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[ 索引号 ] 11500101711685237E/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区太白街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-12
[ 发布日期 ] 2025-11-12

重庆市万州区太白街道办事处 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-12 来源:万州区太白街道
语音播报

重庆市万州区太白街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块,强化街道核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设。
    1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。
    2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境。
    3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
    4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(二)机构设置

2024年重庆市万州区太白街道办事处为汇总决算单位。包括7个二级决算单位,二级决算单位分别是重庆市万州区太白街道办事处(本级)、重庆市万州区太白街道农业服务中心、重庆市万州区太白街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区太白街道社区事务服务中心、重庆市万州区太白街道退役军人服务站、重庆市万州区太白街道社区文化服务中心、重庆市万州区太白街道综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11150.27万元。收、支与2023年度相比,减少40642.48万元,下降78.5%,主要原因是财政追加拨入的项目经费比上年减少,包括其他支持中小企业发展和管理支出项目、城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。

1.收入情况。2024年度收入合计11102.08万元,与2023年度相比,减少40604.82万元,下降78.5%,主要原因是财政追加拨入的项目经费比上年减少,包括其他支持中小企业发展和管理支出项目、城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。其中:财政拨款收入11077.79万元,占99.8%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入24.29万元,占0.2%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余48.19万元。

2.支出情况。2024年度支出合计11150.27万元,2023年度相比,减少40642.48万元,下降78.5%,主要原因是财政追加拨入的项目经费支出比上年减少,包括其他支持中小企业发展和管理支出项目、城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。其中:基本支出2328.95万元,占20.9%;项目支出8821.32万元,占79.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是当年收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11125.98万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少40666.77万元,下降78.5%。主要原因是财政追加拨入的项目经费比上年减少,包括其他支持中小企业发展和管理支出项目、城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10790.36万元,与2023年度相比,减少36926.80万元,下降77.4%。主要原因是财政追加拨入的项目经费比上年减少,主要是其他支持中小企业发展和管理支出项目。较年初预算数增加6831.24万元,增长172.5%。主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余42.91万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10833.27万元,与2023年度相比,减少36969.74万元,下降77.3%。主要原因是财政追加拨入的项目经费支出比上年减少,主要是其他支持中小企业发展和管理支出项目。较年初预算数增加6874.15万元,增长173.6%。主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1146.26万元,占10.6%,较年初预算数减少156.46万元,下降12.0%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

2)国防支出2.71万元,占0.0%,较年初预算数减少7.29万元,下降72.9%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

3)公共安全支出114.33万元,占1.1%,较年初预算数增加10.77万元,增长10.4%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于2023年基层治理平安及法制建设奖补资金。

4)文化旅游体育与传媒支出52.81万元,占0.5%,较年初预算数减少0.38万元,下降0.7%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

5)社会保障和就业支出1856.61万元,占17.1%,较年初预算数增加163.39万元,增长9.7%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、特困人员救助供养等。

6)卫生健康支出173.55万元,占1.6%,较年初预算数增加41.46万元,增长31.4%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于基本公共卫生服务经费、计划生育特殊家庭慰问、严重精神障碍患者监护人奖励资金。

7)节能环保支出1.01万元,占0.0%,较年初预算数增加1.01万元,增长100.0%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于镇乡污水管网运行维护项目、2024年生态护林员项目。

8)城乡社区支出235.32万元,占2.2%,较年初预算数减少38.39万元,下降14.0%,主要原因包括公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

9)农林水支出277.90万元,占2.6%,较年初预算数增加13.36万元,增长5.1%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于中央动物防疫等补助经费、粮食生产发展项目、农村人居环境整治、2023年太白村至永宁村连接道建设、松材线虫病防治、农村饮水工程运行管护经费、村级河长制基础工作经费等项目。

10)交通运输支出15.08万元,占0.1%,较年初预算数增加12.56万元,增长498.4%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于2023农村公路路网改善项目、铁路护路队员补助。

11)资源勘探信息等支出5596.82万元,占51.7%,较年初预算数增加5596.82万元,增长100.0%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于其他支持中小企业发展和管理支出。

12住房保障支出1341.00万元,占12.4%,较年初预算数增加1217.43万元,增长985.2%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于孙家书房还房片区、茶庄片区、豆芽棚片区、红光片区、国本支路片区、文化里片区、万里城墙等片区老旧小区改造项目,国本路228号危房处置资金。

13灾害防治及应急管理支出19.86万元,占0.2%,较年初预算数增加19.86万元,增长100.0%,主要原因是财政追加的项目支出不纳入年初预算,追加的项目用于印家院子危岩整治。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是当年收支平衡。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2328.95万元。 其中:

人员经费2133.48万元,与2023年度相比,增加184.84万元,增长9.5%,主要原因是当年新进11人、人员晋级晋档调资、五险缴费基数调标、职业年金虚帐做实补缴等,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费195.47万元,与2023年度相比,减少41.23万元,下降17.4%,主要原因是2024年财税收入任务未完成,公用经费指标被追减部分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.28万元,年末结转结余0.00万元。本年收入287.43万元,与2023年度相比,减少3702.31万元,下降92.8%,主要原因是当年财政追加的基金项目收入比上年减少,减少的收入包括城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。本年支出292.71万元,与2023年度相比,减少3697.03万元,下降92.7%,主要原因是当年财政追加的基金项目支出比上年减少,减少的项目包括城市移民门面扶持基金项目、移民交易市场排危及改造提升工程项目等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计2.57万元,较年初预算数减少6.63万元,下降72.1%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。较上年支出数减少3.23万元,下降55.7%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.27万元,主要用于车辆的油料费、过路过桥费、洗停费、维修费。费用支出较年初预算数减少6.13万元,下降73.0%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。较上年支出数减少3.46万元,下降60.4%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

公务接待费0.30万元,主要用于接待南京对口支援合作交流。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降62.5%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神及实施细则,压缩支出。较上年支出数增加0.23万元,增长328.6%,主要原因是南京派出对口支援合作交流代表团到万州回访。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次38人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费78.16元,车均购置费0万元,车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.30万元,与2023年度相比,减少0.20万元,下降3.1%,主要原因是压缩会议费用。本年度培训费支出2.12万元,与2023年度相比,增加2.08万元,增长5200.0%,主要原因是增加党员远程教育培训支出。本年度差旅费支出11.64万元,2023年度相比,减少13.07万元,下降52.9%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出130.34万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、食堂费用等。机关运行经费较上年支出数减少79.75万元,下降38.0%,主要原因是公共预算收入任务未完成,年初预算指标被追减。

三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、122个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出8821.32万元(等于部门决算财政拨款项目支出的合计数)。

(二)绩效自评结果

整体绩效自评表:

太白街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区太白街道办事处

部门
联系人

罗先会

联系电话

023-58291208

自评总分
(分)

99.54

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

做好人大联络工作,开展各项人大事务工作,组织开展人大代表活动,负责办理人大代表建议。完成街道党工委和区委组织部的工作部署和要求,抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。为保证街道各项工作的正常运转提供保障。负责做好组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作,负责办理人大代表建议、政协提案。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、抚贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等方面的工作。完善辖区治安防控体系建设;防范化解重大风。负责抓好社会保障和就业工作,负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作,财务收支接受审计机关审计。以社区建设为中心,以城市管理、社会保障为重点,实现基层基础工作社区化,社区建设社会化,为辖区经济和社会发展创造良好环境。统一负责和协调区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作,保质保量完成各项工作的目标任务,让人民群众拥有幸福稳定的生活。

做好人大联络工作,开展各项人大事务工作,组织开展人大代表活动,负责办理人大代表建议。完成街道党工委和区委组织部的工作部署和要求,抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。为保证街道各项工作的正常运转提供保障。负责做好组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作,负责办理人大代表建议、政协提案。统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、抚贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等方面的工作。完善辖区治安防控体系建设;防范化解重大风。负责抓好社会保障和就业工作,负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作,财务收支接受审计机关审计。以社区建设为中心,以城市管理、社会保障为重点,实现基层基础工作社区化,社区建设社会化,为辖区经济和社会发展创造良好环境。统一负责和协调区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作,保质保量完成各项工作的目标任务,让人民群众拥有幸福稳定的生活。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

解决信访接访事件数量

870

20

875

20

困难人群救助次数

50

5

51

5

完成非税收入

万元

140

5

185

5

加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为

定性

5

5

资金专款专用

%

=

100

5

100

5

解决遗留问题的时效

%

100

20

100

20

减少不稳定因素和恶性事件发生率

定性

明显改善

15

明显改善

15

实现预算收支平衡

定性

10

10

预算节约率

%

5

10

5

10

食堂人均消耗成本

/*

18

5

18

5











一般性项目绩效自评表:

太白街道办事处2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

太白街道国本路228号危房处置资金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

99.44

倒腾搬离户数

=

120

50

120

50

安全隐患排除率

=

100

%

30

100

30

群众满意度

90

%

10

89.5

9.44

2

2024年太白街道茶庄片区等老旧小区改造项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

98.75

改造面积(万㎡)

