重庆市万州区武陵镇人民政府 2023年度决算公开说明

重庆市万州区武陵镇人民政府
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
(二)机构设置
1.遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构10个,机构规格为正科级。分别是:
①党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
②党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
③经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
④民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
⑤平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
⑥规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
⑦财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
⑧应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
⑨综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
⑩重点项目办公室。主要负责辖区重点项目跟踪管理协调服务等相关工作,完成镇党委政府和上级部门交办的其他任务。
镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置,人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。
2.设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:
①农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。
②文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
③劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。
④村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
⑤退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
⑥综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
(三)单位构成
重庆市万州区武陵镇人民政府属一级预算单位,单位性质为其他单位,决算报表类型为乡镇汇总录入表,按照政府会计准则制度填报决算数据。
本部门下设16个机构,综合办事机构10个,事业站所6个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计7728.25万元,支出总计7728.25万元。收支较上年决算数增加2120.17万元,增长37.81%,主要原因是本年度本部门纳入预算项目数增加,项目收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计7728.25万元,较上年决算数增加2120.17万元,增长37.81%,主要原因是本年度本部门纳入预算项目数增加,项目收入增加。其中:财政拨款收入7723.25万元,占99.94%;其他收入5万元,占0.06%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计7728.25万元,较上年决算数增加2120.17万元,增长37.81%,主要原因是本年度纳入预算项目数增加导致项目支出增加以及本年度人员变动导致基本支出增加。其中:基本支出2058.2万元,占26.63%;项目支出5670.04万元,占73.37%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是预算安排合理,收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7723.25万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2115.17万元,增长37.72%。主要原因是本年度本部门纳入预算项目数增加,项目收入、支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5150.92万元,较上年决算数增加1102.82万元,增长27.24%。主要原因是本年度一般公共预算项目收入增加。较年初预算数增加2422.68万元,增长88.8%。主要原因是本年度项目收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5150.92万元,较上年决算数增加1102.82万元,增长27.24%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加2422.68万元,增长88.8%。主要原因是基本建设类项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是预算安排合理,收支平衡。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1032.25万元,占20.04%,较年初预算数减少36.97万元,下降3.46%,主要原因是本部门提倡过紧日子,压缩支出。
(2)国防支出2.41万元,占0.05%,较年初预算数增加0.41万元,增长20.5%,主要原因是本部门加强征兵宣传,提升基层民兵素质,开展基层民兵外出集训及体检等项目。
(3)公共安全支出2.49万元,占0.05%,较年初预算数减少10.99万元,下降81.53%,主要原因是本年度取消我镇夜巡队相关支出等。
(4)文化旅游体育与传媒支出51.15万元,占0.99%,较年初预算数增加8.39万元,增长19.62%,主要原因是本部门加强文化宣传,开展系列文化活动,如开展下乡文艺演出活动。
(5)社会保障与就业支出646.16万元,占12.54%,较年初预算数减少6.37万元,下降0.98%,主要原因是本部门提倡过紧日子,压缩支出及社会保障类项目支出减少。
(6)卫生健康支出102.06万元,占1.98%,较年初预算数增加17.05万元,增长20.06%,主要原因是完成2022年度疫情防控经费的支付以及人员变动等导致的医疗保险类开支增加。
(7)节能环保支出1721.6万元,占33.42%,较年初预算数增加1721.6万元,增长100.0%,主要原因是其中自然生态保护支出1721.6万元。加强了对生态环境的治理,开展了一系列生态治理项目,如禹安江湾岸线综合治理项目、武陵镇滨江地带生态廊道建设项目、人居环境综合整治项目等。
(8)城乡社区支出65.51万元,占1.27%,较年初预算数减少0.44万元,下降0.67%,主要原因是项目安排减少。
(9)农林水支出1190.47万元,占23.11%,较年初预算数增加537.31万元,增长82.26%,主要原因是农林水方面项目数增加,项目支出增加。
(10)交通运输支出127.69万元,占2.48%,较年初预算数增加127.69万元,增长100.0%,主要原因是其中公路水路运输支出2.09万,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出125.6万元。购买交通劝导站巡逻摩托车,扩宽农村公路等。
(11)住房保障支出156.86万元,占3.05%,较年初预算数增加45.24万元,增长40.53%,主要原因是人员数量的增加导致的住房公积金支出增加以及加强农村危房改造。
(12)灾害防治及应急管理支出52.28万元,占1.01%,较年初预算数增加19.78万元,增长60.86%,主要原因是暴雨灾害等应急灾害支出增多。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2058.2万元。其中:人员经费1807.95万元,较上年决算数增加112.6万元,增长6.64%,主要原因是本部门人员增多。人员经费用途主要包括保障职工基本工资、年终考核、社保等。公用经费250.26万元,较上年决算数减少100.73万元,下降28.7%,主要原因是开源节流、控制基本支出。公用经费用途主要包括保障劳务费、商品服务费、办公费、维护费等开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入2572.33万元,较上年决算数增加1012.35万元,增长64.9%,主要原因是本年度政府性基金项目收入增加。本年支出2572.33万元,较上年决算数增加1012.35万元,增长64.9%,主要原因是本年度政府性基金项目支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.21万元,较年初预算数减少0.16万元,下降0.98%,主要原因是本年度压缩三公经费支出,较去年同期支持减少。较上年支出数减少0.17万元,下降1.04%,主要原因是本部门提倡节能,厉行节约,减少支出浪费,严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门公务车运行维护费10.45万元,主要用于主要用于公务车保险及运行等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.95%,主要原因是提倡节能,厉行节约,减少支出浪费。较上年支出数减少0.11万元,下降1.04%,主要原因是本年度压缩公务用车运行维护费支出,较去年同期支持减少。
