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[ 索引号 ] 11500101008640520F/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区长岭镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-27
[ 发布日期 ] 2025-11-27

重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)2024年度决算公开说明及公开报表

日期:2025-11-27 来源:万州区长岭镇
语音播报

重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构10个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室(自选设置)。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3107.85万元。收、支与2023年度相比,减少3452.69万元,下降52.6%,主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。

1.收入情况。2024年度收入合计2897.41万元,与2023年度相比,减少3112.85万元,下降51.8%,主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。其中:财政拨款收入2897.41万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余210.44万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3107.85万元,与2023年度相比,减少2902.41万元,下降48.3%,主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。其中:基本支出1173.79万元,占37.8%;项目支出1934.06万元,占62.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少550.28万元,下降100.0%,主要原因是该项结转为非财政拨款结转,由于账务处理原因,该项结转已支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3107.85万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2902.41万元,下降48.3%。主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2651.08万元,与2023年度相比,减少2433.37万元,下降47.9%。主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。较年初预算数增加737.48万元,增长38.5%。主要原因是财政追加、项目增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2651.08万元,与2023年度相比,减少2433.37万元,下降47.9%。主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。较年初预算数增加737.48万元,增长38.5%。主要原因是财政追加、项目增加等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出803.07万元,占30.3%,较年初预算数减少51.58万元,下降6.0%,主要原因是计划指标追减,一般公共服务支出用于其他项目支出。

2)国防支出3.84万元,占0.1%,较年初预算数增加2.84万元,增长284.0%,主要原因是,主要原因是基层武装建设及预备役训练补助增加。

3)公共安全支出70.77万元,占2.7%,较年初预算数减少57.23万元,下降44.7%,主要原因是指标追减,用去其他支出。

4)文化旅游体育与传媒支出35.67万元,占1.4%,较年初预算数增加35.67万元,增长100.0%,主要原因是文化项目增加。

5)社会保障和就业支出527.05万元,占19.9%,较年初预算数增加95.41万元,增长22.1%,主要原因是退休职工职业年进做实、事业单位人员养老保险补缴等。

6)卫生健康支出80.80万元,占3.1%,较年初预算数增加19.67万元,增长32.2%,主要原因是追加严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目支出。

7)节能环保支出99.44万元,占3.8%,较年初预算数增加99.44万元,增长100.0%,主要原因是节能环保项目增加。

8)农林水支出722.41万元,占27.3%,较年初预算数增加363.98万元,增长101.6%,主要原因是农林水项目增加。

9)交通运输支出27.15万元,占1.0%,较年初预算数增加25.60万元,增长1651.6%,主要原因是交通运输项目增加。

10自然资源海洋气象等支出150.14万元,占5.7%,较年初预算数增加150.14万元,增长100.0%,主要原因是自然资源海洋气象项目增加。

11住房保障支出79.38万元,占3.0%,较年初预算数增加2.19万元,增长2.8%,主要原因是本年度调资后住房公积金缴纳的基数增长。

12灾害防治及应急管理支出51.35万元,占1.9%,较年初预算数增加51.35万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理项目增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1173.79万元。

其中:

人员经费1020.15万元,与2023年度相比,减少1306.45万元,下降56.2%,主要原因是2023年编制的是部门整体决算,下属事业站所收、支均在本级体现,2024年分二级单位的形式编制,下属事业站所收、支均独立编制决算,故不能做对比。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员工资、五险一金等支出。

公用经费153.64万元,与2023年度相比,减少159.86万元,下降51.0%,主要原因是2023年本单位是编制的整体决算,决算数据在本级体现,2024年决算采取分二级单位的形式编制,故不能作对比。公用经费用途主要包括本单位的办公用品支出、水电气费支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余210.44万元,年末结转结余0.00万元。本年收入246.32万元,与2023年度相比,减少679.49万元,下降73.4%,主要原因是本年度基金项目减少。本年支出456.76万元,与2023年度相比,减少469.05万元,下降50.7%,主要原因是本年度基金项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.97万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是节约机关运转经费,减少办公支出。较上年支出数减少0.73万元,下降5.8%,主要原因是主要原因是节约机关运转经费,减少办公支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位无该项支出。

公务用车购置费0.00万元,本单位无该项支出。

公务用车运行维护费9.00万元,主要用于公务车辆的日常维修、车辆保险、公务出行产生的油费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.60万元,下降6.3%,主要原因是主要原因是节约机关运转经费,减少办公支出。

