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[ 索引号 ] 1150010100864058XF/2022-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区新乡镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-15
[ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市万州区新乡镇2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-15 来源:万州区新乡镇
语音播报

现将新乡镇2022年财政预算公开如下:

重庆市万州区新乡镇2022年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

    贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

    我单位内设综合办事机构9个,机构规格为正科级,分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1163.34万元,其中:一般公共预算拨款1154.34万元,政府性基金预算拨款 9.00万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少43.05万元,相差不大。

(二)支出预算:2022年年初预算数1163.34万元,其中:一般公共服务支出560.58万元,国防支出5.00万元,公共安全支出预算8.64万元,文化旅游与传媒支出预算,35.27万元,社会保障和就业支出预算203.02万元,卫生健康支出预算52.23万元,城乡社区支出预算33.48万元,农林水支出预算207.95万元,农村综合改革113.77万元,住房保障支出预算48.18万元;支出较去年减少865.09万元,项目支出减少865.09万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1154.34万元,一般公共预算财政拨款支出1154.34万元,比2021年减少42.05万元。其中基本支出841.04万元,比2021年减少64.02万元,主要原因是取消差旅费包干补助;项目支出313.29万元,比2021年增加18.11万元,相差不大。

2022年政府性基金预算收入9.00万元政府性基金预算支出9.00万元比2021年减少810.22万元,主要原因2020年三峡后续工作中的工程较多未完工2021年有上年结转的基金,2022年无2021年结转的基金

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.25万元,比2021年增加0.15  万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年无减少或增加;公务接待费6.6万元,比2021年增加0.1万元,基本与上年持平:公务用车运行维护费6.65万元,比2021年增加0.05万元,基本与上年持平;公务用车购置费0万元,与2020年无减少或增加。

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费133.52万元,比上年减少81.71万元,主要原因为缩减开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款313.29万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人黄静秋  联系方式:023-58590106



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