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[ 索引号 ] 11500101008640598F/2025-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 万州区太安镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-18
[ 发布日期 ] 2025-11-18

重庆市万州区太安镇人民政府 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-18 来源:万州区太安镇
语音播报

重庆市万州区太安镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定,推进民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行万州区委办公室、万州区政府办公室《关于印发〈优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》(万州委办〔201943号)规定的基础上同时完成党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中,应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

(二)单位构成。

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个和事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3178.52万元。收入、支出与2023年度相比,减少841.87万元,下降20.9%,主要原因是较水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少收支。

1.收入情况。2024年度收入合计3151.82万元,与2023年度相比,减少868.57万元,下降21.6%,主要原因是水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少收入。其中:财政拨款收入3048.73万元,占96.7%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入103.09万元,占3.3%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余26.70万元。

2.支出情况2024年度支出合计3178.52万元,2023年度相比,减少841.87万元,下降20.9%,主要原因是水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少支出。其中:基本支出1621.70万元,占51.0%;项目支出1556.82万元,占49.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3075.43万元。与2023年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少774.59万元,下降20.1%。主要原因是水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少收支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2810.50万元,与2023年度相比,减少891.23万元,下降24.1%。主要原因是水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少收入。较年初预算数增加797.87万元,增长39.6%。主要原因是渝东北岭谷区生态保护修复、油菜扩种项目补助资金、农事服务中心社会化服务能力提升、农村供水保障、国土绿化等项目增加收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2810.50万元,与2023年度相比,减少891.23万元,下降24.1%。主要原因是水土保持、农村公路和乡村振兴等项目减少支出。较年初预算数增加797.87万元,增长39.6%。主要原因是渝东北岭谷区生态保护修复、油菜扩种项目补助资金、农事服务中心社会化服务能力提升、农村供水保障、国土绿化等项目增加支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出678.35万元,占24.1%,较年初预算数增加28.05万元,增长4.3%,主要原因是公共服务中心群楼建设和遗留问题处理经费增加支出。

2)公共安全支出16.91万元,占0.6%,较年初预算数增加5.39万元,增长46.8%,主要原因是农村劝导、交通安全巡查等事务增加支出。

3)文化旅游体育与传媒支出48.60万元,占1.7%,较年初预算数减少3.89万元,下降7.4%,主要原因是事业单位超额绩效推迟发放减少支出。

4)社会保障和就业支出631.56万元,占22.5%,较年初预算数增加62.05万元,增长10.9%,主要原因是“三支一扶”人员和太安镇卫生院退休职工待遇补差和遗属生活困难补助等项目增加支出。

5)卫生健康支出89.91万元,占3.2%,较年初预算数减少7.87万元,下降8.1%,主要原因是人员调整和退休减少支出。

6)节能环保支出55.84万元,占2.0%,较年初预算数增加55.84万元,增长100.0%,主要原因是农村黑臭水体整治、渝东北岭谷区生态保护修复项目增加支出。

7)城乡社区支出53.46万元,占1.9%,较年初预算数减少5.50万元,下降9.3%,主要原因是. 事业单位超额绩效推迟发放减少支出。

8)农林水支出839.74万元,占29.9%,较年初预算数增加356.85万元,增长73.9%,主要原因是油菜扩种项目补助资金、农事服务中心社会化服务能力提升、农村供水保障、乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果等项目增加支出。

9)交通运输支出44.99万元,占1.6%,较年初预算数增加44.99万元,增长100.0%,主要原因是农村公路路网改善项目增加支出。

10)资源勘探信息等支出154.00万元,占5.5%,较年初预算数增加154.00万元,增长100.0%,主要原因是兑付中小企业生产扶持资金增加支出。

11自然资源海洋气象等支出68.00万元,占2.4%,较年初预算数增加68.00万元,增长100.0%,主要原因是追加国土绿化行动等项目增加支出。

12住房保障支出95.36万元,占3.4%,较年初预算数增加6.17万元,增长6.9%,主要原因是 “7.4”灾后农村危房补助项目增加支出。

13灾害防治及应急管理支出33.78万元,占1.2%,较年初预算数增加33.78万元,增长100.0%,主要原因是7.4特大暴雨抢险救灾资金、中央自然灾害救灾补助资金项目增加支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1605.11万元。

