中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) 2025年部门预算情况说明

中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
研究拟订全区网络安全和信息化发展战略规划,负责重大调研、重要文稿起草。承担协调推进全区网络安全和信息化法治、标准建设工作。指导协调全区互联网宣传管理和舆论引导工作。负责组织开展全区网络舆论生态治理、网络执法监督、行政复议答复有关工作。推动全区互联网信息内容监测指挥等平台建设等。
(二)单位构成
纳入本部门2024年预算编制的单位为:中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室(本级),以下简称区委网信办(本级),作为区委工作机关,为正处级行政单位,核定编制6名,现实有4人。内设科室2个,分别是综合科与督查科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数101万元,其中:一般公共预算拨款101万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少94.82万元,主要是一般公共预算资金经费拨款减少94.82万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数101万元,其中:一般公共服务支出预算76.16万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算12.25万元,卫生健康支出预算5.75万元,住房保障支出预算6.85万元。支出预算较2024年减少94.82万元,主要是基本支出预算增加8.54万元,项目支出预算减少103.36万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入101万元,一般公共预算财政拨款支出101万元,比2024年减少94.82万元。其中:基本支出101万元,比2024年增加8.54万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年减少103.36万元,主要原因是2025年项目支出实行零基预算。
中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5万元,比2024年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是2025年无因公出国计划;公务接待费5万元,比2024年减少0万元,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费开支范围;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少6万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.37万元,比上年增加6.59万元,主要原因为我单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元;政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:姚梦琳,联系方式:023-58815959
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