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[ 索引号 ] 11500101739839461B/2022-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 万州区五桥街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-31
[ 发布日期 ] 2022-10-31

重庆市万州区五桥街道办事处2021年度决算情况说明

日期:2022-10-31 来源:万州区五桥街道
语音播报

重庆市万州区五桥街道办事处2021部门决算情况说明


    一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区五桥街道办事处现行的职能职责:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

(二)机构设置

重庆市万州区五桥街道办事处设置内设机构8个,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室其主要职责分别是:

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

城市管理、规划和自然资源管理等部门的派驻我单位推进街道行政执法改革,组建综合行政执法办公室,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

重庆市万州区五桥街道办事处设置事业单位6个,分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是:

1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务,老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普,社区市容卫生绿化服务等方面职责。

4.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。

5.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

    二、部门决算情况说明   

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4989.07万元,支出总计4989.07万元。收支较上年决算数增加158.35万元、 增长3.27%,主要原因是在于人员较上年度增加7,体制补助都有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4988.8万元,较上年决算数增加181.84万元,增长3.78%,主要原因是在于人员较上年度增加7,体制补助都有所增加。其中:财政拨款收入4250.49万元,占85.20%;其他收入738.31万元,占14.80%。

3.支出情况。2021年度支出合计4988.94万元,较上年决算数增加158.35万元,增长3.27%,主要原因是2021年项目支出有所增加及其人员较上年增加7人,人员运行开支有所增加。其中:基本支出 2050.59万元,占41.10%;项目支出2938.35万元,占58.90%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.13万元,较上年决算数减少0.14万元,下降51.85%,主要原因年末结算结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4250.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少224.68万元,下降5%。主要原因是项目收支减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3917.73万元,较上年决算数增加88.85万元,增长2.32%主要原因是在于人员较上年度增加7,体制补助都有所增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3917.73万元,较上年决算数增加88.85万元,增长2.32%主要原因是在于人员较上年度增加7人员运行开支有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1227.20万元,占31.3%,较年初预算数增加23.58万元,增长2%,主要原因是在于人员较上年度增加7人员运行开支预算有所增加。

2)公共安全支出5.96万元,占0.2%,较年初预算数增加5.96万元,主要原因是增加了农村交通劝导员项目支出预算。

3)科学技术支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,主要原因是追加预算支出。

4)文化旅游体育与传媒支出64.32万元,占1.6%,较年初预算数增加46.84万元,增长268%,主要原因是增加了科普宣传项目支出预算。

5)社会保障与就业支出1,229.43万元,占31.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是追加预算支出。

6)卫生健康支出150.71万元,占3.8%,较年初预算数增加150.71万元,增长%,主要原因是追加预算支出。

7)节能环保支出1.98万元,占0.1%,较年初预算数增加1.98万元,主要原因是追加预算支出。

8)城乡社区支出346.63万元,占8.8%,较年初预算数增加196.09万元,增长130.29%,主要原因是新招进2人,人员开支预算有所增加

9)农林水支出437.18万元,占11.2%,较年初预算数增加313.16万元,增长252.55%,主要原因是项目较上年有所增加。

10)交通运输支出205.16万元,占5.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是追加预算支出。

11)住房保障支出146.02万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是追加预算支出。

12)灾害防治及应急管理支出101.14万元,占2.6%,较年初预算数增加101.14万元,主要原因是追加预算支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2039.84万元。其中:人员经费1606.01万元,较上年决算数增加117.09万元,增长7.8%,主要原因在于人员较上年度增加7人员基本运行开支有所增加。公用经费433.83万元,较上年决算数减少40.89万元,下降8.6%,主要原因是大力压缩办公费用及其公务接待开支的成果。公用经费用途主要办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入332.76万元,较上年决算数减少308.24万元,下降48.08%,主要原因项目减少。本年支出332.76万元,较上年决算数减少308.24万元,下降48.08%,主要原因项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

