重庆市万州区五桥街道办事处(本级) 2024年度决算公开说明
重庆市万州区五桥街道办事处(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区五桥街道办事处现行的职能职责:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。
(二)机构设置
2024年重庆市万州区五桥街道办事处(本级)为二级预算单位,内设9个行政综合办公室。各内设机构的职能职责如下:重庆市万州区五桥街道办事处内设9个行政综合办公室,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室,其主要职责分别是:
1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。
3. 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。
4. 民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。
7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9.综合行政执法办公室。城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革,组建综合行政执法办公室,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
2024年重庆市万州区五桥街道办事处(本级)为二级预算单位,无下级预算单位。截至2024年12月31日,单位编制人数33人,较上年度减少36人,年末实有人数33人,主要原因是2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年街道(本级)人数不在包含二级预算单位站办所人数,故上下年度增减变动较大。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2432.40万元。收、支与2023年度相比,减少1734.76万元,下降41.6%,主要原因是2023年度收、支含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年街道本级收、支不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。
1.收入情况。2024年度收入合计2414.96万元,与2023年度相比,减少1607.89万元,下降40.0%,主要原因是2023年度收入含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级收入不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。其中:财政拨款收入2409.25万元,占99.8%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入5.71万元,占0.2%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余17.44万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2432.40万元,与2023年度相比,减少1734.76万元,下降41.6%,主要原因是2023年度支出含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级支出不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。其中:基本支出1147.29万元,占47.2%;项目支出1285.11万元,占52.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相抵,年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2426.69万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1347.40万元,下降35.7%。主要原因是2023年度财政拨款收、支含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年街道本级财政拨款收、支不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2379.40万元,与2023年度相比,减少1202.88万元,下降33.6%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级一般公共预算财政拨款收入不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。较年初预算数增加672.58万元,增长39.4%。主要原因是专项项目预算指标追加。此外,年初财政拨款结转和结余6.72万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2386.12万元,与2023年度相比,减少1196.16万元,下降33.4%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级一般公共预算财政拨款支出不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。较年初预算数增加679.30万元,增长39.8%。主要原因是专项项目预算指标追加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出859.39万元,占36.0%,较年初预算数增加118.03万元,增长15.9%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(2)公共安全支出14.05万元,占0.6%,较年初预算数增加0.34万元,增长2.5%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(3)文化旅游体育与传媒支出8.93万元,占0.4%,较年初预算数增加8.93万元,增长100.0%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(4)社会保障和就业支出813.07万元,占34.1%,较年初预算数增加101.78万元,增长14.3%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(5)卫生健康支出70.18万元,占2.9%,较年初预算数增加7.10万元,增长11.3%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(6)城乡社区支出72.38万元,占3.0%,较年初预算数增加3.50万元,增长5.1%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(7)农林水支出243.44万元,占10.2%,较年初预算数增加211.73万元,增长667.7%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(8)交通运输支出42.84万元,占1.8%,较年初预算数增加38.64万元,增长920.0%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(9)住房保障支出213.92万元,占9.0%,较年初预算数增加141.33万元,增长194.7%,主要原因是专项项目预算指标追加。
(10)灾害防治及应急管理支出47.92万元,占2.0%,较年初预算数增加47.92万元,增长100.0%,主要原因是专项项目预算指标追加。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相抵,年末无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1141.58万元。
其中:
人员经费963.31万元,与2023年度相比,减少677.64万元,下降41.3%,主要原因是2023年度人员经费含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级人员经费不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。
公用经费178.27万元,与2023年度相比,增加36.55万元,增长25.8%,主要原因是2023年度公用经费含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级公用经费不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。公用经费用途主要办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.72万元,年末结转结余0.00万元。本年收入29.85万元,与2023年度相比,减少94.46万元,下降76.0%,主要原因是2023年度政府性基金收入含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级政府性基金收入不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。本年支出40.57万元,与2023年度相比,减少151.24万元,下降78.9%,主要原因是2023年度政府性基金支出含二级预算单位站办所,2024年二级预算单位分别进行了决算编报,2024年本级政府性基金支出不含二级预算单位站办所数据,故上下年度增减变动较大。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降8.3%,主要原因是严格落实过紧日子政策,压缩三公经费支出,做到只减不增。较上年支出数减少2.71万元,下降19.8%,主要原因是严格落实过紧日子政策,压缩三公经费支出,做到只减不增。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于单位人员因公出国费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位全年无人员因公出国。较上年支出数无增减,主要原因是2024年五桥街道本级未编制该项经费预算,无经费开支,与上年持平。
公务用车购置费0.00万元,主要是用于单位公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年五桥街道本级未编制该项经费预算,无经费开支。较上年支出数无增减,主要原因是2024年五桥街道本级未编制该项经费预算,无经费开支,与上年持平。
公务用车运行维护费9.00万元,主要是用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降10.0%,主要原因是进一步严控公务用车制度,严格按制度用车。较上年支出数减少1.48万元,下降14.1%,主要原因是严格控制公务车使用,减少不必要用车。
公务接待费2.00万元,主要用于接待内部审计、巡视组检查、综治接访、维稳支出、其他单位来我办交流学习接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度公务接待工作按照年初计划安排完成。较上年支出数减少1.23万元,下降38.1%,主要原因是严格按照相关制度执行,非必要接待一律不接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待90批次280人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费71.43元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,减少5.00万元,下降83.3%,主要原因是机关严格控制会议,非必要会议一律不再举办和参加,故费用减少。本年度培训费支出3.06万元,与2023年度相比,减少4.94万元,下降61.8%,主要原因是严格控制培训次数,非必要培训一律不再举办和参加,故费用减少。本年度差旅费支出14.98万元,与2023年度相比,增加11.80万元,增长371.1%,主要原因是2023年差旅费部分未使用财政资金保障,2024年安全维稳工作确有必要,安排使用财政资金保障差旅费,故差旅费上下年度增加变动较大。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出178.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加38.55万元,增长27.6%,主要原因是安全维稳工作确有必要,故2024年机关运行费用中的差旅费和邮电费上下年度增加变动较大。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个重点专项项目、87个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1244.55万元。
(二)绩效自评结果
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重庆市万州区五桥街道办事处(本级) 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
五桥街道2024年农村饮水工程运行管护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |
|
分散式供水工程水源保护及取水、制水设施设备及配水管网维修维护 |
= |
67 |
处 |
20 |
67 |
20 |
||||
|
集中供水工程 |
= |
3 |
个 |
10 |
3 |
10 |
||||
|
工程质量达到标准 |
定性 |
合格 |
20 |
合格 |
20 |
|||||
|
