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[ 索引号 ] 115001017339869704/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区周家坝街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-13
[ 发布日期 ] 2025-11-13

重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

日期:2025-11-13 来源:万州区周家坝街道
语音播报

重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社区和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合办事内设机构职能职责

1)党政办:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2)党群办:主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

3)经济发展办公室(挂统计办公室):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等职责。

4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

6)规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子):主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区级财务管理等职责。

8)应急管理办公室:主要负责应急管理和安全生产综合监管,消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9)综合行政执法办公室:主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(二)机构设置

重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)为二级预算单位,无下级预算单位,内设党政办公室等9个综合办事内设机构,2024年末在职职工42人,内设机构包括党政办、党群办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6642.33万元。收、支与2023年度相比,减少4735.26万元,下降41.6%主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款收入相对上年有所减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算收支分摊到其他二级单位

1.收入情况。2024年度收入合计6418.46万元,2023年度相比,减少4717.08万元,下降42.4%,主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款收入减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算收入分摊到其他二级单位。其中:财政拨款收入6418.46万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余223.87万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6627.70万元,2023年度相比,减少4708.96万元,下降41.5%,主要原因是三峡后续、老旧小区等项目财政拨款支出减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算支出分摊到其他二级单位。其中:基本支出1550.56万元,占23.4%;项目支出5077.14万元,占76.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余14.63万元,2023年度相比,减少26.31万元,下降64.3%,主要原因是纳入决算的其他部门拨入经费收入减少,支出增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6601.39万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少4534.15万元,下降40.7%。主要原因是三峡后续、老旧小区项目等财政拨款收入有所减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算收支分摊到其他二级单位

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5439.03万元,2023年度相比,减少3216.02万元,下降37.2%。主要原因是本年厉行节约,开支减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算收入分摊到其他二级单位较年初预算数增加1438.40万元,增长36.0%。主要原因是专项项目拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余46.69万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5485.72万元,2023年度相比,减少3169.33万元,下降36.6%。主要原因是本年厉行节约,开支减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算支出分摊到其他二级单位较年初预算数增加1485.09万元,增长37.1%。主要原因是专项项目拨款增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1189.91万元,占21.7%较年初预算数减少340.56万元,下降22.3%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少

2)国防支出3.00万元,占0.1%较年初预算数无增减,主要原因是专项支出无变化

3)文化旅游体育与传媒支出175.80万元,占3.2%较年初预算数增加175.80万元,增长100.0%,主要原因是文化专项项目支出增加

4)社会保障就业支出1304.28万元,占23.8%较年初预算数增加136.38万元,增长11.7%,主要原因是社保民生专项项目支出增加

5)卫生健康支出99.15万元,占1.8%较年初预算数增加15.26万元,增长18.2%,主要原因是卫生健康专项项目支出增加

6)城乡社区支出282.13万元,占5.1%较年初预算数增加49.52万元,增长21.3%,主要原因是城乡社区专项项目支出增加

7)农林水支出0.83万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是专项支出无变化

8)资源勘探信息等支出2.05万元,占0.0%较年初预算数减少882.03万元,下降99.8%,主要原因是招商引资政策调整,相应经费减少

9住房保障支出2428.59万元,占44.3%较年初预算数增加2330.74万元,增长2382.0%,主要原因是住房租赁市场发展经费增加

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相抵

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1524.25万元。

其中:

人员经费1276.83万元,2023年度相比,减少1100.26万元,下降46.3%,主要原因是本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算支出分摊到其他二级单位。人员经费用途主要包括职工工资及津补贴、考核奖等

公用经费247.42万元,2023年度相比,减少84.86万元,下降25.5%,主要原因是本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,决算支出分摊到其他二级单位公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、公车运行维护费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余136.24万元,年末结转结余0.00万元。本年收入979.43元,2023年度相比,减少1501.05万元,下降60.5%,主要原因是三峡后续项目等财政拨款收入有所减少。本年支出1115.67万元,2023年度相比,减少1364.81万元,下降55.0%,主要原因是三峡后续项目等财政拨款支出有所减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.35万元,较年初预算数减少0.11万元,下降2.0%,主要原因是本年厉行节约,三公经费预算减少较上年支出数减少0.11万元,下降2.0%,主要原因是本年厉行节约,三公经费支出减少

