重庆市万州区沙河街道办事处(本级) 2024年度决算公开说明
重庆市万州区沙河街道办事处(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。
(二)机构设置
我单位系行政单位。独立编制机构数1个,较去年减少6个,主要原因是上年合并做账,本年街道(本级)和6个事业单位分开做账。独立核算机构数1个,较去年减少6个,主要原因是上年合并做账,本年街道(本级)和6个事业单位分开做账。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2673.56万元。收、支与2023年度相比,减少5260.30万元,下降66.3%,主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。
1.收入情况。2024年度收入合计2671.62万元,与2023年度相比,减少5251.74万元,下降66.3%,主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。其中:财政拨款收入2636.44万元,占98.7%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入35.18万元,占1.3%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余1.94万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2673.56万元,与2023年度相比,减少5260.30万元,下降66.3%,主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。其中:基本支出963.89万元,占36.1%;项目支出1709.67万元,占64.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2638.38万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少5295.48万元,下降66.8%。主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2585.84万元,与2023年度相比,减少5186.00万元,下降66.7%。主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。较年初预算数增加853.82万元,增长49.3%。主要原因是老旧小区改造等专项项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2585.84万元,与2023年度相比,减少5186.00万元,下降66.7%。主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。较年初预算数增加853.82万元,增长49.3%。主要原因是老旧小区改造等专项项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出837.43万元,占32.4%,较年初预算数增加66.93万元,增长8.7%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
(2)国防支出3.41万元,占0.1%,较年初预算数减少0.19万元,下降5.3%,主要原因是基层武装建设项目减少。
(3)公共安全支出8.64万元,占0.3%,较年初预算数无增减。
(4)社会保障和就业支出600.25万元,占23.2%,较年初预算数减少12.92万元,下降2.1%,主要原因是社保民生支出减少。
(5)卫生健康支出52.79万元,占2.0%,较年初预算数增加2.64万元,增长5.3%,主要原因是计划生育服务等项目增加。
(6)城乡社区支出115.66万元,占4.5%,较年初预算数增加16.66万元,增长16.8%,主要原因是城乡社区管理支出增加。
(7)农林水支出134.41万元,占5.2%,较年初预算数增加4.70万元,增长3.6%,主要原因是农林水项目支出增加。
(8)交通运输支出12.11万元,占0.5%,较年初预算数增加10.43万元,增长620.8%,主要原因是公路基础设施项目增加。
(9)资源勘探信息等支出591.03万元,占22.9%,较年初预算数增加591.03万元,增长100.0%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。
(10)住房保障支出230.12万元,占8.9%,较年初预算数增加174.55万元,增长314.1%,主要原因是老旧小区改造项目增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出959.09万元。
其中:
人员经费784.47万元,与2023年度相比,减少685.15万元,下降46.6%,主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。
公用经费174.62万元,与2023年度相比,减少45.16万元,下降20.6%,主要原因是上年合并做账,本年政府(本级)和6个事业单位分开做账。公用经费用途主要包括办公费,水电气费,邮电费,劳务费,职工食堂开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.94万元,年末结转结余0.00万元。本年收入50.60万元,与2023年度相比,减少100.92万元,下降66.6%,主要原因是本年度基金项目减少。本年支出52.54万元,与2023年度相比,减少109.48万元,下降67.6%,主要原因是本年度基金项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.78万元,较年初预算数减少1.98万元,下降52.7%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
公务用车购置费0.00万元,与上年持平。
公务用车运行维护费0.81万元,主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.59万元,下降66.3%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
公务接待费0.97万元,主要用于接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降28.7%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次358人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费27.09元,车均购置费0万元,车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.95万元,与2023年度相比,增加1.95万元,增长100.0%,主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出1.20万元,与2023年度相比,增加0.09万元,增长8.1%,主要原因是学习培训支出增加。本年度差旅费支出0.39万元,与2023年度相比,减少0.62万元,下降61.4%,主要原因是本年度出差学习培训减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出174.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年支出数减少17.28万元,下降9.0%,主要原因是厉行勤俭节约,缩减办公开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购电脑等办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个重点专项项目、88个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1922.96万元。
(二)绩效自评结果
一般性项目绩效自评表:
|
沙河街道2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
第五次全国经济普查“两员”补助经费846001 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
补助人数数量 |
≥ |
60 |
人 |
30 |
60 |
30 |
| |||
|
普查调查对象合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
普查调查工作有序开展 |
定性 |
有序 |
|
20 |
有序 |
20 |
| |||
|
2 |
万州区2024年粮食生产发展项目(沙河街道) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
完成粮食种植面积 |
= |
14.8 |
亩 |
20 |
14.8 |
20 |
| |||
|
质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
按标准种植完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
保障粮食安全 |
定性 |
好 |
|
20 |
好 |
20 |
| |||
|
项目区内农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
3 |
万州区沙河街道2023年农村公路路网改善项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
|
硬化公路公里数 |
= |
0.8 |
公里 |
20 |
0.8 |
20 |
| |||
|
工程质量合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
按工程进度拨付率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
保障居民出行安全 |
定性 |
|
好 |
20 |
|
20 |
| |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
我单位决算公开信息反馈和联系方式:
杨春波 023-58367960
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,585.84 |
一、一般公共服务支出 |
842.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
50.60 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
3.41 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
8.64 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
35.18 |
八、社会保障和就业支出 |
600.25 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
52.79 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
160.72 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
141.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
12.11 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
591.03 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
230.12 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
30.38 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,671.62 |
本年支出合计 |
2,673.56 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1.94 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,673.56 |
总计 |
2,673.56 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
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公开02表 | ||
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|
|
|
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单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,671.62 |
2,636.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
842.23 |
837.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
20101 |
人大事务 |
69.70 |
69.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.04 |
514.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.04 |
444.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
2013201 |
行政运行 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600.25 |
600.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
388.87 |
388.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
388.87 |
388.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
70.88 |
70.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
158.78 |
158.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.78 |
98.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.78 |
43.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
141.89 |
141.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
124.73 |
124.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
124.73 |
124.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
591.03 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
230.12 |
230.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
174.55 |
174.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
169.90 |
169.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.38 |
|
22999 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.38 |
|
2299999 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.38 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,673.56 |
963.89 |
1,709.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
