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[ 索引号 ] 115001010086315528/2021-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区委老干局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-14
[ 发布日期 ] 2021-10-14

中共重庆市万州区委老干部局2020年决算公开情况说明

日期:2021-10-14 来源:万州区委老干局
语音播报

中共重庆市万州区委员会老干部局

2020年度部门决算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责

在区委、区政府领导下,市委老干部局的指导下,认真宣传贯彻落实党中央、国务院和重庆市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示,为全区离休干部和县(处)级退休干部做好管理服务工作,调查研究、检查、督促和协调各部门做好老干部工作。

1.负责贯彻落实中央和市、区各级关于老干部工作的方针、政策,牵头起草万州区老干部工作的具体政策和方法,督促检查各项政策的贯彻落实。

2.落实好老干部的政治待遇。掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织离退休干部学习政治理论,阅读重要文件,听取重要报告,参加有关会议和重大活动;加强和改进老干部思想政治工作。

3.落实好老干部的生活待遇。调查研究老干部待遇方面出现的新情况,新问题,根据上级有关文件精神,牵头起草落实“两个待遇”的政策和措施,并督促检查落实。抓好老干部的医疗保健工作。

4.负责老干部工作的调研和宣传,探索在新形势下做好老干部工作的新办法、新途径;宣传党的老干部工作方针、政策及老干部先进事迹。

5.办好区老干部活动中心,指导好老年教育工作,积极组织老干部开展有益于身心健康的各种活动,丰富老干部晚年生活。

6.贯彻落实老干部的安置政策,协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题,负责审核办理老干部的各种证书工作。

7.负责处理老干部来信来访,指导全区老干部工作机构的信访工作。

8.负责组织、指导老干部健康休养、参观工农业建设成就、文体活动开展以及关心下一代工作。

9.抓好老干部工作部门的自身建设;协调、联系区各涉老协会工作;管理老干部活动室和老干部医务室。

(二)机构设置

中共重庆市万州区委老干部局下属参公事业单位重庆市万州区老干部活动中心,内设办公室(关工委办公室)、离休干部管理科、退休干部管理科3个职能科(室)。

1.区老干部活动中心:负责组织承办全区老干部文化娱乐、体育活动;负责老干部活动室、医务室的日常管理,保证各活动室正常开放;做好老干部的接待工作;负责各涉老协会的联系、服务工作;坚持每月组织离退休干部政治学习;完成领导交办的其它任务。

2.办公室(关工委办公室):组织协调机关日常事务工作;负责文秘、机要、保密、档案、人事、接待、信访、财务、统战、廉政、老龄、综合治理、精神文明、爱国卫生、法制建设、安全保卫、车辆、后勤管理、资产管理、重要会务;协助区委、区人大、区政府、区政协办公室等单位,做好地厅级实职离退休老领导听重要报告、参加重大活动的组织工作;负责本局退休干部职工的管理服务工作;做好协调各科室工作;负责机关各项工作督查督办;负责对老干部工作中的政策性、普遍性、倾向性问题进行调查研究,并提出解决问题的建议;负责宣传老干部工作中的先进经验和典型;起草老干部工作的重要文件和领导讲话;协同有关部门抓好老干部工作信息、资料的收集、上报、交流工作;牵头完成上级交办的人大代表、政协委员议提案办理;完成领导交办的其它任务。

3.离休干部管理科:贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离休干部的政治生活待遇和安置管理的方针、政策,并结合我区实际制定相关的措施和办法;负责对全区离休干部政治生活待遇、医疗保障和安置管理工作进行检查、督促和指导;组织离休干部参观工农业建设成就和健康休养,医疗保健等活动;协助办理离休干部丧葬事宜;做好老干部的来信来访工作;负责离休干部信息库的管理和维护;完成领导交办的其它任务。