=

17.26

万平方千米

20

17.26

20

涉及改造户数(户)

=

2144

20

2144

20

验收合格率

=

100

%

20

100

20

群众居住条件是否改善

定性

明显改善

20

明显改善

20

老旧小区居民满意度

80

%

10

79

8.75

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

包家琴  023-58291208


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市万州区太白街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,790.36

一、一般公共服务支出

1,146.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

287.43

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

2.71

四、上级补助收入

四、公共安全支出

114.33

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

52.81

八、其他收入

24.29

八、社会保障和就业支出

1,856.61

九、卫生健康支出

173.55

十、节能环保支出

1.01

十一、城乡社区支出

335.64

十二、农林水支出

492.98

十三、交通运输支出

15.08

十四、资源勘探工业信息等支出

5,596.82

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,341.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

19.86

二十三、其他支出

1.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,102.08

本年支出合计

11,150.27

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

48.19

年末结转和结余

总计

11,150.27

总计

11,150.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

11,102.08

11,077.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.29

201

一般公共服务支出

1,146.26

1,146.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

50.94

50.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

838.79

838.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

668.34

668.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

70.22

70.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.23

100.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

8.49

8.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

8.49

8.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

189.90

189.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

189.90

189.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

114.33

114.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

72.85

72.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

72.85

72.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

41.48

41.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

41.48

41.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.81

52.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.81

52.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

52.21

52.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,813.70

1,813.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

125.05

125.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

125.05

125.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

886.09

886.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

886.09

886.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

500.15

500.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.87

222.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.85

73.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

203.43

203.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

22.78

22.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

22.78

22.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

175.29

175.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

172.44

172.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.71

0.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

173.55

173.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.30

68.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

330.36

306.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.29

21201

城乡社区管理事务

235.32

235.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

114.36

114.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.97

120.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.29

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.29

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

70.74

70.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

59.09

59.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

11.05

11.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

492.98

492.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

160.81

160.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

135.48

135.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

22.53

22.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

106.40

106.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.40

106.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

205.08

205.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

205.08

205.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

5,596.82

5,596.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

5,596.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

5,596.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,341.00

1,341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,203.82

1,203.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,203.82

1,203.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

137.18

137.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

137.18

137.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

11,150.27

2,328.95

8,821.32

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,146.26

1,067.00

79.27

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

50.94

44.64

6.30

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

44.64

44.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

838.79

832.45

6.34

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

668.34

668.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

70.22

70.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.23

93.89

6.34

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

8.49

0.00

8.49

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

8.49

0.00

8.49

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

189.90

189.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

189.90

189.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

26.88

0.00

26.88

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

26.88

0.00

26.88

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

27.30

0.00

27.30

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

27.30

0.00

27.30

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

2.71

0.00

2.71

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

114.33

0.00

114.33

0.00

0.00

0.00

20402

公安

72.85

0.00

72.85

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

72.85

0.00

72.85

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

41.48

0.00

41.48

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

41.48

0.00

41.48

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

52.81

52.21

0.60

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

52.81

52.21

0.60

