重庆市万州区钟鼓楼街道办事处(本级) 2026年单位预算情况说明
重庆市万州区钟鼓楼街道办事处(本级)
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定、进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设、强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能,承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效、人民满意的街道政府服务管理体制机制。
(二)单位构成
重庆市万州区钟鼓楼街道办事处(本级)为二级预算单位,无下级预算单位。内设机构如下:
党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。
经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。
民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。
财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
综合行政执法办公室,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3556.16万元,其中:一般公共预算拨款3013.6万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入542.57万元;收入较去年增加99.07万元,主要是一般公共预算资金增加119.64万元,其他收入资金减少20.57万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数 3556.16万元,其中:一般公共服务支出2510.08万元,国防支出6万元,公共安全支出13.08万元,社会保障和就业支出317.61万元,卫生健康支出84.13万元,城乡社区支出230.78万元,农林水支出301.79万元,住房保障支出92.7万元;支出较去年增加99.06万元,主要是基本支出增加135.47万元,项目支出减少15.83万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3013.6万元,一般公共预算财政拨款支出3013.6万元,比2025年增加119.64万元。其中:基本支出3013.6万元,比2025年增加119.64万元,主要原因是单位在职人员基本支出部分有所提高,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1556.21万元,比2025年减少15.83万元,主以前年度项目陆续完工。
重庆市万州区钟鼓楼街道办事处(本级)2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算11万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2025年增加0万元,主要原因是未安排相应支出;公务接待费 1万元,比2025年增加0万元,主要原因是厉行节约,缩减开支;公务用车运行维护费10万元,比2025年增加0万元,主要原因是厉行节约,缩减开支;公务用车购置费 0万元,比2025年增加0万元;主要原因是未安排相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费194.08万元,比上年增加减少4.09万元,主要厉行节约,缩减开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3013.6万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:谭祥飞 联系方式: 023-61018718
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