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[ 索引号 ] 11500101778455030Q/2024-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 万州区燕山乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-26
[ 发布日期 ] 2024-12-26

重庆市万州区燕山乡人民政府2023年度决算公开说明

日期:2024-12-26 来源:万州区燕山乡
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重庆市万州区燕山乡人民政府2023年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规,更好地为人民服务。

(2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作;

(4)保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(5)保护各种经济组织的合法权益;

(6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(7)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:

1.党政办公室(挂党群工作办公室牌子)。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置事业站所6个,机构规格为正科。分别是:

1.燕山乡农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监督措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

2. 燕山乡劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。

3. 燕山乡村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

4. 燕山乡文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

5. 燕山乡退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 燕山乡综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4653.36万元,支出总计4653.36万元。收支较上年决算数增加1120.45万元,增长31.71%,主要原因是一般公共预算资金收入安排增多;政府性基金项目资金安排增加

2.收入情况。2023年度收入合计4606.86万元,较上年决算数增加1073.95万元,增长30.40%,主要原因项目资金收入增加其中:财政拨款收入4601.86万元,占99.89%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.00万元,占0.11%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余46.50万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4653.36万元,较上年决算数增加1120.45万元,增长31.71%,主要原因是项目资金支出增加。其中:基本支出1194.36万元,占25.67%;项目支出3459.00万元,占74.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4648.36万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1115.45万元,增长31.57%。主要原因是一般公共预算资金收入安排增多;政府性基金项目资金安排增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2610.20万元,较上年决算数增加426.58万元,增长19.54%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加1116.41万元,增长74.74%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2610.20万元,较上年决算数增加426.58万元,增长19.54%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加1116.41万元,增长74.74%。主要原因是人员调资和追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出776.81万元,占29.76%,较年初预算数增加52.43万元,增长7.24%,主要原因是人员工资和追加项目支出增加。

2)国防支出1.00万元,占0.04%,较年初预算数无增减,主要原因是上级追加预算。

3)文化旅游体育与传媒支出70.23万元,占2.69%,较年初预算数增加9.60万元,增长15.83%,主要原因是上级追加预算。

4)社会保障与就业支出301.36万元,占11.55%,较年初预算数增加33.12万元,增长12.35%,主要原因是上级追加预算。

5)卫生健康支出59.54万元,占2.28%,较年初预算数增加11.66万元,增长24.35%,主要原因是上级追加预算。

6)节能环保支出124.89万元,占4.78%,较年初预算数增加124.89万元,增长100.00%,主要原因是上级追加预算。

7)城乡社区支出31.35万元,占1.20%,较年初预算数增加3.67万元,增长13.26%,主要原因是上级追加预算。

8)农林水支出941.84万元,占36.08%,较年初预算数增加641.82万元,增长213.93%,主要原因是上级追加预算。

9)交通运输支出110.02万元,占4.22%,较年初预算数增加110.02万元,增长100.00%,主要原因上级追加预算。

10)资源勘探信息等支出90.52万元,占3.47%,较年初预算数增加90.52万元,增长100.00%,主要原因是上级追加预算。

 (11住房保障支出77.62万元,占2.97%,较年初预算数增加13.65万元,增长21.34%,主要原因是上级追加预算。

12灾害防治及应急管理支出25.02万元,占0.96%,较年初预算数增加25.02万元,增长100.00%,主要原因是上级追加预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1194.36万元。其中:人员经费974.00万元,较上年决算数增加39.75万元,增长4.25%,主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费220.36万元,较上年决算数增加31.38万元,增长16.60%,主要原因是年办公事项内容增加,运转费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、三公经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余46.50万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1991.66万元,较上年决算数增加642.37万元,增长47.61%,主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。本年支出2038.16万元,较上年决算数增加688.87万元,增长51.05%,主要原因是对公共基础设施投资建设项目增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.52万元,较年初预算数减少0.05万元,下降0.28%,主要原因是厉行节约,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.04万元,下降0.23%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

(二)“三公”经费分项支出情况

部门2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费10.22万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.20%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出较上年支出数减少0.01万元,下降0.10%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出