其中:

人员经费1425.47万元,与2023年度相比,增加31.86万元,增长2.3%,主要原因是人员招录和社保基数调整增加支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费179.64万元,与2023年度相比,减少32.84万元,下降15.5%,主要原因是严格落实过紧日子要求,打紧开支减少工会经费单位补助等节约支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、办公设备购置、差旅费、邮电费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、维修(护)费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余26.70万元,年末结转结余0.00万元。本年收入238.24万元,与2023年度相比,增加89.95万元,增长60.7%,主要原因是追加了长乐社区国有建设用地土地成本、耕地恢复专项补助经费等项目增加收入。本年支出264.94万元,与2023年度相比,增加116.65万元,增长78.7%,主要原因是追加了长乐社区国有建设用地土地成本、耕地恢复专项补助经费、移民后扶等项目增加支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.90万元,较年初预算数持平。与上年支出数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费2.90万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费2.00万元,主要用于按单位规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数无变化。与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待67批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费64.52元,车均购置费0万元,车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.82万元,与2023年度相比,增加0.96万元,增长12.2%,主要原因是乡村振兴、防汛抗旱、森林防火、人大会议、人大代表活动等加大会议频次。本年度培训费支出11.26万元,与2023年度相比,增加3.67万元,增长48.4%,主要原因是乡村振兴、农业新技术推广、油菜示范片建设等加大人员培训力度。本年度差旅费支出15.19万元,2023年度相比,增加4.56万元,增长42.9%,主要原因是业务开展、参加会议、培训增多等造成相关的差旅费同时增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出112.17万元,机关运行经费主要用于开支机关办公会、会议费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少17.96万元,下降13.8%,主要原因是落实过紧日子要求,加强宣传资料审批等措施,厉行节约,减少了机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和88个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1470.32万元

(二)绩效自评结果

整体绩效自评表:

太安镇2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

万州区太安镇人民政府

部门
联系人

邓刚

联系电话

(023)58617155

自评总分
(分)

99.46

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障镇政府正常运行,确保辖区安全稳定。

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障镇政府正常运行,确保辖区安全稳定。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

预算执行率

%

=

100

10

94.58

9.46

发展新党员人数

人/次

2

15

2

15

困难群众救助人数

人/次

500

10

500

10

新兵入伍人数

人/次

5

10

5

10

加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为

定性

10

1

10

农民人均纯收入年增长率

%

90

10

90

10

妥善处理信访矛盾,保障辖区稳定

%

6

15

6

15

辖区群众对政府工作满意度

定性

良好

10

1

10

年车均运行维护费

%

85

10

85

10













一般性项目绩效自评表:

太安镇2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区太安镇2024年农事服务中心社会化服务能力提升项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