公务接待费5.76万元,主要用于接待到本部门进行工作检查、指导的上级机关或领导。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.03%,主要原因是提倡节能,厉行节约,减少支出浪费。较上年支出数减少0.06万元,下降1.03%,主要原因是本年度压缩公务接待费支出,较去年同期支持减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待203批次1152人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0万元,车均维护费1.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.86万元,较上年决算数增加2.52万元,增长107.69%,主要原因是本年度职工参加会议活动增加及本年度村社区党员活动经费列支会议费经济分类。本年度培训费支出1.17万元,较上年决算数减少1.07万元,下降47.77%,主要原因是本年度集中培训增加,本部门自行负责培训费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出187.66万元,机关运行经费主要用于开支部门日常运行经费,如办公用品费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数减少40.12万元,下降17.61%,主要原因是本部门提倡过紧日子,压缩日常支出,本年度机关运行经费较上年减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额611.44万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出611.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额611.44万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额611.44万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购工程支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和6个一级项目、109个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5670.04万元。
重庆市万州区武陵镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
主管部门 |
重庆市万州区武陵镇人民政府 |
部门编码 |
804 |
自评总分(分) |
94.15 | |||||||||
部门 |
罗勇 |
联系电话 |
13983500931 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率等分(分) | |||||||||
年度总金额 |
5,287.76 |
18,569.46 |
7,869.16 |
— |
— |
— | ||||||||
其中:财政拨款 |
4,902.91 |
18,188.96 |
7,551.64 |
41.52 |
10.0% |
4.15 | ||||||||
一般公共预算 |
2,343.38 |
14,871.9 |
4,979.31 |
— |
— |
— | ||||||||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;完成乡镇党工委和区委组织部的工作部署和要求,抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。 |
无 |
完成促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;完成乡镇党工委和区委组织部的工作部署和要求,抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。 | ||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年 |
偏离度(%) |
等分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
说明 | ||||
工资及政策性社会保障资金按月足额支付 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||
及时支付工资、政策性社会保障及其他必要支出 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
完成一般公共预算收入任务 |
万元 |
≥ |
175 |
175 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
保证场镇清扫清 |
定性 |
有效改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
职工对单位工作开展的满意程度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||
总体说明 |
无 |
重庆市万州区武陵镇人民政府2023年度项目支出绩效自评表(一级项目) | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
村(社区)组织运转经费 |
保障我镇村个数群众服务专项经费 |
= |
12 |
个 |
10 |
12 |
50 |
90.9 | |
保障我镇社区服务群众专项经费个数 |
= |
3 |
个 |
10 |
3 |
30 |
||||
受益乡镇、村满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
享受社保补助政策村干部人数 |
≥ |
50 |
人 |
10 |
50 |
10 |
||||
村居保障经费资金使用率 |
= |
100 |
% |
10 |
97.13 |
1.73 |
||||
村服务群众人数 |
≥ |
25000 |
人 |
10 |
25000 |
10 |
||||
服务村居群众人数 |
≥ |
160000 |
人 |
10 |
160000 |
10 |
||||
保障村正常运行 |
定性 |
有效保障 |
全部完成 |
10 |
||||||
保障社区正常运行 |
定性 |
有效保障 |
全部完成 |
10 |
||||||
2 |
村社区党组织活动经费 |
享受政策人数 |
≥ |
760 |
人 |
30 |
760 |
30 |
100 | |
提高村党组织工作质量 |
定性 |
有效提高 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
有效提升社区党员发展工作 |
定性 |
优 |
30 |
9全部完成 |
30 |
|||||
党员群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
3 |
安全维稳综治等运行 |
保障相关人员人数 |
≥ |
50 |
人 |
30 |
50 |
30 |
77.94 | |
项目资金使用率 |
= |
100 |
% |
20 |
79.44 |
0 |
||||
切实维护社会稳定 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||
群众满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式,联系人:唐正碧,联系方式:023-58743101。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,150.92 |
一、一般公共服务支出 |
1,032.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,572.33 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
2.41 | |
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
2.49 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
51.15 | |
八、其他收入 |
5.00 |
八、社会保障和就业支出 |
646.16 |
九、卫生健康支出 |
102.06 | ||
十、节能环保支出 |
1,721.60 | ||
十一、城乡社区支出 |
1,644.07 | ||
十二、农林水支出 |
2,151.72 | ||
十三、交通运输支出 |
127.69 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
156.86 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
57.28 | ||
二十三、其他支出 |
32.53 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
7,728.25 |
本年支出合计 |
7,728.25 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
7,728.25 |
总计 |
7,728.25 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
7,728.25 |
7,723.25 |
5.00 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,032.25 |
1,032.25 |
||||||
20101 |
人大事务 |
48.61 |
48.61 |
||||||
2010101 |
行政运行 |
45.96 |
45.96 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
2.65 |
2.65 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
875.28 |
875.28 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
696.40 |
696.40 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
23.00 |
23.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
42.27 |
42.27 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
113.62 |
113.62 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
1.90 |
1.90 |
||||||
2010507 |