 公务接待费7.31万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.27%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出较上年支出数减少0.02万元,下降0.27%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待253批次1516人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费48.20元,车均购置费0万元,车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100.00%,主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数减少2.01万元,下降63.41%,主要原因是本年度严格控制会议费支出。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出173.66万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、维修费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加38.16万元,增长28.16%,主要原因是本年办公事项内容增加,运转费用增加。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额778.93万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出778.93万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额778.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额402.42万元,占政府采购支出总额的51.66%。主要用于采购万州区燕山乡长柏村等两个村人居环境综合整治工程一标段工程、万州区燕山乡长柏村等两个村人居环境综合整治工程二标段工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和108一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出3459.00万元。

绩效自评结果

绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类,其中,项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。我部门2023年度无重点专项项目,故只有一般性项目绩效自评表。

整体绩效自评表:

燕山乡2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区燕山乡人民政府

部门
联系人

林振明

联系电话

023-58574188

自评总分
(分)

97.92

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行

促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行

促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

保障村居

5

30

5

30


保质保量完成预算


定性

优良中低差

10

1

10


部门按时公开率

%

100

20

100

20


保障机关运行


定性

有效改善

20

1

20


群众满意度

%

90

10

90

10


预算节约率

%

10

10

10

10


一般性项目绩效自评表:

燕山乡2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

临聘人员经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


97.78


保障临聘人员数量

5

40

5

40


资金及时拨付率

80

%

10

80

10


保障临聘人员生活

定性

有所改善


30

全部完成

30


群众满意度

90

%

10

88

7.78


2

村干部岗位补贴

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

覆盖村居

4

50

4

50


保障村居正常运行

定性

有序运行


30

全部完成

30


群众满意度

90

%

10

90

10


3

万州区2023年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


97.78

选用生态护林员

22

50

22

50


森林资源管护

定性

进一步加强


30

全部完成

30


群众满意度

90

%

10

88

7.78


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王炜,联系方式:023-58574188。


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市万州区燕山乡人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,610.20

一、一般公共服务支出

776.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,991.66

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

70.23

八、其他收入

5.00

八、社会保障和就业支出

301.36



九、卫生健康支出

59.54



十、节能环保支出

124.89



十一、城乡社区支出

1,113.25



十二、农林水支出

1,898.10



十三、交通运输支出

110.02



十四、资源勘探工业信息等支出

90.52



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

77.62



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

30.02



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,606.86

本年支出合计

4,653.36

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

46.50

年末结转和结余


总计

4,653.36

总计

4,653.36

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市万州区燕山乡人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,606.86