三公”经费总额22.27万元,同比下降9.51%,其中公务用车购置及运行维护费13.56万元,同比下降0.34%,公务接待费8.71万元,同比下降20.85%,是大力压缩公务接待开支的成果。

(二)“三公”经费分项支出情况

   2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生公出国(境)费用支出 。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费13.56万元,主要用公务车维修费用支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.3%,主要原因是压缩公务车运行维护费的结果。较上年支出数减少0.04万元,下降0.3%,主要原因是压缩公务车运行维护费的结果。

    公务接待费8.71万元,主要用于接待内部审计、巡视组等检查。费用支出较年初预算数减少2.29万元,下降20.8%,主要原因是减少公务接待费次数的结果。较上年支出数减少2.30万元,下降20.9%,减少公务接待费次数的结果。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待106批次511人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费170.51元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.38万元,较上年决算数减少6.30万元,下降42.9%,主要原因是压缩会议时间和次数的结果。本年度培训费支出10.46万元,较上年决算数增加0.30万元,增长3%,主要原因是增加了培训次数的结果。

)机关运行经费情况说明

行政单位机关运行经费支出339.32万元,2020年度增加9.76万元同比增加2.96%,今年新增事业在编人员2人,调入行政在编人员9人,调出4人,比上年增加7人,机关运行经费支出较去年同比增加。机关运行经费主要用于办公费、水电气、邮电费、维修费、物业管理费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位街道全年的项目开展了66个项目绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评66项,涉及资金2938.35万元

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重点专项项目绩效自评表

项目

名称

五桥街道2021年联网路硬化工程

项目

编码


自评

总分

(分)

95

主管

部门

区交通局

财政

财政办

项目

联系人

吴德兵

联系电话

023-58531906

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

98.3


98.3

100

100

10

其中:

上级资金







区级资金

98.3


98.3

100

100


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

五桥街道石人社区联网路硬化工程全线长3.175km,路面硬化宽度3.5-4.5m


已完成

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

数量指标

=

3.175

3.175

%

100

20


质量指标

/

=

验收合格

验收合格

%

100

20


时效指标

/

=

按时完工

按时完工

%

100

10


社会效益指标

/

提升村居路质量,提高居民生活水平

提升村居路质量,提高居民生活水平

%

95

20


可持续影响

/

道路使用寿命在10以上

道路使用寿命在10以上

%

90

10


满意度

/

=

服务群众知晓政策及满意

服务群众知晓政策及满意

%

95

5


说明


一般性项目绩效自评表

项目

名称

五桥街道2021年农村饮水工程运行管护费

项目

编码


自评

总分

(分)

95


主管

部门

水利局

财政

财政办

项目

联系人

杨英

联系电话

023-58541166


项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

6


6

100

100

10

其中:

上级资金







区级资金

6


6

100

100


当年绩效目

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


维护农村饮水工程处数≥10处;饮水工程维护后水质达标率≥70%;完成及时率100%;受益人口≥5200人;工程维护后使用年限≥5年;受益人口满意度≥90%


完成维护农村饮水工程处数≥10处;饮水工程维护后水质达标率≥70%;完成及时率100%;受益人口≥5200人;工程维护后使用年限≥5年;受益人口满意度≥90%


绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标


数量指标

10

10

%

100

20



质量指标

/

水质达标率≥70%

水质达标率≥70%

%

100

20



时效指标


按时完成工程

按时完成工程

%

100

10



社会效益指标


受益人口≥5200

受益人口≥5200

%

100

10



可持续影响


工程维护后使用年限≥5

工程维护后使用年限≥5

%

100

20



满意度


=

群众满意

群众满意

%

95

5




2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评,本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

2021年部门决算通过万州区五桥街道办事处政府信息平台进行公开,接受社会监督,若有异议可以通过电话方式进行反馈。

五桥街道办事处财政办公室  宋尚穗  023-58541446

                 


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