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[ 索引号 ] 11500101008645890U/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区余家镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-12-18
[ 发布日期 ] 2025-12-18

重庆市万州区余家镇人民政府2024年度决算公开说明

日期:2025-12-18 来源:万州区余家镇
语音播报

重庆市万州区余家镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,将统一规范与因地制宜有机结合,重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构科室,6个事业站所,机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室,农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4527.22万元。收、支与2023年度相比,减少596.78万元,下降11.7%,主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少,导致项目收支减少,比重降低。

1.收入情况。2024年度收入合计4439.63万元,与2023年度相比,减少684.37万元,下降13.4%,主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少,导致收入减少,比重降低。其中:财政拨款收入4439.63万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余87.59万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4527.22万元,与2023年度相比,减少596.78万元,下降11.7%,主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少,导致支出减少,比重降低。其中基本支出2134.04万元,占47.1%;项目支出2393.18万元,占52.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4527.22万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少596.78万元,下降11.7%。主要原因是2024年度下达的项目较2023年度减少,导致财政拨款项目收支减少,比重降低

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4249.87万元,与2023年度相比,减少487.78万元,下降10.3%。主要原因是2024年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2023年度略有调整,导致一般公共预算财政拨款项目收入下降。较年初预算数增加1229.42万元,增长40.7%。主要原因是年中预算项目增加,预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4251.76万元,与2023年度相比,减少485.89万元,下降10.3%。主要原因是2024年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目资金与2023年度略有调整,导致一般公共预算财政拨款项目支出下降。较年初预算数增加1231.31万元,增长40.8%。主要原因是年中项目增加,专项资金追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出809.51万元,占19.0%,较年初预算数增加2.42万元,增长0.3%,主要原因是年中增加了一般公共预算财政拨款项目投入。

2)公共安全支出7.01万元,占0.2%,较年初预算数增加7.01万元,增长100.0%,主要原因是农村交通安全劝导补助增加。

3)文化旅游体育与传媒支出62.87万元,占1.5%,较年初预算数减少4.27万元,下降6.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出。

4)社会保障和就业支出926.97万元,占21.8%,较年初预算数增加62.29万元,增长7.2%,主要原因是村(社区)干部补贴、民政抚恤、临时救助等专项经费追加支出。

5)卫生健康支出132.88万元,占3.1%,较年初预算数增加8.58万元,增长6.9%,主要原因是2024基本公共卫生服务、职工基本医疗保险缴费等费用增加。

6)节能环保支出87.68万元,占2.1%,较年初预算数增加87.68万元,增长100.0%,主要原因是节能环保支出为年中新增项目,年初预算为零。

7)城乡社区支出141.02万元,占3.3%,较年初预算数减少10.16万元,下降6.7%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出。

8)农林水支出1838.51万元,占43.2%,较年初预算数增加976.66万元,增长113.3%,主要原因是农村饮水、供水保障工程,天然保护林、松材线虫等项目为年中新增项目,年初预算为零。

9)交通运输支出76.69万元,占1.8%,较年初预算数增加76.69万元,增长100.0%,主要原因是公路路网改善、公路水毁等项目为年中新增项目,年初预算为零。

10住房保障支出120.84万元,占2.8%,较年初预算数增加9.12万元,增长8.2%,主要原因是2024年缴费人数增加,公积金支出增加。

11灾害防治及应急管理支出47.80万元,占1.1%,较年初预算数增加15.30万元,增长47.1%,主要原因是自然灾害救灾资金为年中追加项目,年初预算为零。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2134.04万元。

其中:

人员经费1931.49万元,与2023年度相比,增加44.98万元,增长2.4%,主要原因是人员调进调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费202.55万元,与2023年度相比,增加58.91万元,增长41.0%,主要原因是年中调整调剂支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余85.70万元,年末结转结余0.00万元。本年收入189.76万元,与2023年度相比,减少196.59万元,下降50.9%,主要原因是专项项目追加减少。本年支出275.46万元,与2023年度相比,减少110.89万元,下降28.7%,主要原因是专项项目追加减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计5.92万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,对三公经费严格控制。较上年支出数减少0.03万元,下降0.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,对三公经费严格控制。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费和其他费用。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年未安排公出国(境)

公务用车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费3.87万元,主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是严格按预算控制经费支出。较上年支出数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是严格按预算控制经费支出。

