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[ 索引号 ] 115001010086301113/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委宣传部
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

中国共产党重庆市万州区委员会宣传部(本级)2022年单位预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:万州区委宣传部
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中国共产党重庆市万州区委员会宣传部(本级)2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.拟定全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全区党的意识形态工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作。

4.统筹分析和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作。

5.拟定全区新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

6.从宏观上统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产。

7.负责管理电影行政事务。

8.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展提出政策性建议。

9.统筹指导舆情信息工作。

10.统筹协调对外宣传工作,拟定对外宣传工作方向等总体规划;指导开展新闻、文化领域的对外交流与合作。

11.统筹协调组织开展全区新闻发布工作。

12.负责指导、协调、规划和督促全区精神文明建设工作,组织指导全区群众性精神文明创建活动。

13.负责处理区委网信委日常事务工作;统筹推动全区网络安全和信息化法治、标准建设;负责全区互联网信息内容管理。

14.负责组织开展宣传思想文化系统干部管理、培训、考评等工作和人才队伍建设。

15.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委交办的其他任务。

根据《关于印发中共重庆市万州区委宣传部职能配置、内涉机构和人员编制规定》(万州委办〔2019〕33号)文件精神,部分职能职责涉密未详列。

(二)单位构成

内设机构10个,分别为:办公室、信息调研科、理论科、新闻科、出版科、文艺科、宣传教育科、组织干部科、精神文明建设科、网信科。

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,为正处级,列区委工作机关序列,加挂重庆市万州区人民政府新闻办公室、重庆市万州区新闻出版局牌子。重庆市万州区精神文明建设委员会办公室设在区委宣传部。中共重庆市万州区网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部,中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会的办事机构,负责处理日常事务工作,与重庆市万州区互联网信息办公室一个机构、两块牌子,具有政府行政管理职能。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2226.43万元,其中:一般公共预算拨款2226.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加898.94万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加898.94万元

(二)支出预算:2022年年初预算数2226.43万元,其中:一般公共服务支出644.46万元,文化旅游体育与传媒支出1453.29万元社会保障和就业支出67.52万元,卫生健康支出33.56元,住房保障支出27.6万元;支出较去年增加898.94万元,主要是基本支出减少41.06万元,项目支出增加940万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2226.43万元,一般公共预算财政拨款支出2226.43万元,比2021增加898.94万元。其中基本支出486.58万元,比2021年减少41.06万元,主要原因是减少了差旅费预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1739.85万元,比2021年增加940万元,主要原因是增加了创文工作经费等项目,主要用于保障创建“全国文明城区”等宣传思想文化重点工作。。

2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算17万元,比2021年减少23.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费4万元,比2021年减少23.1万元,主要原因是厉行节约,严格规范公务接待费支出;公务用车运行维护费13万元,与上年持平公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费80.94万元,比上年减少45.76万元,主要原因为单位在编人员变动;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1739.85万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人高勇  联系方式:023-58815959  


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