按照合同期限完成 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
第五次全国经济普查“两员”和投入产出调查员市级补助经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
按时完成投入产出指标登记 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
指标符合逻辑且准确反映企业发展现状 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
按照预算下达要求的进度完成 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
经济普查投入产出指标值 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
3 |
万州区五桥民强五人制社会足球场建设项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
支持全民健身设施项目数量 |
= |
1 |
个 |
30 |
1 |
30 |
||||
|
建设项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
完成时间 |
定性 |
按合同工期时完工 |
20 |
完工 |
20 |
|||||
|
带动周边餐饮单位数 |
> |
3 |
个 |
10 |
3 |
10 |
||||
|
覆盖群众人数 |
> |
20000 |
人 |
10 |
20000 |
10 |
||||
|
满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
4 |
社区干部补贴 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
科目调整次数 |
≤ |
15 |
次 |
40 |
15 |
40 |
||||
|
发放及时率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
5 |
2024年五桥老街片区老旧小区改造项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
改造范围 |
= |
4715 |
㎡ |
10 |
4715 |
10 |
||||
|
改造楼栋 |
= |
5 |
座 |
10 |
5 |
10 |
||||
|
工程质量达到合格标准 |
定性 |
合格 |
20 |
合格 |
20 |
|||||
|
按照合同期限完成 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||
|
满意 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
(四)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
宋尚穗 023-58541681
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,379.40 |
一、一般公共服务支出 |
865.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
29.85 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
14.05 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.93 | |
|
八、其他收入 |
5.71 |
八、社会保障和就业支出 |
813.07 |
|
九、卫生健康支出 |
70.18 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
112.95 | ||
|
十二、农林水支出 |
243.44 | ||
|
十三、交通运输支出 |
42.84 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
213.92 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.92 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,414.96 |
本年支出合计 |
2,432.40 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
17.44 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,432.40 |
总计 |
2,432.40 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,414.96 |
2,409.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.10 |
859.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.71 |
|
20101 |
人大事务 |
25.90 |
24.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.24 |
710.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
|
2010301 |
行政运行 |
715.24 |
710.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.59 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
806.35 |
806.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
496.69 |
496.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
496.69 |
496.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.20 |
188.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.47 |
50.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
102.23 |
102.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.85 |
29.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
243.44 |
243.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
9.73 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.49 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
86.94 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
51.79 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
16.46 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.24 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.02 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
42.84 |
42.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.92 |
213.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
161.23 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
142.95 |
142.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
47.63 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,432.40 |
1,147.29 |
1,285.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
865.10 |
845.69 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
25.90 |
23.80 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.24 |
715.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
715.24 |
715.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
813.07 |
188.20 |
624.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
496.69 |
0.00 |
496.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
496.69 |
0.00 |
496.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.20 |
188.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.18 |
60.71 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.47 |
50.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
112.95 |
0.00 |
112.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
32.30 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.08 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.57 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.83 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
243.44 |
0.00 |
243.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.49 |
0.00 |
65.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
36.02 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.02 |
0.00 |
36.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
42.84 |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.92 |
52.69 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
161.23 |
0.00 |
161.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.28 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
142.95 |
0.00 |
142.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.92 |
0.00 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.92 |
0.00 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
47.63 |
0.00 |
47.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,379.40 |
一、一般公共服务支出 |
859.39 |
859.39 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29.85 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
14.05 |
14.05 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.93 |
8.93 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
813.07 |
813.07 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
70.18 |
70.18 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
112.95 |
72.38 |
40.57 |
|||
|
十二、农林水支出 |
243.44 |
243.44 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