推动片区水稻综合机械化率

80

%

30

80

30

油菜综合机械化率年增长

2

%

10

2

10

项目验收合格率

95

%

20

95

20

为入股村集体每年保底分红

1.8

万元

20

1.8

20

受益农村人口

20

万人

10

20

10

2

市级地质灾害防治资金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

危岩消除方量

80

平方米

30

80

30

完工验收合格率

90

%

30

90

30

受益群众人数

20

人次

20

20

20

提高群众生活质量

定性

有所提高

10

有所提高

10

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邓刚023-58617155


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,810.50

一、一般公共服务支出

715.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

238.24

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

17.85

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

48.60

八、其他收入

103.09

八、社会保障和就业支出

636.92

九、卫生健康支出

89.91

十、节能环保支出

55.84

十一、城乡社区支出

271.40

十二、农林水支出

939.74

十三、交通运输支出

44.99

十四、资源勘探工业信息等支出

154.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

68.00

十九、住房保障支出

95.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

33.78

二十三、其他支出

7.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,151.82

本年支出合计

3,178.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

26.70

末结转和结余

总计

3,178.52

总计

3,178.52

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,151.82

3,048.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.09

201

一般公共服务支出

715.14

678.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.79

20101

人大事务

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

39.20

39.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

476.09

439.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.79

2010301

行政运行

336.80

320.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.59

2010350

事业运行

76.93

76.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

62.36

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.20

20105

统计信息事务

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

179.69

179.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

179.69

179.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

17.85

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

20402

公安

17.85

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

2040299

其他公安支出

17.85

16.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

207

文化旅游体育与传媒支出

48.60

48.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.60

48.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

636.92

631.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.36

20801

人力资源和社会保障管理事务

156.24

150.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.36

2080109

社会保险经办机构

138.70

138.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

17.54

12.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.36

20802

民政管理事务

113.96

113.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

113.87

113.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

311.65

311.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.26

126.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.01

77.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23

76.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.91

89.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.39

81.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.36

29.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

36.31

36.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

55.84

55.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17.95

17.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

37.89

37.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

37.89

37.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

244.70

184.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

21201

城乡社区管理事务

53.46

53.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.46

53.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2120303

小城镇基础设施建设

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

117.19

117.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

61.97

61.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

13.80

13.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

41.42

41.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

14.05

14.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

14.05

14.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

939.74

939.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

233.99

233.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

210.69

210.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.97

0.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

306.38

306.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

266.15

266.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

15.81

15.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

287.17

287.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

287.17

287.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

154.00

154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

95.36

95.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.78

33.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,178.52

1,621.70

1,556.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

715.14

662.29

52.85

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

41.60

39.20

2.40

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

39.20

39.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

476.09

443.39

32.70

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

336.80

336.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

76.93

76.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

62.36

29.66

32.70

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

179.69

179.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

179.69

179.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

9.97

0.00

9.97

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

20402

公安

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.60

48.25

0.35

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.60

48.25

0.35

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

48.25

48.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

636.92

476.43

160.49

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

156.24

138.70

17.54

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

138.70

138.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

17.54

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