专项普查活动 |
1.90 |
1.90 |
||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.47 |
106.47 |
||||||
2013101 |
行政运行 |
106.47 |
106.47 |
||||||
203 |
国防支出 |
2.41 |
2.41 |
||||||
20306 |
国防动员 |
2.41 |
2.41 |
||||||
2030607 |
民兵 |
2.41 |
2.41 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
2.49 |
2.49 |
||||||
20402 |
公安 |
2.49 |
2.49 |
||||||
2040219 |
信息化建设 |
2.49 |
2.49 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.15 |
51.15 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
49.05 |
49.05 |
||||||
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.10 |
5.10 |
||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.09 |
2.09 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
646.16 |
646.16 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
113.06 |
113.06 |
||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.36 |
111.36 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.69 |
1.69 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
123.71 |
123.71 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
123.71 |
123.71 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.14 |
312.14 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.74 |
119.74 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
||||||
20807 |
就业补助 |
1.89 |
1.89 |
||||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.89 |
1.89 |
||||||
20808 |
抚恤 |
7.30 |
7.30 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.30 |
7.30 |
||||||
20809 |
退役安置 |
0.42 |
0.42 |
||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.42 |
0.42 |
||||||
20820 |
临时救助 |
5.02 |
5.02 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
5.02 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
53.61 |
53.61 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
51.16 |
51.16 |
||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.45 |
2.45 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.22 |
0.22 |
||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.22 |
0.22 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
28.78 |
28.78 |
||||||
2082850 |
事业运行 |
28.78 |
28.78 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
12.23 |
12.23 |
||||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.56 |
3.56 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.66 |
8.66 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.53 |
84.53 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
41.64 |
41.64 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.92 |
13.92 |
||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||||
2110401 |
生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,644.07 |
1,644.07 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.51 |
65.51 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.51 |
65.51 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
282.50 |
282.50 |
||||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
276.62 |
276.62 |
||||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.88 |
5.88 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,271.60 |
1,271.60 |
||||||
2121302 |
城市环境卫生 |
6.70 |
6.70 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,264.90 |
1,264.90 |
||||||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
||||||
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
||||||
213 |
农林水支出 |
2,151.72 |
2,151.72 |
||||||
21301 |
农业农村 |
598.54 |
598.54 |
||||||
2130104 |
事业运行 |
257.35 |
257.35 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
1.53 |
1.53 |
||||||
2130119 |
防灾救灾 |
34.70 |
34.70 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
79.50 |
79.50 |
||||||
2130126 |
农村社会事业 |
52.00 |
52.00 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.76 |
9.76 |
||||||
2130142 |
农村道路建设 |
143.68 |
143.68 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
115.78 |
115.78 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
74.21 |
74.21 |
||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.95 |
0.95 |
||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
28.14 |
28.14 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.48 |
12.48 |
||||||
21303 |
水利 |
15.35 |
15.35 |
||||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2130335 |
农村供水 |
10.00 |
10.00 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
2.35 |
2.35 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
95.88 |
95.88 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
59.00 |
59.00 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
2.00 |
2.00 |
||||||
2130506 |
社会发展 |
29.90 |
29.90 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.98 |
4.98 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