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是预算数基本与上年持平较上年支出数无增减,主要原因是与上年数持平

2024年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是预算数基本与上年持平较上年支出数无增减,主要原因是与上年数持平

公务车运行维护费3.08万元,主要用于燃油费、修理费、过路费及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降3.5%,主要原因是本年厉行节约,预算数减少较上年支出数减少0.11万元,下降3.5%,主要原因是本年厉行节约,支出数减少

公务接待费2.27万元,主要用于接待招商引资、会议培训等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是预算数基本与上年持平较上年支出数无增减,主要原因是支出数基本与上年持平

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费64.84元,车均购置费0万元,车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.75万元,2023年度相比,增加1.43万元,增长446.9%,主要原因是本年新增街道议事代表会议经费。本年度培训费支出4.23万元,2023年度相比,减少3.91万元,下降48.0%,主要原因是本年培训人员减少,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,培训支出分摊到其他二级单位。本年度差旅费支出14.81万元,2023年度相比,增加1.24万元,增长9.1%,主要原因是本年出差人员增加,相应经费增加,另外本年分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,差旅支出分摊到其他二级单位

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出247.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少10.72万元,下降4.2%,主要原因是人员数量及工资增加,相应经费增加

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0重点专项项目74个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出5077.14万元。

绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样:

2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目

名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

严重精神障碍患者监护人奖励资金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100.00

补助合格率

100

%

30

100

30


补助到位时间

5

工作日

20

5

20


人均补助标准

2000

元/人

10

2000

10


补助政策知晓率

98

%

20

98

20


服务对象满意度

98

%

10

98

10


2

2023年市级地质灾害防治资金

年度预算执行率

=

100

%

10

99.53

9.95


99.95

灾害整治数量

3

20

3

20


灾害整治完成率

90

%

20

90

20


地质灾害治理工程完工验收合格率

90

%

20

90

20


消除安全隐患

定性

明显改善


20

全部完成

20


辖区群众满意度

88

%

10

88

10


(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

董晖 023-58359071


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,439.03

一、一般公共服务支出

1,216.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

979.43

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

175.80

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,304.28



九、卫生健康支出

99.15



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

468.50



十二、农林水支出

889.65



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

2.05



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2,428.59



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

40.47



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,418.46

本年支出合计

6,627.70

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

223.87

年末结转和结余

14.63

总计

6,642.33

总计

6,642.33

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,418.46

6,418.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,189.91

1,189.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

52.26

52.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.05

902.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

902.05

902.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

175.80

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

175.80

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

175.80

175.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,257.59

1,257.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

898.65

898.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

898.65

898.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

266.45

266.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.32

105.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.71

91.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.42

69.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.85

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

24.81

24.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

36.29

36.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

99.15

99.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

78.20

78.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64.72

64.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.48

13.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

332.26

332.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

260.93

260.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

139.18

139.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.75

121.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

21.19

21.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

50.13

50.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

889.65

889.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

74.50

74.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

71.74

71.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136702

解决移民遗留问题

2.76

2.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

653.53

653.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

653.53

653.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

160.80

160.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

60.80

60.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,428.59

2,428.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,324.30

2,324.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,164.30

1,164.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210109

住房租赁市场发展

1,160.00

1,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104.29

104.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

104.29

104.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.47

40.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,627.70

1,550.56

5,077.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,216.22

1,101.61

114.60

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

52.26

44.16

8.10

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

44.16

44.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

928.36

928.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

928.36

