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[ 索引号 ] 11500101MB0T74508H/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区铁峰乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-21
[ 发布日期 ] 2025-11-21

重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)2024年度决算公开说明

日期:2025-11-21 来源:万州区铁峰乡
语音播报

重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置,人大办公室配备专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室群团工作综合岗位承担。

党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1753.51万元。收、支与2023年度相比,减少972.82万元,下降35.7%,主要原因是政府项目支出减少,节俭开支。

1.收入情况。2024年度收入合计1742.51万元,2023年度相比,减少983.82万元,下降36.1%,主要原因是上级财政拨款减少。其中:财政拨款收入1688.51万元,占96.9%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入54.00万元,占3.1%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余11.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1753.51万元,2023年度相比,减少972.82万元,下降35.7%,主要原因是政府项目支出减少。其中:基本支出734.95万元,占41.9%;项目支出1018.56万元,占58.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1699.51万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1026.82万元,下降37.7%。主要原因是政府节俭开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1515.16万元,2023年度相比,减少969.63万元,下降39.0%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加392.10万元,增长34.9%。主要原因是项目预算追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1515.16万元,2023年度相比,减少969.63万元,下降39.0%。主要原因是项目支出降低。较年初预算数增加392.10万元,增长34.9%。主要原因是项目预算追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出546.24万元,占36.1%较年初预算数增加28.00万元,增长5.4%,主要原因是与年初预算有一定正常浮动。

2)国防支出1.93万元,占0.1%较年初预算数减少0.57万元,下降22.8%,主要原因是征兵支出减少。

3)公共安全支出10.08万元,占0.7%较年初预算数无增减,主要原因是农村交通劝导员补贴,每年固定开支。

4)社会保障和就业支出216.87万元,占14.3%较年初预算数增加87.39万元,增长67.5%,主要原因是村干部及工资调标。

5)卫生健康支出6.65万元,占0.4%较年初预算数减少24.03万元,下降78.3%,主要原因是疫情补助经费减少。

6)节能环保支出28.14万元,占1.9%较年初预算数增加28.14万元,增长100.0%,主要原因是贫困护林员补助项目科目变化。

7)农林水支出322.47万元,占21.3%较年初预算数增加129.92万元,增长67.5%,主要原因是新增对口支援项目、产业发展项目等。

8)交通运输支出70.43万元,占4.7%较年初预算数增加70.43万元,增长100.0%,主要原因是新增农村公路路网改善项目。

9)资源勘探信息等支出180.54万元,占11.9%较年初预算数减少19.46万元,下降9.7%,主要原因是企业税收降低。

10住房保障支出93.20万元,占6.2%较年初预算数增加53.68万元,增长135.8%,主要原因是公积金调标。

11灾害防治及应急管理支出38.60万元,占2.6%较年初预算数增加38.60万元,增长100.0%,主要原因是新增自然灾害救灾补助资金38.60万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出734.95万元。

其中:人员经费607.89万元,2023年度相比,减少632.21万元,下降51.0%,主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能作对比。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、津补贴、五险一金等。

公用经费127.06万元,2023年度相比,减少94.15万元,下降42.6%,主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能作对比。公用经费用途主要包括水电费、办公用品开支、食堂经费、公务接待费、公车维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入173.35万元,2023年度相比,减少68.20万元,下降28.2%,主要原因是政府性基金项目减少。本年支出184.35万元,2023年度相比,减少57.20万元,下降23.7%,主要原因是政府性基金项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.89万元,较年初预算数减少5.01万元,下降46.0%,主要原因是政府节俭开支,严格审核控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.26万元,下降27.7%,主要原因是政府节俭开支,严格审核控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费1.94万元,主要用于公车运行及维护。费用支出较年初预算数减少2.06万元,下降51.5%,主要原因是电车较油车开支减少。较上年支出数减少2.85万元,下降59.5%,主要原因是电车较油车开支减少。

公务接待费3.95万元,主要用于接待上级部门及领导检查。费用支出较年初预算数减少2.95万元,下降42.8%,主要原因是政府节俭开支,严格审核控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.60万元,增长17.9%,主要原因是本年较上年接待次数有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待82批次733人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费53.93元,车均购置费0万元,车均维护费0.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.16万元,2023年度相比,增加1.16万元,增长100.0%,主要原因是人大会议费用支出。