公务接待费2.05万元,主要用于接待区级以上部门人员的公务用餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待41批次410人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费49.94元,车均购置费0万元,车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无培训费支出。本年度差旅费支出12.09万元,2023年度相比,增加10.93万元,增长942.2%,主要原因是2023年差旅费调剂为其他公用经费支出,又由于2024年专项工作任务和外出学习等支出增加,导致差旅费增长。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加80.46万元,增长351.4%,主要原因是差旅费和办公费等经费支出增加,年中又调整调剂其他项目为机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、87个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2393.18万元。

(二)绩效自评结果

整体绩效自评表:

2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

万州区余家镇人民政府

部门
联系人

陈志明

联系电话

023-58452185

自评总分
(分)

100

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成全年任务;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核、社会救助工作;完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等领域的行政执法权;负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理,以及美丽乡村建设、招商引资、对口协作、能源、金融等;完成民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、科技、阵地建设、村(居)务公开、保险工作;完成信访维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制建设、群工网事项办理等工作;完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理、村集体经济组织财务监督等工作;完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾,开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品、消防、自然灾害防治(含地灾地震)等安全生产日常工作;负责承办人大工作方面具体事务;


完成全年任务;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐;完成农林水职能职责;完成文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、旅游等方面工作;完成劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核、社会救助工作;完成辖区规划建设、环境保护等工作;完成退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务;完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、交通安全等领域的行政执法权;负责道路交通安全监管和交通建设工作;完成纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、保密、档案、信息、考勤、机关节能减排等;完成党的建设、组织、编制、人事、群团、考核、老干部工作等;完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理,以及美丽乡村建设、招商引资、对口协作、能源、金融等;完成民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展、科技、阵地建设、村(居)务公开、保险工作;完成信访维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制建设、群工网事项办理等工作;完成村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、国土等工作;完成财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理、村集体经济组织财务监督等工作;完成应急管理、安全生产综合监管和综合防灾减灾救灾,开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、食品药品、消防、自然灾害防治(含地灾地震)等安全生产日常工作;负责承办人大工作方面具体事务;

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

当年征兵入伍人数

5

5

5

5


困难群众临时救助人数

10

20

10

20


日均收运垃圾

5

5

5

5


维修养护安全饮水、渠塘数量

7

10

7

10


文化、旅游、法治等宣传次数

4

10

4

10


新建硬化农村公路

公里

11

10

11

10


加强党风建设


定性

高中低

10

1

10



义务教育适龄儿童入学率

%

100

10

100

10



产生社会效益


定性

高中低

10

1

10



环境卫生


定性

有效改善

5

1

5



群众对政府工作满意度

%

95

5

95

5














一般性项目绩效自评表:

2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区余家镇2024年农村饮水工程运行管护经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

维护农村饮水设施数量

5

30

5

30


饮水工程完成率

=

100

%

30

100

30


受益人口

45928

人数

20

45928

20


受益人口满意率

90

%

10

90

10


2

万州区余家镇2024年硝水村美丽宜居村庄整治以工代赈项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

整治院落数量

=

4

20

4

20


项目验收合格率

90

%

20

90

20


项目建设按期完成率

80

%

20

80

20


带动群众务工人数

80

20

80

20


满意度指标

90

%

10

90

10


(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(四)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张行,023-58452185


收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市万州区余家镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,249.87

