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[ 索引号 ] 115001010086301113/2025-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委宣传部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区文学艺术界联合会2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区委宣传部
语音播报

重庆市万州区文学艺术界联合会2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区文学艺术界联合会(简称万州区文联)是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体机关,是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带,是全区文艺家协会的联合组织,是繁荣中国特色社会主义文艺、发展中国特色先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策,负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权职能,按规定对全区性文艺家协会进行管理,做好联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见;组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和全区各文艺家协会代表大会,召开文联的工作会和学术研讨等会议;组织重大文艺活动,开展文艺评论、学术交流;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养文艺优秀人才,创作文艺精品;协同有关部门组织实施各类评奖活动;扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流,积极开展对外文化艺术交流;维护文艺家和团体会员的合法权益。

(二)单位构成

万州区文联为区财政全额拨款的一级预算单位,内设组织机1个,即组织联络部。现有行政在职人员3人,退休人员3

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数81.66万元,其中:一般公共预算拨款81.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024减少41.63万元,主要是一般公共预算资金经费拨款减少41.63万元。

(二)支出预算2025年年初预算数81.66万元,其中:一般公共服务支出预算55.27万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算16.74万元,卫生健康支出预算4.73万元,住房保障支出预算4.92万元。支出预算较2024减少41.63万元,主要是基本支出预算增加5.07万元,项目支出预算减少46.70万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入81.66万元,一般公共预算财政拨款支出81.66万元,比2024年增加5.07万元。其中:基本支出81.66万元,比2024年增加5.07万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年减少46.70万元,主要原因是2025年项目支出实行零基预算

重庆市万州区文学艺术界联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算1万元,比2024年增加0.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国计划;公务接待费1万元,比2024年增加0.6万元,主要原因是根据实际情况,增加了公务接待费;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本部门严格控制公务用车支出,厉行节约;公务用车购0万元,比上年增加0万元,主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费13.75万元,比上年增加4.79万元,主要原因为单位公用经费按规范后标准纳2025部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:姚梦琳,联系方式:023-58815959

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