4.退休干部管理科:调查、了解县(处)级以上退休干部有关情况,研究探索新形势下的服务管理办法;负责督促县(处)级以上退休干部“两个待遇”的落实,指导各单位(部门)做好日常管理服务工作、协调管理中出现的矛盾,组织好县(处)级以上退休干部健康休养活动;做好来信来访工作、杂志征订工作;负责县(处)级以上退休干部信息库的管理和维护;指导关工委工作;完成领导交办的其它任务。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的非独立预算单位有重庆市万州区老干部活动中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1198.25万元,支出总计1198.25万元。收支较上年决算数增加109.46万元,增长10.05%,主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1198.25万元,较上年决算数增加109.46万元,增长10.05%,主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。其中:财政拨款收入1198.25万元,占100%;其他收入0万元,占0%

3.支出情况。2020年度支出合计1198.25万元,较上年决算数增加109.46万元,增长10.05%,主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。其中:基本支出620.76万元,占51.81%;项目支出577.49万元,占48.19%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算执行较好,无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1198.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加152.65万元,增长14.60%。主要原因是困难企业离休干部健康修养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1198.25万元,较上年决算数增加152.65万元,增长14.60%。主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。较年初预算数增加284.65万元,增长31.16%。主要原因是追加了困难企业离休干部健康休养费、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1198.25万元,较上年决算数增加152.65万元,增长14.60%。主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。较年初预算数增加284.65万元,增长31.16%。主要原因是追加了困难企业离休干部健康休养费、在职人员晋级增资、老干部活动费增加、春节慰问费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算执行较好,无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出834.42万元,占69.64%,较年初预算数增加143.59万元,增长20.79%,主要原因是困难企业离休干部健康休养费增加、老干部活动费增加、春节慰问费增加。

2)社会保障与就业支出330.32万元,占27.57%,较年初预算数增加141.06万元,增长74.53%,主要原因是在职人员晋级增资,提高社会保障缴费。

3)卫生健康支出19.27万元,占1.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按年初预算执行。

4)住房保障支出14.24万元,占1.19%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按年初预算执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出620.76万元。其中:人员经费550.28万元,较上年决算数减少184.41万元,下降25.10%,主要原因是人员调出、退休,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.48万元,较上年决算数增加3.84万元,增长5.78%,主要原因是疫情防控以及创建全国文明城区增加相关开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2020年度“三公”经费支出共计2.22万元,较年初预算数减少0.18万元,下降7.5%,主要原因是一是未产生因公出国(境)费用;二是接待人数控制;三是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.14万元,下降5.93%,主要原因是严格执行公务车使用管理规定,降低公务用车损耗,减少公务车运行维护费用,减少接待人数。

  2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、老干部工作服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降8.00%,主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定,压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少0.12万元,下降6.12%,主要原因是严格落实公务车使用管理相关规定,压缩公务车运行维护费。

公务接待费0.39万元,主要用于接待市局领导来万走访慰问老干部等发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降2.50%,主要原因是预算执行较好。较上年支出数减少0.01万元,下降2.50%,主要原因是接待人数较上年有所减少。

(二)“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费195元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本部门机关运行经费支出70.48万元,比2019年度增加3.84万元,增长5.78%,主要原因是用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。比年初预算数减少185.32万元,降低72.45%,主要原因是严格执行相关规定,压缩开支。机关运行经费主要用于用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对18个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展项目自评1项,涉及资金28.60万元,从评价情况来看,老干部重阳节慰问费项目绩效执行良好:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为28.60万元,执行数为28.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是重阳节对全区2860名离退休干部按照每人100元的标准发放慰问费,二是全区老干部重阳节慰问费覆盖率为100%。发现的问题及原因,部分乡镇和部门领取慰问费后未及时发放至老干部,引起部分老干部信访增多。下一步改进措施,一是在发放老干部重阳节慰问费时在规定的时间内督促各单位及时领取和发放慰问费,二是将老干部关于未及时收到慰问费等相关信访问题纳入年终对各单位老干部工作的考核。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