364.92 |
364.92 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
364.92 |
364.92 |
||||||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
272.20 |
272.20 |
||||||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
192.20 |
192.20 |
||||||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
80.00 |
80.00 |
||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
689.05 |
689.05 |
||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
689.05 |
689.05 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
2.09 |
2.09 |
||||||
2140110 |
公路和运输安全 |
2.09 |
2.09 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
125.60 |
125.60 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
125.60 |
125.60 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
156.86 |
156.86 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
7.00 |
7.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
149.86 |
149.86 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
149.86 |
149.86 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.28 |
52.28 |
5.00 | |||||
22402 |
消防救援事务 |
32.26 |
32.26 |
||||||
2240204 |
消防应急救援 |
32.26 |
32.26 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
0.02 |
0.02 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.02 |
0.02 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
25.00 |
20.00 |
5.00 | |||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
25.00 |
20.00 |
5.00 | |||||
229 |
其他支出 |
32.53 |
32.53 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.53 |
32.53 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.53 |
17.53 |
||||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
7,728.25 |
2,058.20 |
5,670.04 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,032.25 |
1,004.71 |
27.54 |
|||
20101 |
人大事务 |
48.61 |
45.96 |
2.65 |
|||
2010101 |
行政运行 |
45.96 |
45.96 |
||||
2010108 |
代表工作 |
2.65 |
2.65 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
875.28 |
852.28 |
23.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
696.40 |
696.40 |
||||
2010308 |
信访事务 |
23.00 |
23.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
42.27 |
42.27 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
113.62 |
113.62 |
||||
20105 |
统计信息事务 |
1.90 |
1.90 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
1.90 |
1.90 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.47 |
106.47 |
||||
2013101 |
行政运行 |
106.47 |
106.47 |
||||
203 |
国防支出 |
2.41 |
2.41 |
||||
20306 |
国防动员 |
2.41 |
2.41 |
||||
2030607 |
民兵 |
2.41 |
2.41 |
||||
204 |
公共安全支出 |
2.49 |
2.49 |
||||
20402 |
公安 |
2.49 |
2.49 |
||||
2040219 |
信息化建设 |
2.49 |
2.49 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.15 |
43.96 |
7.19 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
49.05 |
43.96 |
5.10 |
|||
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.10 |
5.10 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.09 |
2.09 |
||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.09 |
2.09 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
646.16 |
452.29 |
193.87 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
113.06 |
111.36 |
1.69 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.36 |
111.36 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.69 |
1.69 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
123.71 |
123.71 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
123.71 |
123.71 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.14 |
312.14 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.74 |
119.74 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
||||
20807 |
就业补助 |
1.89 |
1.89 |
||||
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.89 |
1.89 |
||||
20808 |
抚恤 |
7.30 |
7.30 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
7.30 |
7.30 |
||||
20809 |
退役安置 |
0.42 |
0.42 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.42 |
0.42 |
||||
20820 |
临时救助 |
5.02 |
5.02 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
5.02 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
53.61 |
53.61 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
51.16 |
51.16 |
||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.45 |
2.45 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
0.22 |
0.22 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.22 |
0.22 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
28.78 |
28.78 |
||||
2082850 |
事业运行 |
28.78 |
28.78 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
84.53 |
17.53 |
|||
21004 |
公共卫生 |
12.23 |
12.23 |
||||
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.56 |
3.56 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.66 |
