重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明

重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,推进基层民主、促进社会和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。
(二)单位构成
重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)。内设基层治理综合指挥室1个综合办事机构,党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构,纪工委、武装部和工会、团工委、妇联、残联等群团组织按规定和章程设置。
1、基层治理综合指挥中心:负责街道“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理,承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作,承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开(政府信息公开)、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。推进厉行节约反对浪费,建设节约型机关。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
2、党的建设板块:主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
3、经济发展板块:主要负责经济发展、乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、物业、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境等。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
4、民生服务板块:主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2635.80万元,其中:一般公共预算拨款2635.80万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2024年减少1364.83万元,主要是社区干部经费、综合管理临时人员经费、企业生产扶持拨款等减少1364.83万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2635.80万元,其中:一般公共服务支出预算1949.11万元,国防支出2.00万元,社会保障和就业支出预算283.95万元,卫生健康支出预算79.55万元,城乡社区支出229.56万元,农林水支出0.83万元,住房保障支出预算90.81万元。支出预算较2024年减少1364.83万元,主要是基本支出预算减少74.14万元,项目支出预算减少1290.69万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2635.80万元,一般公共预算财政拨款支出2635.80万元,比2024年减少1364.83万元。其中:基本支出1348.97万元,比2024年或减少74.14万元,主要原因是厉行节约减少公用开支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1286.83万元,比2024年或减少1290.69万元,主要原因是社区干部人员、综合管理临时人员、企业生产扶持等减少经费,主要用于基层政权建设和社区治理等重点工作。
重庆市万州区周家坝街道办事处(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.46万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是未安排支出;公务接待费2.27万元,比2024年减少0.00万元,较去年基本持平;公务用车运行维护费3.19万元,比2024年减少0.00万元,较去年基本持平;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是未安排支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费128.09万元,比上年减少25.69万元,主要原因为厉行节约减少公用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.00万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1286.83万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车7辆(在用3辆,其余4辆待处置,已交万州区机关事务管理中心)。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:董晖 联系方式:023-58359071
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