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[ 索引号 ] 11500101747463759B/2025-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区长坪乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 发布日期 ] 2025-03-13

重庆市万州区长坪乡产业发展服务中心2025年单位预算情况说明

日期:2025-03-13 来源:万州区长坪乡
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重庆市万州区长坪乡产业发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

承担项目建设、招商引资、产业发展、农业农村、水利、林业、生态环境等领域的事务性、技术性、服务性工作。组织开展动物强制免疫、消毒等工作,组织清理无主动物尸体并进行无害化处理,做好重大动物疫情应急处理有关工作;负责植物有害生物日常巡查、发现报告和协助农业农村部门开展疫情除治等工作;开展农药使用指导服务,配合农业农村部门调查统计农药生产、销售、使用情况;做好农产品质量安全监管、生猪屠宰监管、渔业资源保护有关工作,处理上报农产品质量安全事故,发现、制止、上报生猪屠宰、渔业捕捞违法行为。负责防汛抗旱与抢险救灾具体工作,落实防汛抗洪有关工作,按照管理权限组织对本地区山塘、堤防、水闸、堰坝和抗旱供水等设施的检查、落实安全措施,转移受洪水威胁群众并妥善安排,对经劝导仍拒绝转移的群众实施强制转移。负责消落区日常管护工作,加强水资源节约和保护,制定村镇供水应急预案;承担水土保持日常工作,负责河道日常管护,做好水利工程建设、管理和利用相关工作;组织落实责任河流管理保护工作,清理整治河流突出问题,督促指导村(社区)级河长履行职责。承办林木林地权属争议调处,做好森林资源保护、长江防护林体系管理、湿地保护管理、野生动物保护、林地保护管理有关工作。组织开展森林防火宣传,制定森林火灾应急处置办法,组织森林火灾扑救。做好环境保护基础设施日常监督管理、饮用水水源保护巡查、农业面源污染防治、畜禽养殖污染防治、水污染防治、大气污染防治、噪声污染防治、污染源普查、污染源现场监督检查、环境污染投诉调查及损害纠纷调解等环境保护相关工作。

承担自然资源管理、村镇规划建设管理、乡村道路建设管理领域的事务性、技术性、服务性工作。负责耕地保护、闲散地和废弃地整治改造、土地权属争议调处加强矿产资源的保护工作,保障矿产资源的合理开发利用和矿区、勘查作业区生产、工作秩序做好测量标志保护工作负责集体土地征收具体人员安置对象初审,协助部门开展土地征收补偿安置工作。组织地质灾害群测群防工作,负责地质灾害隐患的排查、核查和重点防范期的巡查,强行组织地质灾害避灾疏散。编制和实施村庄、集镇规划承办农村村民申请宅基地审核批准,乡镇公共设施、公益事业建设用地初审,乡村公共设施、公益设施、乡镇企业和农村集中居民点建设申请乡村建设规划许可证初审,农村居民住宅建设乡村建设规划许可证核发和竣工现场验核。负责对城乡规划实施情况的监督检查,对《重庆市城乡规划条例》第七十四条所列违法建筑的日常巡查,对在乡、村庄规划区内未取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证进行建设的责令停止建设、限期改正及按规定拆除。负责本辖区内房屋使用安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志、房屋安全应急管理等监督管理具体工作承办廉租住房保障资格初审指导和监督辖区内的物业管理活动。负责限额以下村镇建设工程安全生产检查,对鉴定为危房且危及公共安全情形的村镇建筑作出强制治理决定。负责本辖区内的公共设施、村容镇貌和环境卫生管理,做好生活垃圾日常管理工作。负责乡道、村道建设管理工作,编制并组织实施乡道、村道建设规划和养护计划按照国家有关规定组织公路两侧农村居民履行为公路建设和养护提供劳务的义务承办重庆市公路管理条例》第二十三条第一项至第九项活动涉及乡道村道的路政许可。

(二)单位构成

2024年机构改革,原重庆市万州区长坪乡农业服务中心、重庆市万州区长坪乡村镇建设环保服务中心合并为重庆市万州区长坪乡产业发展服务中心。本单位系重庆市万州区长坪乡人民政府管理的公益一类全额拨款事业单位,机构规格为正科级。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数164.05万元,其中:一般公共预算拨款164.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024减少55.86万元,主要是2024年机构改革人员变动调整

(二)支出预算2025年年初预算数164.05万元,其中:社会保障和就业支出预算28.43万元,卫生健康支出预算7.49万元,农林水支出预算121.21万元,住房保障支出预算6.92万元。支出预算较2024减少55.86万元,主要是2024年机构改革人员变动调整

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入164.05万元,一般公共预算财政拨款支出164.05万元,比2024减少55.86万元。其中:基本支出164.05万元,比2024减少55.86万元,主要原因是本年行政事业单位养老支出及住房保障支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出项目支出。

2025年无政府性基金预算收入支出

“三公”经费情况说明

2025年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费本单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)政府采购情况2025年采购货物预算0.55万元

(三)绩效目标设置情况本单位2025年无项目支出

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位没有车辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张成  联系方式:023-58592055


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