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[ 索引号 ] 115001010086406190/2022-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区走马镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市万州区走马镇人民政府2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:万州区走马镇
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重庆市万州区走马镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

1.设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

    2.设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2663.49万元,其中:一般公共预算拨款2635.49万元,政府性基金预算拨款28万元;收入较去年增加22.96万元,主要用于人员经费和公用经费拨款。

(二)支出预算:2022年年初预算数2663.49万元,其中:一般公共服务支出1013.73万元,国防支出5万元,公共安全支出27.36万元,文化旅游体育与传媒支出34.89万元,社会保障和就业支出450.31万元,卫生健康支出103.7万元,城乡社区支出113.93万元,农林水支出695.78万元,住房保障支出167.78万元,灾害防治及应急管理支出51万元;支出较去年增加22.96万元,主要是基本支出减少276.39万元,项目支出增加299.35万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2635.49万元,一般公共预算财政拨款支出2635.49万元,比2021年增加24.96万元。其中:基本支出1709.14万元,比2021年减少276.39万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出926.35万元,比2021年增加271.35万元,主要原因是专职消防队运行经费、机要通信车支出等项目增加,主要用于村居干部补贴、村居运行支出、镇乡容貌安全环境整治、信访安全维稳、社会安全巡防和农村交通劝导等重点工作。

2022年政府性基金预算收入28万元,政府性基金预算支出  28万元,比2021年减少2万元,主要原因是污水处理费收入减少,主要用于集中污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算31.3万元,比2021年增加17.7万元。其中:公务接待费7.3万元,比2021年减少0.5万元,主要原因是压缩“三公”经费;公务用车运行维护费5.8万元,与2021年持平。公务用车购置费18万元,比2021年增加18万元;主要原因是其中一辆机要通信车达到报废年限,无法继续使用。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费133.35万元,比上年减少199.24万元,;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(事业单位)(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费114.46万元,比上年减少50.78万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元:政府采购货物预算18万元;其中一般公共预算拨款政府采购18万元:政府采购货物预算18万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2635.49万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 5辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



部门预算公开联系人秦思  联系方式:023-58671050


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