中国共产党重庆市万州区委员会宣传部2021年决算公开说明

中国共产党重庆市万州区委员会宣传部
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作。
4.统筹分析和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作。
5.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
6.从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。
7.负责管理电影行政事务。
8.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。
9.统筹指导舆情信息工作。
10.统筹协调对外宣传工作,拟定对外宣传工作方向等总体规划;指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。
11.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。
12.负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作,组织指导全区群众性精神文明创建活动。
13.负责处理区委网信委日常事务工作;统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设;负责全区互联网信息内容管理。
14.负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。
15.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
万州区委宣传部为正处级行政单位(含区委网信办、区文明办、区政府新闻办、区新闻出版局、区社科联,区互联网信息管理中心)内设机构10个,分别为:办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。重庆市万州区互联网信息管理中心设科室7个,分别为:网络宣传科、网络管理科、网络应急科、网络评论科、网络安全科、信息化协调科、舆情信息科。重庆市万州区文明实践促进中心设科室3个,分别为:文明综合科,文明指导科,文明建设科。
重庆三峡融媒体中心设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务部、新闻管理办公室、频道运营部、时政新闻采访部、民生新闻采访部等32个内设机构。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区委宣传部(本级);重庆市万州区互联网信息管理中心(非独立单位);重庆市万州区文明实践促进中心(非独立单位);重庆三峡融媒体中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计10,778万元,支出总计10,778万元。收支较上年决算数减少440.38万元、下降3.9%,主要原因一是区委宣传部(本级)增发2020年目标绩效奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金及追加项目经费,收支较上年决算数增加229.36万元;二是重庆三峡融媒体中心由原万州区广播电视台和三峡都市报社合并而来,原经营收入剥离给重庆三峡传媒集团,且重庆三峡融媒体中心2021年没有非税收入项目,只返还了部分2020年非税成本,故收支较上年决算数减少669.74万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
注:重庆三峡融媒体中心本年决算数与上年决算数相比时,上年数决算数指万州区广播电视台和三峡都市报社2020年决算数合计,下同。
2.收入情况。2021年度收入合计10,238.51万元,较上年决算数减少783.32万元,下降7.1%,主要原因一是区委宣传部(本级)增发2020年目标绩效奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金及追加项目经费,较上年决算数增加229.36万元,二是重庆三峡融媒体中心2021年压减项目经费,并返还了部分2020年非税成本,收支较上年决算数减少1012.68万元。其中:财政拨款收入10,238.51万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余429.04万元,年初结转和结余110.45万元。
3.支出情况。2021年度支出合计10,778万元,较上年决算数减少440.38万元,下降3.9%,主要原因一是区委宣传部(本级)增发2020年目标绩效奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金及追加项目经费,收支较上年决算数增加229.36万元;二是重庆三峡融媒体中心2021年压减并返还了部分2020年非税成本,故收支较上年决算数减少669.74万元。其中:基本支出8,524.6万元,占79.1%;项目支出2,253.4万元,占20.9%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,348.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少179.15万元,下降1.7%。主要原因是2021年压减了项目经费及返还非税成本。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,238.51万元,较上年决算数减少289.6万元,下降2.8%。主要原因是压减了项目经费。较年初预算数增加4,450.28万元,增长76.9%。主要原因是增发2020年目标绩效奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金及追加了部分项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余110.45万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,348.96万元,较上年决算数减少179.15万元,下降1.7%。主要原因是压减了项目经费。较年初预算数增加4,560.73万元,增长78.8%。主要原因是增发2020年目标绩效奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金及追加了部分项目经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出904.75万元,占8.7%,较年初预算数增加270.54万元,增长42.7%,主要原因是追加下达第十三届全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会工作经费40万,追加下达2020年目标考核奖(事业部分超额绩效)及健康休养费资金预算、财政结算资金等219.56万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出6,892.6万元,占66.6%,较年初预算数增加2,935.05万元,增长74.2%,主要原因是追加2021年农家书屋创新示范补助经费预算(市级)、追加2020年重庆三峡融媒体中心非税成本支出预算等项目资金共2935.05万元。
(3)社会保障与就业支出1,925.75万元,占18.6%,较年初预算数增加1,350.14万元,增长234.6%,主要原因是下达2020年目标考核奖(事业部分超额绩效)、健康休养费资金预算及特殊人群职业年金预算。
(4)卫生健康支出360.32万元,占3.5%,较年初预算数增加5万元,增长1.4%,主要原因是调整安排新冠疫情防控经费预算5万元。
(5)住房保障支出265.54万元,占2.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按标准缴纳职工住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出8,095.56万元。其中:人员经费7,064.27万元,较上年决算数增加263.9万元,增长3.9%,主要原因是新招录了人员及人员正常晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,031.29万元,较上年决算数减少27.03万元,下降2.6%,主要原因是2021年厉行节约,严格规范公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费,水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计38.76万元,较年初预算数减少1.34万元,下降3.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只增不减的要求从严控制,严格规范“三公”经费的支出范围。较上年支出数减少13.74万元,下降26.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费的支出范围。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇乡调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.02万元,下降7.8%,较上年支出数减少13.46万元,下降52.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费26.77万元,主要用于接待上级部门到我区检查指导工作,中央及市级以上记者媒体来万采访报道等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降1.2%,较上年支出数减少0.29万元,下降1.1%,主要原因是加强公务接待管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制接待人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待180批次2,757人,其中:国内外事接待 0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费97.1元,车均购置费0万元,车均维护费5.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出37.58万元,较上年决算数增加3.18万元,增长9.2%,主要原因是创建全国文明城区、开展党史学习教育等活动,会议费开支比去年稍大。本年度培训费支出42.95万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.0%,主要原因是2021年开展了党史学习教育培训、网络安全应急培训等。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出194.8万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少7.87万元,下降3.9%,主要原因是厉行节约,严格规范机关运行经费支出。
