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[ 索引号 ] /2021-17955
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区天城街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-25
[ 发布日期 ] 2021-10-25

重庆市万州区天城镇2020年部门预算情况说明

日期:2021-10-25 来源:万州区天城街道
语音播报

2020年度部门决算情况说明

  

   一、部门基本情况

   (一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

  (二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构10个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。设置事业站所6个,机构规格为正科级,分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计7523.42万元,支出总计7523.42万元。收支较上年决算数减少4447.03万元、减少37.15%,主要原因是为了压缩开支,在城乡社区环境卫生支出,农林水、交通运输等各方面项目支出经费上级都减少了投入。

  2.收入情况。2020年度收入合计7523.42万元,较上年决算数减少4447.03万元,减少37.15%,主要原因是上级拨款减少。

  3.支出情况。2020年度支出合计7523.42万元,较上年决算数减少4447.03万元,减少37.15%,主要原因是压缩各方面经费开支,各项开支都减少。其中:基本支出3,081.79万元,占 40.96 %;项目支出4441.63万元,占 59.04 %。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计7523.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4447.03万元,减少37.15%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7029.73万元,较上年决算数增加1153.89万元,增长19.64%,较年初预算数增加2091万元,增长42.34%。政府性基金493.69万元,较上年决算数减少5557.3万元,减少91.84%,较年初预算数增加130万元,增长35.74%。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7029.73万元,较上年决算数增加1153.89万元,增长19.64%,较年初预算数增加2091万元,增长42.34%。政府性基金493.69万元,较上年决算数减少5557.3万元,减少91.84%,较年初预算数增加130万元,增长35.74%。

    3.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出2061.82万元,较年初预算数增加500万元,增长32%。

    (2)国防支出23.5万元,较年初预算数增加10万元,增长74%。

    (3)公共安全支出19.98万元,较年初预算数5万元,增长33%。

    (4)文化旅游体育与传媒支出101.4万元,较年初预算数增加20万元,增长25%。

    (5)社会保障与就业支出1647.24万元,较年初预算数增加300万元,增长22%。

    (6)卫生健康支出191.1万元,较年初预算数增加50万元,增长35%。

    (7)节能环保支出63.22万元,较年初预算数增加20万元,增长46%。

    (8)城乡社区支出531.66万元,较年初预算数增加30万元,增长6%。

    (9)农林水支出2400.66万元,较年初预算数增加1200万元,增长100%。

    (10)交通运输支出16.99万元,较年初预算数增加6万元,增长55%。

    (11)住房保障支出110.27万元,较年初预算数增加30万元,增长38%。

    (12)灾害防治及应急管理支出232.64万元,较年初预算数增加30万元,增长15%。

    (13)其他支出122.96万元,较年初预算数增加20万元,增长19%。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出3,081.79万元。其中:人员经费2487.16万元,较上年决算数增加 165.65 万元,主要原因是人员有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费594.63万元,较上年决算数减少94.36万元, 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算本年收入493.69万元,较上年决算数减少5557.3万元。本年支出493.69万元,较上年决算数减少5557.3万元。主要原因是项目支出减少。

   三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计42.5万元,较年初预算数减少0.5万元,主要原因是财政严格控制,厉行节约,严把预算关、严把支出关。较上年支出数减少0.45万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

    (二)三公经费分项支出情况

公务车运行维护费16.8万元,主要用于市内因公出行、各项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元。

   公务接待费25.7万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元。

    (三)三公经费实物量情况

  2020年度本部门公务车保有量为5辆;国内公务接待171批次,2,950人。2020年本部门人均接待费87.12元,车均维护费 3.36万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出494.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少94.36万元。                 

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.61万元,较上年决算数减少29.59万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.9万元,较上年决算数减少0.8万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有公务车辆5辆。 主要用于突发事件的应急处理和市内公务交通出行。 

政府采购支出情况说明2020年度我单位发生政府采购460万元,其中:政府采购货物支出23万元,政府采购工程支出437万元。其中:授予小微企业合同金额401万元,占政府采购支出总额的89%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评6项,涉及资金190万元;从评价情况来看,所有项目已按计划、按进度 实施,基本上达到了预期效果,资金按项目进度拨付到位,基本完成年初预算目标,取得了良好的社会效益。

一般性项目绩效自评表样

项目名称

2020年度松材线虫病防控 

项目编码

001 

自评总分

(分)

90 

主管部门

区林业局

财政科室

天城镇 

项目

联系人

王乾安 

联系电话

18996576456 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率得分

(分)

年度总金额

24.5 


17.15 

70 

50 

70 

其中:市级支出







补助区县

24.5 


17.15 

70 

50 

70 

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成2020年度9个村,113年小班,发生总面积12489.41亩的松材线虫病防控目标 


已全部完成防控任务,经第三方检查验收合格 

绩效指标

指标名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标值

调整

指标值

全年

完成值

得分系数

(%)

指标权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

防空村社数 

个 

≥ 

9 


9 

100 

10 

100 

否 

防控面积 

亩 

≥ 

12489.41 


12489.41 

100

50 

100

是 

资金情况 

万元

= 

24.5 


17.15 

70

20 

70

否 

生态效益 


≥ 

10 


10 

90 

10 

80 

满意度


≥ 

10 


10

90 

10 

90 

否 

说明

目前区林业局只拨款到镇乡70%。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  (联系人: 代秋华,联系电话:023-58415308)

  


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