中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 长滩镇人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 11500101008640563W/2026-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区长滩镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区长滩镇人民政府2026年部门预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区长滩镇
语音播报

重庆市万州区长滩镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区长滩镇人民政府,贯彻执行党的路线方针和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

重庆市万州区长滩镇人民政府为一级预算单位,下级预算单位为重庆市万州区长滩镇人民政府、重庆市万州区长滩镇便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市万州区长滩镇综合行政执法大队、重庆市万州区长滩镇产业发展服务中心、重庆市万州区长滩镇新时代文明实践服务中心、重庆市万州区长滩镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数2575.55万元,其中:一般公共预算拨款2561.55万元,政府性基金预算拨款14万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加21.16万元,主要是一般公共预算拨款增加22.16万元。

(二)支出预算2026年年初预算数2575.55万元,其中:一般公共服务支出1100.01万元,国防支出3万元,公共安全支出22.2万元,文化旅游体育与传媒支出37.33万元;社会保障和就业支出566.75万元;卫生健康支出97.82万元;城乡社区支出113.28万元;农林水支出534.99万元;住房保障支出100.17万元;支出较去年增加21.16万元,主要是基本支出增加48.9万元,项目支出减少27.74万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2561.55万元,一般公共预算财政拨款支出2561.55万元,比2025年增加22.16万元。其中:基本支出1852.77万元,比2025年增加48.9万元,主要原因是在职人数新增1人和工资调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出708.78万元,比2025年或减少26.74万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少等,主要用于基层政权建设和社区治理、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入14万元,政府性基金预算支出14万元,比2025年减少1万元,主要原因是镇乡容貌环境综合整治收入支出减少,主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.99万元,比2025年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是无相关支出安排;公务接待费0万元,比2025年减少(或增加)0万元,主要原因是无相关支出安排;公务用车运行维护费6.99万元,比2025年减少0.01万元,主要原因是缩减开支;公务用车购置费0万元,比2025年减少(或增加)0万元;主要原因是无相关支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费105.15万元,比上年减少9万元,主要原因为节约开支,减少机关运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款708.78万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车32026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:马娟   联系方式:023-58621035


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策