4,601.86






5.00

201

一般公共服务支出

776.81

776.81







20101

人大事务

24.33

24.33







2010101

行政运行

22.63

22.63







2010108

代表工作

1.70

1.70







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

731.44

731.44







2010301

行政运行

510.66

510.66







2010308

信访事务

172.13

172.13







2010350

事业运行

48.65

48.65







20105

统计信息事务

0.46

0.46







2010507

专项普查活动

0.46

0.46







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.59

20.59







2013101

行政运行

20.59

20.59







203

国防支出

1.00

1.00







20306

国防动员

1.00

1.00







2030607

民兵

1.00

1.00







207

文化旅游体育与传媒支出

70.23

70.23







20701

文化和旅游

70.23

70.23







2070109

群众文化

64.93

64.93







2070199

其他文化和旅游支出

5.30

5.30







208

社会保障和就业支出

301.36

301.36







20801

人力资源和社会保障管理事务

60.51

60.51







2080109

社会保险经办机构

46.29

46.29







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22

14.22







20802

民政管理事务

49.71

49.71







2080208

基层政权建设和社区治理

49.71

49.71







20805

行政事业单位养老支出

148.04

148.04







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.01

80.01







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.00

40.00







2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03







20808

抚恤

7.30

7.30







2080899

其他优抚支出

7.30

7.30







20820

临时救助

1.47

1.47







2082001

临时救助支出

1.47

1.47







20821

特困人员救助供养

2.74

2.74







2082101

城市特困人员救助供养支出

2.24

2.24







2082102

农村特困人员救助供养支出

0.50

0.50







20828

退役军人管理事务

31.59

31.59







2082850

事业运行

31.59

31.59







210

卫生健康支出

59.54

59.54







21004

公共卫生

10.00

10.00







2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00

10.00







21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88







2101101

行政单位医疗

22.06

22.06







2101102

事业单位医疗

19.50

19.50







2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32







21099

其他卫生健康支出

1.66

1.66







2109999

其他卫生健康支出

1.66

1.66







211

节能环保支出

124.89

124.89







21103

污染防治

3.93

3.93







2110302

水体

3.93

3.93







21104

自然生态保护

120.96

120.96







2110401

生态保护

120.96

120.96







212

城乡社区支出

1,066.75

1,066.75







21201

城乡社区管理事务

31.35

31.35







2120199

其他城乡社区管理事务支出

31.35

31.35







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

218.40

218.40







2120804

农村基础设施建设支出

50.00

50.00







2120814

农业生产发展支出

134.88

134.88







2120816

农业农村生态环境支出

8.13

8.13







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.39

25.39







21213

城市基础设施配套费安排的支出

815.00

815.00







2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

815.00

815.00







21214

污水处理费安排的支出

2.00

2.00







2121401

污水处理设施建设和运营

1.90

1.90







2121499

其他污水处理费安排的支出

0.10

0.10







213

农林水支出

1,898.10

1,898.10







21301

农业农村

288.96

288.96







2130104

事业运行

149.38

149.38







2130108

病虫害控制

0.52

0.52







2130122

农业生产发展

1.94

1.94







2130126

农村社会事业

4.00

4.00







2130135

农业资源保护修复与利用

20.79

20.79







2130142

农村道路建设

106.08

106.08







2130199

其他农业农村支出

6.25

6.25







21302

林业和草原

385.51

385.51







2130205

森林资源培育

326.55

326.55







2130234

林业草原防灾减灾

48.40

48.40







2130299

其他林业和草原支出

10.56

10.56







21303

水利

30.36

30.36







2130314

防汛

11.00

11.00







2130315

抗旱

13.61

13.61







2130335

农村供水

4.70

4.70







2130399

其他水利支出

1.05

1.05







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

81.29

81.29







2130504

农村基础设施建设

66.91

66.91







2130506

社会发展

10.25

10.25







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.13

4.13







21307

农村综合改革

155.73

155.73







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.73

140.73







2130707

农村综合改革示范试点补助

15.00

15.00







21367

三峡水库库区基金支出

153.00

153.00







2136701

基础设施建设和经济发展

23.00

23.00







2136702

解决移民遗留问题

130.00

130.00







21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

803.26

803.26







2136902

三峡后续工作

803.26

803.26







214

交通运输支出

110.02

110.02







21401

公路水路运输

19.90

19.90







2140104

公路建设

19.20

19.20







2140110

公路和运输安全

0.70

0.70







21406

车辆购置税支出

90.12

90.12







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

90.12

90.12







215

资源勘探工业信息等支出

90.52

90.52







21508

支持中小企业发展和管理支出

90.52

90.52







2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

90.52

90.52







221

住房保障支出

77.62

77.62







22101