928.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

129.10

129.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4.62

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

4.62

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

95.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

175.80

0.00

175.80

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

175.80

0.00

175.80

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

175.80

0.00

175.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,304.28

266.45

1,037.83

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

898.65

0.00

898.65

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

898.65

0.00

898.65

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

266.45

266.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.32

105.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.71

91.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.42

69.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

61.65

0.00

61.65

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

61.65

0.00

61.65

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.85

0.00

4.85

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.85

0.00

4.85

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

24.81

0.00

24.81

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

24.81

0.00

24.81

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

36.29

0.00

36.29

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

36.29

0.00

36.29

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

9.30

0.00

9.30

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

8.16

0.00

8.16

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

99.15

78.20

20.95

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

78.20

78.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64.72

64.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.48

13.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

14.24

0.00

14.24

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

468.50

0.00

468.50

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

260.93

0.00

260.93

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

139.18

0.00

139.18

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.75

0.00

121.75

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

21.19

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

21.19

0.00

21.19

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

186.37

0.00

186.37

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

136.24

0.00

136.24

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

50.13

0.00

50.13

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

889.65

0.00

889.65

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.83

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.83

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

74.50

0.00

74.50

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

71.74

0.00

71.74

0.00

0.00

0.00

2136702

解决移民遗留问题

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

653.53

0.00

653.53

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

653.53

0.00

653.53

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

160.80

0.00

160.80

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

60.80

0.00

60.80

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.05

0.00

2.05

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.05

0.00

2.05

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.05

0.00

2.05

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,428.59

104.29

2,324.30

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,324.30

0.00

2,324.30

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,164.30

0.00

1,164.30

0.00

0.00

0.00

2210109

住房租赁市场发展

1,160.00

0.00

1,160.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104.29

104.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

104.29

104.29

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

40.47

0.00

40.47

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

40.47

0.00

40.47

0.00

0.00

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

40.47

0.00

40.47

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,439.03

一、一般公共服务支出

1,189.91

1,189.91



二、政府性基金预算财政拨款

979.43

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

175.80

175.80





八、社会保障和就业支出

1,304.28

1,304.28





九、卫生健康支出

99.15

99.15





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

468.50

282.13

186.37




十二、农林水支出

889.65

0.83

888.82




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

2.05

2.05





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

2,428.59

2,428.59





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

40.47


40.47




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,418.46

本年支出合计

6,601.39

5,485.72

1,115.67


年初财政拨款结转和结余

182.93

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

46.69






政府性基金预算财政拨款

136.24






国有资本经营预算财政拨款







总计

6,601.39

总计

6,601.39

5,485.72

1,115.67


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,485.72

1,524.25

3,961.47

201

一般公共服务支出

1,189.91

1,075.30

114.60

20101

人大事务

52.26

44.16

8.10

2010101

行政运行

44.16

44.16

0.00

2010108

代表工作

4.50

0.00

4.50

2010199

其他人大事务支出

3.60

0.00

3.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

902.05

902.05

0.00

2010301

行政运行

902.05

902.05

0.00

20105

统计信息事务

3.98

0.00

3.98

2010507

专项普查活动

3.98

0.00

3.98

20111

纪检监察事务

2.90

0.00

2.90

2011199

其他纪检监察事务支出

2.90

0.00

2.90

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

129.10

129.10

0.00

2013101

行政运行

129.10

129.10

0.00

20138

市场监督管理事务

4.62

0.00

4.62

2013816

食品安全监管

4.62

0.00

4.62

20140

信访事务

95.00

0.00

95.00

2014004

信访业务

95.00

0.00

95.00