本年度培训费支出1.19万元,2023年度相比,减少2.38万元,下降66.7%,主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能作对比。

本年度差旅费支出0.08万元,2023年度相比,减少14.20万元,下降99.4%,主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故不能作对比。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.06万元,机关运行经费主要用于开支机关运行水电费、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少57.37万元,下降31.1%,主要原因是政府节俭开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对2个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出27.28万元。

(二)绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样:

铁峰乡2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区铁峰乡2024年农村饮水工程

年度预算执行率

=

100

%

10

100000

10


100

维护全乡农村饮水工程数


5

50

5

50


受益人口

10338

30

10338

30


受益人口满意度

90

%

10

90

10


















2

万州区2024年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

选用生态护林员人数

1276

30

1276

30


生态护林员补助标准

5080

元/人年

10

5080

10


生态管护员选用方案制定率

=

100

%

10

100

10


带动脱贫人口就业人数

1276

10

1276

10


有效提高森林资源保护力

定性

有效提高


10

全部完成

10


森林资源管护年限

1

10

1

10


生态管护人员满意度

90

%

10

90

10


























(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(四)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王开宇   023-58476320


收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,515.16

一、一般公共服务支出

546.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

173.35

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.93

四、上级补助收入


四、公共安全支出

10.08

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

54.00

八、社会保障和就业支出

216.87



九、卫生健康支出

6.65



十、节能环保支出

28.14



十一、城乡社区支出

127.35



十二、农林水支出

376.47



十三、交通运输支出

70.43



十四、资源勘探工业信息等支出

180.54



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

93.20



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

38.60



二十三、其他支出

57.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,742.51

本年支出合计

1,753.51

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

11.00

年末结转和结余


总计

1,753.51

总计

1,753.51

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,742.51

1,688.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

201

一般公共服务支出

546.24

546.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

28.44

28.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

25.06

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

429.57

429.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

427.52

427.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

65.75

65.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

65.75

65.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

18.57

18.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

216.87

216.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

39.59

39.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

131.36

131.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

14.45

14.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

14.45

14.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.57

4.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

3.06

3.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

28.14

28.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

17.28

17.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

116.35

116.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

114.19

114.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.63

22.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

59.46

59.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.10

32.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

2.16

2.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

376.47

322.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

21301

农业农村

65.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

2130108

病虫害控制

0.87

0.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

55.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

2130135

农业生态资源保护

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.02

9.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.14

5.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.81

79.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

29.20

29.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

30.54

30.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

16.04

16.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

215.90

215.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

215.90

215.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

70.43

70.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

70.43

70.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

67.33

67.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.20

93.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.21

80.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.21

80.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.60

38.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

33.60

33.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.87

31.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,753.51

734.95

1,018.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

546.24

520.38

25.86

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

28.44

25.06

3.38

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

25.06

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.53

0.00

1.53

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

429.57

429.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

427.52

427.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.05

2.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.27

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.27

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

65.75

65.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

65.75

65.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

18.57

0.00

18.57

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

18.57

0.00

18.57

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.93

0.00

1.93

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

10.08

0.00

10.08

0.00

0.00

0.00

20402

公安

10.08

0.00

10.08

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