保障性安居工程支出

5.25

5.25







2210105

农村危房改造

5.25

5.25







22102

住房改革支出

72.37

72.37







2210201

住房公积金

72.37

72.37







224

灾害防治及应急管理支出

30.02

25.02






5.00

22401

应急管理事务

5.00







5.00

2240108

应急救援

5.00







5.00

22406

自然灾害防治

10.02

10.02







2240601

地质灾害防治

0.02

0.02







2240602

森林草原防灾减灾

10.00

10.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00







2240703

自然灾害救灾补助

15.00

15.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,653.36

1,194.36

3,459.00




201

一般公共服务支出

776.81

602.52

174.29




20101

人大事务

24.33

22.63

1.70




2010101

行政运行

22.63

22.63





2010108

代表工作

1.70


1.70




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

731.44

559.31

172.13




2010301

行政运行

510.66

510.66





2010308

信访事务

172.13


172.13




2010350

事业运行

48.65

48.65





20105

统计信息事务

0.46


0.46




2010507

专项普查活动

0.46


0.46




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.59

20.59





2013101

行政运行

20.59

20.59





203

国防支出

1.00


1.00




20306

国防动员

1.00


1.00




2030607

民兵

1.00


1.00




207

文化旅游体育与传媒支出

70.23

64.93

5.30




20701

文化和旅游

70.23

64.93

5.30




2070109

群众文化

64.93

64.93





2070199

其他文化和旅游支出

5.30


5.30




208

社会保障和就业支出

301.36

225.92

75.44




20801

人力资源和社会保障管理事务

60.51

46.29

14.22




2080109

社会保险经办机构

46.29

46.29





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22


14.22




20802

民政管理事务

49.71


49.71




2080208

基层政权建设和社区治理

49.71


49.71




20805

行政事业单位养老支出

148.04

148.04





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.01

80.01





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.00

40.00





2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03





20808

抚恤

7.30


7.30




2080899

其他优抚支出

7.30


7.30




20820

临时救助

1.47


1.47




2082001

临时救助支出

1.47


1.47




20821

特困人员救助供养

2.74


2.74




2082101

城市特困人员救助供养支出

2.24


2.24




2082102

农村特困人员救助供养支出

0.50


0.50




20828

退役军人管理事务

31.59

31.59





2082850

事业运行

31.59

31.59





210

卫生健康支出

59.54

47.88

11.66




21004

公共卫生

10.00


10.00




2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00


10.00




21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88





2101101

行政单位医疗

22.06

22.06





2101102

事业单位医疗

19.50

19.50





2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32





21099

其他卫生健康支出

1.66


1.66




2109999

其他卫生健康支出

1.66


1.66




211

节能环保支出

124.89


124.89




21103

污染防治

3.93


3.93




2110302

水体

3.93


3.93




21104

自然生态保护

120.96


120.96




2110401

生态保护

120.96


120.96




212

城乡社区支出

1,113.25

31.35

1,081.90




21201

城乡社区管理事务

31.35

31.35





2120199

其他城乡社区管理事务支出

31.35

31.35





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

264.90


264.90




2120804

农村基础设施建设支出

96.50


96.50




2120814

农业生产发展支出

134.88


134.88




2120816

农业农村生态环境支出

8.13


8.13




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.39


25.39




21213

城市基础设施配套费安排的支出

815.00


815.00




2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

815.00


815.00




21214

污水处理费安排的支出

2.00


2.00




2121401

污水处理设施建设和运营

1.90


1.90




2121499

其他污水处理费安排的支出

0.10


0.10




213

农林水支出

1,898.10

149.38

1,748.72




21301

农业农村

288.96

149.38

139.58




2130104

事业运行

149.38

149.38





2130108

病虫害控制

0.52


0.52




2130122

农业生产发展

1.94


1.94




2130126

农村社会事业

4.00


4.00




2130135

农业资源保护修复与利用

20.79


20.79




2130142

农村道路建设

106.08


106.08




2130199

其他农业农村支出

6.25


6.25




21302

林业和草原

385.51


385.51




2130205

森林资源培育

326.55


326.55




2130234

林业草原防灾减灾

48.40


48.40




2130299

其他林业和草原支出

10.56


10.56




21303

水利

30.36


30.36




2130314

防汛

11.00


11.00




2130315

抗旱

13.61


13.61




2130335

农村供水

4.70


4.70




2130399

其他水利支出

1.05


1.05




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

81.29


81.29




2130504

农村基础设施建设

66.91


66.91




2130506

社会发展

10.25


10.25




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.13


4.13




21307

农村综合改革

155.73


155.73




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.73


140.73




2130707

农村综合改革示范试点补助

15.00


15.00




21367

三峡水库库区基金支出

153.00


153.00




2136701

基础设施建设和经济发展

23.00


23.00




2136702

解决移民遗留问题

130.00


130.00




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

803.26


803.26




2136902

三峡后续工作

803.26


803.26




214

交通运输支出

110.02


110.02




21401

公路水路运输

19.90


19.90




2140104

