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[ 索引号 ] 115001010086406190/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算;财政
[ 发布机构 ] 万州区走马镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-22
[ 发布日期 ] 2024-03-22

重庆市万州区走马镇人民政府(本级) 2024年单位预算情况说明

日期:2024-03-22 来源:万州区走马镇
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重庆市万州区走马镇人民政府(本级)

2024单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

2024重庆市万州区走马镇人民政府(本级)为二级预算单位内设10个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下:

综合办事机构职能职责

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

10.重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作,完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年初预算数2117.42万元,其中:一般公共预算拨款1987.42万元,政府性基金预算拨款30万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入100万元。2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。

(二)支出预算2024年初预算数2117.42万元,其中:一般公共服务支出872.68万元,国防支出1万元,公共安全支出127.36万元,社会保障和就业支出409.98万元,卫生健康支出62.86万元,城乡社区支出43.37万元,农林水支出472.22万元,交通运输支出5.04万元,资源勘探工业信息等支出1万元,住房保障支出70.91万元,灾害防治及应急管理支出51万元。2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024一般公共预算财政拨款收入1987.42万元,一般公共预算财政拨款支出1987.42万元,其中:基本支出1094.52万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及遗留问题处理等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出892.9万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。主要用于村居干部补贴、村居运行支出、镇乡容貌安全环境整治、信访安全维稳、社会安全巡防、消防安全、人大代表活动和农村交通劝导等重点工作。

2024政府性基金预算收入30万元,政府性基金预算支出30万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。主要用于集中污水管网维护

四、“三公”经费情况说明

2024三公经费预算13万元,比2023年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是我单位暂无因公出国(境)事由;公务接待费7.3万元,与2023年持平,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费5.7万元,比2023年减少0.1万元,主要原因是厉行勤俭节约,压缩公务用车运行费用;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是是我单位暂无购置公车费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024一般公共预算财政拨款运行经费113.29万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款892.9万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

单位预算公开联系人:秦思   联系方式:023-58671050


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