公务接待费2.97万元,主要用于接待上级部门到本单位指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降1.0%,主要原因是节约机关运转经费,减少办公支出,控制三公经费支出。较上年支出数减少0.13万元,下降4.2%,主要原因是节约机关运转经费,减少办公支出,控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待48批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费92.82元,车均购置费0万元,车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元,与2023年度相比,增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是决算填报口径不同,上年度会议支出产生于办公费。本年度培训费支出3.05万元,与2023年度相比,减少5.03万元,下降62.3%,主要原因是节约办公支出,减少机关运转经费。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,减少0.10万元,下降100.0%,主要原因是决算填报口径不同。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出153.64万元,机关运行经费主要用于开支办公用品、日常水电费等。机关运行经费较上年支出数减少107.83万元,下降41.2%,主要原因是填报口径不同。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

部门应当参照如下格式量化说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、106个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1934.06万元。

整体绩效自评表表样:

长岭镇2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

长岭镇人民政府

部门
联系人

向林

联系电话

58693290

自评总分
(分)

100

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。.承办区政府交办的其他事项;

已完成全年目标

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

当年征兵入伍人数

3

15

3

15

文化旅游、法治等宣传次数

10

20

30

20

党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。

定性

20

已完成

20

强化应急演练,减少自然灾害损失

定性

15

已完成

15

妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体

定性

15

已完成

15

群众满意度

%

90

15

100%

15











重点专项项目绩效自评表表样:

长岭镇2024年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

2

年度预算执行率

=

100

%

10

3

年度预算执行率

=

100

%

10

一般性项目绩效自评表表样:

长岭镇2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

村干部补贴

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

涉及村数

=

11

30

11

30

按时发放率

90

%

30

90

30

待遇增长率

100

%

20

100

20

满意度

95

%

10

95

10

2

2024年体彩区县分成-支持乡村振兴-文化旅游体育建设

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

涉及标识数量

5

40

5

40

验收合格率

90

%

20

90

20

群众认可度

90

%

20

90

20

村民满意度

90

%

10

90

10

3

年度预算执行率

=

100

%

10

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(四)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

