出增加349.8万元,项目支出增加0.11万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9940万元,一般公共预算财政拨款支出9940万元,比2025年增加349.91万元。其中:基本支出7500.81万元,比2025年增加349.8万元,主要原因是人员增加及基本工资调标等导致工资福利支出等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2439.19万元,比2025年增加0.11万元,主要原因是遗属人员生活困难补助标准提高,主要用于保障片区留置场所正常履行职能职责

中共重庆市万州区纪律检查委员会2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算96万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)情况;公务接待费10万元,比2025年增加0万元,主要原因是本部门积极践行过紧日子要求,严格控制公务接待费年初预算;公务用车运行维护费76万元,比2025年增加0万元,主要原因是本部门积极践行过紧日子要求,严格控制公务用车运行维护费年初预算;公务用车购置费10万元,比2025年增加0万元;主要原因是本部门积极践行过紧日子要求,严格控制公务用车购置费年初预算

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费1307.95万元,比上年增加26.58万元,主要原因为在编人员增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门下属重庆市万州区廉政教育和留置中心为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15.5万元:政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购15.5万元:政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2439.19万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆20辆,其中一般公务用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车18辆,2026年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陶姣  联系方式:023-58143713

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