42.84 |
42.84 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
213.92 |
213.92 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
47.92 |
47.92 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,409.25 |
本年支出合计 |
2,426.69 |
2,386.12 |
40.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
6.72 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
10.72 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,426.69 |
总计 |
2,426.69 |
2,386.12 |
40.57 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,386.12 |
1,141.58 |
1,244.55 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
859.39 |
839.98 |
19.41 |
|
20101 |
人大事务 |
24.79 |
22.69 |
2.10 |
|
2010101 |
行政运行 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
710.64 |
710.64 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
710.64 |
710.64 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
106.65 |
106.65 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
20140 |
信访事务 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
|
2014004 |
信访业务 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
|
204 |
公共安全支出 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
20402 |
公安 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
|
20703 |
体育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
813.07 |
188.20 |
624.87 |
|
20802 |
民政管理事务 |
496.69 |
0.00 |
496.69 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
496.69 |
0.00 |
496.69 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.20 |
188.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.27 |
42.27 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.98 |
0.00 |
7.98 |
|
20808 |
抚恤 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
|
20809 |
退役安置 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
20810 |
社会福利 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.21 |
0.00 |
5.21 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.18 |
60.71 |
9.48 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.47 |
50.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.38 |
0.00 |
72.38 |
|
2120104 |
城管执法 |
32.30 |
0.00 |
32.30 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.08 |
0.00 |
40.08 |
|
213 |
农林水支出 |
243.44 |
0.00 |
243.44 |
|
21301 |
农业农村 |
9.73 |
0.00 |
9.73 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
|
21302 |
林业和草原 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.49 |
0.00 |
65.49 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
21303 |
水利 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
|
2130314 |
防汛 |
51.79 |
0.00 |
51.79 |
|
2130315 |
抗旱 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
2130335 |
农村供水 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.24 |
0.00 |
45.24 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
|
2130505 |
生产发展 |
18.36 |
0.00 |
18.36 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
21307 |
农村综合改革 |
36.02 |
0.00 |
36.02 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.02 |
0.00 |
36.02 |
|
214 |
交通运输支出 |
42.84 |
0.00 |
42.84 |
|
21401 |
公路水路运输 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
|
2140104 |
公路建设 |
38.64 |
0.00 |
38.64 |
|
21402 |
铁路运输 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
2140206 |
铁路安全 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
213.92 |
52.69 |
161.23 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
161.23 |
0.00 |
161.23 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
18.28 |
0.00 |
18.28 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
142.95 |
0.00 |
142.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.69 |
52.69 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.92 |
0.00 |
47.92 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.92 |
0.00 |
47.92 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
47.63 |
0.00 |
47.63 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
865.77 |
302 |
商品和服务支出 |
178.27 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
212.49 |
30201 |
办公费 |
20.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.23 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
282.24 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.84 |
30206 |
电费 |
2.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.27 |
30207 |
邮电费 |
30.04 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.59 |
30211 |
差旅费 |
14.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.44 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.52 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.54 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.06 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
92.74 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.09 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
6.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
6.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.69 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
963.31 |
公用经费合计 |
178.27 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
10.72 |
29.85 |
40.57 |
0.00 |
40.57 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.72 |
29.85 |
40.57 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.72 |
29.85 |
40.57 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
20.83 |
20.83 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
10.72 |
9.02 |
19.74 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市万州区五桥街道办事处(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
178.27 |
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(一)支出合计 |
11.00 |
11.00 |
(一)行政单位 |
178.27 |
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1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
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(2)公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
2.00 |
3.机要通信用车 |
1 |
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其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
90 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
280 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
1.00 |
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三、培训费 |
— |
3.06 |
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四、差旅费 |
— |
14.98 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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