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[ 索引号 ] 115001010086406190/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区走马镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-12-09
[ 发布日期 ] 2025-12-09

重庆市万州区走马镇人民政府(本级)2024年度决算说明

日期:2025-12-09 来源:万州区走马镇
语音播报

重庆市万州区走马镇人民政府(本级)

2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。

(二)机构设置

2024重庆市万州区走马镇人民政府(本级)为二级预算单位内设10个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下:

综合办事机构职能职责

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

10.重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3856.27万元。2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

1.收入情况。2024年度收入合计3480.93万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。其中:财政拨款收入3408.73万元,占97.9%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入72.20万元,占2.1%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余375.34万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3856.27万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。其中:基本支出1109.50万元,占28.8%;项目支出2746.77万元,占71.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3784.07万元。2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2907.38万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。较年初预算数增加919.96万元,增长46.3%。主要原因是年中追加民生领域等专项项目。此外,年初财政拨款结转和结余2.84万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2910.22万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。较年初预算数增加922.80万元,增长46.4%。主要原因是年中追加民生领域等专项项目

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)一般公共服务支出817.56万元,占28.1%,较年初预算数增加4.88万元,增长0.6%,主要原因是级追减预算。

2)国防支出0.82万元,占0.02%,较年初预算数减少0.18万元,下降18.0%,主要原因是基层武装建设实际支出较年初预算数减少。

3)公共安全支出57.36万元,占2.0%,较年初预算数减少70.00万元,下降55.0%,主要原因是上级追减预算。

4)文化旅游体育与传媒支出10.00万元,占0.3%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加文化专项项目预算。

5)社会保障就业支出378.28万元,占13.0%,较年初预算数减少25.70万元,下降6.4%,主要原因是上级追减预算

6)卫生健康支出70.57万元,占2.4%,较年初预算数增加7.71万元,增长12.3%,主要原因是年中追加严重精神障碍患者监护人奖补资金、计划生育特殊家庭慰问等专项项目支出。

7)节能环保支出109.75万元,占3.8%,较年初预算数增加109.75万元,增长100.0%,主要原因是年中追加万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、万州区2024年生态护林员项目、污水管网运行维护等项目支出

8)城乡社区支出8.85万元,占0.3%,较年初预算数减少4.52万元,下降33.8%,主要原因是上级追减预算

9)农林水支出1021.17万元,占35.1%,较年初预算数增加582.95万元,增长133.0%主要原因是年中追加移民街配套设施综合治理工程、农村供水保障工程、环境综合整治等涉农专项项目支出。

10)交通运输支出234.99万元,占8.1%,较年初预算数增加229.95万元,增长4562.5%主要原因是年中追加公路路网改善及公路养护等项目支出。

11)资源勘探信息等支出6.11万元,占0.2%,较年初预算数增加5.11万元,增长511.0%,主要原因是对企业的补助增加。

12)自然资源海洋气象等支出29.60万元,占1.0%,较年初预算数增加29.60万元,增长100.0%,主要原因是年中追加国土绿化行动专项项目。

13)住房保障支出103.11万元,占3.5%,较年初预算数增加32.20万元,增长45.4%,主要原因是年中追加农村危房改造项目。

14)灾害防治及应急管理支出62.06万元,占2.1%,较年初预算数增加11.06万元,增长21.7%,主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1109.50万元。

其中:

人员经费967.04万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费142.46万元,2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。公用经费用途主要包括水费、电费、会议费、办公费、办公设备购置、差旅费、邮电费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、维修(护)费等支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余372.50万元,年末结转结余0.00万元。本年收入501.35万元,本年支出873.85万元2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.25万元2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2024年度未发生公务用车购置费用支出。

公务车运行维护费5.70万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算安排执行。因2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

公务接待费6.55万元,主要用于接受其他部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降10.3%,主要原因是严格公务接待费管理,严格控制接待标准。因2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待220批次1330人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费49.27元,车均购置费0万元,车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.84万元,本年度培训费支出3.54万元,本年度差旅费支出5.91万元2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出142.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、办公设备购置等。因2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能做对比。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公需要的打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对97一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2674.57万元

(二)绩效自评结果

重庆市万州区走马镇人民政府(本级)