公路建设

19.20


19.20




2140110

公路和运输安全

0.70


0.70




21406

车辆购置税支出

90.12


90.12




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

90.12


90.12




215

资源勘探工业信息等支出

90.52


90.52




21508

支持中小企业发展和管理支出

90.52


90.52




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

90.52


90.52




221

住房保障支出

77.62

72.37

5.25




22101

保障性安居工程支出

5.25


5.25




2210105

农村危房改造

5.25


5.25




22102

住房改革支出

72.37

72.37





2210201

住房公积金

72.37

72.37





224

灾害防治及应急管理支出

30.02


30.02




22401

应急管理事务

5.00


5.00




2240108

应急救援

5.00


5.00




22406

自然灾害防治

10.02


10.02




2240601

地质灾害防治

0.02


0.02




2240602

森林草原防灾减灾

10.00


10.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00


15.00




2240703

自然灾害救灾补助

15.00


15.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,610.20

一、一般公共服务支出

776.81

776.81



二、政府性基金预算财政拨款

1,991.66

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.00

1.00





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

70.23

70.23





八、社会保障和就业支出

301.36

301.36





九、卫生健康支出

59.54

59.54





十、节能环保支出

124.89

124.89





十一、城乡社区支出

1,113.25

31.35

1,081.90




十二、农林水支出

1,898.10

941.84

956.26




十三、交通运输支出

110.02

110.02





十四、资源勘探工业信息等支出

90.52

90.52





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

77.62

77.62





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

25.02

25.02





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,601.86

本年支出合计

4,648.36

2,610.20

2,038.16


年初财政拨款结转和结余

46.50

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款

46.50






国有资本经营预算财政拨款







总计

4,648.36

总计

4,648.36

2,610.20

2,038.16


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,610.20

1,194.36

1,415.84

201

一般公共服务支出

776.81

602.52

174.29

20101

人大事务

24.33

22.63

1.70

2010101

行政运行

22.63

22.63


2010108

代表工作

1.70


1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

731.44

559.31

172.13

2010301

行政运行

510.66

510.66


2010308

信访事务

172.13


172.13

2010350

事业运行

48.65

48.65


20105

统计信息事务

0.46


0.46

2010507

专项普查活动

0.46


0.46

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.59

20.59


2013101

行政运行

20.59

20.59


203

国防支出

1.00


1.00

20306

国防动员

1.00


1.00

2030607

民兵

1.00


1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

70.23

64.93

5.30

20701

文化和旅游

70.23

64.93

5.30

2070109

群众文化

64.93

64.93


2070199

其他文化和旅游支出

5.30


5.30

208

社会保障和就业支出

301.36

225.92

75.44

20801

人力资源和社会保障管理事务

60.51

46.29

14.22

2080109

社会保险经办机构

46.29

46.29


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

14.22


14.22

20802

民政管理事务

49.71


49.71

2080208

基层政权建设和社区治理

49.71


49.71

20805

行政事业单位养老支出

148.04

148.04


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.01

80.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.00

40.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03


20808

抚恤

7.30


7.30

2080899

其他优抚支出

7.30


7.30

20820

临时救助

1.47


1.47

2082001

临时救助支出

1.47


1.47

20821

特困人员救助供养

2.74


2.74

2082101

城市特困人员救助供养支出

2.24


2.24

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.50


0.50

20828

退役军人管理事务

31.59

31.59


2082850

事业运行

31.59

31.59


210

卫生健康支出

59.54

47.88

11.66

21004

公共卫生

10.00


10.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

10.00


10.00

21011

行政事业单位医疗

47.88

47.88


2101101

行政单位医疗

22.06

22.06


2101102

事业单位医疗

19.50

19.50


2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.32

6.32


21099

其他卫生健康支出

1.66


1.66

2109999

其他卫生健康支出

1.66


1.66

211

节能环保支出

124.89


124.89

21103

污染防治

3.93


3.93

2110302

水体

3.93


3.93

21104

自然生态保护

120.96


120.96

2110401

生态保护

120.96


120.96

212

城乡社区支出

31.35

31.35


21201

城乡社区管理事务

31.35

31.35


2120199

其他城乡社区管理事务支出

31.35

31.35


213

农林水支出

941.84

149.38

792.46

21301

农业农村

288.96

149.38

139.58

2130104

事业运行

149.38

149.38


2130108

病虫害控制

0.52


0.52

2130122

农业生产发展

1.94


1.94

2130126

农村社会事业

4.00


4.00

2130135

农业资源保护修复与利用

20.79


20.79

2130142

农村道路建设

106.08


106.08

2130199

其他农业农村支出

6.25


6.25

21302

林业和草原

385.51


385.51

2130205

森林资源培育

326.55


326.55

2130234

林业草原防灾减灾

48.40


48.40

2130299

其他林业和草原支出

10.56


10.56

21303

水利

30.36


30.36

2130314

防汛

11.00


11.00

2130315

抗旱

13.61


13.61

2130335

农村供水

4.70


4.70

2130399

其他水利支出

1.05


1.05

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

81.29


81.29

2130504

农村基础设施建设

66.91


66.91

2130506

社会发展