一、一般公共服务支出

809.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

189.76

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

7.01

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

62.87

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

926.97



九、卫生健康支出

132.88



十、节能环保支出

87.68



十一、城乡社区支出

403.48



十二、农林水支出

1,838.51



十三、交通运输支出

76.69



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

120.84



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

47.80



二十三、其他支出

13.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,439.63

本年支出合计

4,527.22

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

87.59

年末结转和结余


总计

4,527.22

总计

4,527.22

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


部门:重庆市万州区余家镇人民政府







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

4,439.63

4,439.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

809.51

809.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.64

618.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

462.94

462.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.91

88.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

160.26

160.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

160.26

160.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2014004

信访业务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

7.01

7.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

925.08

925.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

150.14

150.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

144.96

144.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.18

5.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

235.47

235.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

235.47

235.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

423.85

423.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.21

165.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82.60

82.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

176.04

176.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

8.30

8.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082001

临时救助支出

6.99

6.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

40.98

40.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

16.91

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

24.07

24.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

其他农村生活救助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082850

事业运行

41.73

41.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082899

其他退役军人事务管理支出

7.19

7.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

132.88

132.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

3.08

3.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100717

计划生育服务

1.34

1.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

45.44

45.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109999

其他卫生健康支出

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

87.68

87.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

水体

12.01

12.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

75.68

75.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110401

生态保护

75.68

75.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

317.78

317.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

141.02

141.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

141.02

141.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

158.45

158.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

19.33

19.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120814

农业生产发展支出

61.32

61.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

77.80

77.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21214

污水处理费安排的支出

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121401

污水处理设施建设和运营

18.31

18.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,838.51

1,838.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

347.53

347.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

301.65

301.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

5.30

5.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130135

农业生态资源保护

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

28.39

28.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130209

森林生态效益补偿

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130234

林业草原防灾减灾

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

31.31

31.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130335

农村供水

19.49

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

868.33

868.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

618.15

618.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

196.44

196.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

50.73

50.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130507

贷款奖补和贴息

3.01

3.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

562.94

562.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

562.94

562.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

76.69

76.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

120.84

120.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

111.72

111.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

111.72

111.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

47.80

47.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22402

消防救援事务

32.48

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240204

消防应急救援

32.48

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


部门重庆市万州区余家镇人民政府





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

4,527.22

2,134.04

2,393.18

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

809.51

802.57

6.95

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.64

618.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

462.94

462.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

66.79

66.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.91

88.91

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

160.26

160.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

160.26

160.26

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2014004

信访业务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

7.01

0.00

7.01

0.00

0.00

0.00


20402

公安

7.01

0.00

7.01

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

7.01

0.00

7.01

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

62.87

62.87

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

926.97

612.27

314.69

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

150.14

144.96

5.18

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

144.96

144.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.18

0.00

5.18

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

235.47

0.00

235.47

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

235.47

0.00

235.47

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

423.85

423.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.21

165.21

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82.60

82.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

176.04

176.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他优抚支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

8.30

0.00

8.30

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

8.30

0.00

8.30

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00


2082001

临时救助支出

6.99

0.00

6.99

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

40.98

0.00

40.98

0.00

0.00

0.00


2082101

城市特困人员救助供养支出

16.91

0.00

16.91

0.00

0.00

0.00


2082102

农村特困人员救助供养支出

24.07

0.00

24.07

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00


2082502

其他农村生活救助

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

48.92

41.73

7.19

0.00

0.00

0.00


2082850

事业运行

41.73

41.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2082899

其他退役军人事务管理支出

7.19

0.00

7.19

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

132.88

123.99

8.90

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

3.08

0.00

3.08

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

3.08

0.00

3.08

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00


2100717

计划生育服务

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

123.99

123.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

45.44

45.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.73

20.73

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

4.48

0.00

4.48

0.00

0.00

0.00


2109999

其他卫生健康支出

4.48

0.00

4.48

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

87.68

0.00

87.68

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

12.01

0.00

12.01

0.00

0.00

0.00


2110302

水体

12.01

0.00

12.01

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

75.68

0.00

75.68

0.00

0.00

0.00


2110401

生态保护

75.68

0.00

75.68

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

403.48

118.98

284.49

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

141.02

118.98

22.04

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

141.02

118.98

22.04

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

244.15

0.00

244.15

0.00

0.00

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

19.33

0.00

19.33

0.00

0.00

0.00


2120814

农业生产发展支出

147.02

0.00

147.02

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

77.80

0.00

77.80

0.00

0.00

0.00


21214

污水处理费安排的支出

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00


2121401

污水处理设施建设和运营

18.31

0.00

18.31

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,838.51

301.65

1,536.86

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

347.53

301.65

45.88

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

301.65

301.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

5.30

0.00

5.30

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2130135

农业生态资源保护

31.58

0.00

31.58

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

28.39

0.00

28.39

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00


2130209

森林生态效益补偿

5.39

0.00

5.39

0.00

0.00

0.00


2130234

林业草原防灾减灾

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00


21303

水利

31.31

0.00

31.31

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00


2130335

农村供水

19.49

0.00

19.49

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

5.52

0.00

5.52

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

868.33

0.00

868.33

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

618.15

0.00

618.15

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

196.44

0.00

196.44

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

50.73

0.00

50.73

0.00

0.00

0.00


2130507

贷款奖补和贴息

3.01

0.00

3.01

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

562.94

0.00

562.94

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

562.94

0.00

562.94

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

76.69

0.00

76.69

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

76.69

0.00

76.69

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

67.99

0.00

67.99

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

120.84

111.72

9.12

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

9.12

0.00

9.12

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

111.72

111.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

111.72

111.72

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

47.80

0.00

47.80

0.00

0.00

0.00


22402

消防救援事务

32.48

0.00

32.48

0.00

0.00

0.00


2240204

消防应急救援

32.48

0.00

32.48

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00


22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市万州区余家镇人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,249.87