8.66 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.53 |
84.53 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
41.64 |
41.64 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.92 |
13.92 |
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
||||
211 |
节能环保支出 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||
21104 |
自然生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||
2110401 |
生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,644.07 |
65.51 |
1,578.55 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.51 |
65.51 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.51 |
65.51 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
282.50 |
282.50 |
||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
276.62 |
276.62 |
||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.88 |
5.88 |
||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,271.60 |
1,271.60 |
||||
2121302 |
城市环境卫生 |
6.70 |
6.70 |
||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,264.90 |
1,264.90 |
||||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
||||
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
||||
213 |
农林水支出 |
2,151.72 |
257.35 |
1,894.37 |
|||
21301 |
农业农村 |
598.54 |
257.35 |
341.19 |
|||
2130104 |
事业运行 |
257.35 |
257.35 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
1.53 |
1.53 |
||||
2130119 |
防灾救灾 |
34.70 |
34.70 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
79.50 |
79.50 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
52.00 |
52.00 |
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.76 |
9.76 |
||||
2130142 |
农村道路建设 |
143.68 |
143.68 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.02 |
20.02 |
||||
21302 |
林业和草原 |
115.78 |
115.78 |
||||
2130205 |
森林资源培育 |
74.21 |
74.21 |
||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.95 |
0.95 |
||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
28.14 |
28.14 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.48 |
12.48 |
||||
21303 |
水利 |
15.35 |
15.35 |
||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.00 |
3.00 |
||||
2130335 |
农村供水 |
10.00 |
10.00 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
2.35 |
2.35 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
95.88 |
95.88 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
59.00 |
59.00 |
||||
2130505 |
生产发展 |
2.00 |
2.00 |
||||
2130506 |
社会发展 |
29.90 |
29.90 |
||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.98 |
4.98 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
364.92 |
364.92 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
364.92 |
364.92 |
||||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
272.20 |
272.20 |
||||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
192.20 |
192.20 |
||||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
80.00 |
80.00 |
||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
689.05 |
689.05 |
||||
2136902 |
三峡后续工作 |
689.05 |
689.05 |
||||
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
2.09 |
2.09 |
||||
2140110 |
公路和运输安全 |
2.09 |
2.09 |
||||
21406 |
车辆购置税支出 |
125.60 |
125.60 |
||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
125.60 |
125.60 |
||||
221 |
住房保障支出 |
156.86 |
149.86 |
7.00 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
2210105 |
农村危房改造 |
7.00 |
7.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
149.86 |
149.86 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
149.86 |
149.86 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
57.28 |
57.28 |
||||
22402 |
消防救援事务 |
32.26 |
32.26 |
||||
2240204 |
消防应急救援 |
32.26 |
32.26 |
||||
22406 |
自然灾害防治 |
0.02 |
0.02 |
||||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.02 |
0.02 |
||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
25.00 |
25.00 |
||||
229 |
其他支出 |
32.53 |
32.53 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.53 |
32.53 |
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.53 |
17.53 |
||||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,150.92 |
一、一般公共服务支出 |
1,032.25 |
1,032.25 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,572.33 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
2.41 |
2.41 |
|||
四、公共安全支出 |
2.49 |
2.49 |
||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
51.15 |
51.15 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
646.16 |
646.16 |
||||
九、卫生健康支出 |
102.06 |
102.06 |
||||
十、节能环保支出 |
1,721.60 |
1,721.60 |
||||
十一、城乡社区支出 |
1,644.07 |
65.51 |
1,578.55 |
|||
十二、农林水支出 |
2,151.72 |
1,190.47 |
961.25 |
|||
十三、交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
156.86 |
156.86 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52.28 |
