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[ 索引号 ] 11500101747463759B/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区长坪乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-02
[ 发布日期 ] 2024-04-02

重庆市万州区长坪乡人民政府(本级)2024年单位预算情况说明

日期:2024-04-02 来源:万州区长坪乡
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重庆市万州区长坪乡人民政府(本级)2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡镇党委领导核心作用,把转变乡镇职能放在更加突出的位置,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。加强基层党的建设,强化经济发展职能,强化公共服务职能,强化公共管理职能,强化公共安全职能。

(二)单位构成

长坪乡部门设置适应不同规模、不同特点履职的需要,按照精简效能原则和综合设置要求,将统一规范与因地制宜有机结合,实行机构限额管理。

1.综合办事机构。综合办事机构8个,分别是:

(1)党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

党政办公室挂党群工作办公室牌子,其余综合办事机构参照上述设置,党群工作办公室负责的党的建设、编制、人事、群团等方面的职责相应划转到党政办公室。经济发展办公室增挂扶贫开发办公室牌子。

人大办公室按照有关规定设置,为加强人大办公室建设,至少配备1名专职工作人员。推进乡镇行政执法改革,组建综合行政执法办公室,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。原设置有移民办公室的乡镇,撤销移民办公室,其承担的移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面职责统一划转到经济发展办公室。

乡镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数919.73万元,其中:一般公共预算拨款918.73万元,政府性基金预算拨款1万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023减少388.4万元,主要是本年下属二级单位的预算未在政府本级预算

(二)支出预算2024年年初预算数919.73万元,其中:一般公共服务支出预算509.53万元,社会保障和就业支出预算163.78万元,卫生健康支出预算30.57万元,住房保障支出预算42.08万元,国防支出2万元,公共安全支出14万元,城乡社区支出1万元,农林水支出136.77万元,资源勘探工业信息等支出20万元。支出预算较2023减少388.4万元,主要是本年下属二级单位的预算未在政府本级预算。

单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入918.73万元,一般公共预算财政拨款支出918.73万元,比2023年减少388.4万元。其中:基本支出597.41万元,比2023年减少349.55万元,主要原因是本年下属二级单位的预算未在政府本级预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出321.32万元,比2023年减少38.85万元,主要原因是本年下属二级单位的预算未在政府本级预算,主要用于基层发展重点工作

2024年政府性基金预算收入1万元,政府性基金预算支出1万元,与上年持平,主要用于城市基础设施配套和污水处理支出。

“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.8万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费4.8万元,与上年持平,主要用于公务车的维修维护

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.34万元,比上年减少35.07万元,主要原因为本年下属二级单位的预算未在政府本级预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况2024本单位无此类情况。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款918.73万元和政府性基金预算1万元

(四)国有资产占有使用情况截止202312月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1环保车22024年一般公共预算安排购置车辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张成  联系方式:023-58592055


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