一、一般公共服务支出

809.51

809.51



二、政府性基金预算财政拨款

189.76

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

7.01

7.01





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

62.87

62.87





八、社会保障和就业支出

926.97

926.97





九、卫生健康支出

132.88

132.88





十、节能环保支出

87.68

87.68





十一、城乡社区支出

403.48

141.02

262.46




十二、农林水支出

1,838.51

1,838.51





十三、交通运输支出

76.69

76.69





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

120.84

120.84





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

47.80

47.80





二十三、其他支出

13.00


13.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,439.63

本年支出合计

4,527.22

4,251.76

275.46


年初财政拨款结转和结余

87.59

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

1.89






政府性基金预算财政拨款

85.70






国有资本经营预算财政拨款







总计

4,527.22

总计

4,527.22

4,251.76

275.46


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


部门重庆市万州区余家镇人民政府


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

4,251.76

2,134.04

2,117.73


201

一般公共服务支出

809.51

802.57

6.95


20101

人大事务

23.66

23.66

0.00


2010101

行政运行

23.66

23.66

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.64

618.64

0.00


2010301

行政运行

462.94

462.94

0.00


2010350

事业运行

66.79

66.79

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.91

88.91

0.00


20105

统计信息事务

0.95

0.00

0.95


2010507

专项普查活动

0.95

0.00

0.95


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

160.26

160.26

0.00


2013101

行政运行

160.26

160.26

0.00


20132

组织事务

1.00

0.00

1.00


2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00


20140

信访事务

5.00

0.00

5.00


2014004

信访业务

5.00

0.00

5.00


204

公共安全支出

7.01

0.00

7.01


20402

公安

7.01

0.00

7.01


2040299

其他公安支出

7.01

0.00

7.01


207

文化旅游体育与传媒支出

62.87

62.87

0.00


20701

文化和旅游

62.87

62.87

0.00


2070109

群众文化

62.87

62.87

0.00


208

社会保障和就业支出

926.97

612.27

314.69


20801

人力资源和社会保障管理事务

150.14

144.96

5.18


2080109

社会保险经办机构

144.96

144.96

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.18

0.00

5.18


20802

民政管理事务

235.47

0.00

235.47


2080208

基层政权建设和社区治理

235.47

0.00

235.47


20805

行政事业单位养老支出

423.85

423.85

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

165.21

165.21

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82.60

82.60

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

176.04

176.04

0.00


20807

就业补助

2.52

0.00

2.52


2080705

公益性岗位补贴

2.52

0.00

2.52


20808

抚恤

8.00

0.00

8.00


2080899

其他优抚支出

8.00

0.00

8.00


20811

残疾人事业

8.30

0.00

8.30


2081199

其他残疾人事业支出

8.30

0.00

8.30


20820

临时救助

6.99

0.00

6.99


2082001

临时救助支出

6.99

0.00

6.99


20821

特困人员救助供养

40.98

0.00

40.98


2082101

城市特困人员救助供养支出

16.91

0.00

16.91


2082102

农村特困人员救助供养支出

24.07

0.00

24.07


20825

其他生活救助

0.07

0.00

0.07


2082502

其他农村生活救助

0.07

0.00

0.07


20828

退役军人管理事务

48.92

41.73

7.19


2082850

事业运行

41.73

41.73

0.00


2082899

其他退役军人事务管理支出

7.19

0.00

7.19


20899

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00


2089999

其他社会保障和就业支出

1.73

1.73

0.00


210

卫生健康支出

132.88

123.99

8.90


21004

公共卫生

3.08

0.00

3.08


2100408

基本公共卫生服务

3.08

0.00

3.08


21007

计划生育事务

1.34

0.00

1.34


2100717

计划生育服务

1.34

0.00

1.34


21011

行政事业单位医疗

123.99

123.99

0.00


2101101

行政单位医疗

45.44

45.44

0.00


2101102

事业单位医疗

57.82

57.82

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.73

20.73

0.00


21099

其他卫生健康支出

4.48

0.00

4.48


2109999

其他卫生健康支出

4.48

0.00

4.48


211

节能环保支出

87.68

0.00

87.68


21103

污染防治

12.01

0.00

12.01


2110302

水体

12.01

0.00

12.01


21104

自然生态保护

75.68

0.00

75.68


2110401

生态保护

75.68

0.00

75.68


212

城乡社区支出

141.02

118.98

22.04


21201

城乡社区管理事务

141.02

118.98

22.04


2120199

其他城乡社区管理事务支出

141.02

118.98

22.04


213

农林水支出

1,838.51

301.65

1,536.86


21301

农业农村

347.53

301.65

45.88


2130104

事业运行

301.65

301.65

0.00


2130108

病虫害控制

5.30

0.00

5.30


2130119

防灾救灾

6.00

0.00

6.00


2130122

农业生产发展

3.00

0.00

3.00


2130135

农业生态资源保护

31.58

0.00

31.58


21302

林业和草原

28.39

0.00

28.39


2130205

森林资源培育

19.50

0.00

19.50


2130209

森林生态效益补偿

5.39

0.00

5.39


2130234

林业草原防灾减灾

3.50

0.00

3.50


21303

水利

31.31

0.00

31.31


2130306

水利工程运行与维护

6.30

0.00

6.30