向林   023-58693290


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,651.08

一、一般公共服务支出

803.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

246.32

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

3.84

四、上级补助收入

四、公共安全支出

70.77

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

35.67

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

527.05

九、卫生健康支出

80.80

十、节能环保支出

99.44

十一、城乡社区支出

340.27

十二、农林水支出

812.41

十三、交通运输支出

27.15

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

150.14

十九、住房保障支出

79.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

51.35

二十三、其他支出

26.49

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,897.41

本年支出合计

3,107.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

210.44

年末结转和结余

总计

3,107.85

总计

3,107.85

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,897.41

2,897.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

803.07

803.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49.95

49.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

43.65

43.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

638.85

638.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

638.85

638.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

16.97

16.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.84

3.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

70.77

70.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

30.27

30.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

30.27

30.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

40.50

40.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

40.50

40.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.67

35.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

35.67

35.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

35.67

35.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

527.05

527.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

183.62

183.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

183.62

183.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

256.95

256.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.39

108.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.80

57.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.76

90.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.77

4.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.22

4.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.80

80.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

99.44

99.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

97.16

97.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

27.31

27.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

69.84

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

129.83

129.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

125.58

125.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

62.49

62.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

40.87

40.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

4.25

4.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

812.41

812.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

16.46

16.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.26

4.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

6.38

6.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

5.83

5.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

98.32

98.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

83.51

83.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.31

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

13.50

13.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.47

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

226.54

226.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

95.80

95.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

104.55

104.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

26.19

26.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

376.12

376.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

376.12

376.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

27.15

27.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

150.14

150.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

150.14

150.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

150.14

150.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.35

51.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

51.35

51.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

50.88

50.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

26.49

26.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,107.85

1,173.79

1,934.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

803.07

769.45

33.62

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49.95

43.65

6.30

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

43.65

43.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

638.85

638.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

638.85

638.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

0.00

3.17

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

86.95

86.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

16.97

0.00

16.97

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

16.97

0.00

16.97

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.84

0.00

3.84

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.84

0.00

3.84

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.84

0.00

3.84

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

70.77

0.00

70.77

0.00

0.00

0.00

20402

公安

30.27

0.00

30.27

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

30.27

0.00

30.27

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

40.50

0.00

40.50

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

527.05

256.95

270.10

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

183.62

0.00

183.62

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

183.62

0.00

183.62

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

256.95

256.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.39

108.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.80

57.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.76

90.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.76

0.00

3.76

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.76

0.00

3.76

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.77

0.00

4.77

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.22

0.00

4.22

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.80

68.01

12.80

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.68

13.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

9.66

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

9.66

0.00

9.66

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

99.44

0.00

99.44

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

97.16

0.00

97.16

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

27.31

0.00

27.31

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

69.84

0.00

69.84

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

340.27

0.00

340.27

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

336.02

0.00

336.02

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

272.93

0.00

272.93

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

40.87

0.00

40.87

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

812.41

0.00

812.41

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

16.46

0.00

16.46

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

4.26

0.00

4.26

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

6.38

0.00

6.38

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

5.83

0.00

5.83

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

98.32

0.00

98.32

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

83.51

0.00

83.51

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

1.31

0.00

1.31

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

13.50

0.00

13.50

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.47

0.00

1.47

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

226.54

0.00

226.54

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

95.80

0.00

95.80

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

104.55

0.00

104.55

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

26.19

0.00

26.19

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

376.12

0.00

376.12

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

376.12

0.00

376.12

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

27.15

0.00

27.15

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

25.60

0.00

25.60

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

25.60

0.00

25.60