113.96

0.00

113.96

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

113.87

0.00

113.87

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

311.65

311.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

32.15

32.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.26

126.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.01

77.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23

76.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

13.82

0.00

13.82

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.80

0.00

5.80

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.02

0.00

8.02

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

29.68

26.08

3.60

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.91

81.39

8.52

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

81.39

81.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.36

29.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

36.31

36.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.72

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.56

0.00

7.56

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

7.56

0.00

7.56

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

55.84

0.00

55.84

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17.95

0.00

17.95

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

5.36

0.00

5.36

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

12.60

0.00

12.60

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

37.89

0.00

37.89

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

37.89

0.00

37.89

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

271.40

53.46

217.94

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

53.46

53.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.46

53.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

143.89

0.00

143.89

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

61.97

0.00

61.97

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

13.80

0.00

13.80

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

68.12

0.00

68.12

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

14.05

0.00

14.05

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

14.05

0.00

14.05

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

939.74

210.69

729.05

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

233.99

210.69

23.30

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

210.69

210.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.30

0.00

3.30

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

11.23

0.00

11.23

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.13

0.00

4.13

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

7.10

0.00

7.10

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.97

0.00

0.97

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

306.38

0.00

306.38

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

266.15

0.00

266.15

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

15.81

0.00

15.81

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

18.42

0.00

18.42

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

287.17

0.00

287.17

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

287.17

0.00

287.17

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

44.99

0.00

44.99

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

44.99

0.00

44.99

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

44.99

0.00

44.99

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

154.00

0.00

154.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

154.00

0.00

154.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

154.00

0.00

154.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

95.36

89.19

6.17

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.17

0.00

6.17

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.78

0.00

33.78

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.78

0.00

23.78

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

23.78

0.00

23.78

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,810.50

一、一般公共服务支出

678.35

678.35

二、政府性基金预算财政拨款

238.24

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

16.91

16.91

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

48.60

48.60

八、社会保障和就业支出

631.56

631.56

九、卫生健康支出

89.91

89.91

十、节能环保支出

55.84

55.84

十一、城乡社区支出

211.40

53.46

157.94

十二、农林水支出

939.74

839.74

100.00

十三、交通运输支出

44.99

44.99

十四、资源勘探工业信息等支出

154.00

154.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

68.00

68.00

十九、住房保障支出

95.36

95.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

33.78

33.78

二十三、其他支出

7.00

7.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,048.73

本年支出合计

3,075.43

2,810.50

264.94

年初财政拨款结转和结余

26.70

末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

26.70

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,075.43

3,075.43

2,810.50

264.94

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,810.50

1,605.11

1,205.38

201

一般公共服务支出

678.35

645.70

32.65

20101

人大事务

41.60

39.20

2.40

2010101

行政运行

39.20

39.20

0.00

2010108

代表工作

2.40

0.00

2.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

439.30

426.80

12.50

2010301

行政运行

320.21

320.21

0.00

2010350

事业运行

76.93

76.93

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.16

29.66

12.50

20105

统计信息事务

0.54

0.00

0.54

2010507

专项普查活动

0.54

0.00

0.54

20111

纪检监察事务

2.64

0.00

2.64

2011199

其他纪检监察事务支出

2.64

0.00

2.64

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

179.69

179.69

0.00

2013101

行政运行

179.69

179.69

0.00

20132

组织事务

1.00

0.00

1.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

20140

信访事务

9.97

0.00

9.97

2014004

信访业务

9.97

0.00

9.97

204

公共安全支出

16.91

0.00

16.91

20402

公安

16.91

0.00

16.91

2040299

其他公安支出

16.91

0.00

16.91

207

文化旅游体育与传媒支出

48.60

48.25

0.35

20701

文化和旅游

48.60

48.25

0.35

2070109

群众文化

48.25

48.25

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.00

0.35

208

社会保障和就业支出

631.56

476.43

155.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

150.88

138.70

12.18

2080109

社会保险经办机构

138.70

138.70

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.18

0.00

12.18

20802