203

国防支出

3.00

0.00

3.00

20306

国防动员

3.00

0.00

3.00

2030607

民兵

3.00

0.00

3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

175.80

0.00

175.80

20701

文化和旅游

175.80

0.00

175.80

2070199

其他文化和旅游支出

175.80

0.00

175.80

208

社会保障和就业支出

1,304.28

266.45

1,037.83

20802

民政管理事务

898.65

0.00

898.65

2080208

基层政权建设和社区治理

898.65

0.00

898.65

20805

行政事业单位养老支出

266.45

266.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

105.32

105.32

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

91.71

91.71

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.42

69.42

0.00

20807

就业补助

61.65

0.00

61.65

2080705

公益性岗位补贴

61.65

0.00

61.65

20808

抚恤

4.85

0.00

4.85

2080899

其他优抚支出

4.85

0.00

4.85

20809

退役安置

24.81

0.00

24.81

2080905

军队转业干部安置

24.81

0.00

24.81

20811

残疾人事业

36.29

0.00

36.29

2081199

其他残疾人事业支出

36.29

0.00

36.29

20820

临时救助

2.24

0.00

2.24

2082001

临时救助支出

2.24

0.00

2.24

20821

特困人员救助供养

9.30

0.00

9.30

2082101

城市特困人员救助供养支出

8.16

0.00

8.16

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

0.00

1.15

20825

其他生活救助

0.03

0.00

0.03

2082502

其他农村生活救助

0.03

0.00

0.03

210

卫生健康支出

99.15

78.20

20.95

21004

公共卫生

3.69

0.00

3.69

2100408

基本公共卫生服务

3.69

0.00

3.69

21007

计划生育事务

3.02

0.00

3.02

2100717

计划生育服务

3.02

0.00

3.02

21011

行政事业单位医疗

78.20

78.20

0.00

2101101

行政单位医疗

64.72

64.72

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.48

13.48

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.24

0.00

14.24

2109999

其他卫生健康支出

14.24

0.00

14.24

212

城乡社区支出

282.13

0.00

282.13

21201

城乡社区管理事务

260.93

0.00

260.93

2120104

城管执法

139.18

0.00

139.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

121.75

0.00

121.75

21203

城乡社区公共设施

21.19

0.00

21.19

2120399

其他城乡社区公共设施支出

21.19

0.00

21.19

213

农林水支出

0.83

0.00

0.83

21303

水利

0.83

0.00

0.83

2130399

其他水利支出

0.83

0.00

0.83

215

资源勘探工业信息等支出

2.05

0.00

2.05

21508

支持中小企业发展和管理支出

2.05

0.00

2.05

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2.05

0.00

2.05

221

住房保障支出

2,428.59

104.29

2,324.30

22101

保障性安居工程支出

2,324.30

0.00

2,324.30

2210108

老旧小区改造

1,164.30

0.00

1,164.30

2210109

住房租赁市场发展

1,160.00

0.00

1,160.00

22102

住房改革支出

104.29

104.29

0.00

2210201

住房公积金

104.29

104.29

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,169.11

302

商品和服务支出

247.42

310

资本性支出


30101

基本工资

266.49

30201

办公费

38.86

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

165.62

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

349.64

30203

咨询费

0.30

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.55

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.32

30206

电费

8.04

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

91.71

30207

邮电费

19.11

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

64.72

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.94

30211

差旅费

9.47

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

104.29

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.68

30213

维修(护)费

0.69

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

11.69

30214

租赁费

0.60

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

107.72

30215

会议费

1.75

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.23

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.27

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

101.92

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

59.25

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

32.61

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.10

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.08

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

46.63

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

19.87

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,276.83

公用经费合计

247.42

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

136.24

979.43

1,115.67

0.00

1,115.67

0.00

212

城乡社区支出

136.24

50.13

186.37

0.00

186.37

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

136.24

50.13

186.37

0.00

186.37

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

136.24

0.00

136.24

0.00

136.24

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

50.13

50.13

0.00

50.13

0.00

213

农林水支出

0.00

888.82

888.82

0.00

888.82

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

74.50

74.50

0.00

74.50

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

0.00

71.74

71.74

0.00

71.74

0.00

2136702

解决移民遗留问题

0.00

2.76

2.76

0.00

2.76

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

653.53

653.53

0.00

653.53

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

653.53

653.53

0.00

653.53

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

160.80

160.80

0.00

160.80

0.00

2137201

移民补助

0.00

60.80

60.80

0.00

60.80

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

229

其他支出

0.00

40.47

40.47

0.00

40.47

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

40.47

40.47

0.00

40.47

0.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0.00

40.47

40.47

0.00

40.47

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

247.42

(一)支出合计

5.35

5.35

(一)行政单位

247.42

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.08

3.08

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

3.08

3.08

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.27

2.27

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.27

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

7

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

30

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

350

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.75



三、培训费

4.23



四、差旅费

14.81



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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