10.08

0.00

10.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

216.87

131.36

85.51

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.17

0.00

13.17

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.17

0.00

13.17

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

39.59

0.00

39.59

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

39.59

0.00

39.59

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

131.36

131.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

14.45

0.00

14.45

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

14.45

0.00

14.45

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.57

0.00

4.57

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.70

0.00

5.70

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.65

3.00

3.65

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.59

0.00

0.59

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.59

0.00

0.59

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.06

0.00

3.06

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

3.06

0.00

3.06

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

28.14

0.00

28.14

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

6.86

0.00

6.86

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

6.86

0.00

6.86

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

21.28

0.00

21.28

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

17.28

0.00

17.28

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

127.35

0.00

127.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

125.19

0.00

125.19

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

22.63

0.00

22.63

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

70.46

0.00

70.46

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.10

0.00

32.10

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

2.16

0.00

2.16

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

1.16

0.00

1.16

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

376.47

0.00

376.47

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

65.62

0.00

65.62

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.87

0.00

0.87

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

55.50

0.00

55.50

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

4.52

0.00

4.52

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.73

0.00

4.73

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

9.02

0.00

9.02

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.52

0.00

0.52

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.50

0.00

8.50

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.11

0.00

6.11

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

5.14

0.00

5.14

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.81

0.00

79.81

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

29.20

0.00

29.20

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

30.54

0.00

30.54

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

16.04

0.00

16.04

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.03

0.00

4.03

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

215.90

0.00

215.90

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

215.90

0.00

215.90

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

70.43

0.00

70.43

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

70.43

0.00

70.43

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

67.33

0.00

67.33

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.10

0.00

3.10

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

180.54

0.00

180.54

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

180.54

0.00

180.54

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

180.54

0.00

180.54

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.20

80.21

13.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.21

80.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.21

80.21

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.60

0.00

38.60

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

33.60

0.00

33.60

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.73

0.00

1.73

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.87

0.00

31.87

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

57.00

0.00

57.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

53.00

0.00

53.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,515.16

一、一般公共服务支出

546.24

546.24



二、政府性基金预算财政拨款

173.35

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.93

1.93





四、公共安全支出

10.08

10.08





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

216.87

216.87





九、卫生健康支出

6.65

6.65





十、节能环保支出

28.14

28.14





十一、城乡社区支出

127.35


127.35




十二、农林水支出

322.47

322.47





十三、交通运输支出

70.43

70.43





十四、资源勘探工业信息等支出

180.54

180.54





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

93.20

93.20





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

38.60

38.60





二十三、其他支出

57.00


57.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,688.51

本年支出合计

1,699.51

1,515.16

184.35


年初财政拨款结转和结余

11.00

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款

11.00






国有资本经营预算财政拨款







总计

1,699.51

总计

1,699.51

1,515.16

184.35


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,515.16

734.95

780.21

201

一般公共服务支出

546.24

520.38

25.86

20101

人大事务

28.44

25.06

3.38

2010101

行政运行

25.06

25.06

0.00

2010104

人大会议

0.85

0.00

0.85

2010108

代表工作

1.53

0.00

1.53

2010199

其他人大事务支出

1.00

0.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

429.57

429.57

0.00

2010301

行政运行

427.52

427.52

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.05

2.05

0.00

20105

统计信息事务

0.27

0.00

0.27

2010507

专项普查活动

0.27

0.00

0.27

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

65.75

65.75

0.00

2013101

行政运行

65.75

65.75

0.00

20132

组织事务

0.70

0.00

0.70

2013202

一般行政管理事务

0.70

0.00

0.70

20138

市场监督管理事务

2.94

0.00

2.94

2013816

食品安全监管

2.94

0.00

2.94

20140

信访事务

18.57

0.00

18.57

2014004

