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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2019-15005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-18
[ 发布日期 ] 2019-10-18

农工党区委会2018年度部门决算情况说明

日期:2019-10-18 来源:万州区人民政府
语音播报

    一、部门基本情况

   (一)职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线,方针政策及农工党重庆市委和中共万州区委的工作部署,根据全委会的决议,在农工党重庆市委和主委会领导下,团结带领农工党员,履行参政议政、民主监督的职能,不断加强组织建设和思想建设,具体组织实施和完成农工党区委的日常工作任务。

   (二)机构设置。农工党万州区委是一级预算单位,内设办公室,其经费收支在农工党万州区委统一核算。

   (三)单位构成。农工党万州区委为一级预算单位,无下级预算单位。

   (四)机构改革情况。农工党万州区委不涉及机构改革。

     二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计53.98万元,支出总计53.98万元。收支较上年决算数减少2.69万元、下降4.75%,主要原因是调整了公用经费标准和上级拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计53.98万元,较上年决算减少2.69万元,下降4.75%,主要原因是调整了公用经费标准和上级拨款减少。其中:财政拨款收入48.78万元,占90.37%;其他收入5.21万元,占9.65%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计53.98万元,较上年决算数减少2.69万元,下降4.75%,主要原因是调整了公用经费标准和上级拨款减少。其中:基本支出38.78万元,占71.84%;项目支出15.21万元,占28.18%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余.。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入48.78万元,较上年决算数减少2.21万元,下降4.33%。主要原因是调整了公用经费标准和上级拨款减少。较年初预算数增加6.06万元,增长14.19%。主要原因是工资调标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出48.78万元,较上年决算数减少2.21万元,下降4.33%。主要原因是调整了公用经费标准和上级拨款减少。较年初预算数增加6.06万元,增长14.19%。主要原因是工资调标。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出40.51万元,占83.05%,较年初预算数增加5.46万元,增长15.58%,主要原因是上级拨款和工资调标。

   (2)社会保障与就业支出4.75万元,占9.74%,较年初预算数增加0.60万元,增长14.46%,主要原因是工资调标。

   (3)医疗卫生与计划生育支出1.77万元,占3.63%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增长。

   (4)住房保障支出1.75万元,占3.59%,较年初预算数增加0万元,增长0.00%,主要原因是无增长。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出38.78万元。其中:人员经费31.10万元,较上年决算数增加0.29万元,增长0.94%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.68万元,较上年决算数减少2.51万元,下降24.63%,主要原因是调整了会议经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位没有预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位没有预算“三公”经费。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。

    公务车购置费0.00万元,较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务车辆。费用支出较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务车辆。较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务车辆。

公务接待费0.00万元,费用较年初预算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位没有预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位没有预算“三公”经费。

    (三)“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

     四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出7.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少2.51万元,下降24.63%,主要原因是调整了会议经费。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金10万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,完成年初各项工作任务。

    (二)绩效目标自评结果。

政治交接学教活动专项经费、主委活动经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年,农工党万州区委会团结带领全区党员,紧紧围绕我区中心工作和重点任务,按照农工党重庆市委会建设“形象好、作用大、影响力强”的参政党地方组织的总体要求,凝心聚力,开拓创新,扎实工作,认真履职,圆满完成各项任务。被农工党重庆市委会授予社情民意信息工作、参政议政工作、宣传思想工作先进集体,新党员支部被评为农工党重庆市委会2017—2018年度先进支部。徐可为、杨永昌、牟连花、陈远翔、李勇华被评为农工党重庆市党务工作先进个人。

    绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

政治交接学习教育活动专项经费

联系人及电话

廖迎春 58250568

主管部门

实施单位

农工党万州区委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2

总量

2

100%

其中:财政资金

2

其中:财政资金

2

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过开展政治交接学习教育系列活动,增强广大党员接受中国共产党领导,与中国共产党同心同德、同心同向、同心同行的自觉性,进一步提高党员的政治素养。

全面完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

政治交接学教活动

100%

100%

100%

增强接受共产党领导自觉性

100%

100%

100%

全体党员自觉性大提高

100%

100%

100%

加强学习并取得成效

100%

100%

100%

说明

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

主委活动经费

联系人及电话

廖迎春 58250568

主管部门

实施单位

农工党万州区委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

8

总量

8

100%

其中:财政资金

8

其中:财政资金

8

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照中共中央、农工党中央和农工党章程的相关规定,在主委的带领下开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强党员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力。

全面完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

积极参政议政民主监督

100%

100%

100%

宣传党的方针政策

100%

100%

100%

为社会服务

100%

100%

100%

加强党员管理

100%

100%

100%

说明

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。(没有以部门为主体开展绩效评价)

    (四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。(没有以部门为主体开展绩效评价)

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58250568

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