民政管理事务

113.96

0.00

113.96

2080208

基层政权建设和社区治理

113.87

0.00

113.87

2080299

其他民政管理事务支出

0.08

0.00

0.08

20805

行政事业单位养老支出

311.65

311.65

0.00

2080502

事业单位离退休

32.15

32.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126.26

126.26

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.01

77.01

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

76.23

76.23

0.00

20808

抚恤

3.98

0.00

3.98

2080899

其他优抚支出

3.98

0.00

3.98

20811

残疾人事业

5.15

0.00

5.15

2081199

其他残疾人事业支出

5.15

0.00

5.15

20820

临时救助

2.42

0.00

2.42

2082001

临时救助支出

2.42

0.00

2.42

20821

特困人员救助供养

13.82

0.00

13.82

2082101

城市特困人员救助供养支出

5.80

0.00

5.80

2082102

农村特困人员救助供养支出

8.02

0.00

8.02

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

2082501

其他城市生活救助

0.01

0.00

0.01

2082502

其他农村生活救助

0.01

0.00

0.01

20828

退役军人管理事务

29.68

26.08

3.60

2082850

事业运行

26.08

26.08

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.60

0.00

3.60

210

卫生健康支出

89.91

81.39

8.52

21007

计划生育事务

0.96

0.00

0.96

2100717

计划生育服务

0.96

0.00

0.96

21011

行政事业单位医疗

81.39

81.39

0.00

2101101

行政单位医疗

29.36

29.36

0.00

2101102

事业单位医疗

36.31

36.31

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.72

15.72

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.56

0.00

7.56

2109999

其他卫生健康支出

7.56

0.00

7.56

211

节能环保支出

55.84

0.00

55.84

21103

污染防治

17.95

0.00

17.95

2110302

水体

5.36

0.00

5.36

2110307

土壤

12.60

0.00

12.60

21104

自然生态保护

37.89

0.00

37.89

2110401

生态保护

37.89

0.00

37.89

212

城乡社区支出

53.46

53.46

0.00

21201

城乡社区管理事务

53.46

53.46

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

53.46

53.46

0.00

213

农林水支出

839.74

210.69

629.05

21301

农业农村

233.99

210.69

23.30

2130104

事业运行

210.69

210.69

0.00

2130108

病虫害控制

3.30

0.00

3.30

2130122

农业生产发展

20.00

0.00

20.00

21302

林业和草原

11.23

0.00

11.23

2130209

森林生态效益补偿

4.13

0.00

4.13

2130234

林业草原防灾减灾

7.10

0.00

7.10

21303

水利

0.97

0.00

0.97

2130399

其他水利支出

0.97

0.00

0.97

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

306.38

0.00

306.38

2130504

农村基础设施建设

266.15

0.00

266.15

2130505

生产发展

15.81

0.00

15.81

2130506

社会发展

18.42

0.00

18.42

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

287.17

0.00

287.17

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

287.17

0.00

287.17

214

交通运输支出

44.99

0.00

44.99

21401

公路水路运输

44.99

0.00

44.99

2140104

公路建设

44.99

0.00

44.99

215

资源勘探工业信息等支出

154.00

0.00

154.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

154.00

0.00

154.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

154.00

0.00

154.00

220

自然资源海洋气象等支出

68.00

0.00

68.00

22001

自然资源事务

68.00

0.00

68.00

2200106

自然资源利用与保护

68.00

0.00

68.00

221

住房保障支出

95.36

89.19

6.17

22101

保障性安居工程支出

6.17

0.00

6.17

2210105

农村危房改造

6.17

0.00

6.17

22102

住房改革支出

89.19

89.19

0.00

2210201

住房公积金

89.19

89.19

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

33.78

0.00

33.78

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.78

0.00

23.78

2240703

自然灾害救灾补助

23.78

0.00

23.78

22499

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

10.00

0.00

10.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,296.70

302

商品和服务支出

179.64

310

资本性支出

30101

基本工资

304.50

30201

办公费

34.83

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

130.84

30202

印刷费

2.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

198.52

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

280.12

30205

水费

0.80

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

126.26

30206

电费

13.66

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

77.01

30207

邮电费

9.39

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

65.67

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.97

30211

差旅费

11.19

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

89.19

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

10.12

30213

维修(护)费

1.50

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

12.49

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

128.77

30215

会议费

8.82

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

11.26

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

7.07

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

116.10

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.85

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.60

30227

委托业务费

31.65

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

10.90

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.57

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.90

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.50

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

1.83

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,425.47

公用经费合计

179.64

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

26.70

238.24

264.94

0.00

264.94

0.00

212

城乡社区支出

26.70

131.24

157.94

0.00

157.94

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

26.70

117.19

143.89

0.00

143.89

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

61.97

61.97

0.00

61.97

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

13.80

13.80

0.00

13.80

0.00

2120814

农业生产发展支出

26.70

41.42

68.12

0.00

68.12

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

14.05

14.05

0.00

14.05

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

14.05

14.05

0.00

14.05

0.00

213

农林水支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

2137201

移民补助

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

229

其他支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市万州区太安镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

112.17

(一)支出合计

4.90

4.90

(一)行政单位

112.17

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.90

2.90

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

2.90

2.90

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.00

2.00

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.00

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

67

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

310

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

8.82

三、培训费

11.26

四、差旅费

15.19

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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