2024年度一般性项目支出绩效自评表


序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分


1

万州区2024年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98


选用生态护林员人数

=

60

30

60

30



生态护林员补助标准

=

4800

/人年

20

4800

20



带动脱贫人口就业人数

=

60

20

60

20



有效提高森林资源保护力

定性

促进对森林资源的保护


10

完成对森林资源的保护

8



辖区群众对森林管护满意度

90

%

10

95

10



2

万州区走马镇2024年镇乡容貌环境综合整治补助

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


98


补助村居用于环境治理数量

16

30

16

30



村民垃圾分类的意识

定性

有效提高


20

村民垃圾分类意识提高

18



环境整治政策宣传知晓率

95

%

10

10

10



每个行政村补助

2

万元/

30

30

30



(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

秦思  023-58671050


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,907.38

一、一般公共服务支出

817.56

二、政府性基金预算财政拨款收入

501.35

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

0.82

四、上级补助收入


四、公共安全支出

57.36

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

八、其他收入

72.20

八、社会保障和就业支出

378.28



九、卫生健康支出

70.57



十、节能环保支出

109.75



十一、城乡社区支出

722.32



十二、农林水支出

1,253.75



十三、交通运输支出

234.99



十四、资源勘探工业信息等支出

6.11



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

29.60



十九、住房保障支出

103.11



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

62.06



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,480.93

本年支出合计

3,856.27

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

375.34

年末结转和结余


总计

3,856.27

总计

3,856.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,480.93

3,408.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.20

201

一般公共服务支出

817.56

817.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.69

30.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

24.69

24.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

600.68

600.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

600.68

600.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

57.36

57.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

27.36

27.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

27.36

27.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

375.44

375.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.73

25.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

120.67

120.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

120.67

120.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191.17

191.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.55

4.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

16.01

16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.25

7.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70.57

70.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.70

62.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

6.66

6.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

109.75

109.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

95.93

95.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

95.93

95.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

349.82

349.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.85

8.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

324.49

324.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

94.59

94.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

214.19

214.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,253.75

1,181.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.20

21301

农业农村

67.14

67.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

26.74

26.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

152.41

152.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

127.50

127.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

14.11

14.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

70.06

70.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

379.16

306.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.20

2130504

农村基础设施建设

182.18

109.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.20

2130505

生产发展

146.57

146.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

34.41

34.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

424.62

424.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

424.62

424.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

160.38

160.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

110.38

110.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

234.99

234.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

229.95

229.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

202.25

202.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

27.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

5.04

5.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.11

103.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

32.19

32.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

32.19

32.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.91

70.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.91

70.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

62.06

62.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

55.86

55.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

55.86

55.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,856.27

1,109.50

2,746.77

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

817.56

784.72

32.84

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

30.69

24.69

6.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

24.69

24.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

600.68

600.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

600.68

600.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.81

0.00

0.81

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.17

0.00

4.17

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.17

0.00

4.17

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.98

0.00

7.98

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

7.98

0.00

7.98

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

13.89

0.00

13.89

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

13.89

0.00

13.89

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

57.36

0.00

57.36

0.00

0.00

0.00

20402

公安

27.36

0.00

27.36

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

27.36

0.00

27.36

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

378.28

191.17

187.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.73

0.00

25.73

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.73

0.00

25.73

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

120.67

0.00

120.67

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

120.67

0.00

120.67

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191.17

191.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.40

33.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.98

