中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
政务公开
政务服务
互动交流
数据发布
走进万州
投资万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 部门 > 区委政法委
[ 索引号 ] 11500101008630031F/2017-14557
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2017-10-13
[ 发布日期 ] 2017-10-13

中共重庆市万州区委政法委员会2016年部门决算情况说明

日期:2017-10-13 来源:万州区人民政府
语音播报

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.根据党的路线方针政策和区委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件。

3.支持和监督政法各部门依法行使职权,协调指导政法各部门密切配合,督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

4.组织、协调全区社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会管理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。   

5.检查政法部门公正廉洁执法的情况,指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6.研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。

7.协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部,研究加强全区政法队伍建设的具体措施。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助区纪检部门查办违纪违法案件。

9.组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作,研判政法维稳舆情信息。

10.及时向区委报告政法工作的重大情况,完成区委和市委政法委交办的其他事项

(二)机构设置。

经调整,内设机构共7个,具体为:办公室、政治处、研究室、执法督查室、宣传教育科、基层指导科、社会管理科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1561.62万元,支出总计1561.63万元。与2015年决算数相比,收入增加309.41万元、增长24.7%,主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入。支出增加309.1万元,增长24.7%,主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入。

本部门2016年度收入合计1561.62万元,其中:财政拨款收入1561.62万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1561.63万元,其中:基本支出618.81万元,占39.63%;项目支出942.82万元,占60.37%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1561.62万元,较上年决算数增加309.41万元,增长24.7%。主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入,物价上涨因素等。较年初预算数增加170.9万元,增长12.29%。主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入,物价上涨因素等。

本部门2016年度财政拨款支出1561.63万元,较上年决算数增加309.1万元,增长24.7%。主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入,物价上涨因素等。较年初预算数增加170.9万元,增长12.29%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1229.71万元,占78.74%,较年初预算数增加106.84万元,决算数大于年初预算数,主要原因是新增人员以及增资,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;公共安全支出100万元,占6.4%,较年初预算数增加60万元,决算数大于年初预算数,主要原因是维护社会治安综合治理工作经费加大投入;社会保障和就业支出171.46万元,占10.98%,较年初预算数增加4.08万元,决算数大于年初预算数,主要原因是离退休费增加;医疗卫生和计划生育支出33.51万元; 占2.15%,决算数等于年初预算数;住房保障支出26.96万元占1.73%,决算数等于年初预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出618.81万元。其中:人员经费530.84万元,较上年减少43.54万元,主要原因是2016年离休人员减少及未有增资部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费87.98万元,较上年增加37.46万元,主要原因是物价上涨,工作业务量增大等因素,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公车运行维护费、接待费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计45.09万元,较年初预算数减少9.91万元,较上年支出数减少8.01万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门没有因公出国(境)费用。

2016年度没有公务车购置。

公务车运行维护费34.56万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、综治、防邪政法业务检查以及扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.44万元,较上年支出数减少5.03万元,主要原因是今年实施公车改革,减少了公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费10.53万元,主要用于接待主要用于接待国内其他省市政法委到我单位学习调研综治平安建设等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较上年支出数减少2.98万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

公务用车保有量为3辆;国内公务接待72批次,586人,其中:国内外事接待72批次,586人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出87.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、其他交通费等。机关运行经费较2015年增加37.46万元,增长74.14%,主要原因是本单位今年工作任务加重,差旅费及其他交通费增大,会议费、邮电费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是报废车不能使用。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额625.68万元,其中:主要用于采购综治电动巡逻车支出625.68万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目7个,涉及支出预算897.66万元。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-58155200

扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策