重庆市万州区双河口街道办事处2021年度部门决算情况说明
重庆市万州区双河口街道办事处
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
街道主要职能为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。
(二)机构设置
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个,分别是重庆市万州区双河口街道办事处(行政)、重庆市万州区双河口街道行政执法大队(事业)、重庆市万州区双河口街道社区文化服务中心(事业)、重庆市万州区双河口街道农业服务中心(事业)、重庆市万州区双河口街道社区事务服务中心(事业)、重庆市万州区双河口街道退役军人事务服务站(事业)、重庆市万州区双河口街道就业和社会保障服务所(事业)。
1.双河口街道办事处内设机构10个,包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政与社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。
(1)党政办公室:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
(2)党群工作办公室:主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室牌子):主要负责经济发展规划、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训费指导管理等职责。
(4)民政与社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安等职责。
(6)规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子):主要负责村镇规划、村镇建设、市政市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
(8)应急管理办公室:主要负责应急管理和安全生产综合监管、消防管理工作、食品安全属地管理、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
(9)综合行政执法办公室:主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
(10)重点项目办公室:主要负责区重大建设项目用地拆迁、房屋征收、项目建设的协调配合、街道辖区综合性项目建设等任务。
2.双河口街道设置事业单位6个,分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是:
(1)农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。
(2)社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
(3)社区事务服务中心。主要承担社区队伍建设、物业管理、社区市容卫生、环境保护等方面职责。
(4)劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业以及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核等方面工作。
(5)退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问等具体事务。
(6)综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计7,227.74万元,支出总计7,227.74万元。收支较上年决算数增加581.94万元、增长8.8%,主要原因是年中追加民政、社保以及道路建设等专项经费。
2.收入情况。2021年度收入合计6,594.98万元,较上年决算数增加907.07万元,增长15.9%,主要原因是年中追加民政、社保以及道路建设等专项经费。其中:财政拨款收入5,686.16万元,占86.2%;其他收入908.82万元,占13.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余632.76万元。
3.支出情况。2021年度支出合计6,483.40万元,较上年决算数增加432.84万元,增长7.2%,主要原因是增加民政、社保以及道路建设等专项经费。其中:基本支出1,846.19万元,占28.5%;项目支出4,637.21万元,占71.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余744.34万元,较上年决算数增加149.09万元,增长25%,主要原因是经开区征地经费增加,尚有结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计5,723.68万元。与2020年相比,财政拨款收支总计各增加966.72万元,增长20.3%。主要原因是年中追加民政、社保以及道路建设等专项经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,307.77万元,较上年决算数减少52.18万元,下降1.6%。主要原因是人员变动及税收等收入减少。较年初预算数增加843.92万元,增长34.3%。主要原因是年中追加民政、社保以及道路建设等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余37.51万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,345.29万元,较上年决算数减少14.66万元,下降0.4%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加881.44万元,增长35.8%。主要原因是年中追加立面整治等项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,143.96万元,占34.2%,较年初预算数减少47.45万元,下降4%,主要原因是人员变动、节约开支等因素。
(2)公共安全支出12.96万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因年初预算跟去年一样。
(3)文化旅游体育与传媒支出82.73万元,占2.5%,较年初预算数增加19.91万元,增长31.7%,主要原因是创文支出增加。
(4)社会保障与就业支出1,154.88万元,占34.5%,较年初预算数增加397.08万元,增长52.4%,主要原因是临时救助及退役军人服务站建设补助增加。
(5)卫生健康支出87.06万元,占2.6%,较年初预算数增加24.70万元,增长39.6%,主要原因是新冠肺炎疫情相关支出变多。
(6)节能环保支出51.71万元,占1.5%,较年初预算数增加51.71万元,增长%,主要原因是市政环境方面支出增多。
(7)城乡社区支出124.22万元,占3.7%,较年初预算数增加19.16万元,增长18.23%,主要原因是社区工作人员及“两违”查处经费支出变多。
(8)农林水支出401.93万元,占12%,较年初预算数增加196.35万元,增长95.5%,主要原因是农村饮水工程及农村危房改造工程支出增加。
(9)商业服务业等支出15.00万元,占0.4%,较年初预算数增加15.00万元,增长100%,主要原因是一碗水菜市场恢复重建资金。