信访业务

18.57

0.00

18.57

203

国防支出

1.93

0.00

1.93

20306

国防动员

1.93

0.00

1.93

2030607

民兵

1.93

0.00

1.93

204

公共安全支出

10.08

0.00

10.08

20402

公安

10.08

0.00

10.08

2040299

其他公安支出

10.08

0.00

10.08

208

社会保障和就业支出

216.87

131.36

85.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

13.17

0.00

13.17

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.17

0.00

13.17

20802

民政管理事务

39.59

0.00

39.59

2080208

基层政权建设和社区治理

39.59

0.00

39.59

20805

行政事业单位养老支出

131.36

131.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.30

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.15

47.15

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

39.92

39.92

0.00

20808

抚恤

5.00

0.00

5.00

2080899

其他优抚支出

5.00

0.00

5.00

20811

残疾人事业

14.45

0.00

14.45

2081199

其他残疾人事业支出

14.45

0.00

14.45

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

20821

特困人员救助供养

10.28

0.00

10.28

2082101

城市特困人员救助供养支出

4.57

0.00

4.57

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.70

0.00

5.70

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.00

0.02

210

卫生健康支出

6.65

3.00

3.65

21007

计划生育事务

0.59

0.00

0.59

2100717

计划生育服务

0.59

0.00

0.59

21011

行政事业单位医疗

3.00

3.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.00

3.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.06

0.00

3.06

2109999

其他卫生健康支出

3.06

0.00

3.06

211

节能环保支出

28.14

0.00

28.14

21103

污染防治

6.86

0.00

6.86

2110302

水体

6.86

0.00

6.86

21104

自然生态保护

21.28

0.00

21.28

2110401

生态保护

17.28

0.00

17.28

2110402

农村环境保护

4.00

0.00

4.00

213

农林水支出

322.47

0.00

322.47

21301

农业农村

11.62

0.00

11.62

2130108

病虫害控制

0.87

0.00

0.87

2130122

农业生产发展

1.50

0.00

1.50

2130135

农业生态资源保护

4.52

0.00

4.52

2130199

其他农业农村支出

4.73

0.00

4.73

21302

林业和草原

9.02

0.00

9.02

2130209

森林生态效益补偿

0.52

0.00

0.52

2130234

林业草原防灾减灾

8.50

0.00

8.50

21303

水利

6.11

0.00

6.11

2130335

农村供水

5.14

0.00

5.14

2130399

其他水利支出

0.97

0.00

0.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.81

0.00

79.81

2130504

农村基础设施建设

29.20

0.00

29.20

2130505

生产发展

30.54

0.00

30.54

2130506

社会发展

16.04

0.00

16.04

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.03

0.00

4.03

21307

农村综合改革

215.90

0.00

215.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

215.90

0.00

215.90

214

交通运输支出

70.43

0.00

70.43

21401

公路水路运输

70.43

0.00

70.43

2140104

公路建设

67.33

0.00

67.33

2140199

其他公路水路运输支出

3.10

0.00

3.10

215

资源勘探工业信息等支出

180.54

0.00

180.54

21508

支持中小企业发展和管理支出

180.54

0.00

180.54

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

180.54

0.00

180.54

221

住房保障支出

93.20

80.21

13.00

22101

保障性安居工程支出

13.00

0.00

13.00

2210105

农村危房改造

13.00

0.00

13.00

22102

住房改革支出

80.21

80.21

0.00

2210201

住房公积金

80.21

80.21

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.60

0.00

38.60

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

33.60

0.00

33.60

2240703

自然灾害救灾补助

1.73

0.00

1.73

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.87

0.00

31.87

22499

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

5.00

0.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

540.22

302

商品和服务支出

127.06

310

资本性支出


30101

基本工资

110.91

30201

办公费

48.54

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

84.43

30202

印刷费

0.18

31002

办公设备购置


30103

奖金

164.06

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.41

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.30

30206

电费

3.85

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

47.31

30207

邮电费

6.80

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.21

30211

差旅费

0.08

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

80.21

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.36

30213

维修(护)费

0.05

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

4.43

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

67.67

30215

会议费

0.32

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.19

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.95

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

64.67

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.60

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

7.90

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

8.55

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.94

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.86

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

21.83

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

607.89

公用经费合计

127.06

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

11.00

173.35

184.35

0.00

184.35

0.00

212

城乡社区支出

11.00

116.35

127.35

0.00

127.35

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.00

114.19

125.19

0.00

125.19

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

22.63

22.63

0.00

22.63

0.00

2120814

农业生产发展支出

11.00

59.46

70.46

0.00

70.46

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

32.10

32.10

0.00

32.10

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

2.16

2.16

0.00

2.16

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

1.16

1.16

0.00

1.16

0.00

229

其他支出

0.00

57.00

57.00

0.00

57.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

57.00

57.00

0.00

57.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

53.00

53.00

0.00

53.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区铁峰乡人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

127.06

(一)支出合计

5.89

5.89

(一)行政单位

127.06

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

1.94

1.94

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

1.94

1.94

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

3.95

3.95

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.95

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

82

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

733

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.16



三、培训费

1.19



四、差旅费

0.08



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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