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

1.55

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

1.55

0.00

1.55

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

150.14

0.00

150.14

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

150.14

0.00

150.14

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

150.14

0.00

150.14

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.38

79.38

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.35

0.00

51.35

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

51.35

0.00

51.35

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

50.88

0.00

50.88

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

26.49

0.00

26.49

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

26.49

0.00

26.49

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

26.49

0.00

26.49

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,651.08

一、一般公共服务支出

803.07

803.07

二、政府性基金预算财政拨款

246.32

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

3.84

3.84

四、公共安全支出

70.77

70.77

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

35.67

35.67

八、社会保障和就业支出

527.05

527.05

九、卫生健康支出

80.80

80.80

十、节能环保支出

99.44

99.44

十一、城乡社区支出

340.27

340.27

十二、农林水支出

812.41

722.41

90.00

十三、交通运输支出

27.15

27.15

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

150.14

150.14

十九、住房保障支出

79.38

79.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

51.35

51.35

二十三、其他支出

26.49

26.49

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,897.41

本年支出合计

3,107.85

2,651.08

456.76

年初财政拨款结转和结余

210.44

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

210.44

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,107.85

总计

3,107.85

2,651.08

456.76

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,651.08

1,173.79

1,477.30

201

一般公共服务支出

803.07

769.45

33.62

20101

人大事务

49.95

43.65

6.30

2010101

行政运行

43.65

43.65

0.00

2010104

人大会议

3.00

0.00

3.00

2010108

代表工作

3.30

0.00

3.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

638.85

638.85

0.00

2010301

行政运行

638.85

638.85

0.00

20105

统计信息事务

0.88

0.00

0.88

2010507

专项普查活动

0.88

0.00

0.88

20111

纪检监察事务

3.17

0.00

3.17

2011199

其他纪检监察事务支出

3.17

0.00

3.17

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

86.95

86.95

0.00

2013101

行政运行

86.95

86.95

0.00

20138

市场监督管理事务

6.30

0.00

6.30

2013816

食品安全监管

6.30

0.00

6.30

20140

信访事务

16.97

0.00

16.97

2014004

信访业务

16.97

0.00

16.97

203

国防支出

3.84

0.00

3.84

20306

国防动员

3.84

0.00

3.84

2030607

民兵

3.84

0.00

3.84

204

公共安全支出

70.77

0.00

70.77

20402

公安

30.27

0.00

30.27

2040299

其他公安支出

30.27

0.00

30.27

20499

其他公共安全支出

40.50

0.00

40.50

2049999

其他公共安全支出

40.50

0.00

40.50

207

文化旅游体育与传媒支出

35.67

0.00

35.67

20701

文化和旅游

35.67

0.00

35.67

2070199

其他文化和旅游支出

35.67

0.00

35.67

208

社会保障和就业支出

527.05

256.95

270.10

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.32

0.00

2.32

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.32

0.00

2.32

20802

民政管理事务

183.62

0.00

183.62

2080208

基层政权建设和社区治理

183.62

0.00

183.62

20805

行政事业单位养老支出

256.95

256.95

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.39

108.39

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.80

57.80

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

90.76

90.76

0.00

20808

抚恤

0.77

0.00

0.77

2080899

其他优抚支出

0.77

0.00

0.77

20810

社会福利

50.00

0.00

50.00

2081006

养老服务

50.00

0.00

50.00

20811

残疾人事业

3.76

0.00

3.76

2081199

其他残疾人事业支出

3.76

0.00

3.76

20820

临时救助

4.77

0.00

4.77

2082001

临时救助支出

4.77

0.00

4.77

20821

特困人员救助供养

20.63

0.00

20.63

2082102

农村特困人员救助供养支出

20.63

0.00

20.63

20828

退役军人管理事务

4.22

0.00

4.22

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.22

0.00

4.22

210

卫生健康支出

80.80

68.01

12.80

21007

计划生育事务

3.14

0.00

3.14

2100717

计划生育服务

3.14

0.00

3.14

21011

行政事业单位医疗

68.01

68.01

0.00

2101101

行政单位医疗

54.33

54.33

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.68

13.68

0.00

21099

其他卫生健康支出

9.66

0.00

9.66

2109999

其他卫生健康支出

9.66

0.00

9.66

211

节能环保支出

99.44

0.00

99.44

21103

污染防治

2.29

0.00

2.29

2110302

水体

2.29

0.00

2.29

21104

自然生态保护

97.16

0.00

97.16

2110401

生态保护

27.31

0.00

27.31

2110402

农村环境保护

69.84

0.00

69.84

213

农林水支出

722.41

0.00

722.41

21301

农业农村

16.46

0.00

16.46

2130108

病虫害控制

4.26

0.00

4.26

2130122

农业生产发展

6.38

0.00

6.38

2130135

农业生态资源保护

5.83

0.00

5.83

21302

林业和草原

98.32

0.00

98.32

2130205

森林资源培育

83.51

0.00

83.51

2130209

森林生态效益补偿

1.31

0.00

1.31

2130234

林业草原防灾减灾

13.50

0.00

13.50

21303

水利

4.97

0.00

4.97

2130335

农村供水

3.50

0.00

3.50

2130399

其他水利支出

1.47

0.00

1.47

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

226.54

0.00

226.54

2130504

农村基础设施建设

95.80

0.00

95.80

2130505

生产发展

104.55

0.00

104.55

2130506

社会发展

26.19

0.00

26.19

21307

农村综合改革

376.12

0.00

376.12

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

376.12

0.00

376.12

214

交通运输支出

27.15

0.00

27.15

21401

公路水路运输

25.60

0.00

25.60

2140104

公路建设

25.60

0.00

25.60

21402

铁路运输

1.55

0.00

1.55

2140206

铁路安全

1.55

0.00

1.55

220

自然资源海洋气象等支出

150.14

0.00

150.14

22001

自然资源事务

150.14

0.00

150.14

2200106

自然资源利用与保护

150.14

0.00

150.14

221

住房保障支出

79.38

79.38

0.00

22102

住房改革支出

79.38

79.38

0.00

2210201

住房公积金

79.38

79.38

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

51.35

0.00

51.35

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

51.35

0.00

51.35

2240703

自然灾害救灾补助

0.48

0.00

0.48

2240704

自然灾害灾后重建补助

50.88

0.00

50.88

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

921.61

302

商品和服务支出

153.64

310

资本性支出

30101

基本工资

188.17

30201

办公费

30.66

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

141.15

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

276.21

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

4.50

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

108.39

30206

电费

4.50

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

57.80

30207

邮电费

11.13

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

54.33

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.63

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

79.38

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.88

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

7.67

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

98.54

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.05

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.97

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

91.74

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

22.10

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.80

30227

委托业务费

5.98

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

18.87

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

6.11

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

34.68

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

0.10

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,020.15

公用经费合计

153.64

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

210.44

246.32

456.76

0.00

456.76

0.00

212

城乡社区支出

210.44

129.83

340.27

0.00

340.27

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

210.44

125.58

336.02

0.00

336.02

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

22.22

22.22

0.00

22.22

0.00

2120814

农业生产发展支出

210.44

62.49

272.93

0.00

272.93

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

40.87

40.87

0.00

40.87

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

4.25

4.25

0.00

4.25

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

4.25

4.25

0.00

4.25

0.00

213

农林水支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

2137201

移民补助

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

229

其他支出

0.00

26.49

26.49

0.00

26.49

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

26.49

26.49

0.00

26.49

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

26.49

26.49

0.00

26.49

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市万州区长岭镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

153.64

(一)支出合计

11.97

11.97

(一)行政单位

153.64

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.97

2.97

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.97

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

7

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

7

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

48

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

320

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.50

三、培训费

3.05

四、差旅费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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