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[ 索引号 ] 1150010100863135XG/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 民建区委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-24
[ 发布日期 ] 2022-10-24

中国民主建国会重庆市万州区委员会2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-24 来源:民建区委会
语音播报

        中国民主建国会重庆市万州区委员

        2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

一)职能职责

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会中央的工作部署,在中国民主建国会重庆市委员会的领导、中共万州区委统战部的指导下,根据民建万州区委员会的决议,团结带领全体民建万州区委员会会员,履行参政议政、民主监督的职能,不断加强组织建设和思想建设,具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作任务。

(二)机构设置。

民建万州区委是一级预算单位,内设办公室,其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制3人,实有3人。按照重庆市万州区机构编制委员会关于区民建内设机构和人员编制调整的通知,本单位内设机构一个,具体为:办公室。核定主委1名(兼职),驻会副主委或秘书长1名,科级领导职数1名,机关工勤人员1名。从预算单位构成看,纳入本部门本年度决算编制的无二级预算单位,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计93.80万元,支出总计93.80万元。收支较上年决算数减少7.07万元、下降7%,主要原因是去年有追加人员调入预算结算等。

2.收入情况。2021年度收入合计93.80万元,较上年决算数减少7.07万元,下降7%,主要原因是去年有追加人员调入预算结算等,其中:财政拨款收入93.80万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计93.80万元,较上年决算数减少7.07万元,下降7%,主要原因是去年有追加人员调入预算结算等,其中:基本支出62.38万元,占66.5%;项目支出31.42万元,占33.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计93.80万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少3.87万元,下降4%。主要原因是去年有追加人员调入预算结算等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入93.80万元,较上年决算数减少3.87万元,下降4%。主要原因是去年有追加人员调入预算结算等。较年初预算数增加47.80万元,增长103.9%。主要原因是财政追加目标考核奖、带薪年休假资金和民主党派换届选举经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出93.80万元,较上年决算数减少3.87万元,下降4%。主要原因是去年有追加人员调入预算结算等。较年初预算数增加47.80万元,增长103.9%。主要原因是财政追加目标考核奖、带薪年休假资金和民主党派换届选举经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出78.63万元,占83.8%,较年初预算数增加40.65万元,增长107.1%,主要原因是财政追加目标考核奖、带薪年休假资金和民主党派换届选举经费等。

2)社会保障与就业支出10.95万元,占11.7%,较年初预算数增加7.22万元,增长193.3%,主要原因是财政追加健康休养费等。

3)卫生健康支出2.45万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。

4)住房保障支出1.77万元,占1.9%,较年初预算数减少0.07万元,下降3.8%,与年初预算数基本持平

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出62.38万元。其中:人员经费54.50万元,较上年决算数减少18.50万元,下降25.3%,主要原因是去年有追加人员调入预算结算等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费7.88万元,较上年决算数减少6.38万元,下降44.7%,主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.29万元,较年初预算数减少0.01万元,下降3.3%,主要原因是接待费减少较上年支出数增加0.00万元,与上年持平主要原因是本部门厉行节约,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平,主要原因2021年度本单位未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平,主要原因是2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年支出数持平,主要原因是2021年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.29万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、履行参政议政、民主监督职能发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降3.3%,与年初预算数基本持平较上年支出数增加0.00万元,与上年持平主要原因是本部门严格按照公务接待费标准执行,严格控制接待经费

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次17人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费170.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出7.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少6.38万元,下降44.7%,主要原因是差旅费减少。

本年度会议费支出17.70万元,较上年决算数增加11.40万元,增长181%,主要原因是本年度有民主党派换届选举。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无培训费支出。

)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金31.42万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

项目

名称

主委活动经费预算

项目

编码

50010122T000000128861

自评

总分

(分)

100

主管

部门

中国民主建国会重庆市万州区委员会

财政

行政政法科

项目

联系人

吴剑涛

联系电话

58250918

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

9

9

9

100


100

其中:

上级资金







区级资金

9

9

9

100


100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力。


完成全年目标。资金使用100%,服务对象满意度95%以上。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

主委活动次数


≧12


12

100


100


主委活动参与人数


30


35

117


100


资金使用率

%


100


100

100


100


服务对象满意度

%


≧95%


95

95


100












说明


 2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无委托第三方开展绩效自评项目。

3. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,完成年初会员活动等各项工作任务,成效突出。达到了预期目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

吴剑涛023-58250918


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