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

52.21

52.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,856.61

656.71

1,199.91

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

125.05

125.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

125.05

125.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

886.09

0.00

886.09

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

886.09

0.00

886.09

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

500.15

500.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.87

222.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.85

73.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

203.43

203.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

65.69

0.00

65.69

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

65.69

0.00

65.69

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.29

0.00

5.29

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

5.29

0.00

5.29

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

26.87

0.00

26.87

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

35.38

0.00

35.38

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

35.38

0.00

35.38

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.59

0.00

4.59

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4.59

0.00

4.59

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

175.29

0.00

175.29

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

172.44

0.00

172.44

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.86

0.00

2.86

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.71

0.00

0.71

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.71

0.00

0.71

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

31.50

31.50

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

173.55

159.41

14.15

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.91

0.00

4.91

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

159.41

159.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

68.30

68.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.01

0.00

1.01

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

335.64

120.97

214.67

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

235.32

120.97

114.36

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

114.36

0.00

114.36

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.97

120.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

24.29

0.00

24.29

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

24.29

0.00

24.29

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

76.02

0.00

76.02

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

59.09

0.00

59.09

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

5.88

0.00

5.88

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

492.98

135.48

357.50

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

160.81

135.48

25.33

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

135.48

135.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

22.53

0.00

22.53

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

1.38

0.00

1.38

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.83

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.83

0.00

0.83

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.48

0.00

8.48

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

5.45

0.00

5.45

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

106.40

0.00

106.40

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.40

0.00

106.40

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

205.08

0.00

205.08

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

205.08

0.00

205.08

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.08

0.00

15.08

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

12.56

0.00

12.56

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

12.56

0.00

12.56

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2140206

铁路安全

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

5,596.82

0.00

5,596.82

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

0.00

5,596.82

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

0.00

5,596.82

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,341.00

137.18

1,203.82

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1,203.82

0.00

1,203.82

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,203.82

0.00

1,203.82

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

137.18

137.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

137.18

137.18

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.86

0.00

19.86

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.86

0.00

19.86

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

19.86

0.00

19.86

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,790.36

一、一般公共服务支出

1,146.26

1,146.26

二、政府性基金预算财政拨款

287.43

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

2.71

2.71

四、公共安全支出

114.33

114.33

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

52.81

52.81

八、社会保障和就业支出

1,856.61

1,856.61

九、卫生健康支出

173.55

173.55

十、节能环保支出

1.01

1.01

十一、城乡社区支出

311.35

235.32

76.02

十二、农林水支出

492.98

277.90

215.08

十三、交通运输支出

15.08

15.08

十四、资源勘探工业信息等支出

5,596.82

5,596.82

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

1,341.00

1,341.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

19.86

19.86

二十三、其他支出

1.60

1.60

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,077.79

本年支出合计

11,125.98

10,833.27

292.71

年初财政拨款结转和结余

48.19

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

42.91

政府性基金预算财政拨款

5.28

国有资本经营预算财政拨款

总计

11,125.98

11,125.98

10,833.27

292.71

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,833.27

2,328.95

8,504.32

201

一般公共服务支出

1,146.26

1,067.00

79.27

20101

人大事务

50.94

44.64

6.30

2010101

行政运行

44.64

44.64

0.00

2010108

代表工作

6.30

0.00

6.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

838.79

832.45

6.34

2010301

行政运行

668.34

668.34

0.00

2010350

事业运行

70.22

70.22

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.23

93.89

6.34

20105

统计信息事务

8.49

0.00

8.49

2010507

专项普查活动

8.49

0.00

8.49

20111

纪检监察事务

3.96

0.00

3.96

2011199

其他纪检监察事务支出

3.96

0.00

3.96

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

189.90

189.90

0.00

2013101

行政运行

189.90

189.90

0.00

20140

信访事务

26.88

0.00

26.88

2014004

信访业务

26.88

0.00

26.88

20199

其他一般公共服务支出

27.30

0.00

27.30

2019999

其他一般公共服务支出

27.30

0.00

27.30

203

国防支出

2.71

0.00

2.71

20306

国防动员

2.71

0.00

2.71

2030607

民兵

2.71

0.00

2.71

204

公共安全支出

114.33

0.00

114.33

20402

公安

72.85

0.00

72.85

2040299

其他公安支出

72.85

0.00

72.85