按照部门决算列报口径,我单位所属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
注:我单位公务车保有量与国有资产车辆占用量不一致原因是2021年财政预算中未保障重庆三峡融媒体中心的公务用车运行维护费,重庆三峡融媒体中心在车辆实际开支时从财政返还非税成本中列支。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额43.21万元,其中:政府采购货物支出39.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业合同金额43.21万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额43.21万元,占政府采购支出总额的100.0%。主 要用于采购审计服务、创文办办公设备及办公、编辑、制作等设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部对34个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评34项,涉及资金2253.4万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
一般性项目绩效自评表
项目名称 |
惠民电影进社区 |
项目编码 |
自评总分 |
100 | ||||||
主管部门 |
万州区委宣传部 |
财政科室 |
教科文科 |
项目 |
吴立刚 |
联系电话 |
58815960 | |||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
22.4 |
22.4 |
22.4 |
100% |
100% |
100 | |||||
其中:上级资金 |
||||||||||
区级资金 |
22.4 |
22.4 |
22.4 |
100% |
100% |
100 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
完成惠民电影进社区放映活动,改善群众观影环境,丰富全区人民的精神生活 |
提高放映人员积极性,努力协调电影放映的人员组织、场地提供的问题,争取实现放映质量和社会效果 |
较好完成放映任务,放映质量比去年有较大提高,人民群众参与度、满意度较高。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
群众满意度 |
% |
≥ |
95% |
95% |
100% |
30 |
30 |
是 | ||
及时拨付率 |
% |
≥ |
95% |
95% |
100% |
10 |
10 |
是 | ||
完成场次 |
场 |
≥ |
1000 |
1120 |
100% |
30 |
30 |
是 | ||
项目社会效益 |
% |
≥ |
95% |
95% |
100% |
30 |
30 |
是 | ||
说明 |
一般性项目绩效自评表
项目 名称 |
《今日万州》编辑出版经费 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||
主管 部门 |
区委宣传部 |
财政 科室 |
教科文科 |
项目 联系人 |
杨斌鑫 |
联系电话 |
58815958 | |||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
15 |
15 |
15 |
100 |
100% |
100 | |||||||
其中: 上级资金 |
||||||||||||
区级资金 |
15 |
15 |
15 |
100 |
100% |
100 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
由重庆三峡融媒体中心负责刊物的编辑出版,《今日万州》作为万州城市外宣刊物,立足于展示万州城市形象,主要采集万州城市发展变迁,重大活动,美景美图等编辑成册,对外发放。 |
由重庆三峡融媒体中心负责刊物的编辑出版,《今日万州》作为万州城市外宣刊物,立足于展示万州城市形象,主要采集万州城市发展变迁,重大活动,美景美图等编辑成册,对外发放。 |
全年完成情况较好,实现既定目标,年出版量达到12000本,受阅群众达到5000人次以上. | ||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | ||
拨款及时率 |
% |
≥ |
95% |
100% |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||
受阅群众 |
人次 |
≥ |
4000 |
约5000 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||
出版量 |
本 |
≥ |
1000 |
1200 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95% |
95% |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||
说明 |
一般性项目绩效自评表
项目 |
融媒体中心建设项目 |
项目 |
自评 |
100 | |||||||
名称 |
编码 |
总分 | |||||||||
(分) | |||||||||||
主管 |
区委宣传部 |
财政 |
教科文科 |
项目 |
林睿 |
联系电话 |
58211725 | ||||
部门 |
科室 |
联系人 | |||||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | ||||
预算数 |
(调整)预算数 |
(%) |
权重 |
得分 | |||||||
90 |
90 |
90 |
100.0% |
100 |
100 | ||||||
其中: |
90 |
90 |
90 |
100.0% |
100 |
100 | |||||
上级资金 | |||||||||||
区级资金 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
按照渝财教(2020)244号文进行三峡移民频道播出系统高清升级改造90万元。 |
按照渝财教(2020)244号文进行三峡移民频道播出系统高清升级改造90万元。 |
2021年6月,万州区财政局下达资金预算,进入采购申报程序;2021年7月,进行项目招投标,签订合同;2021年8月,项目建设;2021年9月,试播;2021年12月,竣工、验收。建设周期≤6个月;软件采购数量≥2项;系统正常使用年限≥5年 | |||||||||
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分 |
指标 |
指标得分 |
是否核心 | |
设备购置数量 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
系统验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100.0% |
20 |
20 |
是 | ||
年稳定运行天数 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
365 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
建设周期 |
月 |
≤ |
6 |
6 |
6 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
设备购置成本 |
万元 |
≤ |
90 |
90 |
90 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
设备利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100.0% |
20 |
20 |
是 | ||
系统正常使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
用户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
说明 |
2.绩效自评报告或案例
我单位无此项。
3.关于绩效自评结果的说明
2021年绩效管理工作开展情况较好。
(三)重点绩效评价结果
我单位无此项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:58815959 58815975
扫一扫在手机打开当前页面