842.23 |
690.94 |
151.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
69.70 |
65.81 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.04 |
444.04 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.04 |
444.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600.25 |
167.43 |
432.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
388.87 |
0.00 |
388.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
388.87 |
0.00 |
388.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
70.88 |
70.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
49.95 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
160.72 |
0.00 |
160.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.78 |
0.00 |
98.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.78 |
0.00 |
43.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
16.88 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16.88 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.47 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
141.89 |
0.00 |
141.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
124.73 |
0.00 |
124.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
124.73 |
0.00 |
124.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
12.11 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
12.11 |
0.00 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
11.71 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
230.12 |
55.57 |
174.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
174.55 |
0.00 |
174.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
169.90 |
0.00 |
169.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
30.38 |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,585.84 |
一、一般公共服务支出 |
837.43 |
837.43 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
50.60 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
600.25 |
600.25 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
52.79 |
52.79 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
160.72 |
115.66 |
45.06 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
141.89 |
134.41 |
7.48 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
591.03 |
591.03 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
230.12 |
230.12 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,636.44 |
本年支出合计 |
2,638.38 |
2,585.84 |
52.54 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,638.38 |
总计 |
2,638.38 |
2,585.84 |
52.54 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,585.84 |
959.09 |
1,626.75 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
837.43 |
686.14 |
151.29 |
|
20101 |
人大事务 |
69.70 |
65.81 |
3.89 |
|
2010101 |
行政运行 |
65.81 |
65.81 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.04 |
444.04 |
70.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
444.04 |
444.04 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|
20140 |
信访事务 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
|
2014004 |
信访业务 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
|
203 |
国防支出 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
20306 |
国防动员 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
2030607 |
民兵 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
204 |
公共安全支出 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
|
20402 |
公安 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
8.64 |
0.00 |
8.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
600.25 |
167.43 |
432.82 |
|
20802 |
民政管理事务 |
388.87 |
0.00 |
388.87 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
388.87 |
0.00 |
388.87 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.37 |
64.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
70.88 |
70.88 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
|
20809 |
退役安置 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
20811 |
残疾人事业 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
|
20820 |
临时救助 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.48 |
0.00 |
2.48 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.79 |
49.95 |
2.84 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.95 |
49.95 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.23 |
40.23 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.72 |
9.72 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
|
212 |
城乡社区支出 |
115.66 |
0.00 |
115.66 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.78 |
0.00 |
98.78 |
|
2120104 |
城管执法 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.78 |
0.00 |
43.78 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
16.88 |
0.00 |
16.88 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
16.88 |
0.00 |
16.88 |
|
213 |
农林水支出 |
134.41 |
0.00 |
134.41 |
|
21301 |
农业农村 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.59 |
0.00 |
4.59 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
3.34 |
0.00 |
3.34 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
21307 |
农村综合改革 |
124.73 |
0.00 |
124.73 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
124.73 |
0.00 |
124.73 |
|
214 |
交通运输支出 |
12.11 |
0.00 |
12.11 |
|
21401 |
公路水路运输 |
12.11 |
0.00 |
12.11 |
|
2140104 |
公路建设 |
11.71 |
0.00 |
11.71 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
591.03 |
0.00 |
591.03 |
|
221 |
住房保障支出 |
230.12 |
55.57 |
174.55 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
174.55 |
0.00 |
174.55 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
169.90 |
0.00 |
169.90 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.57 |
55.57 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
675.42 |
302 |
商品和服务支出 |
172.34 |
310 |
资本性支出 |
2.28 |
|
30101 |
基本工资 |
159.90 |
30201 |
办公费 |
66.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
99.83 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.28 |
|
30103 |
奖金 |
210.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.37 |
30206 |
电费 |
5.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.18 |
30207 |
邮电费 |
9.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.30 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.18 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
78.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
39.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.81 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
784.47 |
公用经费合计 |
174.62 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
1.94 |
50.60 |
52.54 |
0.00 |
52.54 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.94 |
43.12 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.94 |
43.12 |
45.06 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1.94 |
3.95 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市万州区沙河街道办事处(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
174.62 |
|
(一)支出合计 |
1.78 |
1.78 |
(一)行政单位 |
174.62 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.81 |
0.81 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.81 |
0.81 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.97 |
0.97 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.97 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
35 |
(一)政府采购支出合计 |
2.28 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
2.28 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
358 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
1.95 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.20 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.39 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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