20499

其他公共安全支出

41.48

0.00

41.48

2049999

其他公共安全支出

41.48

0.00

41.48

207

文化旅游体育与传媒支出

52.81

52.21

0.60

20701

文化和旅游

52.81

52.21

0.60

2070109

群众文化

52.21

52.21

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.60

0.00

0.60

208

社会保障和就业支出

1,856.61

656.71

1,199.91

20801

人力资源和社会保障管理事务

125.05

125.05

0.00

2080109

社会保险经办机构

125.05

125.05

0.00

20802

民政管理事务

886.09

0.00

886.09

2080208

基层政权建设和社区治理

886.09

0.00

886.09

20805

行政事业单位养老支出

500.15

500.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

222.87

222.87

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.85

73.85

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

203.43

203.43

0.00

20807

就业补助

65.69

0.00

65.69

2080705

公益性岗位补贴

65.69

0.00

65.69

20808

抚恤

5.29

0.00

5.29

2080899

其他优抚支出

5.29

0.00

5.29

20809

退役安置

26.87

0.00

26.87

2080905

军队转业干部安置

26.87

0.00

26.87

20811

残疾人事业

35.38

0.00

35.38

2081199

其他残疾人事业支出

35.38

0.00

35.38

20820

临时救助

4.59

0.00

4.59

2082001

临时救助支出

4.59

0.00

4.59

20821

特困人员救助供养

175.29

0.00

175.29

2082101

城市特困人员救助供养支出

172.44

0.00

172.44

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.86

0.00

2.86

20825

其他生活救助

0.71

0.00

0.71

2082501

其他城市生活救助

0.71

0.00

0.71

20828

退役军人管理事务

31.50

31.50

0.00

2082850

事业运行

31.50

31.50

0.00

210

卫生健康支出

173.55

159.41

14.15

21004

公共卫生

5.28

0.00

5.28

2100408

基本公共卫生服务

5.28

0.00

5.28

21007

计划生育事务

4.91

0.00

4.91

2100717

计划生育服务

4.91

0.00

4.91

21011

行政事业单位医疗

159.41

159.41

0.00

2101101

行政单位医疗

65.91

65.91

0.00

2101102

事业单位医疗

68.30

68.30

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.20

25.20

0.00

21099

其他卫生健康支出

3.96

0.00

3.96

2109999

其他卫生健康支出

3.96

0.00

3.96

211

节能环保支出

1.01

0.00

1.01

21103

污染防治

0.53

0.00

0.53

2110302

水体

0.53

0.00

0.53

21104

自然生态保护

0.48

0.00

0.48

2110401

生态保护

0.48

0.00

0.48

212

城乡社区支出

235.32

120.97

114.36

21201

城乡社区管理事务

235.32

120.97

114.36

2120104

城管执法

114.36

0.00

114.36

2120199

其他城乡社区管理事务支出

120.97

120.97

0.00

213

农林水支出

277.90

135.48

142.41

21301

农业农村

160.81

135.48

25.33

2130104

事业运行

135.48

135.48

0.00

2130108

病虫害控制

1.00

0.00

1.00

2130135

农业生态资源保护

1.80

0.00

1.80

2130142

乡村道路建设

22.53

0.00

22.53

21302

林业和草原

1.38

0.00

1.38

2130205

森林资源培育

0.88

0.00

0.88

2130234

林业草原防灾减灾

0.50

0.00

0.50

21303

水利

0.83

0.00

0.83

2130399

其他水利支出

0.83

0.00

0.83

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

8.48

0.00

8.48

2130504

农村基础设施建设

3.00

0.00

3.00

2130505

生产发展

5.45

0.00

5.45

2130506

社会发展

0.03

0.00

0.03

21307

农村综合改革

106.40

0.00

106.40

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.40

0.00

106.40

214

交通运输支出

15.08

0.00

15.08

21401

公路水路运输

12.56

0.00

12.56

2140104

公路建设

12.56

0.00

12.56

21402

铁路运输

2.52

0.00

2.52

2140206

铁路安全

2.52

0.00

2.52

215

资源勘探工业信息等支出

5,596.82

0.00

5,596.82

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

0.00

5,596.82

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,596.82

0.00

5,596.82

221

住房保障支出

1,341.00

137.18

1,203.82

22101

保障性安居工程支出

1,203.82

0.00

1,203.82

2210108

老旧小区改造

1,203.82

0.00

1,203.82

22102

住房改革支出

137.18

137.18

0.00

2210201

住房公积金

137.18

137.18

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.86

0.00

19.86

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

19.86

0.00

19.86

2240704

自然灾害灾后重建补助

19.86

0.00

19.86

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,857.80

302

商品和服务支出

195.35

310

资本性支出

0.12

30101

基本工资

431.68

30201

办公费

48.77

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

167.30

30202

印刷费

0.56

31002

办公设备购置

0.12

30103

奖金

338.58

30203

咨询费

4.21

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

321.12

30205

水费

1.08

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

222.87

30206

电费

11.66

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

73.85

30207

邮电费

13.79

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

134.21

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.21

30211

差旅费

2.52

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

137.18

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

12.80

30213

维修(护)费

1.11

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

15.01

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

275.68

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.12

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.30

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

55.33

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

181.48

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

44.78

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

12.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

14.31

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

26.47

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.27

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

46.49

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

1.38

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,133.48

公用经费合计

195.47

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5.28

287.43

292.71

0.00

292.71

0.00

212

城乡社区支出

5.28

70.74

76.02

0.00

76.02

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.28

70.74

76.02

0.00

76.02

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

59.09

59.09

0.00

59.09

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

11.05

11.05

0.00

11.05

0.00

2120814

农业生产发展支出

5.28

0.60

5.88

0.00

5.88

0.00

213

农林水支出

0.00

215.08

215.08

0.00

215.08

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

205.08

205.08

0.00

205.08

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

205.08

205.08

0.00

205.08

0.00

229

其他支出

0.00

1.60

1.60

0.00

1.60

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.60

1.60

0.00

1.60

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1.60

1.60

0.00

1.60

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区太白街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市万州区太白街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

130.34

(一)支出合计

2.57

2.57

(一)行政单位

130.34

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.27

2.27

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

2.27

2.27

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.30

0.30

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.30

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

38

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

6.30

三、培训费

2.12

四、差旅费

11.64

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(此件公开发布)

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