52.28 |
||||
二十三、其他支出 |
32.53 |
32.53 |
||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
7,723.25 |
本年支出合计 |
7,723.25 |
5,150.92 |
2,572.33 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
7,723.25 |
总计 |
7,723.25 |
5,150.92 |
2,572.33 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,150.92 |
2,058.20 |
3,092.71 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,032.25 |
1,004.71 |
27.54 |
20101 |
人大事务 |
48.61 |
45.96 |
2.65 |
2010101 |
行政运行 |
45.96 |
45.96 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.65 |
2.65 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
875.28 |
852.28 |
23.00 |
2010301 |
行政运行 |
696.40 |
696.40 |
|
2010308 |
信访事务 |
23.00 |
23.00 | |
2010350 |
事业运行 |
42.27 |
42.27 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
113.62 |
113.62 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.90 |
1.90 | |
2010507 |
专项普查活动 |
1.90 |
1.90 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
106.47 |
106.47 |
|
2013101 |
行政运行 |
106.47 |
106.47 |
|
203 |
国防支出 |
2.41 |
2.41 | |
20306 |
国防动员 |
2.41 |
2.41 | |
2030607 |
民兵 |
2.41 |
2.41 | |
204 |
公共安全支出 |
2.49 |
2.49 | |
20402 |
公安 |
2.49 |
2.49 | |
2040219 |
信息化建设 |
2.49 |
2.49 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.15 |
43.96 |
7.19 |
20701 |
文化和旅游 |
49.05 |
43.96 |
5.10 |
2070109 |
群众文化 |
43.96 |
43.96 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.10 |
5.10 | |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.09 |
2.09 | |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
2.09 |
2.09 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
646.16 |
452.29 |
193.87 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
113.06 |
111.36 |
1.69 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.36 |
111.36 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.69 |
1.69 | |
20802 |
民政管理事务 |
123.71 |
123.71 | |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
123.71 |
123.71 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
312.14 |
312.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.74 |
119.74 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
|
20807 |
就业补助 |
1.89 |
1.89 | |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.89 |
1.89 | |
20808 |
抚恤 |
7.30 |
7.30 | |
2080899 |
其他优抚支出 |
7.30 |
7.30 | |
20809 |
退役安置 |
0.42 |
0.42 | |
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.42 |
0.42 | |
20820 |
临时救助 |
5.02 |
5.02 | |
2082001 |
临时救助支出 |
5.02 |
5.02 | |
20821 |
特困人员救助供养 |
53.61 |
53.61 | |
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
51.16 |
51.16 | |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.45 |
2.45 | |
20825 |
其他生活救助 |
0.22 |
0.22 | |
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.22 |
0.22 | |
20828 |
退役军人管理事务 |
28.78 |
28.78 |
|
2082850 |
事业运行 |
28.78 |
28.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
102.06 |
84.53 |
17.53 |
21004 |
公共卫生 |
12.23 |
12.23 | |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3.56 |
3.56 | |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
8.66 |
8.66 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.53 |
84.53 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.64 |
41.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.92 |
13.92 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 | |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 | |
211 |
节能环保支出 |
1,721.60 |
1,721.60 | |
21104 |
自然生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 | |
2110401 |
生态保护 |
1,721.60 |
1,721.60 | |
212 |
城乡社区支出 |
65.51 |
65.51 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
65.51 |
65.51 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
65.51 |
65.51 |
|
213 |
农林水支出 |
1,190.47 |
257.35 |
933.12 |
21301 |
农业农村 |
598.54 |
257.35 |
341.19 |
2130104 |
事业运行 |
257.35 |
257.35 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.53 |
1.53 | |
2130119 |
防灾救灾 |
34.70 |
34.70 | |
2130122 |
农业生产发展 |
79.50 |
79.50 | |
2130126 |
农村社会事业 |
52.00 |
52.00 | |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.76 |
9.76 | |
2130142 |
农村道路建设 |
143.68 |
143.68 | |
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.02 |
20.02 | |
21302 |
林业和草原 |
115.78 |
115.78 | |
2130205 |
森林资源培育 |
74.21 |
74.21 | |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.95 |
0.95 | |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
28.14 |
28.14 | |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
12.48 |
12.48 | |
21303 |
水利 |
15.35 |
15.35 | |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
3.00 |
3.00 | |
2130335 |
农村供水 |
10.00 |
10.00 | |
2130399 |
其他水利支出 |
2.35 |
2.35 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
