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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2017-14579
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-10-25
[ 发布日期 ] 2017-10-25

中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会关于2016年部门决算情况说明

日期:2017-10-25 来源:万州区人民政府
语音播报

一、部门基本情况

(一)职能职责

中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。区委会职能职责如下:

1、综合性政务工作。包括:区委会综合性会议或活动的筹备工作;起草撰写区委会工作计划、工作报告和工作汇报等文稿;各支部、区级有关部门来访的接待工作;区委会公文收发传阅工作;区委会印章管理。

2、机关工作。包括:区委会机关财务、人事、后勤、档案、公共节能、离退休人员、国有资产管理;

3、组织建设。包括:区组织换届工作;组织发展工作;指导支部组织建设;支部的建立和变更;与统战部门的沟通协商;建立和完善后备干部队伍管理制度;后备干部的考察、选拔、培养、推荐工作;新党员、骨干党员、支部干部的培训工作;党员党籍管理工作;党籍信息化软件管理;党员党纪处理工作。

4、思想政治工作。包括:组织学习教育活动,开展理论学习,起草完成理论文章;学习传达中共中央、民革中央和民革重庆市委等有关会议和文件精神;负责组织并指导各支部开展思想政治工作;了解掌握党员思想动态,及时报送相关情况;区委会的新闻宣传工作;区委会与媒体的联系沟通工作;民革自身建设理论研究工作;民革党史研究工作。

5、联络联谊。包括:开展涉台涉侨政策及其动态研究;安排接待台湾同胞及海外侨胞的互访交流;为民革党员中的“三胞”亲属提供相关服务。

6、社会服务。包括:指导各支部开展文化建设和社会服务工作;为从事经济工作的党员企业开展招商推介活动;帮助支部开展社会服务活动;开展法律服务工作。

7、调研工作。包括:区委会集体提案的征集、编写、选报、办理和回复;区委会社情民意信息的采编和报送;组织推动区委会年度重点课题调研报告的撰写工作;参政议政理论研究工作,起草完成理论文章;联系民革党员中市、区人大代表、政协委员的参政议政工作。

(二)机构设置

中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会内设办公室,人员编制2人,实有2人。退休2人,民革党员336人,下设16个支部,11个处室及专委会,其中:单一支部5个;行业支部5个;综合支部6个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计78.99万元,支出总计78.99万元。与2015年决算数相比,收入增加31.99万元、增长68.06%,主要原因是项目收入增加18万元,其他收入增加14.8万元。支出增加31.99万元,增长68.06%,主要原因是会员活动和换届工作,省外党派组织开展合作工作,社会服务活动等开支较大。

本部门2016年度收入合计78.99万元,其中:财政拨款收入64.19万元,占81.26%;其他收入14.8万元,占18.74%。

本部门2016年度支出合计78.99万元,其中:基本支出50.99万元,占64.55%;项目支出28万元,占35.45%

本部门2016年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入64.19万元,较上年决算数增加17.19万元,增长36.57%。主要原因是换届工作增加工作经费和增加调整人员工资。较年初预算数增加20.31万元,增长46.29%。主要原因是年中追加换届工作工作经费和调整人员工资。

本部门2016年度财政拨款支出64.19万元,较上年决算数增加17.19万元,增长36.57%。主要原因是主要原因是换届工作增加工作经费和增加调整人员工资。较年初预算数增加20.31万元,增长46.29%。主要原因是年中追加换届工作工作经费和调整人员工资。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:1、一般公共服务支出50.83万元,占79.19%,较年初预算数增加18.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加换届工作工作经费和调整人员工资;2、社会保障和就业等支出13.36万元,占20.81%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出36.19万元。其中:人员经费29.04万元,较上年减少6.59万元,主要原因是上年开支奖金等其他工资福利支出较多。公用经费7.15万元,较上年增加5.78万元,主要原因是增加邮电费、差旅费、其他交通费等开支。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计0.95万元,全部是公务接待费,较年初预算数0.95万元持平,“三公”经费支出较上年支出数基本持平

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务接待费0.95万元,因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待11批次,62人,人均接待费153.23元。 

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出7.15万元,其中:办公费0.99万元、差旅费1.87万元、其他交通费用1.01万元。机关运行经费较2015年增加较多,主要原因是会员活动和换届工作开支较多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门无公务车辆。无单价50万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出总额。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话,023-58252386,邮箱18452752@qq.com

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