10.25


10.25

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.13


4.13

21307

农村综合改革

155.73


155.73

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.73


140.73

2130707

农村综合改革示范试点补助

15.00


15.00

214

交通运输支出

110.02


110.02

21401

公路水路运输

19.90


19.90

2140104

公路建设

19.20


19.20

2140110

公路和运输安全

0.70


0.70

21406

车辆购置税支出

90.12


90.12

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

90.12


90.12

215

资源勘探工业信息等支出

90.52


90.52

21508

支持中小企业发展和管理支出

90.52


90.52

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

90.52


90.52

221

住房保障支出

77.62

72.37

5.25

22101

保障性安居工程支出

5.25


5.25

2210105

农村危房改造

5.25


5.25

22102

住房改革支出

72.37

72.37


2210201

住房公积金

72.37

72.37


224

灾害防治及应急管理支出

25.02


25.02

22406

自然灾害防治

10.02


10.02

2240601

地质灾害防治

0.02


0.02

2240602

森林草原防灾减灾

10.00


10.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00


15.00

2240703

自然灾害救灾补助

15.00


15.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

922.05

302

商品和服务支出

215.27

310

资本性支出

5.09

30101

基本工资

214.67

30201

办公费

24.19

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

102.86

30202

印刷费

3.91

31002

办公设备购置

5.09

30103

奖金

147.47

30203

咨询费

2.63

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

208.01

30205

水费

5.43

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.01

30206

电费

6.76

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

40.00

30207

邮电费

6.08

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

41.56

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.17

30211

差旅费

5.70

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

72.37

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.73

30213

维修(护)费

2.09

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

9.20

30214

租赁费

0.07

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

51.95

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.06

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

7.31

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

20.61

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

27.85

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

49.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.48

30227

委托业务费

10.21

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

16.62

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.47

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

10.22

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

29.76

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

30.24

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

974.00

公用经费合计

220.36

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

46.50

1,991.66

2,038.16


2,038.16


212

城乡社区支出

46.50

1,035.40

1,081.90


1,081.90


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

46.50

218.40

264.90


264.90


2120804

农村基础设施建设支出

46.50

50.00

96.50


96.50


2120814

农业生产发展支出


134.88

134.88


134.88


2120816

农业农村生态环境支出


8.13

8.13


8.13


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


25.39

25.39


25.39


21213

城市基础设施配套费安排的支出


815.00

815.00


815.00


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出


815.00

815.00


815.00


21214

污水处理费安排的支出


2.00

2.00


2.00


2121401

污水处理设施建设和运营


1.90

1.90


1.90


2121499

其他污水处理费安排的支出


0.10

0.10


0.10


213

农林水支出


956.26

956.26


956.26


21367

三峡水库库区基金支出


153.00

153.00


153.00


2136701

基础设施建设和经济发展


23.00

23.00


23.00


2136702

解决移民遗留问题


130.00

130.00


130.00


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


803.26

803.26


803.26


2136902

三峡后续工作


803.26

803.26


803.26


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市万州区燕山乡人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

173.66

(一)支出合计

17.52

17.52

(一)行政单位

173.66

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

10.22

10.22

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

10.22

10.22

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

7.31

7.31

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

7.31

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

253

(一)政府采购支出合计

778.93

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,516

2.政府采购工程支出

778.93

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

778.93

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

402.42

二、会议费




三、培训费

1.16



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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