2020年部门整体支出绩效评价情况表


一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明


投  入(5分)

预算配置(5分)

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

2

2



“三公经费”变动率

“三公经费”变动率≦0,计3分;

3

3



“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。


过  程(25分)

预算执行(10分)

预算调整率

预算调整率=0,计2分;0-10%(含),计1.5分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

2

2



支付进度

每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分,扣完为止。

3

3



指标或资金收回

无指标或资金被收回的,3分;有指标或资金被收回的,不得分。(净结余被收回得2分)

3

3



“三公经费”控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计2分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

2

2



预算管理(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,0.5分;

1.5

1.5



②相关管理制度合法、合规、完整,0.5分;


③相关管理制度得到有效执行,0.5分。


资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2

2



②资金拨付有完整的审批程序和手续;


③项目支出按规定经过评估论证;


④支出符合部门预算批复的用途;


⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分,扣完为止。


预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,0.5分;

2.5

2.5



②按规定时限公开预决算信息,0.5分;


③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;


④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;


⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。


政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得2分;

2

2

本单位2020年无政府采购


每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。


公务卡

刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得2分。

2

0

公务卡刷卡率40%,扣2分


每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。


资产管理

(5分)

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,1分;

2

2



②相关资产管理制度得到有效执行,1分。


资产管理

安全性

①资产保存完整;

2

2



②资产配置合理;


③资产处置规范;


④资产账务管理合规,帐实相符;


⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;


以上情况每出现一例不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。


固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

1

1



产  出(58分)

职责履行

(58分)

春节慰问及迎春茶话会完成率

①春节慰问及迎春茶话会完成率为100%,每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止;(6分)                                                ②累计完成2665位老同志杂志征订工作;(6分)对全区116名地厅局级离退休干部安排体检;(4分)地厅局级离退休干部体检完成率(6分)⑤完成困难企业老干部慰问人数159人;(4分)困难企业老干部慰问覆盖率达到100%;(6分)老干部重阳节慰问人数2933人;(4分)老干部重阳节慰问覆盖率达到100%;(6分)离退休干部党建工作完成率达到100%;(6分)(6分)厅局级退休干部考察学习次数达到4次;(5分)                                              ⑪走访慰问老干部实际完成率达到100%;(5分)

6

6



《老同志生活》杂志征订人数

6

6



地厅局级离退休干部体检

10

10



困难企业老干部慰问

10

10



老干部重阳节慰问

10

10



离退休干部党建工作

6

6



地厅局级退休干部考察学习

5

5



走访慰问老干部

5

5



效  果(12分)

履职效益(12分)

经济效益

经济效益:本单位不涉及此项指标(2分)   社会效益:老同志积极建言献策,助推万州社会经济发展(3分)

生态效益:本单位不涉及此项指标(2分)

2

2



社会效益

3

3



生态效益

2

2



社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。

5

5



总 分

100



100

98


一般性项目绩效自评表样


项目名称

全区老干部重阳节慰问费

项目编码

001

自评总分

(分)

100


主管部门

中共重庆市万州区委老干部局

财政科室

行政政法科

项目

联系人

胡尧方

联系电话

58121201


项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率得分

(分)


年度总金额

28.6

28.6

28.6

100%

100

100


其中:市级支出








补助区县








当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


区委老干部局在重阳节对每位离休干部、副处级及以上退休干部、建初干部每人100元的标准慰问,体现党和政府的关心

区委老干部局在重阳节对每位离休干部、副处级及以上退休干部、建初干部每人100元的标准慰问,体现党和政府的关心

重阳节对全区2860名离休干部、建初干部、副处级及以上退休干部按照每人100元的标准慰问


绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

%

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标


慰问人数

=

2860


2860

50%

50

50


慰问费

=

100


100

50%

50

50



































说明





















  


  
  

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式:胡尧方 58121201


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