2130335

农村供水

19.49

0.00

19.49


2130399

其他水利支出

5.52

0.00

5.52


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

868.33

0.00

868.33


2130504

农村基础设施建设

618.15

0.00

618.15


2130505

生产发展

196.44

0.00

196.44


2130506

社会发展

50.73

0.00

50.73


2130507

贷款奖补和贴息

3.01

0.00

3.01


21307

农村综合改革

562.94

0.00

562.94


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

562.94

0.00

562.94


214

交通运输支出

76.69

0.00

76.69


21401

公路水路运输

76.69

0.00

76.69


2140104

公路建设

67.99

0.00

67.99


2140199

其他公路水路运输支出

8.70

0.00

8.70


221

住房保障支出

120.84

111.72

9.12


22101

保障性安居工程支出

9.12

0.00

9.12


2210105

农村危房改造

9.12

0.00

9.12


22102

住房改革支出

111.72

111.72

0.00


2210201

住房公积金

111.72

111.72

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

47.80

0.00

47.80


22402

消防救援事务

32.48

0.00

32.48


2240204

消防应急救援

32.48

0.00

32.48


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.32

0.00

0.32


2240703

自然灾害救灾补助

0.32

0.00

0.32


22499

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00


2249999

其他灾害防治及应急管理支出

15.00

0.00

15.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门重庆市万州区余家镇人民政府




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,702.04

302

商品和服务支出

202.55

310

资本性支出



30101

基本工资

388.10

30201

办公费

94.53

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

176.10

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金

278.69

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

374.01

30205

水费

2.00

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

165.21

30206

电费

9.69

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

82.60

30207

邮电费

11.15

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

103.26

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

3.10

30211

差旅费

12.09

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

111.72

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

5.76

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

13.50

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

229.45

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

2.05

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金

12.56

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

196.17

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴



30307

医疗费补助

20.73

30227

委托业务费

4.00

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

13.67

31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

11.47

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.87

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

34.10

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

3.94

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,931.49

公用经费合计

202.55


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门重庆市万州区余家镇人民政府





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

85.70

189.76

275.46

0.00

275.46

0.00


212

城乡社区支出

85.70

176.76

262.46

0.00

262.46

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

85.70

158.45

244.15

0.00

244.15

0.00


2120804

农村基础设施建设支出

0.00

19.33

19.33

0.00

19.33

0.00


2120814

农业生产发展支出

85.70

61.32

147.02

0.00

147.02

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

77.80

77.80

0.00

77.80

0.00


21214

污水处理费安排的支出

0.00

18.31

18.31

0.00

18.31

0.00


2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

18.31

18.31

0.00

18.31

0.00


229

其他支出

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00


2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门重庆市万州区余家镇人民政府


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区余家镇人民政府



单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

103.36

(一)支出合计

5.92

5.92

(一)行政单位

103.36

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.87

3.87

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

3.87

3.87

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.05

2.05

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.05

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

41

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

410

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费




四、差旅费

12.09



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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