95.88 |
95.88 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
59.00 |
59.00 | |
2130505 |
生产发展 |
2.00 |
2.00 | |
2130506 |
社会发展 |
29.90 |
29.90 | |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.98 |
4.98 | |
21307 |
农村综合改革 |
364.92 |
364.92 | |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
364.92 |
364.92 | |
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 | |
21401 |
公路水路运输 |
2.09 |
2.09 | |
2140110 |
公路和运输安全 |
2.09 |
2.09 | |
21406 |
车辆购置税支出 |
125.60 |
125.60 | |
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
125.60 |
125.60 | |
221 |
住房保障支出 |
156.86 |
149.86 |
7.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.00 |
7.00 | |
2210105 |
农村危房改造 |
7.00 |
7.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
149.86 |
149.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
149.86 |
149.86 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.28 |
52.28 | |
22402 |
消防救援事务 |
32.26 |
32.26 | |
2240204 |
消防应急救援 |
32.26 |
32.26 | |
22406 |
自然灾害防治 |
0.02 |
0.02 | |
2240601 |
地质灾害防治 |
0.02 |
0.02 | |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 | |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
20.00 |
20.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,567.08 |
302 |
商品和服务支出 |
250.26 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
368.22 |
30201 |
办公费 |
100.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
261.96 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
304.83 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
249.37 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.74 |
30206 |
电费 |
7.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
13.79 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.61 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.87 |
30211 |
差旅费 |
14.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
149.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
12.80 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
27.83 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
240.87 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
22.38 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
204.57 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
13.92 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.14 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.01 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,807.95 |
公用经费合计 |
250.26 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
2,572.33 |
2,572.33 |
2,572.33 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,578.55 |
1,578.55 |
1,578.55 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
282.50 |
282.50 |
282.50 |
|||
2120814 |
农业生产发展支出 |
276.62 |
276.62 |
276.62 |
|||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,271.60 |
1,271.60 |
1,271.60 |
|||
2121302 |
城市环境卫生 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
|||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,264.90 |
1,264.90 |
1,264.90 |
|||
21214 |
污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
24.46 |
|||
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
24.46 |
24.46 |
24.46 |
|||
213 |
农林水支出 |
961.25 |
961.25 |
961.25 |
|||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
272.20 |
272.20 |
272.20 |
|||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
192.20 |
192.20 |
192.20 |
|||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
689.05 |
689.05 |
689.05 |
|||
2136902 |
三峡后续工作 |
689.05 |
689.05 |
689.05 |
|||
229 |
其他支出 |
32.53 |
32.53 |
32.53 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.53 |
32.53 |
32.53 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.53 |
17.53 |
17.53 |
|||
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市万州区武陵镇人民政府 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
187.66 |
(一)支出合计 |
16.21 |
16.21 |
(一)行政单位 |
187.66 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.45 |
10.45 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
8 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
10.45 |
10.45 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
5.76 |
5.76 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
5.76 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
6 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
203 |
(一)政府采购支出合计 |
611.44 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,152 |
2.政府采购工程支出 |
611.44 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
611.44 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
611.44 | |
二、会议费 |
— |
4.86 |
||
三、培训费 |
— |
1.17 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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