(10)住房保障支出157.82万元,占4.7%,较年初预算数增加91.97万元,增长139.7%,主要原因是老旧小区改造、可燃雨棚改造资金支出增多。
(11)灾害防治及应急管理支出113.00万元,占3.4%,较年初预算数增加113.00万元,增长100%,主要原因是防洪、海事小区地质灾害防治支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,810.03万元。其中:人员经费1,379.07万元,较上年决算数增加62.86万元,增长4.8%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、津补贴等。公用经费430.96万元,较上年决算数增加42.51万元,增长10.9%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,378.39万元,较上年决算数增加981.38万元,增长70.2%,主要原因是立面整治工程进度加快,从而增加支出。本年支出2,378.39万元,较上年决算数增加981.38万元,增长70.2%,主要原因是立面整治工程进度加快,从而增加支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计16.18万元,较年初预算数减少1.62万元,下降9.1%,主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.41万元,下降2.5%,主要原因是严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于无。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于无。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。本单位2021年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费6.03万元,主要用于公务用车维修费、加油费。费用支出较年初预算数减少0.77万元,下降11.3%,主要原因是严控“三公”经费。较上年支出数减少0.40万元,下降6.2%,主要原因是严控“三公”经费。
公务接待费10.16万元,主要用于接待上级部门来访、视察等。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降7.6%,主要原因是严控“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组、0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待127批次1,270人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费79.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.33万元,较上年决算数增加1.18万元,增长786.7%,主要原因是上年因疫情严重较少开会。本年度培训费支出1.49万元,较上年决算数减少5.33万元,下降78.2%,主要原因是严控“三公”经费。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出295.73万元,机关运行经费主要用于开支本单位以及6个事业站所的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工食堂等。机关运行经费较上年决算数减少0.17万元,下降0.1%,主要原因是节约开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额73.05万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出72.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的1.4%,其中:授予小微企业合同金额1.05万元,占政府采购支出总额的1.4%。主要用于采购万州区双河口街道移民搬迁企业、单位安置小区居住环境改善工程设计。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我街道对部门整体和50个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评50项,涉及资金3913.64万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 |
财政局 |
财政科室 |
乡财科 |
自评 总分(分) |
80.5 | |||||||||||
部门 联系人 |
刘祥祝 |
联系电话 |
58337212 | |||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
795.01 |
3913.64 |
3913.64 |
100 |
|||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
说明 |
一般性项目绩效自评表
项目 名称 |
街道市容环境运行维护及综合整治 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
95 | |||||||||||
主管 部门 |
区财政局 |
财政 科室 |
乡财科 |
项目 联系人 |
方宗平 |
联系电话 |
19923536060 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
53.2 |
53.2 |
53.2 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
其中: 上级资金 |
|||||||||||||||
区级资金 |
53.2 |
53.2 |
53.2 |
100 |
100 |
100 | |||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
街道市容环境维护及日常清扫保洁,提高市民生活质量幸福指数。 |
街道市容环境维护及日常清扫保洁,提高市民生活质量幸福指数。 |
街道市容环境维护及日常清扫保洁,提高市民生活质量幸福指数。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
清扫覆盖面积 |
百分比 |
数量指标 |
80 |
80 |
80 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
社会效益指标 |
百分比 |
效益指标 |
90 |
90 |
90 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
服务对象满意度 |
百分比 |
效益指标 |
90 |
90 |
90 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
说明 |
无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
2021年部门决算通过万州区双河口街道政府信息平台进行公开,接受社会监督,若有异议可以通过电话方式进行反馈。本单位决算公开信息联系方式:
联系人:冉隆镇;联系电话:023-58832190。
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