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[ 索引号 ] 1150010100863012XT/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委统战部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区归国华侨侨眷联合会2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区委统战部
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重庆市万州区归国华侨侨眷联合会

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

引导和组织全区归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻执行以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放的基本路线,围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞投身改革开放和现代化建设,积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务,办好侨联所属企事业;参与政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选;弘扬中华优秀传统文化,开展海内外学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业;密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力;鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民;加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

(二)单位构成

部门内设机构联络交流科1个,机关行政编制数4,实有人员5

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数143.55万元,其中:一般公共预算拨款143.55万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024减少0.19万元,主要是般公共预算拨款减少0.19万元。

(二)支出预算2025年年初预算数143.55万元,其中:一般公共服务支出预算107.44万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算17.95万元,卫生健康支出预算8.28万元,住房保障支出预算 万元9.88万元。支出预算较2024减少0.19万元,主要是基本支出预算增加9.71万元,项目支出预算减少9.9万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入143.55万元,一般公共预算财政拨款支出143.55万元,比2024年减少0.19万元。其中:基本支出143.55万元,比2024年增加9.71万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年减少9.9万元,主要原因是预算口径变化压减部分项目支出

单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算0.3万元,2024年预算。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年预算,主要原因是单位未发生因公出国(境)支出;公务接待费0.3万元,2024年预算,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费0万元,2024年预算,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,2024年预算;主要原因是本单位无公务用车

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.81万元,比上年增加8.01万元,主要原因为区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。单位无年初预算的项目经费,不涉及绩效目标设置情况

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谭思睿  联系方式:023-58124383

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