90.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.94

0.00

5.94

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.94

0.00

5.94

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.55

0.00

4.55

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.55

0.00

4.55

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

16.01

0.00

16.01

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.25

0.00

7.25

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.76

0.00

8.76

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.60

0.00

6.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70.57

62.70

7.88

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.22

0.00

1.22

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.22

0.00

1.22

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

62.70

62.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.66

0.00

6.66

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

6.66

0.00

6.66

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

109.75

0.00

109.75

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

13.82

0.00

13.82

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

13.82

0.00

13.82

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

95.93

0.00

95.93

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

95.93

0.00

95.93

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

722.32

0.00

722.32

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

8.85

0.00

8.85

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.85

0.00

8.85

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

696.99

0.00

696.99

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

94.59

0.00

94.59

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

586.69

0.00

586.69

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

15.72

0.00

15.72

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

16.47

0.00

16.47

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

4.47

0.00

4.47

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,253.75

0.00

1,253.75

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

67.14

0.00

67.14

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

26.74

0.00

26.74

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

14.10

0.00

14.10

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

152.41

0.00

152.41

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

127.50

0.00

127.50

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

14.11

0.00

14.11

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

21303

水利

70.06

0.00

70.06

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

63.68

0.00

63.68

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

379.16

0.00

379.16

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

182.18

0.00

182.18

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

146.57

0.00

146.57

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

34.41

0.00

34.41

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

424.62

0.00

424.62

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

424.62

0.00

424.62

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

160.38

0.00

160.38

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

110.38

0.00

110.38

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

234.99

0.00

234.99

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

229.95

0.00

229.95

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

202.25

0.00

202.25

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

27.70

0.00

27.70

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

5.04

0.00

5.04

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

6.11

0.00

6.11

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

6.11

0.00

6.11

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6.11

0.00

6.11

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

29.60

0.00

29.60

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

29.60

0.00

29.60

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

29.60

0.00

29.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

103.11

70.91

32.19

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

32.19

0.00

32.19

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

32.19

0.00

32.19

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.91

70.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

70.91

70.91

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

62.06

0.00

62.06

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

55.86

0.00

55.86

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

55.86

0.00

55.86

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,907.38

一、一般公共服务支出

817.56

817.56



二、政府性基金预算财政拨款

501.35

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

0.82

0.82





四、公共安全支出

57.36

57.36





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00





八、社会保障和就业支出

378.28

378.28





九、卫生健康支出

70.57

70.57





十、节能环保支出

109.75

109.75





十一、城乡社区支出

722.32

8.85

713.47




十二、农林水支出

1,181.55

1,021.17

160.38




十三、交通运输支出

234.99

234.99





十四、资源勘探工业信息等支出

6.11

6.11





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

29.60

29.60





十九、住房保障支出

103.11

103.11





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

62.06

62.06





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,408.73

本年支出合计

3,784.07

2,910.22

873.85


年初财政拨款结转和结余

375.34

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

2.84






政府性基金预算财政拨款

372.50






国有资本经营预算财政拨款







总计

3,784.07

总计

3,784.07

2,910.22

873.85


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,910.22

1,109.50

1,800.72

201

一般公共服务支出

817.56

784.72

32.84

20101

人大事务

30.69

24.69

6.00

2010101

行政运行

24.69

24.69

0.00

2010104

人大会议

2.20

0.00

2.20

2010108

代表工作

3.80

0.00

3.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

600.68

600.68

0.00

2010301

行政运行

600.68

600.68

0.00

20105

统计信息事务

0.81

0.00

0.81

2010507

专项普查活动

0.81

0.00

0.81

20111

纪检监察事务

4.17

0.00

4.17

2011199

其他纪检监察事务支出

4.17

0.00

4.17

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.35

159.35

0.00

2013101

行政运行

159.35

159.35

0.00

20138

市场监督管理事务

7.98

0.00

7.98

2013816

食品安全监管

7.98

0.00

7.98

20140

信访事务

13.89

0.00

13.89

2014004

信访业务

13.89

0.00

13.89

203

国防支出

0.82

0.00

0.82

20306

国防动员

0.82

0.00

0.82

2030607

民兵

0.82

0.00

0.82

204

公共安全支出

57.36

0.00

57.36

20402

公安

27.36

0.00

27.36

2040299

其他公安支出

27.36

0.00

27.36

20499

其他公共安全支出

30.00

0.00

30.00

2049999

其他公共安全支出

30.00

0.00

30.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

378.28

191.17

187.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.73

0.00

25.73

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

25.73

0.00

25.73

20802

民政管理事务

120.67

0.00

120.67

2080208

基层政权建设和社区治理

120.67

0.00

120.67

20805

行政事业单位养老支出

191.17

191.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.79

66.79

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.40

33.40

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.98

90.98

0.00

20807

就业补助

3.47

0.00

3.47

2080705

公益性岗位补贴

3.47

0.00

3.47

20808

抚恤

5.94

0.00

5.94

2080899

其他优抚支出

5.94

0.00

5.94

20811

残疾人事业

4.09

0.00

4.09

2081199

其他残疾人事业支出

4.09

0.00

4.09

20820

临时救助

4.55

0.00

4.55

2082001

临时救助支出

4.55

0.00

4.55

20821

特困人员救助供养

16.01

0.00

16.01

2082101

城市特困人员救助供养支出

7.25

0.00

7.25

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.76

0.00

8.76

20825

其他生活救助

0.03

0.00

0.03

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.00

0.03

20828

退役军人管理事务

6.60

0.00

6.60

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.60

0.00

6.60

210

卫生健康支出

70.57

62.70

7.88

21007

计划生育事务

1.22

0.00

1.22

2100717

计划生育服务

1.22

0.00

1.22

21011

行政事业单位医疗

62.70

62.70

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.60

12.60

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.66

0.00

6.66

2109999

其他卫生健康支出

6.66

0.00

6.66

211

节能环保支出

109.75

0.00

109.75

21103

污染防治

13.82

0.00

13.82

2110302

水体

13.82

0.00

13.82

21104

自然生态保护

95.93

0.00

95.93

2110401

生态保护

95.93

0.00

95.93

212

城乡社区支出

8.85

0.00

8.85

21201

城乡社区管理事务

8.85

0.00

8.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.85

0.00

8.85

213

农林水支出

1,021.17

0.00

1,021.17

21301

农业农村

67.14

0.00

67.14

2130108

病虫害控制

3.30

0.00

3.30

2130119

防灾救灾

7.00

0.00

7.00

2130122

农业生产发展

16.00

0.00

16.00

2130135

农业生态资源保护

26.74

0.00

26.74

2130199

其他农业农村支出

14.10

0.00

14.10

21302

林业和草原

152.41

0.00

152.41

2130205

森林资源培育

127.50

0.00

127.50

2130209

森林生态效益补偿

14.11

0.00

14.11

2130234

林业草原防灾减灾

10.80

0.00

10.80

21303

水利

70.06

0.00

70.06

2130306

水利工程运行与维护

6.30

0.00

6.30

2130314

防汛

63.68

0.00

63.68

2130399

其他水利支出

0.08

0.00

0.08

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

306.96

0.00

306.96

2130504

农村基础设施建设

109.98

0.00

109.98

2130505

生产发展

146.57

0.00

146.57

2130506

社会发展

34.41

0.00

34.41

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.00

0.00

16.00

21307

农村综合改革

424.62

0.00

424.62

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

424.62

0.00

424.62

214

交通运输支出

234.99

0.00

234.99

21401

公路水路运输

229.95

0.00

229.95

2140104

公路建设

202.25

0.00

202.25

2140199

其他公路水路运输支出

27.70

0.00

27.70

21402

铁路运输

5.04

0.00

5.04

2140206

铁路安全

5.04

0.00

5.04

215

资源勘探工业信息等支出

6.11

0.00

6.11

21508

支持中小企业发展和管理支出

6.11

0.00

6.11

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

6.11

0.00

6.11

220

自然资源海洋气象等支出

29.60

0.00

29.60

22001

自然资源事务

29.60

0.00

29.60

2200106

自然资源利用与保护

29.60

0.00

29.60

221

住房保障支出

103.11

70.91

32.19

22101

保障性安居工程支出

32.19

0.00

32.19

2210105

农村危房改造

32.19

0.00

32.19

22102

住房改革支出

70.91

70.91

0.00

2210201

住房公积金

70.91

70.91

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

62.06

0.00

62.06

22402

消防救援事务

55.86

0.00

55.86

2240204

消防应急救援

55.86

0.00

55.86

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20

0.00

1.20

2240703

自然灾害救灾补助

1.20

0.00

1.20

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

851.89

302

商品和服务支出

142.17

310

资本性支出

0.29

30101

基本工资

192.17

30201

办公费

17.54

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

142.93

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.29

30103

奖金

280.33

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.79

30206

电费

6.61

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

33.40

30207

邮电费

16.17

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

50.10

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.50

30211

差旅费

5.91

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

70.91

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.60

30213

维修(护)费

4.93

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

8.17

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

115.15

30215

会议费

0.87

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.54

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.55

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

108.15

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

6.46

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

7.00

30227

委托业务费

2.16

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

18.48

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

5.62

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.70

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

35.31

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

5.32

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

967.04

公用经费合计

142.46

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

372.50

501.35

873.85

0.00

873.85

0.00

212

城乡社区支出

372.50

340.97

713.47

0.00

713.47

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

372.50

324.49

696.99

0.00

696.99

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

94.59

94.59

0.00

94.59

0.00

2120814

农业生产发展支出

372.50

214.19

586.69

0.00

586.69

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

15.72

15.72

0.00

15.72

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

16.47

16.47

0.00

16.47

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

4.47

4.47

0.00

4.47

0.00

213

农林水支出

0.00

160.38

160.38

0.00

160.38

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

160.38

160.38

0.00

160.38

0.00

2137201

移民补助

0.00

110.38

110.38

0.00

110.38

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区走马镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

142.46

(一)支出合计

12.25

12.25

(一)行政单位

142.46

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.70

5.70

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

5.70

5.70

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.55

6.55

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

6.55

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

220

(一)政府采购支出合计

0.48

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.48

6.国内公务接待人次(人)

1,330

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.48

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

6.84



三、培训费

3.54



四、差旅费

5.91



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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